Приложение N 3
к муниципальной программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | |||||||||||
всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Муниципальная программа | Развитие транспортной системы города Благовещенска | Всего | 9295884,6 | 763177,3 | 720249,8 | 787661,3 | 723709,7 | 1123197,0 | 1741824,4 | 1102808,7 | 924974,7 | 455055,3 | 468576,1 | 484650,3 |
погашение кредиторской задолженности | 55407,5 | 34421,7 | 17132,8 | 2099,8 | 1753,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 457752,2 | 14872,6 | 818,3 | 2394,3 | 0,0 | 403667,0 | 36000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет, в том числе | 4938897,4 | 299339,3 | 320678,9 | 342311,0 | 304123,2 | 445203,0 | 1454097,7 | 921415,3 | 851729,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
погашение кредиторской задолженности | 31785,5 | 31785,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет, в том числе | 3899235,0 | 448965,4 | 398752,6 | 442956,0 | 419586,5 | 274327,0 | 251726,7 | 181393,4 | 73245,7 | 455055,3 | 468576,1 | 484650,3 | ||
погашение кредиторской задолженности | 23622,0 | 2636,2 | 17132,8 | 2099,8 | 1753,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 2 | Развитие пассажирского транспорта в городе Благовещенске | Всего | 707123,0 | 114186,1 | 58472,6 | 76160,3 | 54676,6 | 70255,3 | 67757,0 | 57453,3 | 44530,7 | 56333,3 | 53905,2 | 53392,6 |
федеральный бюджет | 12715,0 | 11115,0 | 0,0 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 42539,4 | 9232,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12354,5 | 8568,2 | 12384,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 651868,6 | 93838,5 | 58472,6 | 74560,3 | 54676,6 | 70255,3 | 55402,5 | 48885,1 | 32146,6 | 56333,3 | 53905,2 | 53392,6 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.1 | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа | Всего | 707123,0 | 114186,1 | 58472,6 | 76160,3 | 54676,6 | 70255,3 | 67757,0 | 57453,3 | 44530,7 | 56333,3 | 53905,2 | 53392,6 |
федеральный бюджет | 12715,0 | 11115,0 | 0,0 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 42539,4 | 9232,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12354,5 | 8568,2 | 12384,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 651868,6 | 93838,5 | 58472,6 | 74560,3 | 54676,6 | 70255,3 | 55402,5 | 48885,1 | 32146,6 | 56333,3 | 53905,2 | 53392,6 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 2.1.6 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений) | Всего | 54061,1 | 4261,7 | 4159,8 | 4208,5 | 4395,5 | 5015,4 | 5879,8 | 4090,7 | 4990,5 | 5464,9 | 5683,5 | 5910,8 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 54061,1 | 4261,7 | 4159,8 | 4208,5 | 4395,5 | 5015,4 | 5879,8 | 4090,7 | 4990,5 | 5464,9 | 5683,5 | 5910,8 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 2.1.10 <*> | Организация транспортного обслуживания населения | Всего | 42527,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18127,3 | 11226,0 | 13174,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 33306,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12354,5 | 8568,2 | 12384,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 9221,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5772,8 | 2657,8 | 790,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
________________
* Параметры в отношении мероприятия 2.1.10 применяются в соответствии с решением Благовещенской городской Думы от 29 ноября 2018 г. N 50/114 "О городском бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" (в ред. от 24 декабря 2019 г. N 6/50) с целью заключения соглашения с министерством транспорта и дорожного хозяйства Амурской области о предоставлении субсидии из областного бюджета в 2020 году.