Действующий

О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года N 440-пп



Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий (мероприятий) государственной программы из различных источников финансирования на II этапе реализации



Таблица 2

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Источники финансирования

Общий объем финансирования, тыс. рублей

Расходы (тыс. рублей), годы

Итого на II этапе (2021 - 2025 годы)

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Государственная программа

"Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области"

ВСЕГО

167 728 157,1

12 771 639,3

12 428 795,4

13 673 064,0

14 059 574,0

13 502 466,0

66 435 538,7

федеральный бюджет

14 834 194,7

1 189 171,3

155 194,4

1 344 365,7

областной бюджет

150 831 976,4

11 582 468,0

12 273 601,0

13 630 959,0

14 017 469,0

13 460 361,0

64 964 858,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

1 312 239,0

42 105,0

42 105,0

42 105,0

126 315,0

внебюджетные источники

749 747,0

Подпрограмма 1

"Совершенствование и развитие дорожной сети"

ВСЕГО

154 244 131,0

11 548 347,3

11 204 739,4

12 522 260,0

12 901 905,0

12 337 827,0

60 515 078,7

федеральный бюджет

14 594 194,7

1 109 171,3

75 194,4

1 184 365,7

областной бюджет

137 689 150,3

10 439 176,0

11 129 545,0

12 480 155

12 859 800

12 295 722

59 204 398,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

1 211 039,0

42 105

42 105

42 105

126 315,0

внебюджетные источники

749 747,0

Задача 1. Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог

Основное мероприятие 1.1.

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения

областной бюджет

77 123 555,0

7 139 980,0

6 493 388,0

8 927 360,0

9 233 559,0

10 695 722,0

42 490 009,0

внебюджетные источники

26 404,0

Задача 2. Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог с целью снижения транспортных издержек

Основное мероприятие 1.2.

Капитальный ремонт (реконструкция) автомобильных дорог и мостов общего пользования

областной бюджет

4 035 057,0

564 487,0

503 000,0

1 067 487

федеральный бюджет

480 000,0

внебюджетные источники

19 319,0

Мероприятие 1.2.1.

Капитальный ремонт автомобильных дорог и мостов общего пользования

областной бюджет

3 879 360,0

500 000,0

500 000,0

1 000 000

федеральный бюджет

20 000,0

внебюджетные источники

19 319,0

Мероприятие 1.2.2.

Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт уникальных искусственных сооружений, находящихся в предаварийном или аварийном состоянии

областной бюджет

112 620,0

61 487,0

61 487

федеральный бюджет

460 000,0

Мероприятие 1.2.3.

Проектно-изыскательские работы

областной бюджет

43 077,0

3 000,0

3 000,0

6 000

Проект 1.R.1

"Дорожная сеть"

федеральный бюджет

7 175 827,0

1 037 000,0

1 037 000,0

областной бюджет

8 073 216,0

1 000 755,0

1 829 411,0

1 823 795,0

2 026 241,0

6 680 202,0

Мероприятие 1.R.1.1

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации мероприятий национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

федеральный бюджет

4 403 630,0

436 204,0

436 204

областной бюджет

4 420 661,0

575 527,0

1 001 101,0

1 045 091

1 052 982

3 674 701

Мероприятие 1.R.1.2

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

федеральный бюджет

2 772 197,0

600 796,0

600 796

областной бюджет

3 652 555,0

425 228,0

828 310,0

778 704

973 259

3 005 501

Задача 3. Увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений

Основное мероприятие 1.3.

Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования

федеральный бюджет

2 365 336,0

областной бюджет

21 429 024,0

70 512,0

1 725 000,0

1 795 512

внебюджетные источники

415 473,0

Задача 4. Обеспечение круглогодичной транспортной доступности сельских населенных пунктов, обеспечение автодорогами с твердым покрытием улично-дорожной сети населенных пунктов, микрорайонов массовой жилищной застройки и объектов агропромышленного комплекса

Основное мероприятие 1.4.

Строительство (реконструкция) межмуниципальных автомобильных дорог, соединяющих населенные пункты, автомобильных дорог в районах массовой жилищной застройки

федеральный бюджет

1 528 249,2

72 171,3

75 194,4

147 365,7

областной бюджет

13 024 570,8

784 382,0

578 746,0

929 000,0

800 000,0

800 000,0

3 892 128,0

внебюджетные источники

288 551,0

Проект 1.F.1

"Жилье"

федеральный бюджет

3 044 782,5

областной бюджет

724 774,5

Основное мероприятие 1.5.

Субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог местного значения, на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

областной бюджет

13 278 953,0

879 060,0

800 000

800 000

800 000

3 279 060

консолидированные бюджеты муниципальных образований

1 211 039,0

42 105

42 105

42 105

126 315

Подпрограмма 2

"Совершенствование и развитие транспортной системы"

ВСЕГО

2 537 215,5

153 060,0

153 278,0

153 278,0

153 278,0

153 278,0

766 172,0

областной бюджет

2 436 015,5

153 060,0

153 278,0

153 278

153 278

153 278

766 172,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

101 200,0

Задача 1. Создание условий для организации транспортного обслуживания населения

Основное мероприятие 2.1.

Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом

областной бюджет

291 939,5

22 469,0

22 469,0

22 469

22 469

22 469

112 345

консолидированные бюджеты муниципальных образований

2 549,0

Основное мероприятие 2.2.

Субсидии организациям железнодорожного транспорта

областной бюджет

1 202 522,0

109 355,0

109 573,0

109 573

109 573

109 573

547 647

Основное мероприятие 2.3.

Государственная поддержка региональных авиаперевозок воздушным транспортом

областной бюджет

136 180,0

21 236,0

21 236,0

21 236

21 236

21 236

106 180

Основное мероприятие 2.4.

Государственная поддержка межмуниципальных пригородных перевозок автомобильным транспортом

областной бюджет

805 374,0

консолидированные бюджеты муниципальных образовании

98 651,0

Подпрограмма 3

"Обеспечение реализации государственной программы"

ВСЕГО

10 434 626,6

990 232,0

990 778,0

997 526,0

1 004 391,0

1 011 361,0

4 994 288,0

областной бюджет

10 434 626,6

990 232,0

990 778,0

997 526,0

1 004 391,0

1 011 361,0

4 994 288,0

Задача 1. Исполнение государственных функций органом исполнительной власти области в сфере дорожной деятельности и организации транспортного обслуживания населения области

Основное мероприятие 3.1.

Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов

областной бюджет

305 319,0

19 564,0

20 277,0

21 128,0

21 995,0

22 873,0

105 837,0

Основное мероприятие 3.2.

Мероприятия в части уплаты налога на имущество организаций в отношении автомобильных дорог общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой частью

областной бюджет

8 826 570,0

830 000,0

830 000,0

830 000,0

830 000,0

830 000,0

4 150 000,0

Задача 2. Оказание бюджетных услуг населению Белгородской области в сфере сертификации услуг автомобильного транспорта

Основное мероприятие 3.3.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)

областной бюджет

940,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

500,0

Задача 3. Обеспечение исполнения казенным учреждением функций в сфере дорожной деятельности

Основное мероприятие 3.4.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)

областной бюджет

1 301 797,6

140 568,0

140 401,0

146 298,0

152 296,0

158 388,0

737 951,0

Подпрограмма 4

"Повышение безопасности дорожного движения"

ВСЕГО

512 184,0

80 000,0

80 000,0

160 000,0

федеральный бюджет

240 000,0

80 000,0

80 000,0

160 000,0

областной бюджет

272 184,0

Задача 1. Совершенствование условий и организации движения транспортных средств и пешеходов

Основное мероприятие 4.1.

Проведение мероприятий для выявления и профилактики правонарушений в транспортной отрасли

областной бюджет

47 961,0

Проект 4.R.2

"Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"

федеральный бюджет

240 000,0

80 000,0

80 000,0

160 000

областной бюджет

84 573,0

Основное мероприятие 4.2.

Обеспечение контроля, анализа и управления грузовыми транспортными потоками Белгородской области на базе интеллектуальных камер

областной бюджет

139 650,0