Недействующий


ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 сентября 2020 года N 370-П


О внесении изменений в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае", утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 N 548-П

____________________________________________________________________
Утратил силу с 01.01.2024 на основании Постановления Правительства Камчатского края от 28.12.2023 N 697-П.
____________________________________________________________________



ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:


1. Внести в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае", утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 N 548-П, изменения согласно приложению к настоящему Постановлению.


2. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.



Врио председателя Правительства -
первого вице-губернатора
Камчатского края
А.О.КУЗНЕЦОВ



Приложение
к Постановлению Правительства
Камчатского края
от 22.09.2020 N 370-П



ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В КАМЧАТСКОМ КРАЕ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 29.11.2013 N 548-П (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)


1. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:


"

Объемы бюджетных ассигнований Программы

общий объем финансирования Программы составляет 87 410 353,23637 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 6 240 804,70214 тыс. рублей;

2016 год - 6 834 385,07595 тыс. рублей;

2017 год - 7 143 496,86433 тыс. рублей;

2018 год - 7 656 596,48981 тыс. рублей;

2019 год - 8 172 940,71172 тыс. рублей;

2020 год - 9 508 574,75524 тыс. рублей;

2021 год - 9 303 329,68000 тыс. рублей;

2022 год - 10 319 649,28000 тыс. рублей;

2023 год - 7 233 004,03365 тыс. рублей;

2024 год - 7 353 302,13498 тыс. рублей;

2025 год - 7 644 269,50855 тыс. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) -

16 927 721,12652 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 1 164 936,67211 тыс. рублей;

2016 год - 1 286 526,39645 тыс. рублей;

2017 год - 1 305 349,02796 тыс. рублей;

2018 год - 1 280 539,73000 тыс. рублей;

2019 год - 1 935 082,50000 тыс. рублей;

2020 год - 3 543 554,90000 тыс. рублей;

2021 год - 2 776 266,20000 тыс. рублей;

2022 год - 3 635 465,70000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

федерального бюджета (по согласованию)

планируемые объемы - 50 496,62550 тыс. рублей,

из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 15 032,80715 тыс. рублей;

2024 год - 16 832,20850 тыс. рублей;

2025 год - 18 631,60985 тыс. рублей;

краевого бюджета - 70 112 244,93499 тыс. рублей,

из них по годам:

2015 год - 5 058 854,53003 тыс. рублей;

2016 год - 5 534 495,74950 тыс. рублей;

2017 год - 5 834 774,76537 тыс. рублей;

2018 год - 6 257 511,15841 тыс. рублей;

2019 год - 6 070 356,88582 тыс. рублей;

2020 год - 5 964 925,73418 тыс. рублей;

2021 год - 6 527 063,48000 тыс. рублей;

2022 год - 6 684 183,58000 тыс. рублей;

2023 год - 7 217 971,22650 тыс. рублей;

2024 год - - 7 336 469,92648 тыс. рублей;

2025 год - - 7 625 637,89870 тыс. рублей;

местных бюджетов (по согласованию) -

7 069,04936 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 287,73000 тыс. рублей;

2017 год - 2 972,67100 тыс. рублей;

2018 год - 99,50140 тыс. рублей;

2019 год - 3 615,02590 тыс. рублей;

2020 год - 94,12106 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

внебюджетных источников (по согласованию) -

207 896,500000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 557,40000 тыс. рублей;

2016 год - 631,40000 тыс. рублей;

2017 год - 400,40000 тыс. рублей;

2018 год - 87 979,30000 тыс. рублей;

2019 год - 118 328,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

Фонда социального страхования Российской

Федерации (по согласованию) - 104 925,00000 тыс.

рублей, из них по годам:

2015 год - 16 456,10000 тыс. рублей;

2016 год - 12 443,80000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 30 466,80000 тыс. рублей;

2019 год - 45 558,30000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей.

".


2. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" паспорта подпрограммы 1 "Старшее поколение в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:


"

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1

общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 1 465 812,24324 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 34 209,05000 тыс. рублей;

2016 год - 35 079,47824 тыс. рублей;

2017 год - 33 440,35500 тыс. рублей;

2018 год - 37 949,30000 тыс. рублей;

2019 год - 80 435,60000 тыс. рублей;

2020 год - 89 323,60000 тыс. рублей;

2021 год - 82 181,20000 тыс. рублей;

2022 год - 899 637,50000 тыс. рублей;

2023 год - 56 880,38000 тыс. рублей;

2024 год - 57 169,60000 тыс. рублей;

2025 год - 59 506,18000 тыс. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию)

- 922 817,60000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 11 399,30000 тыс. рублей;

2020 год - 29 428,60000 тыс. рублей;

2021 год - 33 349,30000 тыс. рублей;

2022 год - 848 640,40000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

краевого бюджета - 542 632,04324 тыс. рублей,

из них по годам:

2015 год - 34 117,35000 тыс. рублей;

2016 год - 34 983,97824 тыс. рублей;

2017 год - 33 353,25500 тыс. рублей;

2018 год - 37 861,00000 тыс. рублей;

2019 год - 69 036,30000 тыс. рублей;

2020 год - 59 895,00000 тыс. рублей;

2021 год - 48 831,90000 тыс. рублей;

2022 год - 50 997,10000 тыс. рублей;

2023 год - 56 880,38000 тыс. рублей;

2024 год - 57 169,60000 тыс. рублей;

2025 год - 59 506,18000 тыс. рублей;

внебюджетных источников (по согласованию)

- 362,60000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 91,70000 тыс. рублей;

2016 год - 95,50000 тыс. рублей;

2017 год - 87,10000 тыс. рублей;

2018 год - 88,30000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - - 0,00000 тыс. рублей;

внебюджетных источников (по согласованию)

планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей, из них

по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей.

".


3. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" паспорта подпрограммы 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:


"

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2

общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 60 374 473,92647 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 4 377 990,18155 тыс. рублей;

2016 год - 4 972 153,41396 тыс. рублей;

2017 год - 5 123 719,18896 тыс. рублей;

2018 год - 5 048 952,57500 тыс. рублей;

2019 год - 5 442 561,14142 тыс. рублей;

2020 год - 6 853 647,03008 тыс. рублей;

2021 год - 6 685 675,15000 тыс. рублей;

2022 год - 6 868 326,00000 тыс. рублей;

2023 год - 4 819 946,28715 тыс. рублей;

2024 год - 4 999 647,22850 тыс. рублей;

2025 год - 5 181 855,72985 тыс. рублей;

в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию)

- 15 793 751,21452 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 1 127 470,66011 тыс. рублей;

2016 год - 1263 271,39645 тыс. рублей;

2017 год - 1 272 330,72796 тыс. рублей;

2018 год - 1268 992,13000 тыс. рублей;

2019 год - 1915 980,30000 тыс. рублей;

2020 год - 3 416 905,40000 тыс. рублей;

2021 год - 2 742 446,10000 тыс. рублей;

2022 год - 2 786 354,50000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 49 080,62550 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 14 560,80715 тыс. рублей;

2024 год - 16 360,20850 тыс. рублей;

2025 год - 18 159,60985 тыс. рублей;

краевого бюджета - 44 531 642,08645 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 3 250 519,52144 тыс. рублей;

2016 год - 3 708 882,01751 тыс. рублей;

2017 год - 3851 388,46100 тыс. рублей;

2018 год - 3 779 960,44500 тыс. рублей;

2019 год - 3 526 580,84142 тыс. рублей;

2020 год - 3 436 741,63008 тыс. рублей;

2021 год - 3 943 229,05000 тыс. рублей;

2022 год - 4 081 971,50000 тыс. рублей;

2023 год - 4 805 385,48000 тыс. рублей;

2024 год - 4 983 287,02000 тыс. рублей;

2025 год - 5 163 696,12000 тыс. рублей.

".


4. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" паспорта подпрограммы 3 "Доступная среда в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:


"

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3

общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 449 366,70282 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 52 444,88100 тыс. рублей;

2016 год - 34 702,75625 тыс. рублей;

2017 год - 49 361,66037 тыс. рублей;

2018 год - 35 523,18150 тыс. рублей;

2019 год - 33 962,37315 тыс. рублей;

2020 год - 30 382,89794 тыс. рублей;

2021 год - 6 397,74685 тыс. рублей;

2022 год - 4 097,74685 тыс. рублей;

2023 год - 72 502,01927 тыс. рублей;

2024 год - 74 457,84964 тыс. рублей;

2025 год - 55 533,59000 тыс. рублей;

в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию)

- 119 491,91200 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 28 965,51200 тыс. рублей;

2016 год - 22 869,60000 тыс. рублей;

2017 год - 32 612,90000 тыс. рублей;

2018 год - 11 121,10000 тыс. рублей;

2019 год - 5 871,40000 тыс. рублей;

2020 год - 18 051,40000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

краевого бюджета - 326 171,10946 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 23 479,36900 тыс. рублей;

2016 год - 11 545,42625 тыс. рублей;

2017 год - 13 776,08937 тыс. рублей;

2018 год - 24 302,58010 тыс. рублей;

2019 год - 27 841,31525 тыс. рублей;

2020 год - 12 237,37688 тыс. рублей;

2021 год - 6 397,74685 тыс. рублей;

2022 год - 4 097,74685 тыс. рублей;

2023 год - 72 502,01927 тыс. рублей;

2024 год - 74 457,84964 тыс. рублей;

2025 год - 55 533,59000 тыс. рублей;

местных бюджетов (по согласованию)

3 703,68136 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 287,73000 тыс. рублей;

2017 год - 2 972,67100 тыс. рублей;

2018 год - 99,50140 тыс. рублей;

2019 год - 249,65790 тыс. рублей;

2020 год - 94,12106 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей.

".


5. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4" паспорта подпрограммы 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:


"

Объемы бюджетных

ассигнований

Подпрограммы 4

общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 1 648 133,48428 тыс. рублей, из них по

годам:

2015 год - 111 739,82379 тыс. рублей;

2016 год - 77 995,13244 тыс. рублей;

2017 год - 68 313,17284 тыс. рублей;

2018 год - 400 721,62517 тыс. рублей;

2019 год - 348 473,86004 тыс. рублей;

2020 год - 126 135,80000 тыс. рублей;

2021 год - 104 299,90000 тыс. рублей;

2022 год - 101 249,70000 тыс. рублей;

2023 год - 95 584,06000 тыс. рублей;

2024 год - 102 925,10000 тыс. рублей;

2025 год - 110 695,31000 тыс. рублей;

в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 1 440 599,58428 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 111 274,12379 тыс. рублей;

2016 год - 77 459,23244 тыс. рублей;

2017 год - 67 999,87284 тыс. рублей;

2018 год - 312 830,62517 тыс. рублей;

2019 год - 230 145,86004 тыс. рублей;

2020 год - 126 135,80000 тыс. рублей;

2021 год - 104 299,90000 тыс. рублей;

2022 год - 101 249,70000 тыс. рублей;

2023 год - 95 584,06000 тыс. рублей;

2024 год - 102 925,10000 тыс. рублей;

2025 год - 110 695,31000 тыс. рублей;

внебюджетных источников (по согласованию) -

207 533,90000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 465,70000 тыс. рублей;

2016 год - 535,90000 тыс. рублей;

2017 год - 313,30000 тыс. рублей;

2018 год - 87 891,00000 тыс. рублей;

2019 год - 118 328,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

внебюджетных источников (по согласованию)

планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

".


6. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5" паспорта подпрограммы 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций" изложить в следующей редакции:


"

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5

общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 199 651,40674 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 22 664,20000 тыс. рублей;

2016 год - 14 694,12506 тыс. рублей;

2017 год - 15 973,28400 тыс. рублей;

2018 год - 22 517,90200 тыс. рублей;

2019 год - 51 103,85232 тыс. рублей;

2020 год - 5 666,58706 тыс. рублей;

2021 год - 5 302,25315 тыс. рублей;

2022 год - 5 302,25315 тыс. рублей;

2023 год - 18 187,31000 тыс. рублей;

2024 год - 19 044,79000 тыс. рублей;

2025 год - 19 194,85000 тыс. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию)

- 8 214,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 8 214,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

краевого бюджета - 188 072,03874 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 14 450,20000 тыс. рублей;

2016 год - 14 694,12506 тыс. рублей;

2017 год - 15 973,28400 тыс. рублей;

2018 год - 22 517,90200 тыс. рублей;

2019 год - 47 738,48432 тыс. рублей;

2020 год - 5 666,58706 тыс. рублей;

2021 год - 5 302,25315 тыс. рублей;

2022 год - 5 302,25315 тыс. рублей

2023 год - 18 187,31000 тыс. рублей;

2024 год - 19 044,79000 тыс. рублей;

2025 год - 19 194,85000 тыс. рублей;

местных бюджетов (по согласованию)

- 3 365,368 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 3 365,36800 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей.

".


7. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6" паспорта подпрограммы 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:


"

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6

общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 115 216,27811 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 17 880,80000 тыс. рублей;

2016 год - 13 205,82000 тыс. рублей;

2017 год - 972,56000 тыс. рублей;

2018 год - 31 262,91040 тыс. рублей;

2019 год - 45 924,18771 тыс. рублей;

2020 год - 390,00000 тыс. рублей;

2021 год - 335,00000 тыс. рублей;

2022 год - 335,00000 тыс. рублей;

2023 год - 1 634,00000 тыс. рублей;

2024 год - 1 602,00000 тыс. рублей;

2025 год - 1 674,00000 тыс. рублей,

в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 10 291,27811 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 1 424,70000 тыс. рублей;

2016 год - 762,02000 тыс. рублей;

2017 год - 972,56000 тыс. рублей;

2018 год - 796,11040 тыс. рублей;

2019 год - 365,88771 тыс. рублей;

2020 год - 390,00000 тыс. рублей;

2021 год - 335,00000 тыс. рублей;

2022 год - 335,00000 тыс. рублей;

2023 год - 1 634,00000 тыс. рублей;

2024 год - 1 602,00000 тыс. рублей;

2025 год - 1 674,00000 тыс. рублей;

Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) - 104 925,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 16 456,10000 тыс. рублей;

2016 год - 12 443,80000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 30 466,80000 тыс. рублей;

2019 год - 45 558,30000 тыс. рублей;

2020 год - - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей.

".


8. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7" паспорта подпрограммы 7 "Обеспечение реализации Программы" изложить в следующей редакции:


"

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7

общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет 23 157 699,19471 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 1 623 875,76580 тыс. рублей;

2016 год - 1 686 554,35000 тыс. рублей;

2017 год - 1 851 716,64316 тыс. рублей;

2018 год - 2 079 668,99574 тыс. рублей;

2019 год - 2 170 479,69708 тыс. рублей;

2020 год - 2 403 028,84016 тыс. рублей;

2021 год - 2 419 138,43000 тыс. рублей;

2022 год - 2 440 701,08000 тыс. рублей;

2023 год - 2 168 269,97723 тыс. рублей;

2024 год - 2 098 455,56684 тыс. рублей;

2025 год - 2 215 809,84870 тыс. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) -

83 446,40000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 286,50000 тыс. рублей;

2016 год - 385,40000 тыс. рублей;

2017 год - 405,40000 тыс. рублей;

2018 год - 426,50000 тыс. рублей;

2019 год - 1 831,50000 тыс. рублей;

2020 год - - 79 169,50000 тыс. рублей;

2021 год - 470,80000 тыс. рублей;

2022 год - 470,80000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

краевого бюджета - 23 072 836,79471 тыс. рублей,

из них по годам

2015 год - 1 623 589,26580 тыс. рублей;

2016 год - 1 686 168,95000 тыс. рублей;

2017 год - 1 851 311,24316 тыс. рублей;

2018 год - 2 079 242,49574 тыс. рублей;

2019 год - 2 168 648,19708 тыс. рублей;

2020 год - 2 323 859,34016 тыс. рублей;

2021 год - 2418 667,63000 тыс. рублей;

2022 год - 2 440 230,28000 тыс. рублей;

2023 год - 2 167 797,97723 тыс. рублей;

2024 год - 2 097 983,56684 тыс. рублей;

2025 год - 2215 337,84870 тыс. рублей.

".


9. Приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции:



"Приложение 3
к Программе



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В КАМЧАТСКОМ КРАЕ"

N п/п

Наименование Программы / Подпрограммы / Мероприятия

Код бюджетной классификации

Объем средств на реализацию Программы

ГРБС

ВСЕГО

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"

Всего

87 410 353,23637

6 240 804,70214

6 834 385,07595

7 143 496,86433

7 656 596,48981

8 172 940,71172

9 508 574,75524

9 303 329,68000

10 319 649,28000

7 233 004,03365

7 353 302,13498

7 644 269,50855

Всего без учета планируемых объемов обязательств

87 329 290,30947

6 240 804,70214

6 834 385,07595

7 143 496,86433

7 626 030,18841

8 172 940,71172

9 508 574,75524

9 303 329,68000

10 319 649,28000

7 217 971,22650

7 336 469,92648

7 625 637,89870

за счет средств федерального бюджета

16 927 721,12652

1 164 936,67211

1 286 526,39645

1 305 349,02796

1 280 539,73000

1 935 082,50000

3 543 554,90000

2 776 266,20000

3 635 465,70000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

50 496,62550

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

15 032,80715

16 832,20850

18 631,60985

за счет средств краевого бюджета

70 112 244,93499

5 058 854,53003

5 534 495,74950

5 834 774,76537

6 257 511,15841

6 070 356,88582

5 964 925,73418

6 527 063,48000

6 684 183,58000

7 217 971,22650

7 336 469,92648

7 625 637,89870

за счет средств местных бюджетов

7 069,04936

0,00000

287,73000

2 972,67100

99,50140

3 615,02590

94,12106

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

207 896,50000

557,40000

631,40000

400,40000

87 979,30000

118 328,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств фонда социального страхования Российской Федерации

104 925,00000

16 456,10000

12 443,80000

0,00000

30 466,80000

45 558,30000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.

Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"

Всего

1 465 812,24324

34 209,05000

35 079,47824

33 440,35500

37 949,30000

80 435,60000

89 323,60000

82 181,20000

899 637,50000

56 880,38000

57 169,60000

59 506,18000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

1 465 812,24324

34 209,05000

35 079,47824

33 440,35500

37 949,30000

80 435,60000

89 323,60000

82 181,20000

899 637,50000

56 880,38000

57 169,60000

59 506,18000

за счет средств федерального бюджета

922 817,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

11399,30000

29 428,60000

33 349,30000

848 640,40000

0,00000

0,00000

0,00000

812

819 222,90000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

819 222,90000

0,00000

0,00000

0,00000

815

103 594,70000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

11399,30000

29 428,60000

33 349,30000

29 417,50000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

542 632,04324

34 117,35000

34 983,97824

33 353,25500

37 861,00000

69 036,30000

59 895,00000

48 831,90000

50 997,10000

56 880,38000

57 169,60000

59 506,18000

813

250,00000

120,00000

130,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

483 911,77824

29 643,70000

29 896,77824

29 825,30000

32 651,00000

63 070,00000

55 205,00000

45 381,90000

46 147,10000

49 720,00000

50 680,00000

51 691,00000

816

11 759,30000

1 062,00000

2 371,30000

1 341,00000

670,00000

625,00000

550,00000

550,00000

550,00000

1 180,00000

1 350,00000

1 510,00000

846

21 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

1 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

847

24 974,01000

1 291,65000

585,90000

450,00000

2 540,00000

3 341,30000

2 140,00000

900,00000

2 300,00000

3 980,38000

3 139,60000

4 305,18000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

362,60000

91,70000

95,50000

87,10000

88,30000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.1.

Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2.

Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста

Всего

21 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

1 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

21 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

1 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

21 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

1 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

846

21 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

1 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3.

Укрепление здоровья граждан пожилого возраста

Всего

484 850,88824

30 543,65000

30 221,77824

29 995,00000

34 813,00000

59 341,30000

45 880,00000

45 725,00000

47 940,00000

52 615,38000

52 794,60000

54 981,18000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

484 850,88824

30 543,65000

30 221,77824

29 995,00000

34 813,00000

59 341,30000

45 880,00000

45 725,00000

47 940,00000

52 615,38000

52 794,60000

54 981,18000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

484 850,88824

30 543,65000

30 221,77824

29 995,00000

34 813,00000

59 341,30000

45 880,00000

45 725,00000

47 940,00000

52 615,38000

52 794,60000

54 981,18000

815

459 876,87824

29 252,00000

29 635,87824

29 545,00000

32 273,00000

56 000,00000

43 740,00000

44 825,00000

45 640,00000

48 635,00000

49 655,00000

50 676,00000

847

24 974,01000

1 291,65000

585,90000

450,00000

2 540,00000

3 341,30000

2 140,00000

900,00000

2 300,00000

3 980,38000

3 139,60000

4 305,18000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.4.

Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста

Всего

7 810,50000

681,40000

992,40000

802,40000

579,30000

475,00000

400,00000

400,00000

400,00000

960,00000

1 000,00000

1 120,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

7 810,50000

681,40000

992,40000

802,40000

579,30000

475,00000

400,00000

400,00000

400,00000

960,00000

1 000,00000

1 120,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

7 447,90000

589,70000

896,90000

715,30000

491,00000

475,00000

400,00000

400,00000

400,00000

960,00000

1 000,00000

1 120,00000

813

250,00000

120,00000

130,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

619,90000

91,70000

16,90000

15,30000

16,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

210,00000

150,00000

120,00000

816

6 578,00000

378,00000

750,00000

700,00000

475,00000

475,00000

400,00000

400,00000

400,00000

750,00000

850,00000

1 000,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

362,60000

91,70000

95,50000

87,10000

88,30000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

362,60000

91,70000

95,50000

87,10000

88,30000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.5.

Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста

Всего

18 787,30000

934,00000

1 785,30000

891,00000

557,00000

565,00000

9 380,00000

370,00000

360,00000

1 260,00000

1 330,00000

1 355,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

18 787,30000

934,00000

1 785,30000

891,00000

557,00000

565,00000

9 380,00000

370,00000

360,00000

1 260,00000

1 330,00000

1 355,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

18 787,30000

934,00000

1 785,30000

891,00000

557,00000

565,00000

9 380,00000

370,00000

360,00000

1 260,00000

1 330,00000

1 355,00000

815

13 606,00000

250,00000

164,00000

250,00000

362,00000

415,00000

9 230,00000

220,00000

210,00000

830,00000

830,00000

845,00000

816

5181,30000

684,00000

1 621,30000

641,00000

195,00000

150,00000

150,00000

150,00000

150,00000

430,00000

500,00000

510,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0 00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.6.

Научно-методическое и информационное обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста

Всего

2 085,00000

50,00000

80,00000

15,00000

0,00000

0,00000

1 800,00000

0,00000

0,00000

45,00000

45,00000

50,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

2 085,00000

50,00000

80,00000

15,00000

0,00000

0,00000

1 800,00000

0,00000

0,00000

45,00000

45,00000

50,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

2 085,00000

50,00000

80,00000

15,00000

0,00000

0,00000

1 800,00000

0,00000

0,00000

45,00000

45,00000

50,00000

815

2 085,00000

50,00000

80,00000

15,00000

0,00000

0,00000

1 800,00000

0,00000

0,00000

45,00000

45,00000

50,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0 00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0 00000

0,00000

0 00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.РЗ

Региональный проект "Старшее поколение"

Всего

930 541,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

18 054,30000

29 863,60000

33 686,20000

848 937,50000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

930 541,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

18 054,30000

29 863,60000

33 686,20000

848 937,50000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

922 817,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

11 399,30000

29 428,60000

33 349,30000

848 640,40000

0,00000

0,00000

0,00000

812

819 222,90000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

819 222,90000

0,00000

0,00000

0,00000

815

103 594,70000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

11 399,30000

29 428,60000

33 349,30000

29 417,50000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

7 724,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6 655,00000

435,00000

336,90000

297,10000

0,00000

0,00000

0,00000

815

7 724,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6 655,00000

435,00000

336,90000

297,10000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.

Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"

Всего

60 374 473,92647

4 377 990,18155

4 972 153,41396

5 123 719,18896

5 048 952,57500

5 442 561,14142

6 853 647,03008

6 685 675,15000

6 868 326,00000

4 819 946,28715

4 999 647,22850

5 181 855,72985

Всего без учета планируемых объемов обязательств

60 325 393,30097

4 377 990,18155

4 972 153,41396

5 123 719,18896

5 048 952,57500

5 442 561,14142

6 853 647,03008

6 685 675,15000

6 868 326,00000

4 805 385,48000

4 983 287,02000

5 163 696,12000

за счет средств федерального бюджета

815

15 793 751,21452

1 127 470,66011

1 263 271,39645

1 272 330,72796

1 268 992,13000

1 915 980,30000

3 416 905,40000

2 742 446,10000

2 786 354,50000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

815

49 080,62550

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

14 560,80715

16 360,20850

18 159,60985

за счет средств краевого бюджета

44 531 642,08645

3 250 519,52144

3 708 882,01751

3 851 388,46100

3 779 960,44500

3 526 580,84142

3 436 741,63008

3 943 229,05000

4 081 971,50000

4 805 385,48000

4 983 287,02000

5 163 696,12000

815

42 714 797,43950

3 142 143,14104

3 567 193,75096

3 681 388,46100

3 634 960,44500

3 349 580,84142

3 231 782,63008

3 730 081,05000

3 860 298,50000

4 660 385,48000

4 838 287,02000

5 018 696,12000

810

1 816 844,64695

108 376,38040

141 688,26655

170 000,00000

145 000,00000

177 000,00000

204 959,00000

213 148,00000

221 673,00000

145 000,00000

145 000,00000

145 000,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.1.

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством

Всего

9 619 137,45922

836 995,48500

1 027 573,99422

1 173 500,91400

1 065 651,43000

1 139 196,10000

1 119749,43600

1 285 441,00000

1 256 447,60000

230 299,20000

238 170,50000

246 111,80000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

9 619 137,45922

836 995,48500

1 027 573,99422

1 173 500,91400

1 065 651,43000

1 139 196,10000

1 119749,43600

1 285 441,00000

1 256 447,60000

230 299,20000

238 170,50000

246 111,80000

за счет средств федерального бюджета

815

7 188 603,85400

731 508,31000

817 624,00000

848 804,71400

743 397,53000

933 719,60000

1 070 732,40000

1 040 435,20000

1 002 382,10000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

2 430 533,60522

105 487,17500

209 949,99422

324 696,20000

322 253,90000

205 476,50000

49 017,03600

245 005,80000

254 065,50000

230 299,20000

238 170,50000

246 111,80000

815

2 430 533,60522

105 487,17500

209 949,99422

324 696,20000

322 253,90000

205 476,50000

49 017,03600

245 005,80000

254 065,50000

230 299,20000

238 170,50000

246 111,80000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.2.

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края

Всего

21 498 503,58744

1 673 309,63271

1 783 376,26800

1 764 570,05335

1 721 144,33000

1 794 268,54480

1 662 309,13308

2 021 816,90000

2 099 998,50000

2 250 258,90715

2 325 905,40850

2 401 545,90985

Всего без учета планируемых объемов обязательств

21449 422,96194

1 673 309,63271

1 783 376,26800

1 764 570,05335

1 721 144,33000

1 794 268,54480

1 662 309,13308

2 021 816,90000

2 099 998,50000

2 235 698,10000

2 309 545,20000

2 383 386,30000

за счет средств федерального бюджета

32 005,92235

0,00000

4 191,02100

7 363,20135

5 563,80000

3 117,20000

3 920,20000

3 995,20000

3 855,30000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

49 080,62550

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

14 560,80715

16 360,20850

18 159,60985

за счет средств краевого бюджета

21 417 417,03959

1 673 309,63271

1 779 185,24700

1 757 206,85200

1 715 580,53000

1 791 151,34480

1 658 388,93308

2 017 821,70000

2 096 143,20000

2 235 698,10000

2 309 545,20000

2 383 386,30000

815

21 417 417,03959

1 673 309,63271

1 779 185,24700

1 757 206,85200

1 715 580,53000

1 791 151,34480

1 658 388,93308

2 017 821,70000

2 096 143,20000

2 235 698,10000

2 309 545,20000

2 383 386,30000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.3.

Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан

Всего

5 960 854,22260

489 659,04330

537 368,30230

533 804,44900

532 722,99500

493 804,85300

519 519,25000

512 996,95000

520 826,90000

598 556,74000

606 717,16000

614 877,58000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

5 960 854,22260

489 659,04330

537 368,30230

533 804,44900

532 722,99500

493 804,85300

519 519,25000

512 996,95000

520 826,90000

598 556,74000

606 717,16000

614 877,58000

за счет средств федерального бюджета

815

3 112,78845

1 686,15011

1 426,63834

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

5 957 741,43415

487 972,89319

535 941,66396

533 804,44900

532 722,99500

493 804,85300

519 519,25000

512 996,95000

520 826,90000

598 556,74000

606 717,16000

614 877,58000

815

5 957 741,43415

487 972,89319

535 941,66396

533 804,44900

532 722,99500

493 804,85300

519 519,25000

512 996,95000

520 826,90000

598 556,74000

606 717,16000

614 877,58000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»