Действующий

О внесении изменений в постановление администрации города Белгорода от 11 ноября 2014 года N 231 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Белгорода"



Приложение 5
к постановлению
администрации города Белгорода
от 13 августа 2020 г. N 159



Приложение 5
к муниципальной программе
"Развитие дорожно-транспортной
инфраструктуры города Белгорода"



Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) МБУ "Управление Белгорблагоустройство" по муниципальной программе

Наименование услуги (работы), показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия

Значение показателя объема услуги (работы)

Расходы бюджета городского округа "Город Белгород" на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. рублей

Очередной

Первый год

Второй год планового пер.

Очередной

Первый год

Второй год планового пер.

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Подпрограмма 1 "Строительство, реконструкция, ремонт и содержание улично-дорожной сети города и искусственных сооружений"

Основное мероприятие 1.1.2 "Мероприятия по ремонту улично-дорожной сети"

161 245

18 717

17 885

Ремонт твердого покрытия дорог, мостов и путепроводов (ремонт плотной

асфальтобетонной смесью), м2

146 514

6 667

6 183

146 509

6 569

6 276

Ремонт твердого покрытия дорог, мостов и путепроводов (ремонт Мадпатчером), м2

15 715

12 882

9 430

13 782

11 308

10 743

Ремонт твердого покрытия дорог, мостов и

путепроводов (холодной а/б смесью), м2

1 420

1 420

1 420

954

840

866

Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение содержания улично-дорожной сети города"

502 768

527 225

423 669

Зимняя уборка механизированная, м2

143 509 475

143 082 550

143 082 550

112 358

109 323

109 323

Зимняя уборка ручная, м2

33 782 903

36 679 567

36 679 567

85 036

94 749

94 749

Летняя уборка механизированная, м2

112 831 037

130 363 966

130 363 966

186 912

185 741

145 741

Летняя уборка ручная, м2

59 529 716

86 195 530

86 195 530

112 565

131 512

67 956

Содержание Кашарского переезда и переезда на ул. Энергетиков

5 900

5 900

5 900

Основное мероприятие 1.3 "Мероприятия по обеспечению функционирования объектов внешнего благоустройства"

25 872

32 218

33 840

Покраска малых архитектурных форм, скамеек, урн, остановок, турникетов, м2

32 706

32 706

32 706

2 311

2 311

2 311

Ремонт поврежденных турникетов, м п.

930

930

930

365

365

365

Ремонт остановочных павильонов, подпорных стенок, ступеней, детских площадок, перильных ограждений, монтаж и демонтаж ледяной горки, чел./час.

8 447

6 018

6 018

25 567

29 542

31 164

Подпрограмма 2 "Обеспечение безопасности дорожного движения"

Основное мероприятие 2.1 "Содержание, ремонт светофорных объектов, дорожных знаков"

40 846

34 401

40 899

Содержание, ремонт светофорных объектов, шт.

124

127

127

14 154

14 496

14 496

Содержание дорожных знаков (мойка, проверка ориентации, покраска стоек), шт.

1 179

19 730

19 730

2 929

2 929

2 929

Ремонт дорожных знаков, шт.

100

100

100

363

363

363

Установка дорожных знаков, шт.

130

130

130

12 086

696

12 086

Нанесение горизонтальной разметки силами учреждения, м2

108 786

108 786

108 786

11 314

15 917

11 025

Разметка термопластиком

Основное мероприятие 2.2 "Разработка и согласование проекта организации дорожного движения, внесение в него изменений"

0

0

0

0

452

452

Дислокация

+

+

+

0

452

452



Руководитель департамента
городского хозяйства
А.А.МОЛЧАНОВ