Недействующий

О внесении изменений в постановление Администрации Алтайского края от 16.10.2014 N 479



Таблица 2



Перечень мероприятий Программы

N п/п

Цель, задача, мероприятие

Сроки реализации

Участники программы

Сумма расходов, тыс. рублей

Источники финансирования

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Подпрограмма 1 "Развитие авиационного комплекса Алтайского края"

1.

Цель 1. Развитие региональной и международной сети авиаперевозок и авиации общего назначения

2015 - 2024 годы

13923,4

19526,2

39446

66400

75408

63408

63408

63408

780408

754408

1939743,6

всего

в том числе

13923,4

19526,2

39446

66400

75408

63408

63408

63408

500408

478408

1383743,6

краевой бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

280000

276000

556000

внебюджетные источники

<...>

Подпрограмма 2 "Развитие дорожного хозяйства Алтайского края"

7.

Задача 1.3. Создание условий для использования авиации при осуществлении полномочий органов государственной власти Алтайского края

10200

14208

14208

16404

16408

14408

14408

14408

14408

14408

143860

всего

в том числе

10200

14208

14208

16404

16408

14408

14408

14408

14408

14408

143860

краевой бюджет

<...>

10.

Мероприятие 1.3.3. Использование авиации для обеспечения исполнения иных полномочий органов власти Алтайского края

Минтранс Алтайского края

3499

4800

4800

10000

7000

5000

5000

5000

5000

5000

55099

всего

в том числе

3499

4800

4800

10000

7000

5000

5000

5000

5000

5000

55099

краевой бюджет

11.

Задача 1.4. Развитие региональных авиаперевозок

3422,4

4238

25238

49996

59000

49000

49000

49000

34000

34000

356894,4

всего

в том числе

3422,4

4238

25238

49996

59000

49000

49000

49000

34000

34000

356894,4

краевой бюджет

12.

Мероприятие 1.4.1. субсидирование авиаперевозчиков, осуществляющих воздушные пассажирские перевозки на региональном уровне

Минтранс Алтайского края

3422,4

4238

4238

24996

34000

49000

49000

49000

34000

34000

285894,4

всего

том числе

3422,4

4238

4238

24996

34000

49000

49000

49000

34000

34000

285894,4

краевой бюджет

12.1.

Мероприятие 1.4.2. Субсидирование авиапредприятий на поддержание летной годности вертолетов

Минтранс Алтайского края

-

-

21000

-

25000

-

-

-

-

-

46000

всего

в том числе

-

-

21000

-

25000

-

-

-

-

-

46000

краевой бюджет

<...>

24.

Цель 2. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры

2015 - 2024 годы

9289878,8

9415023,7

9316979,477

10103080,7

12859557,4

12806136,8

12682396,1

11726455,6

11726455,6

11726455,6

111652419,8

всего

в том числе

1943733,2

891766

856365

1274733,17

2954726,4

2395457,2

1279814,8

101959,6

-

-

11698555,4

федеральный бюджет

7346145,6

8523257,7

8377569,834

8668343,73

9784165,1

10160594,0

11167459

11387632

11489591,6

11489591,6

98394350,16

краевой бюджет

75723

120675,37

120665,9

250085,6

235122,3

236864,0

236864

236864

1512864,17

местный бюджет

-

-

7321,643

39328,442

-

-

-

-

-

-

46650,085

средства некоммерческой организации "Фонд развития моногородов"

25.

Задача 2.1. Формирование сети автомобильных дорог, отвечающей современным потребностям развивающейся экономики, снижение аварийности и травматизма на автомобильных дорогах; приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения

9289878,8

9415023,7

9316979,477

10103080,7

12859557,4

12806136,8

12682396,1

11726455,6

11726455,6

11726455,6

111652419,8

всего

в том числе

1943733,2

891766

856365

1274733,17

2954726,4

2395457,2

1279814,8

101959,6

-

-

11698555,4

федеральный бюджет

7346145,6

8523257,7

8377569,834

8668343,73

9784165,1

10160594,0

11167459

11387632

11489591,6

11489591,6

98394350,16

краевой бюджет

-

-

75723

120675,37

120665,9

250085,6

235122,3

236864,0

236864

236864

1512864,17

местный бюджет

-

-

7321,643

39328,442

-

-

-

-

-

-

46650,085

средства некоммерческой организации "Фонд развития моногородов"

26.

Мероприятие 2.1.1. Строительство, реконструкция, ремонт и содержание сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них, с учетом мероприятий и требований Минтранса России, указанных в таблице 4

Минтранс Алтайского края, КГКУ "Алтайавтодор", органы местного самоуправления (по согласованию)

9289878,8

9415023,7

9316979,477

10103080,7

12859557,4

12806136,8

12682396,1

11726455,6

11726455,6

11726455,6

111652419,8

всего

в том числе

1943733,2

891766

856365

1274733,17

2954726,4

2395457,2

1279814,8

101959,6

-

-

11698555,4

федеральный бюджет

7346145,6

8523257,7

8377569,834

8668343,73

9784165,1

10160594,0

11167459

11387632

11489591,6

11489591,6

98394350,16

краевой бюджет

-

-

75723

120675,37

120665,9

250085,6

235122,3

236864,0

236864

236864

1512864,17

местный бюджет

-

-

7321,643

39328,442

-

-

-

-

-

-

46650,085

средства некоммерческой организации "Фонд развития моногородов"

из них:

реализацию мероприятий регионального проекта Алтайского края "Дорожная сеть"

5147313,3

4715138,9

5394681

4347421,0

-

-

19604554,2

всего

в том числе

1856358,1

1945000,0

1049000

-

-

-

4850358,1

федеральный бюджет

3200000

2533707,5

3852561

3852561

-

-

13438829,5

краевой бюджет

90955,2

236431,4

493120

494860

-

-

1315366,6

местный бюджет

реализацию мероприятий регионального проекта Алтайского края "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"

49438

60000

60000

60000

-

-

229438

всего

в том числе:

федеральный бюджет

49438

60000

60000

60000

0

0

229438

краевой бюджет

местный бюджет

Подпрограмма 3 "Железнодорожный транспорт"

27.

Цель 3. Повышение доступности услуг железнодорожного транспорта

2015 - 2024 годы

333434,7

256574

270109

520771,6

284924,5

347167

9326

9326

299057

299057

2629746,80

всего

в том числе

333434,7

256574

270109

520771,6

284924,5

347167

9326

9326

299057

299057

2629746,80

краевой бюджет

28.

Задача 3.1. обеспечение перевозок пассажиров пригородным железнодорожным транспортом

333434,7

256574

270109

520771,6

284924,5

347167

9326

9326

299057

299057

2629746,80

всего

в том числе

333434,7

256574

270109

520771,6

284924,5

347167

9326

9326

299057

299057

2629746,80

краевой бюджет

29.

Мероприятие 3.1.1. Субсидии на возмещение потерь в доходах организациям, осуществляющим перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по регулируемым тарифам

Минтранс Алтайского края

333434,7

256574

270109

279329,6

284924,5

347167

9326

9326

299057

299057

2388304,8

всего

в том числе

333434,7

256574

270109

279329,6

284924,5

347167

9326

9326

299057

299057

2388304,8

краевой бюджет

29.1.

Мероприятие 3.1.2. Обновление подвижного состава для обеспечения перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении

Минтранс Алтайского края

-

-

-

241442

-

-

-

-

-

-

241442

всего

в том числе

-

-

-

241442

-

-

-

-

-

-

241442

краевой бюджет

Подпрограмма 4 "Внутренний водный транспорт"

30.

Цель 4. Повышение доступности услуг внутреннего водного транспорта

2015 - 2022 годы

24099

29164,2

27710

29018,1

32071,2

32054

32054

32054

27710

27710

293644,5

всего

в том числе

24099

29164,2

27710

29018,1

32071,2

32054

32054

32054

27710

27710

293644,5

краевой бюджет

31.

Задача 4.1. Обеспечение надежности и безопасности функционирования внутреннего водного транспорта

24099

29164,2

27710

29018,1

32071,2

32054

32054

32054

27710

27710

293644,5

всего

в том числе

24099

29164,2

27710

29018,1

32071,2

32054

32054

32054

27710

27710

293644,5

краевой бюджет

32.

Мероприятие 4.1.1. Организация работ и оказания услуг по содержанию судовых ходов и инфраструктуры внутренних водных путей федерального значения, расположенных в границах Алтайского края, и субсидирование услуг по перевозке пассажиров в пригородном сообщении

Минтранс Алтайского края

24099

29164,2

27710

29018,1

32071,2

32054

32054

32054

27710

27710

293644,5

всего

в том числе

24099

29164,2

27710

29018,1

32071,2

32054

32054

32054

27710

27710

293644,5

краевой бюджет

Подпрограмма 5 "Развитие городского электрического транспорта"

33.

Цель 5. Повышение доступности услуг городского электрического транспорта

2015 - 2024 годы

-

-

-

-

-

-

-

-

173884,3

173884,3

347768,6

всего

в том числе

-

-

-

-

-

-

-

113884,3

113884,3

227768,6

краевой бюджет

-

-

-

-

-

-

-

60000

60000

120000

местный бюджет

34.

Задача 5.1. Повышение надежности, качества предоставления населению транспортных услуг

-

-

-

-

-

-

-

156604,3

156604,3

313208,6

всего

в том числе

-

-

-

-

-

-

-

96604,3

96604,3

193208,6

краевой бюджет

-

-

-

-

-

-

-

60000

60000

120000

местный бюджет

35.

Мероприятие 5.1.1. Обновление подвижного состава городского электрического транспорта для городов Алтайского края

Минтранс Алтайского края, администрации муниципальных образований (по согласованию)

-

-

-

-

-

-

-

-

36604,3

36604,3

73208,6

всего

в том числе

-

-

-

-

-

-

-

-

36604,3

36604,3

73208,6

краевой бюджет

35.1.

Мероприятие 5.1.2. Модернизация и ремонт подвижного состава, тяговых подстанций, кабельных линий городского электрического транспорта для городов Алтайского края

Минтранс Алтайского края, администрации муниципальных образований (по согласованию)

-

-

-

-

-

-

-

120000

120000

240000

всего

в том числе

-

-

-

-

-

-

-

-

60000

60000

120000

краевой бюджет

-

-

-

-

-

-

-

60000

60000

120000

местный бюджет

36.

Задача 5.2. Обеспечение безопасности функционирования городского электрического транспорта

-

-

-

-

-

-

-

17280

17280

34560

всего

в том числе

-

-

-

-

-

-

-

17280

17280

34560

краевой бюджет

37.

Мероприятие 5.2.1. Реконструкция верхнего строения пути в жилой и исторической зонах г. Барнаула

Минтранс Алтайского края, администрации муниципальных образований (по согласованию

-

-

-

-

-

-

-

17280

17280

34560

всего

в том числе

-

-

-

-

-

-

-

17280

17280

34560

краевой бюджет

Подпрограмма 6 "Развитие рынка газомоторного топлива"

38.

Цель 6. Обеспечение устойчивого роста спроса на газомоторное топливо в ключевых сегментах потребителей

448000

48000

248000

248000

48000

48000

32000

332000

1452000

всего

в том числе

448000

48000

248000

248000

48000

48000

32000

332000

1452000

внебюджетные источники

39.

Задача 6.1. Расширение парка автотранспортных средств, работающих на КПГ

48000

48000

48000

48000

48000

48000

32000

32000

352000

всего

в том числе

48000

48000

48000

48000

48000

48000

32000

32000

352000

внебюджетные источники

40.

Мероприятие 6.1.1. Приобретение подвижного состава городского пассажирского транспорта и спецтехники

юридические лица, индивидуальные предприниматели (по согласованию)

36000

36000

36000

36000

36000

36000

20000

20000

256000

всего

в том числе

36000

36000

36000

36000

36000

36000

20000

20000

256000

внебюджетные источники

41.

Мероприятие 6.1.2. Замена оборудования подвижного состава городского пассажирского транспорта коммунальной, сельскохозяйственной, частной и спецтехники

юридические лица, индивидуальные предприниматели (по согласованию)

12000

12000

12000

12000

12000

12000

12000

12000

96000

всего

в том числе

12000

12000

12000

12000

12000

12000

12000

12000

96000

внебюджетные источники

43.

Задача 6.2. Развитие сети АГНКС, расположенных в местах локации "якорных" потребителей, в местах скопления транспорта, на конечных остановочных площадках общественного транспорта, а также в непосредственной близости от разворотных площадок

400000

200000

200000

300000

1100000

всего

в том числе

400000

200000

200000

300000

1100000

внебюджетные

44.

Мероприятие 6.2.1. Строительство и ввод в эксплуатацию АГНКС на территории г. Барнаула и г. Бийска

юридические лица, индивидуальные предприниматели (по согласованию)

400000

200000

200000

300000

1100000

всего

в том числе

400000

200000

200000

300000

1100000

внебюджетные источники

46.

Задача 6.3. Информационное обеспечение перевода автотранспортных средств на КПГ <*>

краевой бюджет


________________


* Мероприятия, не обеспеченные финансовыми ресурсами, приведены в разделе 2 подпрограммы 6.