ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В КАМЧАТСКОМ КРАЕ"
N п/п | Наименование Программы / Подпрограммы / Мероприятия | Код бюджетной классификации | Объем средств на реализацию Программы | ||||||||||||
ГРБС | ВСЕГО | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае" | Всего | 87 410 353,23637 | 6 240 804,70214 | 6 834 385,07595 | 7 143 496,86433 | 7 656 596,48981 | 8 172 940,71172 | 9 508 574,75524 | 9 303 329,68000 | 10 319 649,28000 | 7 233 004,03365 | 7 353 302,13498 | 7 644 269,50855 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 87 329 290,30947 | 6 240 804,70214 | 6 834 385,07595 | 7 143 496,86433 | 7 626 030,18841 | 8 172 940,71172 | 9 508 574,75524 | 9 303 329,68000 | 10 319 649,28000 | 7 217 971,22650 | 7 336 469,92648 | 7 625 637,89870 | |||
за счет средств федерального бюджета | 16 927 721,12652 | 1 164 936,67211 | 1 286 526,39645 | 1 305 349,02796 | 1 280 539,73000 | 1 935 082,50000 | 3 543 554,90000 | 2 776 266,20000 | 3 635 465,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 50 496,62550 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 15 032,80715 | 16 832,20850 | 18 631,60985 | |||
за счет средств краевого бюджета | 70 112 244,93499 | 5 058 854,53003 | 5 534 495,74950 | 5 834 774,76537 | 6 257 511,15841 | 6 070 356,88582 | 5 964 925,73418 | 6 527 063,48000 | 6 684 183,58000 | 7 217 971,22650 | 7 336 469,92648 | 7 625 637,89870 | |||
за счет средств местных бюджетов | 7 069,04936 | 0,00000 | 287,73000 | 2 972,67100 | 99,50140 | 3 615,02590 | 94,12106 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 207 896,50000 | 557,40000 | 631,40000 | 400,40000 | 87 979,30000 | 118 328,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств фонда социального страхования Российской Федерации | 104 925,00000 | 16 456,10000 | 12 443,80000 | 0,00000 | 30 466,80000 | 45 558,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1. | Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае" | Всего | 1 465 812,24324 | 34 209,05000 | 35 079,47824 | 33 440,35500 | 37 949,30000 | 80 435,60000 | 89 323,60000 | 82 181,20000 | 899 637,50000 | 56 880,38000 | 57 169,60000 | 59 506,18000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 1 465 812,24324 | 34 209,05000 | 35 079,47824 | 33 440,35500 | 37 949,30000 | 80 435,60000 | 89 323,60000 | 82 181,20000 | 899 637,50000 | 56 880,38000 | 57 169,60000 | 59 506,18000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 922 817,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11399,30000 | 29 428,60000 | 33 349,30000 | 848 640,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
812 | 819 222,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 819 222,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 103 594,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11399,30000 | 29 428,60000 | 33 349,30000 | 29 417,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 542 632,04324 | 34 117,35000 | 34 983,97824 | 33 353,25500 | 37 861,00000 | 69 036,30000 | 59 895,00000 | 48 831,90000 | 50 997,10000 | 56 880,38000 | 57 169,60000 | 59 506,18000 | |||
813 | 250,00000 | 120,00000 | 130,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 483 911,77824 | 29 643,70000 | 29 896,77824 | 29 825,30000 | 32 651,00000 | 63 070,00000 | 55 205,00000 | 45 381,90000 | 46 147,10000 | 49 720,00000 | 50 680,00000 | 51 691,00000 | |||
816 | 11 759,30000 | 1 062,00000 | 2 371,30000 | 1 341,00000 | 670,00000 | 625,00000 | 550,00000 | 550,00000 | 550,00000 | 1 180,00000 | 1 350,00000 | 1 510,00000 | |||
846 | 21 736,95500 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 1 736,95500 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | |||
847 | 24 974,01000 | 1 291,65000 | 585,90000 | 450,00000 | 2 540,00000 | 3 341,30000 | 2 140,00000 | 900,00000 | 2 300,00000 | 3 980,38000 | 3 139,60000 | 4 305,18000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 362,60000 | 91,70000 | 95,50000 | 87,10000 | 88,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.1. | Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае | Всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.2. | Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста | Всего | 21 736,95500 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 1 736,95500 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 21 736,95500 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 1 736,95500 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 21 736,95500 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 1 736,95500 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | |||
815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
846 | 21 736,95500 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 1 736,95500 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.3. | Укрепление здоровья граждан пожилого возраста | Всего | 484 850,88824 | 30 543,65000 | 30 221,77824 | 29 995,00000 | 34 813,00000 | 59 341,30000 | 45 880,00000 | 45 725,00000 | 47 940,00000 | 52 615,38000 | 52 794,60000 | 54 981,18000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 484 850,88824 | 30 543,65000 | 30 221,77824 | 29 995,00000 | 34 813,00000 | 59 341,30000 | 45 880,00000 | 45 725,00000 | 47 940,00000 | 52 615,38000 | 52 794,60000 | 54 981,18000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 484 850,88824 | 30 543,65000 | 30 221,77824 | 29 995,00000 | 34 813,00000 | 59 341,30000 | 45 880,00000 | 45 725,00000 | 47 940,00000 | 52 615,38000 | 52 794,60000 | 54 981,18000 | |||
815 | 459 876,87824 | 29 252,00000 | 29 635,87824 | 29 545,00000 | 32 273,00000 | 56 000,00000 | 43 740,00000 | 44 825,00000 | 45 640,00000 | 48 635,00000 | 49 655,00000 | 50 676,00000 | |||
847 | 24 974,01000 | 1 291,65000 | 585,90000 | 450,00000 | 2 540,00000 | 3 341,30000 | 2 140,00000 | 900,00000 | 2 300,00000 | 3 980,38000 | 3 139,60000 | 4 305,18000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.4. | Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста | Всего | 7 810,50000 | 681,40000 | 992,40000 | 802,40000 | 579,30000 | 475,00000 | 400,00000 | 400,00000 | 400,00000 | 960,00000 | 1 000,00000 | 1 120,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 7 810,50000 | 681,40000 | 992,40000 | 802,40000 | 579,30000 | 475,00000 | 400,00000 | 400,00000 | 400,00000 | 960,00000 | 1 000,00000 | 1 120,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 7 447,90000 | 589,70000 | 896,90000 | 715,30000 | 491,00000 | 475,00000 | 400,00000 | 400,00000 | 400,00000 | 960,00000 | 1 000,00000 | 1 120,00000 | |||
813 | 250,00000 | 120,00000 | 130,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 619,90000 | 91,70000 | 16,90000 | 15,30000 | 16,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 210,00000 | 150,00000 | 120,00000 | |||
816 | 6 578,00000 | 378,00000 | 750,00000 | 700,00000 | 475,00000 | 475,00000 | 400,00000 | 400,00000 | 400,00000 | 750,00000 | 850,00000 | 1 000,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 362,60000 | 91,70000 | 95,50000 | 87,10000 | 88,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 362,60000 | 91,70000 | 95,50000 | 87,10000 | 88,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
1.5. | Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста | Всего | 18 787,30000 | 934,00000 | 1 785,30000 | 891,00000 | 557,00000 | 565,00000 | 9 380,00000 | 370,00000 | 360,00000 | 1 260,00000 | 1 330,00000 | 1 355,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 18 787,30000 | 934,00000 | 1 785,30000 | 891,00000 | 557,00000 | 565,00000 | 9 380,00000 | 370,00000 | 360,00000 | 1 260,00000 | 1 330,00000 | 1 355,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 18 787,30000 | 934,00000 | 1 785,30000 | 891,00000 | 557,00000 | 565,00000 | 9 380,00000 | 370,00000 | 360,00000 | 1 260,00000 | 1 330,00000 | 1 355,00000 | |||
815 | 13 606,00000 | 250,00000 | 164,00000 | 250,00000 | 362,00000 | 415,00000 | 9 230,00000 | 220,00000 | 210,00000 | 830,00000 | 830,00000 | 845,00000 | |||
816 | 5181,30000 | 684,00000 | 1 621,30000 | 641,00000 | 195,00000 | 150,00000 | 150,00000 | 150,00000 | 150,00000 | 430,00000 | 500,00000 | 510,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
1.6. | Научно-методическое и информационное обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста | Всего | 2 085,00000 | 50,00000 | 80,00000 | 15,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 800,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 45,00000 | 45,00000 | 50,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 2 085,00000 | 50,00000 | 80,00000 | 15,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 800,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 45,00000 | 45,00000 | 50,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 2 085,00000 | 50,00000 | 80,00000 | 15,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 800,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 45,00000 | 45,00000 | 50,00000 | |||
815 | 2 085,00000 | 50,00000 | 80,00000 | 15,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 800,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 45,00000 | 45,00000 | 50,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0 00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 00000 | 0,00000 | 0 00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.РЗ | Региональный проект "Старшее поколение" | Всего | 930 541,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 18 054,30000 | 29 863,60000 | 33 686,20000 | 848 937,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 930 541,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 18 054,30000 | 29 863,60000 | 33 686,20000 | 848 937,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 922 817,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11 399,30000 | 29 428,60000 | 33 349,30000 | 848 640,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
812 | 819 222,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 819 222,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 103 594,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11 399,30000 | 29 428,60000 | 33 349,30000 | 29 417,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 7 724,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 655,00000 | 435,00000 | 336,90000 | 297,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 7 724,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 655,00000 | 435,00000 | 336,90000 | 297,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
2. | Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" | Всего | 60 374 473,92647 | 4 377 990,18155 | 4 972 153,41396 | 5 123 719,18896 | 5 048 952,57500 | 5 442 561,14142 | 6 853 647,03008 | 6 685 675,15000 | 6 868 326,00000 | 4 819 946,28715 | 4 999 647,22850 | 5 181 855,72985 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 60 325 393,30097 | 4 377 990,18155 | 4 972 153,41396 | 5 123 719,18896 | 5 048 952,57500 | 5 442 561,14142 | 6 853 647,03008 | 6 685 675,15000 | 6 868 326,00000 | 4 805 385,48000 | 4 983 287,02000 | 5 163 696,12000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 815 | 15 793 751,21452 | 1 127 470,66011 | 1 263 271,39645 | 1 272 330,72796 | 1 268 992,13000 | 1 915 980,30000 | 3 416 905,40000 | 2 742 446,10000 | 2 786 354,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 815 | 49 080,62550 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 14 560,80715 | 16 360,20850 | 18 159,60985 | ||
за счет средств краевого бюджета | 44 531 642,08645 | 3 250 519,52144 | 3 708 882,01751 | 3 851 388,46100 | 3 779 960,44500 | 3 526 580,84142 | 3 436 741,63008 | 3 943 229,05000 | 4 081 971,50000 | 4 805 385,48000 | 4 983 287,02000 | 5 163 696,12000 | |||
815 | 42 714 797,43950 | 3 142 143,14104 | 3 567 193,75096 | 3 681 388,46100 | 3 634 960,44500 | 3 349 580,84142 | 3 231 782,63008 | 3 730 081,05000 | 3 860 298,50000 | 4 660 385,48000 | 4 838 287,02000 | 5 018 696,12000 | |||
810 | 1 816 844,64695 | 108 376,38040 | 141 688,26655 | 170 000,00000 | 145 000,00000 | 177 000,00000 | 204 959,00000 | 213 148,00000 | 221 673,00000 | 145 000,00000 | 145 000,00000 | 145 000,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
2.1. | Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством | Всего | 9 619 137,45922 | 836 995,48500 | 1 027 573,99422 | 1 173 500,91400 | 1 065 651,43000 | 1 139 196,10000 | 1 119749,43600 | 1 285 441,00000 | 1 256 447,60000 | 230 299,20000 | 238 170,50000 | 246 111,80000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 9 619 137,45922 | 836 995,48500 | 1 027 573,99422 | 1 173 500,91400 | 1 065 651,43000 | 1 139 196,10000 | 1 119749,43600 | 1 285 441,00000 | 1 256 447,60000 | 230 299,20000 | 238 170,50000 | 246 111,80000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 815 | 7 188 603,85400 | 731 508,31000 | 817 624,00000 | 848 804,71400 | 743 397,53000 | 933 719,60000 | 1 070 732,40000 | 1 040 435,20000 | 1 002 382,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 2 430 533,60522 | 105 487,17500 | 209 949,99422 | 324 696,20000 | 322 253,90000 | 205 476,50000 | 49 017,03600 | 245 005,80000 | 254 065,50000 | 230 299,20000 | 238 170,50000 | 246 111,80000 | |||
815 | 2 430 533,60522 | 105 487,17500 | 209 949,99422 | 324 696,20000 | 322 253,90000 | 205 476,50000 | 49 017,03600 | 245 005,80000 | 254 065,50000 | 230 299,20000 | 238 170,50000 | 246 111,80000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
2.2. | Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края | Всего | 21 498 503,58744 | 1 673 309,63271 | 1 783 376,26800 | 1 764 570,05335 | 1 721 144,33000 | 1 794 268,54480 | 1 662 309,13308 | 2 021 816,90000 | 2 099 998,50000 | 2 250 258,90715 | 2 325 905,40850 | 2 401 545,90985 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 21449 422,96194 | 1 673 309,63271 | 1 783 376,26800 | 1 764 570,05335 | 1 721 144,33000 | 1 794 268,54480 | 1 662 309,13308 | 2 021 816,90000 | 2 099 998,50000 | 2 235 698,10000 | 2 309 545,20000 | 2 383 386,30000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 32 005,92235 | 0,00000 | 4 191,02100 | 7 363,20135 | 5 563,80000 | 3 117,20000 | 3 920,20000 | 3 995,20000 | 3 855,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 49 080,62550 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 14 560,80715 | 16 360,20850 | 18 159,60985 | |||
за счет средств краевого бюджета | 21 417 417,03959 | 1 673 309,63271 | 1 779 185,24700 | 1 757 206,85200 | 1 715 580,53000 | 1 791 151,34480 | 1 658 388,93308 | 2 017 821,70000 | 2 096 143,20000 | 2 235 698,10000 | 2 309 545,20000 | 2 383 386,30000 | |||
815 | 21 417 417,03959 | 1 673 309,63271 | 1 779 185,24700 | 1 757 206,85200 | 1 715 580,53000 | 1 791 151,34480 | 1 658 388,93308 | 2 017 821,70000 | 2 096 143,20000 | 2 235 698,10000 | 2 309 545,20000 | 2 383 386,30000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
2.3. | Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | Всего | 5 960 854,22260 | 489 659,04330 | 537 368,30230 | 533 804,44900 | 532 722,99500 | 493 804,85300 | 519 519,25000 | 512 996,95000 | 520 826,90000 | 598 556,74000 | 606 717,16000 | 614 877,58000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 5 960 854,22260 | 489 659,04330 | 537 368,30230 | 533 804,44900 | 532 722,99500 | 493 804,85300 | 519 519,25000 | 512 996,95000 | 520 826,90000 | 598 556,74000 | 606 717,16000 | 614 877,58000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 815 | 3 112,78845 | 1 686,15011 | 1 426,63834 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 5 957 741,43415 | 487 972,89319 | 535 941,66396 | 533 804,44900 | 532 722,99500 | 493 804,85300 | 519 519,25000 | 512 996,95000 | 520 826,90000 | 598 556,74000 | 606 717,16000 | 614 877,58000 | |||
815 | 5 957 741,43415 | 487 972,89319 | 535 941,66396 | 533 804,44900 | 532 722,99500 | 493 804,85300 | 519 519,25000 | 512 996,95000 | 520 826,90000 | 598 556,74000 | 606 717,16000 | 614 877,58000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
2.4. | Реализация мер социальной поддержки семей с детьми | Всего | 16 073 354,19879 | 1 318 914,27054 | 1 557 282,26944 | 1 569 915,97261 | 1 658 052,90000 | 1 019 247,57520 | 1 745 109,41100 | 944 161,60000 | 978 898,40000 | 1 670 133,10000 | 1 760 590,60000 | 1 851 048,10000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 16 073 354,19879 | 1 318 914,27054 | 1 557 282,26944 | 1 569 915,97261 | 1 658 052,90000 | 1 019 247,57520 | 1 745 109,41100 | 944 161,60000 | 978 898,40000 | 1 670 133,10000 | 1 760 590,60000 | 1 851 048,10000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 815 | 3 404 836,64972 | 394 276,20000 | 440 029,73711 | 416 162,81261 | 520 030,80000 | 188 616,30000 | 1 006 386,90000 | 215 459,40000 | 223 874,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 12 668 517,54907 | 924 638,07054 | 1 117 252,53233 | 1 153 753,16000 | 1 138 022,10000 | 830 631,27520 | 738 722,51100 | 728 702,20000 | 755 023,90000 | 1 670 133,10000 | 1 760 590,60000 | 1 851 048,10000 | |||
815 | 11 491 452,90212 | 816 261,69014 | 975 564,26578 | 983 753,16000 | 993 022,10000 | 653 631,27520 | 738 722,51100 | 728 702,20000 | 755 023,90000 | 1 525 133,10000 | 1 615 590,60000 | 1 706 048,10000 | |||
810 | 1 177 064,64695 | 108 376,38040 | 141 688,26655 | 170 000,00000 | 145 000,00000 | 177 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 145 000,00000 | 145 000,00000 | 145 000,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
2.5. | Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | Всего | 1 042 121,19000 | 59 111,75000 | 66 552,58000 | 81 927,80000 | 71 380,92000 | 83 866,00000 | 136 586,60000 | 166 082,90000 | 169 378,40000 | 70 698,34000 | 68 263,56000 | 68 272,34000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 1 042 121,19000 | 59 111,75000 | 66 552,58000 | 81 927,80000 | 71 380,92000 | 83 866,00000 | 136 586,60000 | 166 082,90000 | 169 378,40000 | 70 698,34000 | 68 263,56000 | 68 272,34000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 75 258,80000 | 75 258,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 891 603,59000 | 59 111,75000 | 66 552,58000 | 81 927,80000 | 71 380,92000 | 83 866,00000 | 136 586,60000 | 90 824,10000 | 94 119,60000 | 70 698,34000 | 68 263,56000 | 68 272,34000 | |||
815 | 891 603,59000 | 59 111,75000 | 66 552,58000 | 81 927,80000 | 71 380,92000 | 83 866,00000 | 136 586,60000 | 90 824,10000 | 94 119,60000 | 70 698,34000 | 68 263,56000 | 68 272,34000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
2.Р1 | Региональный проект "финансовая поддержка семей при рождении детей" | Всего | 6 180 503,26842 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 912 178,06842 | 1 670 373,20000 | 1 755 175,80000 | 1 842 776,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 6 180 503,26842 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 912 178,06842 | 1 670 373,20000 | 1 755 175,80000 | 1 842 776,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 5 014 674,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 790 527,20000 | 1 335 865,90000 | 1 407 297,50000 | 1 480 983,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 790 527,20000 | 1 335 865,90000 | 1 407 297,50000 | 1 480 983,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 1 165 828,86842 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 121 650,86842 | 334 507,30000 | 347 878,30000 | 361 792,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
810 | 639 780,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 204 959,00000 | 213 148,00000 | 221 673,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 526 048,86842 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 121 650,86842 | 129 548,30000 | 134 730,30000 | 140 119,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
3. | Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае" | Всего | 449 366,70282 | 52 444,88100 | 34 702,75625 | 49 361,66037 | 35 523,18150 | 33 962,37315 | 30 382,89794 | 6 397,74685 | 4 097,74685 | 72 502,01927 | 74 457,84964 | 55 533,59000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 449 366,70282 | 52 444,88100 | 34 702,75625 | 49 361,66037 | 35 523,18150 | 33 962,37315 | 30 382,89794 | 6 397,74685 | 4 097,74685 | 72 502,01927 | 74 457,84964 | 55 533,59000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 119 491,91200 | 28 965,51200 | 22 869,60000 | 32 612,90000 | 11 121,10000 | 5 871,40000 | 18 051,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
813 | 77 103,30000 | 18 002,10000 | 17 259,60000 | 21 731,50000 | 4 348,00000 | 1 656,30000 | 14 105,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
814 | 3 153,74000 | 1 239,60000 | 300,00000 | 1 232,84000 | 381,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 6 643,46000 | 3 234,52800 | 1 244,90000 | 1 804,23200 | 359,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
816 | 2 139,41200 | 717,00000 | 370,00000 | 772,41200 | 280,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
829 | 1 204,09600 | 0,00000 | 350,00000 | 644,09600 | 210,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
833 | 7 247,42000 | 3 329,50000 | 300,00000 | 2 817,92000 | 800,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
847 | 22 000,48400 | 2 442,78400 | 3 045,10000 | 3 609,90000 | 4 742,00000 | 4 215,10000 | 3 945,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 326 171,10946 | 23 479,36900 | 11 545,42625 | 13 776,08937 | 24 302,58010 | 27 841,31525 | 12 237,37688 | 6 397,74685 | 4 097,74685 | 72 502,01927 | 74 457,84964 | 55 533,59000 | |||
813 | 12 579,22485 | 4 090,06000 | 1 104,60000 | 1 557,20117 | 715,00000 | 494,87810 | 1 007,07188 | 447,74685 | 447,74685 | 869,72000 | 904,51000 | 940,69000 | |||
814 | 46 896,50507 | 75,00000 | 320,00000 | 1 217,16000 | 4 583,17665 | 4 401,16842 | 800,00000 | 500,00000 | 500,00000 | 11500,00000 | 11 500,00000 | 11500,00000 | |||
815 | 65 504,40863 | 5 304,65900 | 6 672,72625 | 4 251,15620 | 7 354,40345 | 13 307,36873 | 6 770,30500 | 2 400,00000 | 2 200,00000 | 6 809,23000 | 6 264,56000 | 4 170,00000 | |||
816 | 16 823,18800 | 5 130,60000 | 660,00000 | 982,58800 | 700,00000 | 700,00000 | 850,00000 | 400,00000 | 400,00000 | 1 950,00000 | 2 350,00000 | 2 700,00000 | |||
829 | 3 604,00400 | 0,00000 | 558,10000 | 635,90400 | 200,00000 | 200,00000 | 250,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 480,00000 | 430,00000 | 450,00000 | |||
833 | 46 897,08000 | 3 565,00000 | 350,00000 | 2 782,08000 | 7 200,00000 | 3 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9 500,00000 | 10 000,00000 | 10 500,00000 | |||
847 | 128 117,49891 | 4 814,05000 | 1 880,00000 | 2 000,00000 | 3 050,00000 | 5 388,70000 | 2 210,00000 | 2 100,00000 | 0,00000 | 40 393,06927 | 42 008,77964 | 24 272,90000 | |||
850 | 5 749,20000 | 500,00000 | 0,00000 | 350,00000 | 500,00000 | 349,20000 | 350,00000 | 350,00000 | 350,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 3 703,68136 | 0,00000 | 287,73000 | 2 972,67100 | 99,50140 | 249,65790 | 94,12106 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
3.1. | Совершенствование нормативно - правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
3.2. | Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Всего | 338 502,88656 | 41 546,63200 | 28 929,18425 | 40 750,07737 | 26 226,21365 | 22 289,79865 | 21 710,99294 | 1 897,74685 | 2 147,74685 | 56 166,36000 | 57 682,54400 | 39 155,59000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 338 602,38796 | 41 546,63200 | 28 929,18425 | 40 750,07737 | 26 325,71505 | 22 289,79865 | 21 710,99294 | 1 897,74685 | 2 147,74685 | 56 166,36000 | 57 682,54400 | 39 155,59000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 97 946,92200 | 27 204,57200 | 19 599,50000 | 28 751,40000 | 6 629,35000 | 1 656,30000 | 14 105,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
813 | 77 103,30000 | 18 002,10000 | 17 259,60000 | 21 731,50000 | 4 348,00000 | 1 656,30000 | 14 105,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
814 | 3 153,74000 | 1 239,60000 | 300,00000 | 1 232,84000 | 381,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 5 340,88200 | 2 508,30000 | 1 019,90000 | 1 552,63200 | 260,05000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
816 | 1 889,41200 | 467,00000 | 370,00000 | 772,41200 | 280,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
829 | 1 204,09600 | 0,00000 | 350,00000 | 644,09600 | 210,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
833 | 7 247,42000 | 3 329,50000 | 300,00000 | 2 817,92000 | 800,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
847 | 2 008,07200 | 1 658,07200 | 0,00000 | 0,00000 | 350,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
813 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 236 951,78460 | 14 342,06000 | 9 041,95425 | 9 026,00637 | 19 596,86365 | 20 383,84075 | 7 511,07188 | 1 897,74685 | 2 147,74685 | 56 166,36000 | 57 682,54400 | 39 155,59000 | |||
813 | 11 284,75085 | 3 127,06000 | 1 104,60000 | 1 225,72717 | 715,00000 | 494,87810 | 1 007,07188 | 447,74685 | 447,74685 | 869,72000 | 904,51000 | 940,69000 | |||
814 | 46 896,50507 | 75,00000 | 320,00000 | 1 217,16000 | 4 583,17665 | 4 401,16842 | 800,00000 | 500,00000 | 500,00000 | 11500,00000 | 11 500,00000 | 11500,00000 | |||
815 | 44 059,97268 | 2 813,00000 | 5 029,75425 | 2 402,54720 | 5 813,68700 | 10 737,19423 | 5 294,00000 | 750,00000 | 1 000,00000 | 3 965,23000 | 3 654,56000 | 2 600,00000 | |||
816 | 8 667,08800 | 1 900,00000 | 379,50000 | 762,58800 | 535,00000 | 430,00000 | 160,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 300,00000 | 1 500,00000 | 1 700,00000 | |||
829 | 3 604,00400 | 0,00000 | 558,10000 | 635,90400 | 200,00000 | 200,00000 | 250,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 480,00000 | 430,00000 | 450,00000 | |||
833 | 46 897,08000 | 3 565,00000 | 350,00000 | 2 782,08000 | 7 200,00000 | 3 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9 500,00000 | 10 000,00000 | 10 500,00000 | |||
847 | 75 542,38400 | 2 862,00000 | 1 300,00000 | 0,00000 | 550,00000 | 1 120,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 28 551,41000 | 29 693,47400 | 11464,90000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 3 703,68136 | 0,00000 | 287,73000 | 2 972,67100 | 99,50140 | 249,65790 | 94,12106 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
813 | 3 545,78662 | 0,00000 | 287,73000 | 2 972,67100 | 99,50140 | 91,76316 | 94,12106 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
833 | 579,42474 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 421,53000 | 157,89474 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
3.3. | Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество) | Всего | 105 374,67416 | 9 570,70100 | 5 421,57200 | 8 142,58300 | 8 835,05325 | 11 354,20000 | 8 366,60000 | 4 100,00000 | 1 600,00000 | 15 815,65927 | 16 280,30564 | 15 888,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 105 374,67416 | 9 570,70100 | 5 421,57200 | 8 142,58300 | 8 835,05325 | 11 354,20000 | 8 366,60000 | 4 100,00000 | 1 600,00000 | 15 815,65927 | 16 280,30564 | 15 888,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 21 411,42000 | 1 710,94000 | 3 270,10000 | 3 811,18000 | 4 458,50000 | 4 215,10000 | 3 945,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 1 169,00800 | 676,22800 | 225,00000 | 201,28000 | 66,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
816 | 250,00000 | 250,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
847 | 19 992,41200 | 784,71200 | 3 045,10000 | 3 609,90000 | 4 392,00000 | 4 215,10000 | 3 945,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
847 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 83 963,25416 | 7 859,76100 | 2 151,47200 | 4 331,40300 | 4 376,55325 | 7 139,10000 | 4 421,00000 | 4 100,00000 | 1 600,00000 | 15 815,65927 | 16 280,30564 | 15 888,00000 | |||
813 | 681,47400 | 350,00000 | 0,00000 | 331,47400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 16 801,36525 | 1 827,11100 | 1 290,97200 | 1 429,92900 | 1 211,55325 | 2 251,80000 | 1 171,00000 | 1 250,00000 | 850,00000 | 2 324,00000 | 2 115,00000 | 1 080,00000 | |||
816 | 8 156,10000 | 3 230,60000 | 280,50000 | 220,00000 | 165,00000 | 270,00000 | 690,00000 | 400,00000 | 400,00000 | 650,00000 | 850,00000 | 1 000,00000 | |||
829 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
847 | 52 575,11491 | 1 952,05000 | 580,00000 | 2 000,00000 | 2 500,00000 | 4 268,10000 | 2 210,00000 | 2 100,00000 | 0,00000 | 11 841,65927 | 12 315,30564 | 12 808,00000 | |||
850 | 5 749,20000 | 500,00000 | 0,00000 | 350,00000 | 500,00000 | 349,20000 | 350,00000 | 350,00000 | 350,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
3.4. | Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество | Всего | 1 067,36000 | 747,36000 | 0,00000 | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 70,00000 | 75,00000 | 75,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 1 067,36000 | 747,36000 | 0,00000 | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 70,00000 | 75,00000 | 75,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 1 067,36000 | 747,36000 | 0,00000 | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 70,00000 | 75,00000 | 75,00000 | |||
813 | 583,00000 | 583,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 484,36000 | 164,36000 | 0,00000 | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 70,00000 | 75,00000 | 75,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
3.5. | Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения | Всего | 4 322,28070 | 580,18800 | 352,00000 | 369,00000 | 362,41320 | 318,37450 | 305,30500 | 400,00000 | 350,00000 | 450,00000 | 420,00000 | 415,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 4 322,28070 | 580,18800 | 352,00000 | 369,00000 | 362,41320 | 318,37450 | 305,30500 | 400,00000 | 350,00000 | 450,00000 | 420,00000 | 415,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 133,57000 | 50,00000 | 0,00000 | 50,32000 | 33,25000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 133,57000 | 50,00000 | 0,00000 | 50,32000 | 33,25000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 4 188,71070 | 530,18800 | 352,00000 | 318,68000 | 329,16320 | 318,37450 | 305,30500 | 400,00000 | 350,00000 | 450,00000 | 420,00000 | 415,00000 | |||
813 | 30,00000 | 30,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 4 158,71070 | 500,18800 | 352,00000 | 318,68000 | 329,16320 | 318,37450 | 305,30500 | 400,00000 | 350,00000 | 450,00000 | 420,00000 | 415,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
4. | Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае" | Всего | 1 648 133,48428 | 111 739,82379 | 77 995,13244 | 68 313,17284 | 400 721,62517 | 348 473,86004 | 126 135,80000 | 104 299,90000 | 101 249,70000 | 95 584,06000 | 102 925,10000 | 110 695,31000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 1 648 133,48428 | 111 739,82379 | 77 995,13244 | 68 313,17284 | 400 721,62517 | 348 473,86004 | 126 135,80000 | 104 299,90000 | 101 249,70000 | 95 584,06000 | 102 925,10000 | 110 695,31000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 1 440 599,58428 | 111 274,12379 | 77 459,23244 | 67 999,87284 | 312 830,62517 | 230 145,86004 | 126 135,80000 | 104 299,90000 | 101 249,70000 | 95 584,06000 | 102 925,10000 | 110 695,31000 | |||
812 | 384 906,32664 | 6 280,86079 | 1 840,91848 | 29 116,59020 | 219 275,40100 | 128 392,55617 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 1 055 693,25764 | 104 993,26300 | 75 618,31396 | 38 883,28264 | 93 555,22417 | 101 753,30387 | 126 135,80000 | 104 299,90000 | 101 249,70000 | 95 584,06000 | 102 925,10000 | 110 695,31000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 207 533,90000 | 465,70000 | 535,90000 | 313,30000 | 87 891,00000 | 118 328,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
812 | 205 672,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 87 344,40000 | 118 328,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 1 861,50000 | 465,70000 | 535,90000 | 313,30000 | 546,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
4.1. | формирование нормативной правовой базы и внедрение ее в практику работы учреждений социального обслуживания граждан | Всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
4.2. | Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия) | Всего | 600 740,32664 | 16 442,46079 | 1 840,91848 | 29 116,59020 | 306 619,80100 | 246 720,55617 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 600 740,32664 | 16 442,46079 | 1 840,91848 | 29 116,59020 | 306 619,80100 | 246 720,55617 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 395 067,92664 | 16 442,46079 | 1 840,91848 | 29 116,59020 | 219 275,40100 | 128 392,55617 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
812 | 384 906,32664 | 6 280,86079 | 1 840,91848 | 29 116,59020 | 219 275,40100 | 128 392,55617 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 10 161,60000 | 10 161,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 812 | 205 672,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 87 344,40000 | 118 328,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
812 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
4.3. | Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан | Всего | 721 176,38413 | 69 909,87900 | 58 534,14096 | 27 449,96264 | 68 339,23335 | 71 918,98618 | 80 029,00100 | 74 071,23400 | 74 717,63700 | 63 424,78000 | 65 324,95000 | 67 456,58000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 721 176,38413 | 69 909,87900 | 58 534,14096 | 27 449,96264 | 68 339,23335 | 71 918,98618 | 80 029,00100 | 74 071,23400 | 74 717,63700 | 63 424,78000 | 65 324,95000 | 67 456,58000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 719 314,88413 | 69 444,17900 | 57 998,24096 | 27 136,66264 | 67 792,63335 | 71 918,98618 | 80 029,00100 | 74 071,23400 | 74 717,63700 | 63 424,78000 | 65 324,95000 | 67 456,58000 | |||
815 | 719 314,88413 | 69 444,17900 | 57 998,24096 | 27 136,66264 | 67 792,63335 | 71 918,98618 | 80 029,00100 | 74 071,23400 | 74 717,63700 | 63 424,78000 | 65 324,95000 | 67 456,58000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 1 861,50000 | 465,70000 | 535,90000 | 313,30000 | 546,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 1 861,50000 | 465.70000 | 535.90000 | 313.30000 | 546.60000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | ||||
4.4. | Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан | Всего | 250 646,62351 | 25 207,48400 | 17 050,07300 | 11 509,18000 | 25 762,59082 | 29 244,73769 | 16 604,44900 | 19 988,66600 | 18 687,06300 | 23 564,78000 | 28 395,47000 | 34 632,13000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 250 646,62351 | 25 207,48400 | 17 050,07300 | 11 509,18000 | 25 762,59082 | 29 244,73769 | 16 604,44900 | 19 988,66600 | 18 687,06300 | 23 564,78000 | 28 395,47000 | 34 632,13000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 250 646,62351 | 25 207,48400 | 17 050,07300 | 11 509,18000 | 25 762,59082 | 29 244,73769 | 16 604,44900 | 19 988,66600 | 18 687,06300 | 23 564,78000 | 28 395,47000 | 34 632,13000 | |||
815 | 250 646.62351 | 25 207.48400 | 17 050.07300 | 11 509.18000 | 25 762.59082 | 29 244.73769 | 16 604.44900 | 19 988.66600 | 18 687.06300 | 23 564.78000 | 28 395.47000 | 34 632.13000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
4.5. | Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания граждан, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий | Всего | 5 275,15000 | 180,00000 | 570,00000 | 237,44000 | 589,58000 | 589,58000 | 372,35000 | 240,00000 | 230,00000 | 844,50000 | 1 324,68000 | 686,60000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 5 275,15000 | 180,00000 | 570,00000 | 237,44000 | 589,58000 | 589,58000 | 372,35000 | 240,00000 | 230,00000 | 844,50000 | 1 324,68000 | 686,60000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 5 275,15000 | 180,00000 | 570,00000 | 237,44000 | 0,00000 | 589,58000 | 372,35000 | 240,00000 | 230,00000 | 844,50000 | 1 324,68000 | 686,60000 | |||
815 | 5 275,15000 | 180,00000 | 570,00000 | 237,44000 | 0,00000 | 589,58000 | 372,35000 | 240,00000 | 230,00000 | 844,50000 | 1 324,68000 | 686,60000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0 00000 | 0 00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
4.6. | Проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания граждан | Всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
4.7. | финансовая поддержка деятельности негосударственных организаций, включенных в реестр поставщиков социальных услуг | Всего | 70 295,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 29 130,00000 | 10 000,00000 | 7 615,00000 | 7 750,00000 | 7 880,00000 | 7 920,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 70 295,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 29 130,00000 | 10 000,00000 | 7 615,00000 | 7 750,00000 | 7 880,00000 | 7 920,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 70 295,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 29 130,00000 | 10 000,00000 | 7 615,00000 | 7 750,00000 | 7 880,00000 | 7 920,00000 | |||
815 | 70 295,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 29 130,00000 | 10 000,00000 | 7 615,00000 | 7 750,00000 | 7 880,00000 | 7 920,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
5. | Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций" | Всего | 199 651,40674 | 22 664,20000 | 14 694,12506 | 15 973,28400 | 22 517,90200 | 51 103,85232 | 5 666,58706 | 5 302,25315 | 5 302,25315 | 18 187,31000 | 19 044,79000 | 19 194,85000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 199 651,40674 | 22 664,20000 | 14 694,12506 | 15 973,28400 | 22 517,90200 | 51 103,85232 | 5 666,58706 | 5 302,25315 | 5 302,25315 | 18 187,31000 | 19 044,79000 | 19 194,85000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 8 214,00000 | 8 214,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
813 | 1 100,00000 | 1 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 2 300,00000 | 2 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
816 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
846 | 3 714,00000 | 3 714,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
847 | 1 100,00000 | 1 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 188 072,03874 | 14 450,20000 | 14 694,12506 | 15 973,28400 | 22 517,90200 | 47 738,48432 | 5 666,58706 | 5 302,25315 | 5 302,25315 | 18 187,31000 | 19 044,79000 | 19 194,85000 | |||
813 | 17 549,35526 | 1 000,00000 | 920,00000 | 1 967,84000 | 1 846,00000 | 759,22190 | 816,58706 | 752,25315 | 752,25315 | 2 798,31000 | 2 910,24000 | 3 026,65000 | |||
815 | 46 334,43647 | 1 300,00000 | 1 102,43155 | 3 558,61900 | 7 389,99000 | 26 983,39592 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | |||
816 | 5 806,24275 | 0,00000 | 0,00000 | 350,00000 | 450,00000 | 356,24275 | 450,00000 | 450,00000 | 450,00000 | 900,00000 | 1 100,00000 | 1 300,00000 | |||
846 | 86 373,35426 | 11 150,20000 | 12 171,69351 | 10 096,82500 | 12 831,91200 | 16 893,72375 | 2 600,00000 | 2 400,00000 | 2 400,00000 | 5 300,00000 | 5 518,00000 | 5 011,00000 | |||
847 | 28 962,75000 | 1 000,00000 | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 900,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8 189,00000 | 8 516,55000 | 8 857,20000 | |||
859 | 3 045,90000 | 845,90000 | 800,00000 | 700,00000 | 700,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
за счет средств местных бюджетов | 3 365,36800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 365,36800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
5.1. | финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций по оказанию гражданам услуг в социальной сфере | Всего | 180 186,35523 | 19 454,00000 | 12 872,43155 | 15 274,45900 | 20 713,90200 | 45 013,51932 | 5 666,58706 | 5 302,25315 | 5 302,25315 | 16 087,31000 | 16 854,79000 | 17 644,85000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 180 186,35523 | 19 454,00000 | 12 872,43155 | 15 274,45900 | 20 713,90200 | 45 013,51932 | 5 666,58706 | 5 302,25315 | 5 302,25315 | 16 087,31000 | 16 854,79000 | 17 644,85000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 8 214,00000 | 8 214,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
813 | 1 100,00000 | 1 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 2 300,00000 | 2 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
816 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
846 | 3 714,00000 | 3 714,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
847 | 1 100,00000 | 1 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 168 904,62023 | 11 240,00000 | 12 872,43155 | 15 274,45900 | 20 713,90200 | 41 945,78432 | 5 666,58706 | 5 302,25315 | 5 302,25315 | 16 087,31000 | 16 854,79000 | 17 644,85000 | |||
813 | 17 549,35526 | 1 000,00000 | 920,00000 | 1 967,84000 | 1 846,00000 | 759,22190 | 816,58706 | 752,25315 | 752,25315 | 2 798,31000 | 2 910,24000 | 3 026,65000 | |||
815 | 46 334,43647 | 1 300,00000 | 1 102,43155 | 3 558,61900 | 7 389,99000 | 26 983,39592 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | |||
816 | 5 806,24275 | 0,00000 | 0,00000 | 350,00000 | 450,00000 | 356,24275 | 450,00000 | 450,00000 | 450,00000 | 900,00000 | 1 100,00000 | 1 300,00000 | |||
846 | 67 205,93575 | 7 940,00000 | 10 350,00000 | 9 398,00000 | 11 027,91200 | 11 101,02375 | 2 600,00000 | 2 400,00000 | 2 400,00000 | 3 200,00000 | 3 328,00000 | 3 461,00000 | |||
847 | 28 962,75000 | 1 000,00000 | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 900,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8 189,00000 | 8 516,55000 | 8 857,20000 | |||
859 | 3 045,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 845,90000 | 800,00000 | 700,00000 | 700,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 3 067,73500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 067,73500 | 0,00000 | 0 00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
846 | 3 067,73500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 067,73500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
5.2. | Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций - поставщиков услуг в социальной сфере | Всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
5.3. | Создание условий для развития и эффективной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, добровольчества (волонтерства) в социальной сфере | Всего | 10 104,46851 | 2 390,20000 | 1 026,74351 | 548,82500 | 1 206,00000 | 742,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 340,00000 | 1 400,00000 | 1 450,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 10 104,46851 | 2 390,20000 | 1 026,74351 | 548,82500 | 1 206,00000 | 742,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 340,00000 | 1 400,00000 | 1 450,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 10 104,46851 | 2 390,20000 | 1 026,74351 | 548,82500 | 1 206,00000 | 742,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 340,00000 | 1 400,00000 | 1 450,00000 | |||
846 | 10 104,46851 | 2 390,20000 | 1 026,74351 | 548,82500 | 1 206,00000 | 742,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 340,00000 | 1 400,00000 | 1 450,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
5.4. | Обучение социально ориентированных некоммерческих организации как поставщиков услуг в социальной сфере | Всего | 9 360,58300 | 820,00000 | 794,95000 | 150,00000 | 598,00000 | 5 347,63300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 760,00000 | 790,00000 | 100,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 9 360,58300 | 820,00000 | 794,95000 | 150,00000 | 598,00000 | 5 347,63300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 760,00000 | 790,00000 | 100,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 9 062,95000 | 820,00000 | 794,95000 | 150,00000 | 598,00000 | 5 050,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 760,00000 | 790,00000 | 100,00000 | |||
846 | 9 062,95000 | 820,00000 | 794,95000 | 150,00000 | 598,00000 | 5 050,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 760,00000 | 790,00000 | 100,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 297,63300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 297,63300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
846 | 297,63300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 297,63300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
6. | Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае" | Всего | 115 216,27811 | 17 880,80000 | 13 205,82000 | 972,56000 | 31 262,91040 | 45 924,18771 | 390,00000 | 335,00000 | 335,00000 | 1 634,00000 | 1 602,00000 | 1 674,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 115 216,27811 | 17 880,80000 | 13 205,82000 | 972,56000 | 31 262,91040 | 45 924,18771 | 390,00000 | 335,00000 | 335,00000 | 1 634,00000 | 1 602,00000 | 1 674,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 10 291,27811 | 1 424,70000 | 762,02000 | 972,56000 | 796,11040 | 365,88771 | 390,00000 | 335,00000 | 335,00000 | 1 634,00000 | 1 602,00000 | 1 674,00000 | |||
814 | 850,00000 | 850,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 9 441,27811 | 574,70000 | 762,02000 | 972,56000 | 796,11040 | 365,88771 | 390,00000 | 335,00000 | 335,00000 | 1 634,00000 | 1 602,00000 | 1 674,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств фонда социального страхования Российской Федерации | 104 925,00000 | 16 456,10000 | 12 443,80000 | 0,00000 | 30 466,80000 | 45 558,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
КРО ФСС | 90 840,90000 | 2 372,00000 | 12 443,80000 | 0,00000 | 30 466,80000 | 45 558,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
КРО ФСС | 14 084,10000 | 14 084,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
КРО ФСС | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
6.1. | Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края | Всего | 5 445,58211 | 0,00000 | 336,02000 | 557,00000 | 494,17440 | 189,38771 | 123,00000 | 68,00000 | 68,00000 | 1 134,00000 | 1 202,00000 | 1 274,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 5 445,58211 | 0,00000 | 336,02000 | 557,00000 | 494,17440 | 189,38771 | 123,00000 | 68,00000 | 68,00000 | 1 134,00000 | 1 202,00000 | 1 274,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 5 445,58211 | 0,00000 | 336,02000 | 557,00000 | 494,17440 | 189,38771 | 123,00000 | 68,00000 | 68,00000 | 1 134,00000 | 1 202,00000 | 1 274,00000 | |||
814 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 5 445,58211 | 0,00000 | 336,02000 | 557,00000 | 494,17440 | 189,38771 | 123,00000 | 68,00000 | 68,00000 | 1 134,00000 | 1 202,00000 | 1 274,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
6.2. | Реализация превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости | Всего | 56 573,59100 | 17 378,10000 | 12 554,34100 | 26 641,15000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 87 040,39100 | 17 378,10000 | 12 554,34100 | 26 641,15000 | 30 466,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 1 107,39100 | 922,00000 | 110,54100 | 74,85000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
814 | 850,00000 | 850,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 257,39100 | 72,00000 | 110,54100 | 74,85000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств фонда социального страхования Российской Федерации | КРО ФСС | 131 491,30000 | 16 456,10000 | 12 443,80000 | 26 566,30000 | 30 466,80000 | 45 558,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
КРО ФСС | 60 374,10000 | 2 372,00000 | 12 443,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 45 558,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
КРО ФСС | 14 084,10000 | 14 084,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||
6.3. | Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения | Всего | 501,17400 | 253,01400 | 15,10000 | 76,56000 | 28,00000 | 7,00000 | 17,50000 | 7,00000 | 7,00000 | 30,00000 | 30,00000 | 30,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 501,17400 | 253,01400 | 15,10000 | 76,56000 | 28,00000 | 7,00000 | 17,50000 | 7,00000 | 7,00000 | 30,00000 | 30,00000 | 30,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 501,17400 | 253,01400 | 15,10000 | 76,56000 | 28,00000 | 7,00000 | 17,50000 | 7,00000 | 7,00000 | 30,00000 | 30,00000 | 30,00000 | |||
815 | 501,17400 | 253,01400 | 15,10000 | 76,56000 | 28,00000 | 7,00000 | 17,50000 | 7,00000 | 7,00000 | 30,00000 | 30,00000 | 30,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
6.4. | Совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда | Всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
6.5. | Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда | Всего | 3 237,13100 | 249,68600 | 300,35900 | 264,15000 | 273,93600 | 169,50000 | 249,50000 | 260,00000 | 260,00000 | 470,00000 | 370,00000 | 370,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 3 237,13100 | 249,68600 | 300,35900 | 264,15000 | 273,93600 | 169,50000 | 249,50000 | 260,00000 | 260,00000 | 470,00000 | 370,00000 | 370,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 3 237,13100 | 249,68600 | 300,35900 | 264,15000 | 273,93600 | 169,50000 | 249,50000 | 260,00000 | 260,00000 | 470,00000 | 370,00000 | 370,00000 | |||
815 | 3 237,13100 | 249,68600 | 300,35900 | 264,15000 | 273,93600 | 169,50000 | 249,50000 | 260,00000 | 260,00000 | 470,00000 | 370,00000 | 370,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
6.6. | Содействие развитию социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае | Всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
6.7. | Повышение эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права | Всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
7. | Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Программы" | Всего | 23 157 699,19471 | 1 623 875,76580 | 1 686 554,35000 | 1 851 716,64316 | 2 079 668,99574 | 2 170 479,69708 | 2 403 028,84016 | 2 419 138,43000 | 2 440 701,08000 | 2 168 269,97723 | 2 098 455,56684 | 2 215 809,84870 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 23 156 283,19471 | 1 623 875,76580 | 1 686 554,35000 | 1 851 716,64316 | 2 079 668,99574 | 2 170 479,69708 | 2 403 028,84016 | 2 419 138,43000 | 2 440 701,08000 | 2 167 797,97723 | 2 097 983,56684 | 2 215 337,84870 | |||
за счет средств федерального бюджета | 815 | 83 446,40000 | 286,50000 | 385,40000 | 405,40000 | 426,50000 | 1 831,50000 | 79 169,50000 | 470,80000 | 470,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 1 416,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 472,00000 | 472,00000 | 472,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 815 | 23 072 836,79471 | 1 623 589,26580 | 1 686 168,95000 | 1 851 311,24316 | 2 079 242,49574 | 2 168 648,19708 | 2 323 859,34016 | 2 418 667,63000 | 2 440 230,28000 | 2 167 797,97723 | 2 097 983,56684 | 2 215 337,84870 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
7.1. | финансовая поддержка подведомственных учреждений | Всего | 21 581 235,80018 | 1 478 839,58380 | 1 555 806,19700 | 1 724 577,06316 | 1 939 658,69149 | 2 029 259,95800 | 2 181 387,02891 | 2 277 636,08000 | 2 298 893,08000 | 2 011 543,55223 | 2 031 658,98779 | 2 051 975,57780 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 21 581 235,80018 | 1 478 839,58380 | 1 555 806,19700 | 1 724 577,06316 | 1 939 658,69149 | 2 029 259,95800 | 2 181 387,02891 | 2 277 636,08000 | 2 298 893,08000 | 2 011 543,55223 | 2 031 658,98779 | 2 051 975,57780 | |||
за счет средств федерального бюджета | 78 698,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 78 698,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 815 | 21 581 235,80018 | 1 478 839,58380 | 1 555 806,19700 | 1 724 577,06316 | 1 939 658,69149 | 2 029 259,95800 | 2 181 387,02891 | 2 277 636,08000 | 2 298 893,08000 | 2 011 543,55223 | 2 031 658,98779 | 2 051 975,57780 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
7.2. | Проведение тематических мероприятий | Всего | 72 920,43650 | 5 728,59200 | 4 268,00000 | 5 757,52200 | 7 286,80000 | 6 252,89250 | 7 349,68000 | 7 648,25000 | 7 953,90000 | 6 891,60000 | 6 891,60000 | 6 891,60000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 72 920,43650 | 5 728,59200 | 4 268,00000 | 5 757,52200 | 7 286,80000 | 6 252,89250 | 7 349,68000 | 7 648,25000 | 7 953,90000 | 6 891,60000 | 6 891,60000 | 6 891,60000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 815 | 72 920,43650 | 5 728,59200 | 4 268,00000 | 5 757,52200 | 7 286,80000 | 6 252,89250 | 7 349,68000 | 7 648,25000 | 7 953,90000 | 6 891,60000 | 6 891,60000 | 6 891,60000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
7.3. | финансовое обеспечение деятельности Министерства социального развития и труда Камчатского края | Всего | 867 851,54903 | 76 011,62900 | 75 005,44800 | 75 949,10000 | 86 943,48625 | 88 220,25458 | 82 403,63125 | 82 605,30000 | 82 605,30000 | 100 793,74900 | 10 381,56205 | 106 932,08890 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 866 467,54903 | 76 011,62900 | 75 005,44800 | 75 949,10000 | 86 943,48625 | 86 836,25458 | 82 403,63125 | 82 605,30000 | 82 605,30000 | 100 793,74900 | 10 381,56205 | 106 932,08890 | |||
за счет средств федерального бюджета | 1 384,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 384,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 815 | 866 467,54903 | 76 011,62900 | 75 005,44800 | 75 949,10000 | 86 943,48625 | 86 836,25458 | 82 403,63125 | 82 605,30000 | 82 605,30000 | 100 793,74900 | 10 381,56205 | 106 932,08890 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
7.4. | Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального населения в Камчатском крае | Всего | 3 971,02800 | 350,00000 | 512,32000 | 267,91800 | 279,02800 | 496,76200 | 460,00000 | 300,00000 | 300,00000 | 335,00000 | 335,00000 | 335,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 3 971,02800 | 350,00000 | 512,32000 | 267,91800 | 279,02800 | 496,76200 | 460,00000 | 300,00000 | 300,00000 | 335,00000 | 335,00000 | 335,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 815 | 3 971,02800 | 350,00000 | 512,32000 | 267,91800 | 279,02800 | 496,76200 | 460,00000 | 300,00000 | 300,00000 | 335,00000 | 335,00000 | 335,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
7.5. | финансовое обеспечение мероприятий, направленных на организацию социального обслуживания | Всего | 367 724,68100 | 58 224,73000 | 36 387,49000 | 30 200,13000 | 30 024,93000 | 28 389,19000 | 31 679,00000 | 30 377,00000 | 30 377,00000 | 30 383,55500 | 30 687,39100 | 30 994,26500 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 367 724,68100 | 58 224,73000 | 36 387,49000 | 30 200,13000 | 30 024,93000 | 28 389,19000 | 31 679,00000 | 30 377,00000 | 30 377,00000 | 30 383,55500 | 30 687,39100 | 30 994,26500 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 815 | 367 724,68100 | 58 224,73000 | 36 387,49000 | 30 200,13000 | 30 024,93000 | 28 389,19000 | 31 679,00000 | 30 377,00000 | 30 377,00000 | 30 383,55500 | 30 687,39100 | 30 994,26500 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
7.6. | Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае | Всего | 4 779,70000 | 286,50000 | 385,40000 | 405,40000 | 426,50000 | 447,50000 | 470,80000 | 470,80000 | 470,80000 | 472,00000 | 472,00000 | 472,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 3 363,70000 | 286,50000 | 385,40000 | 405,40000 | 426,50000 | 447,50000 | 470,80000 | 470,80000 | 470,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 815 | 3 363,70000 | 286,50000 | 385,40000 | 405,40000 | 426,50000 | 447,50000 | 470,80000 | 470,80000 | 470,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 1 416,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 472,00000 | 472,00000 | 472,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
7.7. | финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан | Всего | 180 517,30000 | 4 434,73100 | 14 189,49500 | 14 559,51000 | 15 049,56000 | 17 413,14000 | 20 580,00000 | 20 101,00000 | 20 101,00000 | 17 850,52100 | 18 029,02600 | 18 209,31700 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 180 517,30000 | 4 434,73100 | 14 189,49500 | 14 559,51000 | 15 049,56000 | 17 413,14000 | 20 580,00000 | 20 101,00000 | 20 101,00000 | 17 850,52100 | 18 029,02600 | 18 209,31700 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 815 | 180 517,30000 | 4 434,73100 | 14 189,49500 | 14 559,51000 | 15 049,56000 | 17 413,14000 | 20 580,00000 | 20 101,00000 | 20 101,00000 | 17 850,52100 | 18 029,02600 | 18 209,31700 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |