"Приложение N 1
к муниципальной программе "Развитие
транспортной системы"
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
N п/п | Наименование основного мероприятия | Финансирование, тыс. руб. | Ожидаемый результат | Участники Программы | |||||||
Всего, по источникам финансирования | по годам реализации: | ||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: | Всего, в том числе: | 3 840 941,0 | 2 651 566,0 | 2 037 179,0 | 2 389 271,5 | 2 033 774,0 | 2 137 000,0 | X | X | ||
бюджет города | 2 619 741,0 | 1 881 566,0 | 1 867 179,0 | 1 938 946,0 | 2 033 774,0 | 2 137 000,0 | |||||
федеральный бюджет | 1 050 000,0 | 600 000,0 | 450 325,5 | ||||||||
областной бюджет | 171 200,0 | 170 000,0 | 170 000,0 | ||||||||
Внебюджетные источники финансирования | |||||||||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | Всего, в том числе: | 3 384 780,0 | 2 643 348,0 | 2 028 961,0 | 2 381 053,5 | 2 025 556,0 | 2 128 782,0 | X | X | ||
бюджет города | 2 164 780,0 | 1 873 348,0 | 1 858 961,0 | 1 930 728,0 | 2 025 556,0 | 2 128 782,0 | |||||
федеральный бюджет | 1 050 000,0 | 600 000,0 | 450 325,5 | ||||||||
областной бюджет | 170 000,0 | 170 000,0 | 170 000,0 | ||||||||
Задача 1 | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям | ||||||||||
1 | Основное мероприятие 1.1. "Муниципальный проект "Дорожная сеть" | Всего, в том числе: | 1 726 174,2 | 1 238 446,5 | 625 166,0 | 675 281,5 | 289 401,0 | 322 134,0 | Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог | КГО, КУМИ | |
бюджет города | 506 174,2 | 468 446,5 | 455 166,0 | 224 956,0 | 289 401,0 | 322 134,0 | |||||
федеральный бюджет | 1 050 000,0 | 600 000,0 | 450 325,5 | ||||||||
областной бюджет | 170 000,0 | 170 000,0 | 170 000,0 | ||||||||
2. | Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение сохранности и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения" | Всего, в том числе: | 1 624 246,8 | 1 363 642,5 | 1 362 536,0 | 1 667 513,0 | 1 697 896,0 | 1 768 389,0 | Поддержание надлежащего технического состояния, улучшение параметров автомобильных дорог | КГО, КУМИ, МКУ г. Иркутска "Безопасный город" | |
бюджет города | 1 624 246,8 | 1 363 642,5 | 1 362 536,0 | 1 667 513,0 | 1 697 896,0 | 1 768 389,0 | |||||
федеральный бюджет | |||||||||||
областной бюджет | |||||||||||
Задача 2 | Повышение безопасности дорожного движения и пропускной способности автомобильных дорог | ||||||||||
3 | Основное мероприятие 1.3. "Повышение безопасности и развитие системы организации дорожного движения" | Всего, в том числе: | 34 359,0 | 41 259,0 | 41 259,0 | 38 259,0 | 38 259,0 | 38 259,0 | Создание условий предупреждения причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий | КГО | |
бюджет города | 34 359,0 | 41 259,0 | 41 259,0 | 38 259,0 | 38 259,0 | 38 259,0 | |||||
федеральный бюджет | |||||||||||
областной бюджет | |||||||||||
внебюджетные источники финансирования | |||||||||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 "Транспорт" | Всего, в том числе: | 456 161,0 | 8 218,0, | 8 218,0 | 8 218,0 | 8 218,0 | 8 218,0 | x | x | ||
бюджет города | 454 961,0 | 8 218,0 | 8 218,0 | 8 218,0 | 8 218,0 | 8 218,0 | |||||
областной бюджет | 1 200,0 | ||||||||||
Задача 1. | Повышение качества организации транспортного обслуживания населения | ||||||||||
4 | Основное мероприятие 2.1. "Повышение уровня доступности и комфортности предоставления транспортных услуг населению" | Всего, в том числе: | 456 161,0 | 8 218,0 | 8 218,0 | 8 218,0 | 8 218,0 | 8 218,0 | Повышение доступности услуг и городского пассажирского транспорта, снижение уровня износа подвижного состава и инфраструктуры городского наземного электрического транспорта | КГО | |
бюджет города | 454 961,0 | 8 218,0 | 8 218,0 | 8 218,0 | 8 218,0 | 8 218,0 | |||||
федеральный бюджет | |||||||||||
областной бюджет | 1 200,0 | ||||||||||
внебюджетные источники финансирования | |||||||||||
5 | Основное мероприятие 2.2. "Улучшение технического состояния инфраструктуры электротранспорта и расширение маршрутной сети" | Всего, в том числе: | КГО | ||||||||
бюджет города | |||||||||||
федеральный бюджет | |||||||||||
областной бюджет | |||||||||||
внебюджетные источники финансирования |
".
И.о. заместителя мэра - председателя комитета
городского обустройства администрации
города Иркутска
В.В.ПРЕЛОВСКИЙ