"Приложение N 1
к муниципальной программе "Развитие инженерной
инфраструктуры. Повышение энергоэффективности",
утвержденной постановлением
администрации города Иркутска
от 21 января 2020 г. N 031-06-23/0
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
N п/п | Наименование основного мероприятия | Финансирование, тыс. руб. | Ожидаемый результат | Участники программы | |||||||
Всего по источникам финансирования | по годам реализации: | ||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: | Всего, в том числе: | 2 100 812,70 | 392 467,0 | 451 988,0 | 457 173,0 | 361 578,0 | 322 178,0 | x | x | ||
бюджет города | 108 746,5 | 84 567,0 | 144 088,0 | 149 273,0 | 53 678,0 | 14 278,0 | |||||
областной бюджет | 34 325,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
федеральный бюджет | 1 647 605,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
внебюджетные источники финансирования | 310 136,1 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | |||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 "Системы инженерной инфраструктуры" | Всего, в том числе: | 1 792 254,1 | 83 604,0 | 143 125,0 | 148 310,0 | 52 715,0 | 13 315,0 | x | x | ||
бюджет города | 108 087,9 | 83 604,0 | 143 125,0 | 148 310,0 | 52 715,0 | 13 315,0 | |||||
областной бюджет | 34 325,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
федеральный бюджет | 1 647 605,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
внебюджетные источники финансирования | 2 236,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Задача 1 | Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей установленным требованиям безопасности и безвредности, организация централизованного водоснабжения и водоотведения | ||||||||||
1. | Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение надлежащего функционирования и развитие систем водоснабжения и водоотведения" | Всего, в том числе: | 1 755 330,3 | 35 619,0 | 130 437,0 | 135 548,0 | 39 932,0 | 532,0 | Увеличение числа граждан, обеспеченных качественной питьевой водой | КГО, КУМИ | |
бюджет города | 73 400,2 | 35 619,0 | 130 437,0 | 135 548,0 | 39 932,0 | 532,0 | |||||
областной бюджет | 34 325,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
федеральный бюджет | 1 647 605,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Задача 2 | Обеспечение населения надежным тепло- и электроснабжением | ||||||||||
1. | Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение надлежащего функционирования и развитие систем тепло- и электроснабжения" | Всего, в том числе: | 12 461,5 | 15 438,0 | 10 438,0 | 10 512,0 | 10 533,0 | 10 533,0 | Снижение потерь, повышение надежности работы систем тепло- и электроснабжения | КГО, КУМИ | |
бюджет города | 12 461,50 | 15 438,00 | 10 438,00 | 10 512,00 | 10 533,00 | 10 533,00 | |||||
областной бюджет | |||||||||||
федеральный бюджет | |||||||||||
внебюджетные источники финансирования | |||||||||||
Задача 3 | Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод | ||||||||||
1. | Основное мероприятие 1.3 "Обеспечение надлежащего функционирования и развития объектов инженерной защиты" | Всего, в том числе: | 24 462,3 | 32 547,0 | 2 250,0 | 2 250,0 | 2 250,0 | 2 250,0 | Увеличение протяженности новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления | КГСП, комитеты по управлению округами администрации города Иркутска | |
бюджет города | 22 226,2 | 32 547,0 | 2 250,0 | 2 250,0 | 2 250,0 | 2 250,0 | |||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
внебюджетные источники финансирования | 2 236,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2: "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | Всего, в том числе: | 308 558,6 | 308 863,0 | 308 863,0 | 308 863,0 | 308 863,0 | 308 863,0 | x | x | ||
бюджет города | 658,6 | 963,0 | 963,0 | 963,0 | 963,0 | 963,0 | |||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
внебюджетные источники финансирования | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | |||||
Задача 1 | Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры и наружного освещения | ||||||||||
1. | Основное мероприятие 2.1 "Оказание содействия повышению энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры" | Всего, в том числе: | 307900,0 | 307900,0 | 307900,0 | 307900,0 | 307900,0 | 307900,0 | Сокращение расходов на обеспечение функционирования объектов коммунальной инфраструктуры | ||
бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники финансирования | 307900,0 | 307900,0 | 307900,0 | 307900,0 | 307900,0 | 307900,0 | |||||
Задача 2. | Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов жилого и нежилого фондов | ||||||||||
1. | Основное мероприятие 2.2 "Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности жилого и нежилого фонда" | Всего, в том числе: | 658,6 | 963,0 | 963,0 | 963,0 | 963,0 | 963,0 | Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов | КГО, комитеты по управлению округами администрации города Иркутска, КУМИ | |
бюджет города | 658,6 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | |||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
".
Заместитель мэра - председатель комитета
городского обустройства администрации города Иркутска
М.В.ЦЫРЕНОВА
И.о. заместителя председателя комитета - начальника
департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда
комитета городского обустройства администрации
города Иркутска
Д.В.ДМИТРИЕВ