____________________________________________________________________
Утратил силу с 01.01.2024 на основании Постановления Правительства Камчатского края от 28.12.2023 N 697-П.
____________________________________________________________________
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае", утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 N 548-П, изменения согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
Врио председателя Правительства -
первого вице-губернатора
Камчатского края
А.О.КУЗНЕЦОВ
ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В КАМЧАТСКОМ КРАЕ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 29.11.2013 N 548-П (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)
1. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Программы | общий объем финансирования Программы составляет 87 410 353,23637 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 6 240 804,70214 тыс. рублей; 2016 год - 6 834 385,07595 тыс. рублей; 2017 год - 7 143 496,86433 тыс. рублей; 2018 год - 7 656 596,48981 тыс. рублей; 2019 год - 8 172 940,71172 тыс. рублей; 2020 год - 9 508 574,75524 тыс. рублей; 2021 год - 9 303 329,68000 тыс. рублей; 2022 год - 10 319 649,28000 тыс. рублей; 2023 год - 7 233 004,03365 тыс. рублей; 2024 год - 7 353 302,13498 тыс. рублей; 2025 год - 7 644 269,50855 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 16 927 721,12652 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 1 164 936,67211 тыс. рублей; 2016 год - 1 286 526,39645 тыс. рублей; 2017 год - 1 305 349,02796 тыс. рублей; 2018 год - 1 280 539,73000 тыс. рублей; 2019 год - 1 935 082,50000 тыс. рублей; 2020 год - 3 543 554,90000 тыс. рублей; 2021 год - 2 776 266,20000 тыс. рублей; 2022 год - 3 635 465,70000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 50 496,62550 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 15 032,80715 тыс. рублей; 2024 год - 16 832,20850 тыс. рублей; 2025 год - 18 631,60985 тыс. рублей; краевого бюджета - 70 112 244,93499 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 5 058 854,53003 тыс. рублей; 2016 год - 5 534 495,74950 тыс. рублей; 2017 год - 5 834 774,76537 тыс. рублей; 2018 год - 6 257 511,15841 тыс. рублей; 2019 год - 6 070 356,88582 тыс. рублей; 2020 год - 5 964 925,73418 тыс. рублей; 2021 год - 6 527 063,48000 тыс. рублей; 2022 год - 6 684 183,58000 тыс. рублей; 2023 год - 7 217 971,22650 тыс. рублей; 2024 год - - 7 336 469,92648 тыс. рублей; 2025 год - - 7 625 637,89870 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию) - 7 069,04936 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 287,73000 тыс. рублей; 2017 год - 2 972,67100 тыс. рублей; 2018 год - 99,50140 тыс. рублей; 2019 год - 3 615,02590 тыс. рублей; 2020 год - 94,12106 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) - 207 896,500000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 557,40000 тыс. рублей; 2016 год - 631,40000 тыс. рублей; 2017 год - 400,40000 тыс. рублей; 2018 год - 87 979,30000 тыс. рублей; 2019 год - 118 328,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) - 104 925,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 16 456,10000 тыс. рублей; 2016 год - 12 443,80000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 30 466,80000 тыс. рублей; 2019 год - 45 558,30000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей. |
".
2. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" паспорта подпрограммы 1 "Старшее поколение в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 | общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 1 465 812,24324 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 34 209,05000 тыс. рублей; 2016 год - 35 079,47824 тыс. рублей; 2017 год - 33 440,35500 тыс. рублей; 2018 год - 37 949,30000 тыс. рублей; 2019 год - 80 435,60000 тыс. рублей; 2020 год - 89 323,60000 тыс. рублей; 2021 год - 82 181,20000 тыс. рублей; 2022 год - 899 637,50000 тыс. рублей; 2023 год - 56 880,38000 тыс. рублей; 2024 год - 57 169,60000 тыс. рублей; 2025 год - 59 506,18000 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 922 817,60000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 11 399,30000 тыс. рублей; 2020 год - 29 428,60000 тыс. рублей; 2021 год - 33 349,30000 тыс. рублей; 2022 год - 848 640,40000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; краевого бюджета - 542 632,04324 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 34 117,35000 тыс. рублей; 2016 год - 34 983,97824 тыс. рублей; 2017 год - 33 353,25500 тыс. рублей; 2018 год - 37 861,00000 тыс. рублей; 2019 год - 69 036,30000 тыс. рублей; 2020 год - 59 895,00000 тыс. рублей; 2021 год - 48 831,90000 тыс. рублей; 2022 год - 50 997,10000 тыс. рублей; 2023 год - 56 880,38000 тыс. рублей; 2024 год - 57 169,60000 тыс. рублей; 2025 год - 59 506,18000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) - 362,60000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 91,70000 тыс. рублей; 2016 год - 95,50000 тыс. рублей; 2017 год - 87,10000 тыс. рублей; 2018 год - 88,30000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - - 0,00000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей. |
".
3. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" паспорта подпрограммы 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 | общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 60 374 473,92647 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 4 377 990,18155 тыс. рублей; 2016 год - 4 972 153,41396 тыс. рублей; 2017 год - 5 123 719,18896 тыс. рублей; 2018 год - 5 048 952,57500 тыс. рублей; 2019 год - 5 442 561,14142 тыс. рублей; 2020 год - 6 853 647,03008 тыс. рублей; 2021 год - 6 685 675,15000 тыс. рублей; 2022 год - 6 868 326,00000 тыс. рублей; 2023 год - 4 819 946,28715 тыс. рублей; 2024 год - 4 999 647,22850 тыс. рублей; 2025 год - 5 181 855,72985 тыс. рублей; в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 15 793 751,21452 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 1 127 470,66011 тыс. рублей; 2016 год - 1263 271,39645 тыс. рублей; 2017 год - 1 272 330,72796 тыс. рублей; 2018 год - 1268 992,13000 тыс. рублей; 2019 год - 1915 980,30000 тыс. рублей; 2020 год - 3 416 905,40000 тыс. рублей; 2021 год - 2 742 446,10000 тыс. рублей; 2022 год - 2 786 354,50000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 49 080,62550 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 14 560,80715 тыс. рублей; 2024 год - 16 360,20850 тыс. рублей; 2025 год - 18 159,60985 тыс. рублей; краевого бюджета - 44 531 642,08645 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 3 250 519,52144 тыс. рублей; 2016 год - 3 708 882,01751 тыс. рублей; 2017 год - 3851 388,46100 тыс. рублей; 2018 год - 3 779 960,44500 тыс. рублей; 2019 год - 3 526 580,84142 тыс. рублей; 2020 год - 3 436 741,63008 тыс. рублей; 2021 год - 3 943 229,05000 тыс. рублей; 2022 год - 4 081 971,50000 тыс. рублей; 2023 год - 4 805 385,48000 тыс. рублей; 2024 год - 4 983 287,02000 тыс. рублей; 2025 год - 5 163 696,12000 тыс. рублей. |
".
4. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" паспорта подпрограммы 3 "Доступная среда в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 | общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 449 366,70282 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 52 444,88100 тыс. рублей; 2016 год - 34 702,75625 тыс. рублей; 2017 год - 49 361,66037 тыс. рублей; 2018 год - 35 523,18150 тыс. рублей; 2019 год - 33 962,37315 тыс. рублей; 2020 год - 30 382,89794 тыс. рублей; 2021 год - 6 397,74685 тыс. рублей; 2022 год - 4 097,74685 тыс. рублей; 2023 год - 72 502,01927 тыс. рублей; 2024 год - 74 457,84964 тыс. рублей; 2025 год - 55 533,59000 тыс. рублей; в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 119 491,91200 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 28 965,51200 тыс. рублей; 2016 год - 22 869,60000 тыс. рублей; 2017 год - 32 612,90000 тыс. рублей; 2018 год - 11 121,10000 тыс. рублей; 2019 год - 5 871,40000 тыс. рублей; 2020 год - 18 051,40000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; краевого бюджета - 326 171,10946 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 23 479,36900 тыс. рублей; 2016 год - 11 545,42625 тыс. рублей; 2017 год - 13 776,08937 тыс. рублей; 2018 год - 24 302,58010 тыс. рублей; 2019 год - 27 841,31525 тыс. рублей; 2020 год - 12 237,37688 тыс. рублей; 2021 год - 6 397,74685 тыс. рублей; 2022 год - 4 097,74685 тыс. рублей; 2023 год - 72 502,01927 тыс. рублей; 2024 год - 74 457,84964 тыс. рублей; 2025 год - 55 533,59000 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию) 3 703,68136 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 287,73000 тыс. рублей; 2017 год - 2 972,67100 тыс. рублей; 2018 год - 99,50140 тыс. рублей; 2019 год - 249,65790 тыс. рублей; 2020 год - 94,12106 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей. |
".
5. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4" паспорта подпрограммы 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4 | общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 1 648 133,48428 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 111 739,82379 тыс. рублей; 2016 год - 77 995,13244 тыс. рублей; 2017 год - 68 313,17284 тыс. рублей; 2018 год - 400 721,62517 тыс. рублей; 2019 год - 348 473,86004 тыс. рублей; 2020 год - 126 135,80000 тыс. рублей; 2021 год - 104 299,90000 тыс. рублей; 2022 год - 101 249,70000 тыс. рублей; 2023 год - 95 584,06000 тыс. рублей; 2024 год - 102 925,10000 тыс. рублей; 2025 год - 110 695,31000 тыс. рублей; в том числе за счет средств: краевого бюджета - 1 440 599,58428 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 111 274,12379 тыс. рублей; 2016 год - 77 459,23244 тыс. рублей; 2017 год - 67 999,87284 тыс. рублей; 2018 год - 312 830,62517 тыс. рублей; 2019 год - 230 145,86004 тыс. рублей; 2020 год - 126 135,80000 тыс. рублей; 2021 год - 104 299,90000 тыс. рублей; 2022 год - 101 249,70000 тыс. рублей; 2023 год - 95 584,06000 тыс. рублей; 2024 год - 102 925,10000 тыс. рублей; 2025 год - 110 695,31000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) - 207 533,90000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 465,70000 тыс. рублей; 2016 год - 535,90000 тыс. рублей; 2017 год - 313,30000 тыс. рублей; 2018 год - 87 891,00000 тыс. рублей; 2019 год - 118 328,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; |
".
6. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5" паспорта подпрограммы 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5 | общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 199 651,40674 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 22 664,20000 тыс. рублей; 2016 год - 14 694,12506 тыс. рублей; 2017 год - 15 973,28400 тыс. рублей; 2018 год - 22 517,90200 тыс. рублей; 2019 год - 51 103,85232 тыс. рублей; 2020 год - 5 666,58706 тыс. рублей; 2021 год - 5 302,25315 тыс. рублей; 2022 год - 5 302,25315 тыс. рублей; 2023 год - 18 187,31000 тыс. рублей; 2024 год - 19 044,79000 тыс. рублей; 2025 год - 19 194,85000 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 8 214,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 8 214,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; краевого бюджета - 188 072,03874 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 14 450,20000 тыс. рублей; 2016 год - 14 694,12506 тыс. рублей; 2017 год - 15 973,28400 тыс. рублей; 2018 год - 22 517,90200 тыс. рублей; 2019 год - 47 738,48432 тыс. рублей; 2020 год - 5 666,58706 тыс. рублей; 2021 год - 5 302,25315 тыс. рублей; 2022 год - 5 302,25315 тыс. рублей 2023 год - 18 187,31000 тыс. рублей; 2024 год - 19 044,79000 тыс. рублей; 2025 год - 19 194,85000 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию) - 3 365,368 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 3 365,36800 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей. |
".
7. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6" паспорта подпрограммы 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6 | общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 115 216,27811 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 17 880,80000 тыс. рублей; 2016 год - 13 205,82000 тыс. рублей; 2017 год - 972,56000 тыс. рублей; 2018 год - 31 262,91040 тыс. рублей; 2019 год - 45 924,18771 тыс. рублей; 2020 год - 390,00000 тыс. рублей; 2021 год - 335,00000 тыс. рублей; 2022 год - 335,00000 тыс. рублей; 2023 год - 1 634,00000 тыс. рублей; 2024 год - 1 602,00000 тыс. рублей; 2025 год - 1 674,00000 тыс. рублей, в том числе за счет средств: краевого бюджета - 10 291,27811 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 1 424,70000 тыс. рублей; 2016 год - 762,02000 тыс. рублей; 2017 год - 972,56000 тыс. рублей; 2018 год - 796,11040 тыс. рублей; 2019 год - 365,88771 тыс. рублей; 2020 год - 390,00000 тыс. рублей; 2021 год - 335,00000 тыс. рублей; 2022 год - 335,00000 тыс. рублей; 2023 год - 1 634,00000 тыс. рублей; 2024 год - 1 602,00000 тыс. рублей; 2025 год - 1 674,00000 тыс. рублей; Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) - 104 925,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 16 456,10000 тыс. рублей; 2016 год - 12 443,80000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 30 466,80000 тыс. рублей; 2019 год - 45 558,30000 тыс. рублей; 2020 год - - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей. |
".
8. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7" паспорта подпрограммы 7 "Обеспечение реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7 | общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет 23 157 699,19471 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 1 623 875,76580 тыс. рублей; 2016 год - 1 686 554,35000 тыс. рублей; 2017 год - 1 851 716,64316 тыс. рублей; 2018 год - 2 079 668,99574 тыс. рублей; 2019 год - 2 170 479,69708 тыс. рублей; 2020 год - 2 403 028,84016 тыс. рублей; 2021 год - 2 419 138,43000 тыс. рублей; 2022 год - 2 440 701,08000 тыс. рублей; 2023 год - 2 168 269,97723 тыс. рублей; 2024 год - 2 098 455,56684 тыс. рублей; 2025 год - 2 215 809,84870 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 83 446,40000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 286,50000 тыс. рублей; 2016 год - 385,40000 тыс. рублей; 2017 год - 405,40000 тыс. рублей; 2018 год - 426,50000 тыс. рублей; 2019 год - 1 831,50000 тыс. рублей; 2020 год - - 79 169,50000 тыс. рублей; 2021 год - 470,80000 тыс. рублей; 2022 год - 470,80000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; краевого бюджета - 23 072 836,79471 тыс. рублей, из них по годам 2015 год - 1 623 589,26580 тыс. рублей; 2016 год - 1 686 168,95000 тыс. рублей; 2017 год - 1 851 311,24316 тыс. рублей; 2018 год - 2 079 242,49574 тыс. рублей; 2019 год - 2 168 648,19708 тыс. рублей; 2020 год - 2 323 859,34016 тыс. рублей; 2021 год - 2418 667,63000 тыс. рублей; 2022 год - 2 440 230,28000 тыс. рублей; 2023 год - 2 167 797,97723 тыс. рублей; 2024 год - 2 097 983,56684 тыс. рублей; 2025 год - 2215 337,84870 тыс. рублей. |
".
9. Приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции:
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В КАМЧАТСКОМ КРАЕ"
N п/п | Наименование Программы / Подпрограммы / Мероприятия | Код бюджетной классификации | Объем средств на реализацию Программы | ||||||||||||
ГРБС | ВСЕГО | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае" | Всего | 87 410 353,23637 | 6 240 804,70214 | 6 834 385,07595 | 7 143 496,86433 | 7 656 596,48981 | 8 172 940,71172 | 9 508 574,75524 | 9 303 329,68000 | 10 319 649,28000 | 7 233 004,03365 | 7 353 302,13498 | 7 644 269,50855 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 87 329 290,30947 | 6 240 804,70214 | 6 834 385,07595 | 7 143 496,86433 | 7 626 030,18841 | 8 172 940,71172 | 9 508 574,75524 | 9 303 329,68000 | 10 319 649,28000 | 7 217 971,22650 | 7 336 469,92648 | 7 625 637,89870 | |||
за счет средств федерального бюджета | 16 927 721,12652 | 1 164 936,67211 | 1 286 526,39645 | 1 305 349,02796 | 1 280 539,73000 | 1 935 082,50000 | 3 543 554,90000 | 2 776 266,20000 | 3 635 465,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 50 496,62550 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 15 032,80715 | 16 832,20850 | 18 631,60985 | |||
за счет средств краевого бюджета | 70 112 244,93499 | 5 058 854,53003 | 5 534 495,74950 | 5 834 774,76537 | 6 257 511,15841 | 6 070 356,88582 | 5 964 925,73418 | 6 527 063,48000 | 6 684 183,58000 | 7 217 971,22650 | 7 336 469,92648 | 7 625 637,89870 | |||
за счет средств местных бюджетов | 7 069,04936 | 0,00000 | 287,73000 | 2 972,67100 | 99,50140 | 3 615,02590 | 94,12106 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 207 896,50000 | 557,40000 | 631,40000 | 400,40000 | 87 979,30000 | 118 328,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств фонда социального страхования Российской Федерации | 104 925,00000 | 16 456,10000 | 12 443,80000 | 0,00000 | 30 466,80000 | 45 558,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1. | Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае" | Всего | 1 465 812,24324 | 34 209,05000 | 35 079,47824 | 33 440,35500 | 37 949,30000 | 80 435,60000 | 89 323,60000 | 82 181,20000 | 899 637,50000 | 56 880,38000 | 57 169,60000 | 59 506,18000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 1 465 812,24324 | 34 209,05000 | 35 079,47824 | 33 440,35500 | 37 949,30000 | 80 435,60000 | 89 323,60000 | 82 181,20000 | 899 637,50000 | 56 880,38000 | 57 169,60000 | 59 506,18000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 922 817,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11399,30000 | 29 428,60000 | 33 349,30000 | 848 640,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
812 | 819 222,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 819 222,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 103 594,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11399,30000 | 29 428,60000 | 33 349,30000 | 29 417,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 542 632,04324 | 34 117,35000 | 34 983,97824 | 33 353,25500 | 37 861,00000 | 69 036,30000 | 59 895,00000 | 48 831,90000 | 50 997,10000 | 56 880,38000 | 57 169,60000 | 59 506,18000 | |||
813 | 250,00000 | 120,00000 | 130,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 483 911,77824 | 29 643,70000 | 29 896,77824 | 29 825,30000 | 32 651,00000 | 63 070,00000 | 55 205,00000 | 45 381,90000 | 46 147,10000 | 49 720,00000 | 50 680,00000 | 51 691,00000 | |||
816 | 11 759,30000 | 1 062,00000 | 2 371,30000 | 1 341,00000 | 670,00000 | 625,00000 | 550,00000 | 550,00000 | 550,00000 | 1 180,00000 | 1 350,00000 | 1 510,00000 | |||
846 | 21 736,95500 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 1 736,95500 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | |||
847 | 24 974,01000 | 1 291,65000 | 585,90000 | 450,00000 | 2 540,00000 | 3 341,30000 | 2 140,00000 | 900,00000 | 2 300,00000 | 3 980,38000 | 3 139,60000 | 4 305,18000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 362,60000 | 91,70000 | 95,50000 | 87,10000 | 88,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.1. | Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае | Всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.2. | Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста | Всего | 21 736,95500 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 1 736,95500 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 21 736,95500 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 1 736,95500 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 21 736,95500 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 1 736,95500 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | |||
815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
846 | 21 736,95500 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 1 736,95500 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.3. | Укрепление здоровья граждан пожилого возраста | Всего | 484 850,88824 | 30 543,65000 | 30 221,77824 | 29 995,00000 | 34 813,00000 | 59 341,30000 | 45 880,00000 | 45 725,00000 | 47 940,00000 | 52 615,38000 | 52 794,60000 | 54 981,18000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 484 850,88824 | 30 543,65000 | 30 221,77824 | 29 995,00000 | 34 813,00000 | 59 341,30000 | 45 880,00000 | 45 725,00000 | 47 940,00000 | 52 615,38000 | 52 794,60000 | 54 981,18000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 484 850,88824 | 30 543,65000 | 30 221,77824 | 29 995,00000 | 34 813,00000 | 59 341,30000 | 45 880,00000 | 45 725,00000 | 47 940,00000 | 52 615,38000 | 52 794,60000 | 54 981,18000 | |||
815 | 459 876,87824 | 29 252,00000 | 29 635,87824 | 29 545,00000 | 32 273,00000 | 56 000,00000 | 43 740,00000 | 44 825,00000 | 45 640,00000 | 48 635,00000 | 49 655,00000 | 50 676,00000 | |||
847 | 24 974,01000 | 1 291,65000 | 585,90000 | 450,00000 | 2 540,00000 | 3 341,30000 | 2 140,00000 | 900,00000 | 2 300,00000 | 3 980,38000 | 3 139,60000 | 4 305,18000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.4. | Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста | Всего | 7 810,50000 | 681,40000 | 992,40000 | 802,40000 | 579,30000 | 475,00000 | 400,00000 | 400,00000 | 400,00000 | 960,00000 | 1 000,00000 | 1 120,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 7 810,50000 | 681,40000 | 992,40000 | 802,40000 | 579,30000 | 475,00000 | 400,00000 | 400,00000 | 400,00000 | 960,00000 | 1 000,00000 | 1 120,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 7 447,90000 | 589,70000 | 896,90000 | 715,30000 | 491,00000 | 475,00000 | 400,00000 | 400,00000 | 400,00000 | 960,00000 | 1 000,00000 | 1 120,00000 | |||
813 | 250,00000 | 120,00000 | 130,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 619,90000 | 91,70000 | 16,90000 | 15,30000 | 16,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 210,00000 | 150,00000 | 120,00000 | |||
816 | 6 578,00000 | 378,00000 | 750,00000 | 700,00000 | 475,00000 | 475,00000 | 400,00000 | 400,00000 | 400,00000 | 750,00000 | 850,00000 | 1 000,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 362,60000 | 91,70000 | 95,50000 | 87,10000 | 88,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 362,60000 | 91,70000 | 95,50000 | 87,10000 | 88,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
1.5. | Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста | Всего | 18 787,30000 | 934,00000 | 1 785,30000 | 891,00000 | 557,00000 | 565,00000 | 9 380,00000 | 370,00000 | 360,00000 | 1 260,00000 | 1 330,00000 | 1 355,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 18 787,30000 | 934,00000 | 1 785,30000 | 891,00000 | 557,00000 | 565,00000 | 9 380,00000 | 370,00000 | 360,00000 | 1 260,00000 | 1 330,00000 | 1 355,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 18 787,30000 | 934,00000 | 1 785,30000 | 891,00000 | 557,00000 | 565,00000 | 9 380,00000 | 370,00000 | 360,00000 | 1 260,00000 | 1 330,00000 | 1 355,00000 | |||
815 | 13 606,00000 | 250,00000 | 164,00000 | 250,00000 | 362,00000 | 415,00000 | 9 230,00000 | 220,00000 | 210,00000 | 830,00000 | 830,00000 | 845,00000 | |||
816 | 5181,30000 | 684,00000 | 1 621,30000 | 641,00000 | 195,00000 | 150,00000 | 150,00000 | 150,00000 | 150,00000 | 430,00000 | 500,00000 | 510,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
1.6. | Научно-методическое и информационное обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста | Всего | 2 085,00000 | 50,00000 | 80,00000 | 15,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 800,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 45,00000 | 45,00000 | 50,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 2 085,00000 | 50,00000 | 80,00000 | 15,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 800,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 45,00000 | 45,00000 | 50,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 2 085,00000 | 50,00000 | 80,00000 | 15,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 800,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 45,00000 | 45,00000 | 50,00000 | |||
815 | 2 085,00000 | 50,00000 | 80,00000 | 15,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 800,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 45,00000 | 45,00000 | 50,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0 00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 00000 | 0,00000 | 0 00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.РЗ | Региональный проект "Старшее поколение" | Всего | 930 541,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 18 054,30000 | 29 863,60000 | 33 686,20000 | 848 937,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 930 541,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 18 054,30000 | 29 863,60000 | 33 686,20000 | 848 937,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 922 817,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11 399,30000 | 29 428,60000 | 33 349,30000 | 848 640,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
812 | 819 222,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 819 222,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 103 594,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11 399,30000 | 29 428,60000 | 33 349,30000 | 29 417,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 7 724,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 655,00000 | 435,00000 | 336,90000 | 297,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 7 724,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 655,00000 | 435,00000 | 336,90000 | 297,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
2. | Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" | Всего | 60 374 473,92647 | 4 377 990,18155 | 4 972 153,41396 | 5 123 719,18896 | 5 048 952,57500 | 5 442 561,14142 | 6 853 647,03008 | 6 685 675,15000 | 6 868 326,00000 | 4 819 946,28715 | 4 999 647,22850 | 5 181 855,72985 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 60 325 393,30097 | 4 377 990,18155 | 4 972 153,41396 | 5 123 719,18896 | 5 048 952,57500 | 5 442 561,14142 | 6 853 647,03008 | 6 685 675,15000 | 6 868 326,00000 | 4 805 385,48000 | 4 983 287,02000 | 5 163 696,12000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 815 | 15 793 751,21452 | 1 127 470,66011 | 1 263 271,39645 | 1 272 330,72796 | 1 268 992,13000 | 1 915 980,30000 | 3 416 905,40000 | 2 742 446,10000 | 2 786 354,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 815 | 49 080,62550 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 14 560,80715 | 16 360,20850 | 18 159,60985 | ||
за счет средств краевого бюджета | 44 531 642,08645 | 3 250 519,52144 | 3 708 882,01751 | 3 851 388,46100 | 3 779 960,44500 | 3 526 580,84142 | 3 436 741,63008 | 3 943 229,05000 | 4 081 971,50000 | 4 805 385,48000 | 4 983 287,02000 | 5 163 696,12000 | |||
815 | 42 714 797,43950 | 3 142 143,14104 | 3 567 193,75096 | 3 681 388,46100 | 3 634 960,44500 | 3 349 580,84142 | 3 231 782,63008 | 3 730 081,05000 | 3 860 298,50000 | 4 660 385,48000 | 4 838 287,02000 | 5 018 696,12000 | |||
810 | 1 816 844,64695 | 108 376,38040 | 141 688,26655 | 170 000,00000 | 145 000,00000 | 177 000,00000 | 204 959,00000 | 213 148,00000 | 221 673,00000 | 145 000,00000 | 145 000,00000 | 145 000,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
2.1. | Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством | Всего | 9 619 137,45922 | 836 995,48500 | 1 027 573,99422 | 1 173 500,91400 | 1 065 651,43000 | 1 139 196,10000 | 1 119749,43600 | 1 285 441,00000 | 1 256 447,60000 | 230 299,20000 | 238 170,50000 | 246 111,80000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 9 619 137,45922 | 836 995,48500 | 1 027 573,99422 | 1 173 500,91400 | 1 065 651,43000 | 1 139 196,10000 | 1 119749,43600 | 1 285 441,00000 | 1 256 447,60000 | 230 299,20000 | 238 170,50000 | 246 111,80000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 815 | 7 188 603,85400 | 731 508,31000 | 817 624,00000 | 848 804,71400 | 743 397,53000 | 933 719,60000 | 1 070 732,40000 | 1 040 435,20000 | 1 002 382,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 2 430 533,60522 | 105 487,17500 | 209 949,99422 | 324 696,20000 | 322 253,90000 | 205 476,50000 | 49 017,03600 | 245 005,80000 | 254 065,50000 | 230 299,20000 | 238 170,50000 | 246 111,80000 | |||
815 | 2 430 533,60522 | 105 487,17500 | 209 949,99422 | 324 696,20000 | 322 253,90000 | 205 476,50000 | 49 017,03600 | 245 005,80000 | 254 065,50000 | 230 299,20000 | 238 170,50000 | 246 111,80000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
2.2. | Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края | Всего | 21 498 503,58744 | 1 673 309,63271 | 1 783 376,26800 | 1 764 570,05335 | 1 721 144,33000 | 1 794 268,54480 | 1 662 309,13308 | 2 021 816,90000 | 2 099 998,50000 | 2 250 258,90715 | 2 325 905,40850 | 2 401 545,90985 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 21449 422,96194 | 1 673 309,63271 | 1 783 376,26800 | 1 764 570,05335 | 1 721 144,33000 | 1 794 268,54480 | 1 662 309,13308 | 2 021 816,90000 | 2 099 998,50000 | 2 235 698,10000 | 2 309 545,20000 | 2 383 386,30000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 32 005,92235 | 0,00000 | 4 191,02100 | 7 363,20135 | 5 563,80000 | 3 117,20000 | 3 920,20000 | 3 995,20000 | 3 855,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 49 080,62550 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 14 560,80715 | 16 360,20850 | 18 159,60985 | |||
за счет средств краевого бюджета | 21 417 417,03959 | 1 673 309,63271 | 1 779 185,24700 | 1 757 206,85200 | 1 715 580,53000 | 1 791 151,34480 | 1 658 388,93308 | 2 017 821,70000 | 2 096 143,20000 | 2 235 698,10000 | 2 309 545,20000 | 2 383 386,30000 | |||
815 | 21 417 417,03959 | 1 673 309,63271 | 1 779 185,24700 | 1 757 206,85200 | 1 715 580,53000 | 1 791 151,34480 | 1 658 388,93308 | 2 017 821,70000 | 2 096 143,20000 | 2 235 698,10000 | 2 309 545,20000 | 2 383 386,30000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
2.3. | Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | Всего | 5 960 854,22260 | 489 659,04330 | 537 368,30230 | 533 804,44900 | 532 722,99500 | 493 804,85300 | 519 519,25000 | 512 996,95000 | 520 826,90000 | 598 556,74000 | 606 717,16000 | 614 877,58000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 5 960 854,22260 | 489 659,04330 | 537 368,30230 | 533 804,44900 | 532 722,99500 | 493 804,85300 | 519 519,25000 | 512 996,95000 | 520 826,90000 | 598 556,74000 | 606 717,16000 | 614 877,58000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 815 | 3 112,78845 | 1 686,15011 | 1 426,63834 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 5 957 741,43415 | 487 972,89319 | 535 941,66396 | 533 804,44900 | 532 722,99500 | 493 804,85300 | 519 519,25000 | 512 996,95000 | 520 826,90000 | 598 556,74000 | 606 717,16000 | 614 877,58000 | |||
815 | 5 957 741,43415 | 487 972,89319 | 535 941,66396 | 533 804,44900 | 532 722,99500 | 493 804,85300 | 519 519,25000 | 512 996,95000 | 520 826,90000 | 598 556,74000 | 606 717,16000 | 614 877,58000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |