ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА"
N п/п | Наименование мероприятия/проекта | Объем финансового обеспечения в период реализации программы, тыс. руб. | Главный распорядитель средств областного бюджета | ||||||
2019 год (Факт) | 2020 год (План) | 2021 год (План) | 2022 год (План) | 2023 год (План) | 2024 год (План) | 2025 год (План) | |||
Всего по программе, из них | 11 916 836,4 | 19 310 462,8 | 19 630 258,1 | 20 557 558,6 | 20 612 304,6 | 14 691 980,5 | 12 242 407,4 | ||
средства федерального бюджета | 2 514 212,2 | 4 537 158,9 | 5 108 473,3 | 5 838 742,7 | 5 915 878,4 | 0,0 | 0,0 | ||
в том числе расходы на управление | не предусмотрены | ||||||||
средства областного бюджета | 9 402 624,2 | 14 773 303,9 | 14 521 784,8 | 14 718 815,9 | 14 696 426,2 | 14 691 980,5 | 12 242 407,4 | ||
в том числе расходы на управление | 524 754,2 | 513 465,7 | 487 580,0 | 487 885,0 | 488 202,0 | 488 202,0 | 488 202,0 | ДСР ТО | |
Справочно: внебюджетные средства | x | x | 747,0 | 722,0 | 697,0 | 697,0 | 0,0 | ||
Справочно: Объем налоговых расходов Тюменской области в рамках реализации программы (по годам с учетом периода действия соответствующей налоговой льготы, установленной действующим региональным законодательством) (транспортный налог) | 48 199,0 | 48 682,0 | 49 168,0 | 49 660,0 | 49 660,0 | 49 660,0 | 49 660,0 | ||
Цель программы. Содействие повышению социальной обеспеченности и социального благополучия населения Тюменской области | |||||||||
Всего расходы по цели программы | 11 392 082,2 | 18 796 997,1 | 19 142 678,1 | 20 069 673,6 | 20 124 102,6 | 14 203 778,5 | 11 754 205,4 | ||
в т.ч. из средств федерального бюджета | 2 514 212,2 | 4 537 158,9 | 5 108 473,3 | 5 838 742,7 | 5 915 878,4 | 0,0 | 0,0 | ||
1. | Мероприятие. Обеспечение выплаты социальных пособий, денежных компенсаций, доплат, единовременной материальной помощи и других мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | 6 294 355,3 | 11 254 149,8 | 11 183 029,0 | 11 455 801,6 | 11 609 055,8 | 8 313 718,4 | 8 313 718,4 | ДСР ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 1 892 315,4 | 2 665 766,0 | 2 851 494,4 | 3 227 940,0 | 3 295 337,4 | 0,0 | 0,0 | ||
2. | Мероприятие. Организация предоставления мер социальной поддержки и поддержка общественных организаций ветеранов | 92 130,6 | 109 510,7 | 72 143,0 | 72 143,0 | 72 143,0 | 72 143,0 | 72 143,0 | ДСР ТО |
3. | Региональный проект. "Финансовая поддержка семей при рождении детей" в рамках реализации национального проекта "Демография" | 1 064 230,9 | 3 081 833,8 | 3 966 518,3 | 4 725 317,9 | 4 634 706,1 | 2 023 215,2 | ДСР ТО | |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 587 412,0 | 1 569 460,0 | 2 245 163,1 | 2 597 741,3 | 2 611 490,9 | 0,0 | 0,0 | ||
4 | Мероприятие. Обеспечение функционирования государственных учреждений отрасли "Социальная политика" | 2 807 849,5 | 3 354 646,3 | 2 967 681,9 | 2 881 639,4 | 2 880 469,9 | 2 880 239,0 | 2 880 239,0 | ДСР ТО, ГУС ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 63,3 | 295 387,0 | 3 032,2 | 4 242,2 | 230,9 | 0,0 | 0,0 | ||
в т.ч. из средств ГУС ТО | 262,0 | 3 812,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
5. | Мероприятие. Приобретение спецавтотранспорта для осуществления деятельности службы "Социальное такси" в лизинг | 10 669,7 | 10 669,7 | 10 669,7 | 10 669,7 | 4 445,7 | 0,0 | 0,0 | ДСР ТО |
6. | Мероприятие. Обеспечение доступа негосударственных организаций к предоставлению социальных услуг | 27 005,7 | 34 129,0 | 20 581,0 | 20 581,0 | 20 581,0 | 20 581,0 | 20 581,0 | ДСР ТО |
7. | Региональный проект. "Старшее поколение" в рамках реализации национального проекта "Демография" | 504 018,8 | 458 609,9 | 458 980,1 | 437 489,0 | 435 177,2 | 426 358,0 | 0,0 | ДСР ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 34 421,4 | 6 545,9 | 8 783,6 | 8 819,2 | 8 819,2 | 0,0 | 0,0 | ||
Справочно: внебюджетные средства | x | x | 747,0 | 722,0 | 697,0 | 697,0 | 0,0 | ||
8. | Мероприятие. Создание условий для полноценного отдыха и укрепления здоровья детей | 565 316,5 | 469 650,7 | 437 106,8 | 444 878,0 | 445 770,0 | 445 770,0 | 445 770,0 | ДСР ТО, ГУС ТО |
в т.ч. из средств ГУС ТО | 4 102,1 | 3 666,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
9. | Мероприятие. Обеспечение адресности и повышение качества предоставляемых инвалидам технических средств реабилитации и отдельным категориям граждан протезно-ортопедических изделий | 2 977,6 | 3 255,5 | 3 830,0 | 3 830,0 | 3 830,0 | 3 830,0 | 3 830,0 | ДСР ТО |
10. | Мероприятие. Обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере реабилитации инвалидов, к бюджетным средствам выделяемым на предоставление социальных услуг населению | 16 038,8 | 17 041,7 | 11 274,0 | 11 274,0 | 11 274,0 | 11 274,0 | 11 274,0 | ДСР ТО |
11. | Мероприятие. Реализация комплекса просветительских программ для семей, женщин, детей и молодежи | 392,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | ДСР ТО |
12. | Мероприятие. Проведение мероприятий по повышению качества ухода за гражданами старшего поколения и инвалидами, их социализация и адаптация | 2 170,7 | 0,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | ДСР ТО |
13. | Мероприятие. Проведение независимой системы оценки качества оказания услуг организациями социальной сферы | 180,0 | 300,0 | 600,0 | 0,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | ДСР ТО |
14. | Мероприятие. Формирование и поддержка ресурсных центров поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | 4 746,1 | 2 800,0 | 3 450,0 | 3 450,0 | 3 450,0 | 3 450,0 | 3 450,0 | ДСР ТО |
15 | Мероприятие. Строительство многофункционального центра для лиц с ограниченными возможностями и маломобильных групп населения | 0,0 | 0,0 | 4 214,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ГУС ТО |
в т.ч. из средств ГУС ТО | 0,0 | 0,0 | 4 214,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Распределение средств по главным распорядителям средств областного бюджета | |||||||||
ДСР ТО | 11 912 472,3 | 19 302 984,1 | 19 626 043,8 | 20 557 558,6 | 20 612 304,6 | 14 691 980,5 | 12 242 407,4 | ||
ГУС ТО | 4 364,1 | 7 478,8 | 4 214,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |