____________________________________________________________________
Утратил силу с 01.01.2024 на основании постановления Правительства Амурской области от 25.09.2023 N 804.
____________________________________________________________________
В целях корректировки объемов финансирования мероприятий, направленных на развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области, Правительство Амурской области постановляет:
Внести в государственную программу "Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области", утвержденную постановлением Правительства Амурской области от 25 сентября 2013 г. N 443 (в редакции постановления Правительства Амурской области от 25 сентября 2020 г. N 659), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
Губернатор
Амурской области
В.А.ОРЛОВ
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ"
1. Пункт 9 паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
"9. | Объемы ассигнований областного бюджета государственной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников | Объем ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы составляет 5739787,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 289105,4 тыс. рублей; 2015 год - 231845,3 тыс. рублей; 2016 год - 275824,3 тыс. рублей; 2017 год - 339509,4 тыс. рублей; 2018 год - 381764,1 тыс. рублей; 2019 год - 597984,5 тыс. рублей; 2020 год - 695854,2 тыс. рублей; 2021 год - 586451,0 тыс. рублей; 2022 год - 608469,0 тыс. рублей; 2023 год - 563398,1 тыс. рублей; 2024 год - 576717,2 тыс. рублей; 2025 год - 592865,4 тыс. рублей. |
Планируемый объем финансирования из местных бюджетов составляет 140003,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 1714,7 тыс. рублей; 2015 год - 26004,6 тыс. рублей; 2016 год - 24230,5 тыс. рублей; 2017 год - 2888,7 тыс. рублей; 2018 год - 12025,7 тыс. рублей; 2019 год - 14514,8 тыс. рублей; 2020 год - 47665,4 тыс. рублей; 2021 год - 9004,7 тыс. рублей; 2022 год - 1954,5 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей. | ||
Планируемый объем финансирования из федерального бюджета составляет 797151,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 42837,5 тыс. рублей; 2015 год - 59876,2 тыс. рублей; 2016 год - 6595,5 тыс. рублей; 2017 год - 24292,5 тыс. рублей; 2018 год - 34804,2 тыс. рублей; 2019 год - 67056,2 тыс. рублей; 2020 год - 83879,9 тыс. рублей; 2021 год - 246972,9 тыс. рублей; 2022 год - 230836,9 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей". |
2. В разделе 6 государственной программы:
1) в абзаце первом сумму "5734901,3 тыс. рублей" заменить суммой "5739787,9 тыс. рублей";
2) в абзаце восьмом сумму "690967,6 тыс. рублей" заменить суммой "695854,2 тыс. рублей";
3) в абзаце пятнадцатом сумму "2182802,0 тыс. рублей" заменить суммой "2181902,1 тыс. рублей";
4) в абзаце восемнадцатом сумму "772284,6 тыс. рублей" заменить суммой "772338,9 тыс. рублей";
5) в абзаце двадцатом сумму "610629,7 тыс. рублей" заменить суммой "612604,8 тыс. рублей";
6) в абзаце двадцать втором сумму "934493,9 тыс. рублей" заменить суммой "938251,0 тыс. рублей".
3. В подпрограмме "Профессиональное искусство":
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"7. | Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников | Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 2181902,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 91928,4 тыс. рублей; 2015 год - 91122,2 тыс. рублей; 2016 год - 88830,7 тыс. рублей; 2017 год - 127474,0 тыс. рублей; 2018 год - 153084,5 тыс. рублей; 2019 год - 196004,9 тыс. рублей; 2020 год - 232493,0 тыс. рублей; 2021 год - 220094,8 тыс. рублей; 2022 год - 230890,0 тыс. рублей; 2023 год - 242803,0 тыс. рублей; 2024 год - 250087,1 тыс. рублей; 2025 год - 257089,5 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования из федерального бюджета составляет 204525,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 19199,8 тыс. рублей; 2017 год - 790,1 тыс. рублей; 2018 год - 7317,0 тыс. рублей; 2019 год - 12973,6 тыс. рублей; 2020 год - 13817,0 тыс. рублей; 2021 год - 111189,5 тыс. рублей; 2022 год - 39238,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,00 тыс. рублей; 2024 год - 0,00 тыс. рублей; 2025 год - 0,00 тыс. рублей"; |
2) в разделе 5 подпрограммы:
а) в абзаце первом сумму "2182802,0 тыс. рублей" заменить суммой "2181902,1 тыс. рублей";
б) в абзаце восьмом сумму "233392,9 тыс. рублей" заменить суммой "232493,0 тыс. рублей".
4. В подпрограмме "Историко-культурное наследие":
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"7. | Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников | Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы - 772338,9 тыс. рублей тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 36866,2 тыс. рублей; 2015 год - 23420,7 тыс. рублей; 2016 год - 25881,1 тыс. рублей; 2017 год - 24298,1 тыс. рублей; 2018 год - 32620,4 тыс. рублей; 2019 год - 110001,1 тыс. рублей; 2020 год - 105465,2 тыс. рублей; 2021 год - 73693,6 тыс. рублей; 2022 год - 79429,7 тыс. рублей; 2023 год - 84388,6 тыс. рублей; 2024 год - 86920,3 тыс. рублей; 2025 год - 89354,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 4825,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 4444,4 тыс. рублей; 2020 год - 100,4 тыс. рублей; 2021 год - 116,7 тыс. рублей; 2022 год - 163,8 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования из федерального бюджета составляет 8984,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 1960,0 тыс. рублей; 2020 год - 1867,4 тыс. рублей; 2021 год - 1864,9 тыс. рублей; 2022 год - 3292,4 тыс. рублей"; |
2) в разделе 5 подпрограммы:
а) в абзаце первом сумму "772284,6 тыс. рублей" заменить суммой "772338,9 тыс. рублей";
б) в абзаце восьмом сумму "105410,9 тыс. рублей" заменить суммой "105465,2 тыс. рублей".
5. В подпрограмме "Библиотечное обслуживание":
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"7. | Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников | Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 612604,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 41874,6 тыс. рублей; 2015 год - 27540,7 тыс. рублей; 2016 год - 28063,9 тыс. рублей; 2017 год - 33999,0 тыс. рублей; 2018 год - 59483,8 тыс. рублей; 2019 год - 66410,1 тыс. рублей; 2020 год - 59381,6 тыс. рублей; 2021 год - 53253,6 тыс. рублей; 2022 год - 56624,0 тыс. рублей; 2023 год - 60208,2 тыс. рублей; 2024 год - 62014,4 тыс. рублей; 2025 год - 63750,9 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования из федерального бюджета составляет 6837,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 6532,3 тыс. рублей; 2016 год - 304,7 тыс. рублей"; |
2) в разделе 5 подпрограммы:
а) в абзаце первом сумму "610629,7 тыс. рублей" заменить суммой "612604,8 тыс. рублей";
б) в абзаце восьмом сумму "57406,5 тыс. рублей" заменить суммой "59381,6 тыс. рублей".
6. В подпрограмме "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы":
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"7. | Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников | Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 938251,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 46363,5 тыс. рублей; 2015 год - 40172,7 тыс. рублей; 2016 год - 59977,8 тыс. рублей; 2017 год - 49138,5 тыс. рублей; 2018 год - 61095,1 тыс. рублей; 2019 год - 88706,5 тыс. рублей; 2020 год - 165188,2 тыс. рублей; 2021 год - 89366,1 тыс. рублей; 2022 год - 88222,0 тыс. рублей; 2023 год - 81469,6 тыс. рублей; 2024 год - 83111,9 тыс. рублей; 2025 год - 85439,1 тыс. рублей. |
Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 134945,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 1614,7 тыс. рублей; 2015 год - 26004,6 тыс. рублей; 2016 год - 24230,5 тыс. рублей; 2017 год - 2755,7 тыс. рублей; 2018 год - 12025,7 тыс. рублей; 2019 год - 10070,4 тыс. рублей; 2020 год - 47565,0 тыс. рублей; 2021 год - 8888,0 тыс. рублей; 2022 год - 1790,7 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей. | ||
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 366480,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 7840,0 тыс. рублей; 2015 год - 52741,8 тыс. рублей; 2016 год - 6290,8 тыс. рублей; 2017 год - 22482,4 тыс. рублей; 2018 год - 26447,5 тыс. рублей; 2019 год - 50459,4 тыс. рублей; 2020 год - 43652,5 тыс. рублей; 2021 год - 89940,8 тыс. рублей; 2022 год - 66625,6 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей"; |
2) в разделе 5 подпрограммы:
а) в абзаце первом сумму "934493,9 тыс. рублей" заменить суммой "938251,0 тыс. рублей";
б) в абзаце восьмом сумму "161431,1 тыс. рублей" заменить суммой "165188,2 тыс. рублей".
7. Приложение N 3 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящим изменениям.
8. В приложении N 4 к государственной программе:
1) подраздел "Основное мероприятие 4.2 "Развитие музейного дела" раздела "Подпрограмма "Историко-культурное наследие" изложить в следующей редакции:
"Основное мероприятие 4.2 "Развитие музейного дела" | |||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 4.2.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" | |||||||||||||||||||||||||||
1. Работы по обеспечению учета и сохранности музейных фондов | ед. | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4153,9 | 3203,25 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
2. Работы по организации публичного представления музейных ценностей | ед. | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20280,6 | 15639,3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
3. Услуга по публичному показу музейных предметов, музейных коллекций, число посетителей | тыс. чел. | X | X | 71,6 | 49,4 | 44,9 | 48,1 | 48,1 | 48,1 | 48,1 | 48,1 | 48,1 | 48,1 | X | X | 4570,6 | 3566,6 | 5988,2 | 8770,0 | 12330,4 | 13556,3 | 14410,7 | 15319,3 | 15778,9 | 16220,7 | ||
4. Работа по созданию экспозиций (выставок) музеев, организации выездных выставок | ед. | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | 7503,1 | 8730,4 | 11008,7 | 16122,7 | 22668,1 | 24921,7 | 26492,5 | 28162,9 | 29007,8 | 29820,0 | ||
5. Работа по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | ед. | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | 6884,3 | 8010,5 | 10117,6 | 14817,6 | 20833,1 | 22904,4 | 24348,0 | 25883,2 | 26659,7 | 27406,2"; |
2) разделы "Подпрограмма "Библиотечное обслуживание" и "Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма "Библиотечное обслуживание" | |||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 6.1 "Содержание библиотек и развитие библиотечного дела" | |||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 6.1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" | |||||||||||||||||||||||||||
1. Библиотечное и информационное обслуживание пользователей, число зарегистрированных пользователей | тыс. чел. | 33,4 | 35,0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 17743,8 | 13152,2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
2. Услуги по доставке книг на дом лицам с ограниченными возможностями здоровья, число обслуживаемых лиц | чел. | 25 | 25 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 432,8 | 268,4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
3. Работы по комплектованию, учету и хранению библиотечных фондов | ед. | 3 | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11576,7 | 8589,2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
4. Работы по методическому обеспечению деятельности муниципальных библиотек | ед. | 2 | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6311,3 | 4831,4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
5. Библиотечное библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки, количество посещений | тыс. чел. | X | X | 69,4 | 69,3 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | X | X | 10119,0 | 12105,0 | 29486,2 | 32655,4 | 33249,5 | 30906,0 | 32862,0 | 34942,2 | 35990,4 | 36998,2 | ||
6. Работа по библиографической обработке документов и созданию каталогов | ед. | X | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | X | 3783,0 | 4809,2 | 4626,9 | 5124,2 | 5217,4 | 4849,7 | 5156,6 | 5483,04 | 5647,52 | 5805,66 | ||
7. Работа по осуществлению стабилизации, реставрации и консервации библиотечного фонда, включая книжные памятники | ед. | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1028,8 | 1387,5 | 1952,1 | 2161,9 | 2201,3 | 2046,1 | 2175,6 | 2313,33 | 2382,72 | 2449,44 | ||
8. Работа по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов | ед. | X | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | X | 8445,1 | 10055,1 | 11160,1 | 12359,7 | 12584,6 | 11697,6 | 12437,9 | 13225,22 | 13621,96 | 14003,39 | ||
9. Работа по методическому обеспечению в области библиотечного дела | ед. | X | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | X | 4382,4 | 5322,2 | 3581,7 | 3966,7 | 4038,9 | 3754,2 | 3991,8 | 4244,5 | 4371,81 | 4494,23 | ||
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы" | |||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 8.2 "Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера" | |||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 8.2.1 "Содержание подведомственных государственных учреждений" | |||||||||||||||||||||||||||
1. Работы по ведению бухгалтерского, налогового учета и отчетности | ед. | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1634,0 | 4651,0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
2. Работы по хозяйственному и транспортному обслуживанию | ед. | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3099,5 | 8819,4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
3. Работы по организации планирования и осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд | ед. | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 404,9 | 1097,3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
4. Работа по предоставлению консультационных и методических услуг | ед. | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13815,7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
5. Предоставление консультационных и методических услуг | ед. | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | 1941,2 | 3218,5 | 3951,5 | 4569,5 | 4545,5 | 4718,1 | 4897,6 | 5044,5 | 5185,8 | ||
6. Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, государственных органов и государственных учреждений | ед. | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | 7640,7 | 12668,0 | 15553,1 | 17985,7 | 17891,3 | 18570,5 | 19277,0 | 19855,2 | 20411,2 | ||
7. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности | ед. | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | 1155,7 | 1916,0 | 2352,4 | 2720,3 | 2706,0 | 2808,8 | 2915,6 | 3003,1 | 3087,2 | ||
8. Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета | ед. | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | 3891,3 | 6451,8 | 7921,1 | 9160,0 | 9111,9 | 9457,9 | 9817,6 | 10112,2 | 10395,3". |