Действующий

О внесении изменения в постановление от 03.12.2018 N 452-п



Приложение N 2
к паспорту государственной программы Тюменской области



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА"

N п/п

Наименование мероприятия/проекта

Объем финансового обеспечения в период реализации программы, тыс. руб.

Главный распорядитель средств областного бюджета

2019 год

(Факт)

2020 год

(План)

2021 год

(План)

2022 год

(План)

2023 год

(План)

2024 год

(План)

2025 год

(План)

Всего по программе, из них

11 916 836,4

19 310 462,8

19 630 258,1

20 557 558,6

20 612 304,6

14 691 980,5

12 242 407,4

средства федерального бюджета

2 514 212,2

4 537 158,9

5 108 473,3

5 838 742,7

5 915 878,4

0,0

0,0

в том числе расходы на управление

не предусмотрены

средства областного бюджета

9 402 624,2

14 773 303,9

14 521 784,8

14 718 815,9

14 696 426,2

14 691 980,5

12 242 407,4

в том числе расходы на управление

524 754,2

513 465,7

487 580,0

487 885,0

488 202,0

488 202,0

488 202,0

ДСР ТО

Справочно: внебюджетные средства

x

x

747,0

722,0

697,0

697,0

0,0

Справочно:

Объем налоговых расходов Тюменской области в рамках реализации программы (по годам с учетом периода действия соответствующей налоговой льготы, установленной действующим региональным законодательством)

     (транспортный налог)

48 199,0

48 682,0

49 168,0

49 660,0

49 660,0

49 660,0

49 660,0

Цель программы. Содействие повышению социальной обеспеченности и социального благополучия населения Тюменской области

Всего расходы по цели программы

11 392 082,2

18 796 997,1

19 142 678,1

20 069 673,6

20 124 102,6

14 203 778,5

11 754 205,4

в т.ч. из средств федерального бюджета

2 514 212,2

4 537 158,9

5 108 473,3

5 838 742,7

5 915 878,4

0,0

0,0

1.

Мероприятие.

Обеспечение выплаты социальных пособий, денежных компенсаций, доплат, единовременной материальной помощи и других мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

6 294 355,3

11 254 149,8

11 183 029,0

11 455 801,6

11 609 055,8

8 313 718,4

8 313 718,4

ДСР ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

1 892 315,4

2 665 766,0

2 851 494,4

3 227 940,0

3 295 337,4

0,0

0,0

2.

Мероприятие.

Организация предоставления мер социальной поддержки и поддержка общественных организаций ветеранов

92 130,6

109 510,7

72 143,0

72 143,0

72 143,0

72 143,0

72 143,0

ДСР ТО

3.

Региональный проект.

"Финансовая поддержка семей при рождении детей" в рамках реализации национального проекта "Демография"

1 064 230,9

3 081 833,8

3 966 518,3

4 725 317,9

4 634 706,1

2 023 215,2

ДСР ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

587 412,0

1 569 460,0

2 245 163,1

2 597 741,3

2 611 490,9

0,0

0,0

4

Мероприятие.

Обеспечение функционирования государственных учреждений отрасли "Социальная политика"

2 807 849,5

3 354 646,3

2 967 681,9

2 881 639,4

2 880 469,9

2 880 239,0

2 880 239,0

ДСР ТО, ГУС ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

63,3

295 387,0

3 032,2

4 242,2

230,9

0,0

0,0

в т.ч. из средств ГУС ТО

262,0

3 812,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.

Мероприятие.

Приобретение спецавтотранспорта для осуществления деятельности службы "Социальное такси" в лизинг

10 669,7

10 669,7

10 669,7

10 669,7

4 445,7

0,0

0,0

ДСР ТО

6.

Мероприятие.

Обеспечение доступа негосударственных организаций к предоставлению социальных услуг

27 005,7

34 129,0

20 581,0

20 581,0

20 581,0

20 581,0

20 581,0

ДСР ТО

7.

Региональный проект.

"Старшее поколение" в рамках реализации национального проекта "Демография"

504 018,8

458 609,9

458 980,1

437 489,0

435 177,2

426 358,0

0,0

ДСР ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

34 421,4

6 545,9

8 783,6

8 819,2

8 819,2

0,0

0,0

Справочно: внебюджетные средства

x

x

747,0

722,0

697,0

697,0

0,0

8.

Мероприятие.

Создание условий для полноценного отдыха и укрепления здоровья детей

565 316,5

469 650,7

437 106,8

444 878,0

445 770,0

445 770,0

445 770,0

ДСР ТО, ГУС ТО

в т.ч. из средств ГУС ТО

4 102,1

3 666,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9.

Мероприятие.

Обеспечение адресности и повышение качества предоставляемых инвалидам технических средств реабилитации и отдельным категориям граждан протезно-ортопедических изделий

2 977,6

3 255,5

3 830,0

3 830,0

3 830,0

3 830,0

3 830,0

ДСР ТО

10.

Мероприятие.

Обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере реабилитации инвалидов, к бюджетным средствам выделяемым на предоставление социальных услуг населению

16 038,8

17 041,7

11 274,0

11 274,0

11 274,0

11 274,0

11 274,0

ДСР ТО

11.

Мероприятие.

Реализация комплекса просветительских программ для семей, женщин, детей и молодежи

392,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

ДСР ТО

12.

Мероприятие.

Проведение мероприятий по повышению качества ухода за гражданами старшего поколения и инвалидами, их социализация и адаптация

2 170,7

0,0

2 200,0

2 200,0

2 200,0

2 200,0

2 200,0

ДСР ТО

13.

Мероприятие.

Проведение независимой системы оценки качества оказания услуг организациями социальной сферы

180,0

300,0

600,0

0,0

600,0

600,0

600,0

ДСР ТО

14.

Мероприятие.

Формирование и поддержка ресурсных центров поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций

4 746,1

2 800,0

3 450,0

3 450,0

3 450,0

3 450,0

3 450,0

ДСР ТО

15

Мероприятие.

Строительство многофункционального центра для лиц с ограниченными возможностями и маломобильных групп населения

0,0

0,0

4 214,3

0,0

0,0

0,0

0,0

ГУС ТО

в т.ч. из средств ГУС ТО

0,0

0,0

4 214,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Распределение средств по главным распорядителям средств областного бюджета

ДСР ТО

11 912 472,3

19 302 984,1

19 626 043,8

20 557 558,6

20 612 304,6

14 691 980,5

12 242 407,4

ГУС ТО

4 364,1

7 478,8

4 214,3

0,0

0,0

0,0

0,0