Действующий

О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности", утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 21 января 2020 года N 031-06-23/0



Приложение N 1
к постановлению администрации
города Иркутска
от 30 ноября 2020 г. N 031-06-788/0



"Приложение N 1
к муниципальной программе "Развитие инженерной
инфраструктуры. Повышение энергоэффективности",
утвержденной постановлением администрации
города Иркутска
от 21 января 2020 г. N 031-06-23/0



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

N п/п

Наименование основного мероприятия

Финансирование, тыс. руб.

Ожидаемый результат

Участники программы

Всего по источникам финансирования

по годам реализации:

2020

2021

2022

2023

2024

2025

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:

Всего, в том числе:

2 100 812,70

385 348,0

536 994,0

373 964,0

361 578,0

322 178,0

x

x

бюджет города

108 746,5

77 448,0

229 094,0

66 064,0

53 678,0

14 278,0

областной бюджет

34 325,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

1 647 605,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

310 136,1

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 "Системы инженерной инфраструктуры"

Всего, в том числе:

1 792 254,1

76 667,0

228 313,0

65 283,0

52 715,0

13 315,0

x

x

бюджет города

108 087,9

76 667,0

228 313,0

65 283,0

52 715,0

13 315,0

областной бюджет

34 325,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

1 647 605,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

2 236,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 1

Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей установленным требованиям безопасности и безвредности, организация централизованного водоснабжения и водоотведения

1.

Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение надлежащего функционирования и развитие систем водоснабжения и водоотведения"

Всего, в том числе:

1 755 330,3

28 676,0

215 631,0

52 584,0

39 932,0

532,0

Увеличение числа граждан, обеспеченных качественной питьевой водой

КГО, КУМИ

бюджет города

73 400,2

28 676,0

215 631,0

52 584,0

39 932,0

532,0

областной бюджет

34 325,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

1 647 605,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 2

Обеспечение населения надежным тепло- и электроснабжением

1.

Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение надлежащего функционирования и развитие систем тепло- и электроснабжения"

Всего, в том числе:

12 461,5

15 444,0

10 432,0

10 449,0

10 533,0

10 533,0

Снижение потерь, повышение надежности работы систем тепло- и электроснабжения

КГО, КУМИ

бюджет города

12 461,50

15 444,00

10 432,00

10 449,00

10 533,00

10 533,00

областной бюджет

федеральный бюджет

внебюджетные источники финансирования

Задача 3

Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод

1.

Основное мероприятие 1.3 "Обеспечение надлежащего функционирования и развития объектов инженерной защиты"

Всего, в том числе:

24 462,3

32 547,0

2 250,0

2 250,0

2 250,0

2 250,0

Увеличение протяженности новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления

КГСП, комитеты по управлению округами администрации города Иркутска

бюджет города

22 226,2

32 547,0

2 250,0

2 250,0

2 250,0

2 250,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

2 236,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2: "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

Всего, в том числе:

308 558,6

308 681,0

308 681,0

308 681,0

308 863,0

308 863,0

x

x

бюджет города

658,6

781,0

781,0

781,0

963,0

963,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

Задача 1

Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры и наружного освещения

1.

Основное мероприятие 2.1 "Оказание содействия повышению энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры"

Всего, в том числе:

307900,0

307900,0

307900,0

307900,0

307900,0

307900,0

Сокращение расходов на обеспечение функционирования объектов коммунальной инфраструктуры

бюджет города

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

307900,0

307900,0

307900,0

307900,0

307900,0

307900,0

Задача 2.

Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов жилого и нежилого фондов

1.

Основное мероприятие 2.2 "Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности жилого и нежилого фонда"

Всего, в том числе:

658,6

781,0

781,0

781,0

963,0

963,0

Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов

КГО, комитеты по управлению округами администрации города Иркутска, КУМИ

бюджет города

658,6

781

781

781

963

963

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

внебюджетные источники финансирования

0

0

0

0

0

0

".



И.о. заместителя мэра - председателя комитета
городского обустройства администрации города Иркутска
В.В.ПРЕЛОВСКИЙ