Недействующий

О муниципальной программе "Управление муниципальными финансами города Ярославля" на 2021 - 2026 годы (с изменениями на 1 февраля 2023 года)



Таблица 1



Сведения о целевых индикаторах (показателях) Программы и их значениях

N

п/п

Наименование целевого индикатора (показателя)

Единица измерения

Значения показателей

2020 год (базовый)

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

Задача 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Ярославля

1

Отношение дефицита бюджета города к общему годовому объему доходов бюджета города без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений

%

10

Не более 10

Не более 10

Не более 10

Не более 10

Не более 10

Не более 10

2

Объем средств вышестоящих бюджетов, привлеченных на условиях софинансирования на 1 рубль городского бюджета

рубль

8

Не менее 8

Не менее 8

Не менее 8

Не менее 8

Не менее 8

Не менее 8

3

Доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета

%

94

Не менее 92

Не менее 92

Не менее 92

Не менее 92

Не менее 92

Не менее 92

4

Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета города (в сопоставимых условиях) без учета доходов от продажи материальных и нематериальных активов

%

104

Не менее 101

Не менее 101

Не менее 101

Не менее 101

Не менее 101

Не менее 101

5

Снижение темпов роста недоимки по налогам и платежам в бюджет города

%

2

Не менее 2

Не менее 2

Не менее 2

Не менее 2

Не менее 2

Не менее 2

6

Соотношение налоговых расходов бюджета города к общему объему налоговых доходов бюджета города

%

0,1

Не более 0,1

Не более 0,1

Не более 0,1

Не более 0,1

Не более 0,1

Не более 0,1

Задача 2. Эффективное управление муниципальным долгом

7

Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета города без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений

%

100

Не более 100

Не более 100

Не более 100

Не более 100

Не более 100

Не более 100

8

Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из вышестоящих бюджетов

%

10

Не более 10

Не более 10

Не более 10

Не более 10

Не более 10

Не более 10

9

Объем просроченной задолженности по обслуживанию долговых обязательств

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

10

Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

Задача 3. Нормативное и методологическое обеспечение бюджетного процесса, организация планирования и исполнения бюджета, ведения бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности, осуществление контроля в сфере закупок

11

Соблюдение установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации требований по срокам внесения проекта бюджета города и отчета о его исполнении в муниципалитет города

да - 1,

нет - 0

1

1

1

1

1

1

1

12

Составление бюджета для граждан, содержащего основные положения проекта бюджета, отчета об исполнении бюджета в доступной для широкого круга пользователей форме

ед.

2

2

2

2

2

2

2

13

Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета города

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

14

Охват главных распорядителей бюджетных средств мониторингом качества финансового менеджмента

%

100

100

100

100

100

100

100

(в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля от 17.08.2022 N 739)

15

Размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о муниципальных финансах:

- отчета об исполнении бюджета города Ярославля;

- решения о бюджете города на текущий финансовый год и плановый период;

- информации об объеме муниципального долга;

- сведений о состоянии просроченной кредиторской задолженности;

- реестра расходных обязательств;

- проекта бюджета города Ярославля на очередной финансовый год и плановый период;

- "Бюджет для граждан"

%

100

100

100

100

100

100

100

16

Отношение времени простоя автоматизированных систем, применяемых при реализации бюджетного процесса, к общему рабочему времени

%

0,8

Менее 1

Менее 1

Менее 1

Менее 1

Менее 1

Менее 1

17

Доля проведенных контрольных мероприятий в сфере закупок в общем количестве запланированных контрольных мероприятий

%

100

100

100

100

100

100

100

18

Доля обжалованных предписаний в общем количестве предписаний, выданных контрольным органом в сфере закупок

%

0

0

0

0

0

0

0