ПОДПРОГРАММА 2
"Развитие транспортного комплекса Пермского края" государственной программы Пермского края "Развитие транспортной системы"
ПАСПОРТ
подпрограммы "Развитие транспортного комплекса Пермского края"
Ответственный исполнитель подпрограммы | Министерство транспорта Пермского края | ||||||||||||||||||
Участники подпрограммы | Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края | ||||||||||||||||||
Задачи подпрограммы | 1. Повышение уровня транспортного обслуживания населения на территории Пермского края. 2. Организация транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Пермского края. 3. Развитие маршрутной сети водного транспорта пригородного и межмуниципального сообщения на территории Пермского края. 4. Развитие маршрутной сети международного аэропорта "Пермь", развитие малой авиации и региональных воздушных перевозок. 5. Организация транспортного обслуживания населения на территории Пермского края на межмуниципальных автобусных маршрутах. 6. Разработка комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, в том числе учитывающих пригородные перевозки, в Пермском крае. 7. Приведение в нормативное состояние объектов транспортной инфраструктуры (автовокзалы, автостанции, кассовые пункты) на территории Пермского края. 8. Сбор информации о пассажиропотоке на маршрутах регулярных перевозок Пермского края | ||||||||||||||||||
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Сохранение количества межмуниципальных речных линий к 2024 году на уровне 4 ед. 2. Увеличение количества жителей, воспользовавшихся услугами железнодорожного транспорта, по отношению к общему количеству населения Пермского края (общее количество перевезенных к общему числу жителей края к 2024 году - до 3,51). 3. Увеличение количества межрегиональных и международных регулярных авиационных маршрутов за счет субсидирования межрегиональных и международных маршрутов (к 2024 году - 12 ед.). 4. Увеличение количества жителей, воспользовавшихся услугами общественного автомобильного транспорта, по отношению к общему количеству населения Пермского края (общее количество перевезенных к общему числу жителей края к 2024 году - до 2,68). 5. Увеличение количества автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (к 2024 году - 27 ед.). 6. Утверждение к 2019 году комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, в том числе учитывающих пригородные перевозки, в Пермском крае. 7. Увеличение количества объектов транспортной инфраструктуры (автовокзалы, автостанции, кассовые пункты) на территории Пермского края, находящихся в нормативном состоянии (к 2024 году на 15 ед.). 8. Наличие данных о пассажиропотоке на маршрутах регулярных перевозок Пермского края (с 2024 года - 100%) | ||||||||||||||||||
Сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма выполняется в период с 2014 по 2024 год | ||||||||||||||||||
Показатели подпрограммы | N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателей | |||||||||||||||
2016 год (факт) | 2017 год (факт) | 2018 год (факт) | 2019 год (факт) | 2020 год (прогноз) | 2021 год (прогноз) | 2022 год (прогноз) | 2023 год (прогноз) | 2024 год (прогноз) | |||||||||||
1 | Коэффициент подвижности населения на общественном автомобильном транспорте | ед. | 2,64 | 2,50 | 2,42 | 2,33 | 2,45 | 2,43 | 2,67 | 2,68 | 2,68 | ||||||||
Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы | Источники финансового обеспечения | Расходы (тыс. рублей) | |||||||||||||||||
2018 год (факт) | 2019 год (факт) | 2020 год (план) | 2021 год (план) | 2022 год (план) | 2023 год (план) | 2024 год (план) | Итого | ||||||||||||
Всего, в том числе: | 817841,1 | 1177969,0 | 4203115,5 | 5377459,1 | 5904198,4 | 4372972,4 | 4372972,4 | 26226527,9 | |||||||||||
бюджет Пермского края | 817841,1 | 1005733,2 | 3361969,9 | 4811674,3 | 5325666,7 | 4292940,8 | 4292940,8 | 23908766,8 | |||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 206998,0 | 210441,0 | 216207,0 | 80031,6 | 80031,6 | 793709,2 | |||||||||||
местный бюджет | 0,0 | 172235,8 | 634147,6 | 355343,8 | 362324,7 | 0,0 | 0,0 | 1524051,9 | |||||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |