Таблица 2
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Общий объем финансирования, тыс. рублей | Расходы (тыс. рублей), годы | Итого на II этапе (2021 - 2025 годы) | ||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная программа | "Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области" | ВСЕГО | 167 728 157,1 | 12 771 639,3 | 12 428 795,4 | 13 673 064,0 | 14 059 574,0 | 13 502 466,0 | 66 435 538,7 |
федеральный бюджет | 14 834 194,7 | 1 189 171,3 | 155 194,4 | 1 344 365,7 | |||||
областной бюджет | 150 831 976,4 | 11 582 468,0 | 12 273 601,0 | 13 630 959,0 | 14 017 469,0 | 13 460 361,0 | 64 964 858,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1 312 239,0 | 42 105,0 | 42 105,0 | 42 105,0 | 126 315,0 | ||||
внебюджетные источники | 749 747,0 | ||||||||
Подпрограмма 1 | "Совершенствование и развитие дорожной сети" | ВСЕГО | 154 244 131,0 | 11 548 347,3 | 11 204 739,4 | 12 522 260,0 | 12 901 905,0 | 12 337 827,0 | 60 515 078,7 |
федеральный бюджет | 14 594 194,7 | 1 109 171,3 | 75 194,4 | 1 184 365,7 | |||||
областной бюджет | 137 689 150,3 | 10 439 176,0 | 11 129 545,0 | 12 480 155 | 12 859 800 | 12 295 722 | 59 204 398,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1 211 039,0 | 42 105 | 42 105 | 42 105 | 126 315,0 | ||||
внебюджетные источники | 749 747,0 | ||||||||
Задача 1. Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог | |||||||||
Основное мероприятие 1.1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения | областной бюджет | 77 123 555,0 | 7 139 980,0 | 6 493 388,0 | 8 927 360,0 | 9 233 559,0 | 10 695 722,0 | 42 490 009,0 |
внебюджетные источники | 26 404,0 | ||||||||
Задача 2. Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог с целью снижения транспортных издержек | |||||||||
Основное мероприятие 1.2. | Капитальный ремонт (реконструкция) автомобильных дорог и мостов общего пользования | областной бюджет | 4 035 057,0 | 564 487,0 | 503 000,0 | 1 067 487 | |||
федеральный бюджет | 480 000,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 19 319,0 | ||||||||
Мероприятие 1.2.1. | Капитальный ремонт автомобильных дорог и мостов общего пользования | областной бюджет | 3 879 360,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 1 000 000 | |||
федеральный бюджет | 20 000,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 19 319,0 | ||||||||
Мероприятие 1.2.2. | Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт уникальных искусственных сооружений, находящихся в предаварийном или аварийном состоянии | областной бюджет | 112 620,0 | 61 487,0 | 61 487 | ||||
федеральный бюджет | 460 000,0 | ||||||||
Мероприятие 1.2.3. | Проектно-изыскательские работы | областной бюджет | 43 077,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 6 000 | |||
Проект 1.R.1 | "Дорожная сеть" | федеральный бюджет | 7 175 827,0 | 1 037 000,0 | 1 037 000,0 | ||||
областной бюджет | 8 073 216,0 | 1 000 755,0 | 1 829 411,0 | 1 823 795,0 | 2 026 241,0 | 6 680 202,0 | |||
Мероприятие 1.R.1.1 | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации мероприятий национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | федеральный бюджет | 4 403 630,0 | 436 204,0 | 436 204 | ||||
областной бюджет | 4 420 661,0 | 575 527,0 | 1 001 101,0 | 1 045 091 | 1 052 982 | 3 674 701 | |||
Мероприятие 1.R.1.2 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | федеральный бюджет | 2 772 197,0 | 600 796,0 | 600 796 | ||||
областной бюджет | 3 652 555,0 | 425 228,0 | 828 310,0 | 778 704 | 973 259 | 3 005 501 | |||
Задача 3. Увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений | |||||||||
Основное мероприятие 1.3. | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования | федеральный бюджет | 2 365 336,0 | ||||||
областной бюджет | 21 429 024,0 | 70 512,0 | 1 725 000,0 | 1 795 512 | |||||
внебюджетные источники | 415 473,0 | ||||||||
Задача 4. Обеспечение круглогодичной транспортной доступности сельских населенных пунктов, обеспечение автодорогами с твердым покрытием улично-дорожной сети населенных пунктов, микрорайонов массовой жилищной застройки и объектов агропромышленного комплекса | |||||||||
Основное мероприятие 1.4. | Строительство (реконструкция) межмуниципальных автомобильных дорог, соединяющих населенные пункты, автомобильных дорог в районах массовой жилищной застройки | федеральный бюджет | 1 528 249,2 | 72 171,3 | 75 194,4 | 147 365,7 | |||
областной бюджет | 13 024 570,8 | 784 382,0 | 578 746,0 | 929 000,0 | 800 000,0 | 800 000,0 | 3 892 128,0 | ||
внебюджетные источники | 288 551,0 | ||||||||
Проект 1.F.1 | "Жилье" | федеральный бюджет | 3 044 782,5 | ||||||
областной бюджет | 724 774,5 | ||||||||
Основное мероприятие 1.5. | Субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог местного значения, на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | областной бюджет | 13 278 953,0 | 879 060,0 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 3 279 060 | |
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1 211 039,0 | 42 105 | 42 105 | 42 105 | 126 315 | ||||
Подпрограмма 2 | "Совершенствование и развитие транспортной системы" | ВСЕГО | 2 537 215,5 | 153 060,0 | 153 278,0 | 153 278,0 | 153 278,0 | 153 278,0 | 766 172,0 |
областной бюджет | 2 436 015,5 | 153 060,0 | 153 278,0 | 153 278 | 153 278 | 153 278 | 766 172,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 101 200,0 | ||||||||
Задача 1. Создание условий для организации транспортного обслуживания населения | |||||||||
Основное мероприятие 2.1. | Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом | областной бюджет | 291 939,5 | 22 469,0 | 22 469,0 | 22 469 | 22 469 | 22 469 | 112 345 |
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 2 549,0 | ||||||||
Основное мероприятие 2.2. | Субсидии организациям железнодорожного транспорта | областной бюджет | 1 202 522,0 | 109 355,0 | 109 573,0 | 109 573 | 109 573 | 109 573 | 547 647 |
Основное мероприятие 2.3. | Государственная поддержка региональных авиаперевозок воздушным транспортом | областной бюджет | 136 180,0 | 21 236,0 | 21 236,0 | 21 236 | 21 236 | 21 236 | 106 180 |
Основное мероприятие 2.4. | Государственная поддержка межмуниципальных пригородных перевозок автомобильным транспортом | областной бюджет | 805 374,0 | ||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образовании | 98 651,0 | ||||||||
Подпрограмма 3 | "Обеспечение реализации государственной программы" | ВСЕГО | 10 434 626,6 | 990 232,0 | 990 778,0 | 997 526,0 | 1 004 391,0 | 1 011 361,0 | 4 994 288,0 |
областной бюджет | 10 434 626,6 | 990 232,0 | 990 778,0 | 997 526,0 | 1 004 391,0 | 1 011 361,0 | 4 994 288,0 | ||
Задача 1. Исполнение государственных функций органом исполнительной власти области в сфере дорожной деятельности и организации транспортного обслуживания населения области | |||||||||
Основное мероприятие 3.1. | Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов | областной бюджет | 305 319,0 | 19 564,0 | 20 277,0 | 21 128,0 | 21 995,0 | 22 873,0 | 105 837,0 |
Основное мероприятие 3.2. | Мероприятия в части уплаты налога на имущество организаций в отношении автомобильных дорог общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой частью | областной бюджет | 8 826 570,0 | 830 000,0 | 830 000,0 | 830 000,0 | 830 000,0 | 830 000,0 | 4 150 000,0 |
Задача 2. Оказание бюджетных услуг населению Белгородской области в сфере сертификации услуг автомобильного транспорта | |||||||||
Основное мероприятие 3.3. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | областной бюджет | 940,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 |
Задача 3. Обеспечение исполнения казенным учреждением функций в сфере дорожной деятельности | |||||||||
Основное мероприятие 3.4. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | областной бюджет | 1 301 797,6 | 140 568,0 | 140 401,0 | 146 298,0 | 152 296,0 | 158 388,0 | 737 951,0 |
Подпрограмма 4 | "Повышение безопасности дорожного движения" | ВСЕГО | 512 184,0 | 80 000,0 | 80 000,0 | 160 000,0 | |||
федеральный бюджет | 240 000,0 | 80 000,0 | 80 000,0 | 160 000,0 | |||||
областной бюджет | 272 184,0 | ||||||||
Задача 1. Совершенствование условий и организации движения транспортных средств и пешеходов | |||||||||
Основное мероприятие 4.1. | Проведение мероприятий для выявления и профилактики правонарушений в транспортной отрасли | областной бюджет | 47 961,0 | ||||||
Проект 4.R.2 | "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" | федеральный бюджет | 240 000,0 | 80 000,0 | 80 000,0 | 160 000 | |||
областной бюджет | 84 573,0 | ||||||||
Основное мероприятие 4.2. | Обеспечение контроля, анализа и управления грузовыми транспортными потоками Белгородской области на базе интеллектуальных камер | областной бюджет | 139 650,0 |