Действующий

О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие транспортной системы", утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 15 января 2020 года N 031-06-13/0



Приложение N 1
к постановлению администрации
города Иркутска
от 2 июля 2020 г. N 031-06-400/0



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

N п/п

Наименование основного мероприятия

Финансирование, тыс. руб.

Ожидаемый результат

Участники Программы

Всего, по источникам финансирования

по годам реализации:

2020

2021

2022

2023

2024

2025

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:

Всего,

в том числе:

3 216 642,6

2 640 034,5

2 033 712,0

2 784 024,7

2 033 774,0

2 137 000,0

X

X

бюджет города

2 457 895,1

1 881 566,0

1 867 179,0

1 938 946,0

2 033 774,0

2 137 000,0

федеральный бюджет

600 000,0

600 000,0

845 078,7

областной бюджет

158 747,5

158 468,5

166 533,0

Внебюджетные источники финансирования

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

Всего,

в том числе:

2 889 171,6

2 631 816,5

2 025 494,0

2 775 806,7

2 025 556,0

2 128 782,0

X

X

бюджет города

2 130 703,1

1 873 348,0

1 858 961,0

1 930 728,0

2 025 556,0

2 128 782,0

федеральный бюджет

600 000,0

600 000,0

845 078,7

областной бюджет

158 468,5

158 468,5

166 533,0

Задача 1

Увеличение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям

1

Основное мероприятие 1.1. "Муниципальный проект "Дорожная сеть"

Всего,

в том числе:

1 265 447,5

1 226 915,0

621 699,0

1 070 034,7

289 401,0

322 134,0

Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог

КГО, КУМИ

бюджет города

506 979,0

468 446,5

455 166,0

224 956,0

289 401,0

322 134,0

федеральный бюджет

600 000,0

600 000,0

845 078,7

областной бюджет

158 468,5

158 468,5

166 533,0

2.

Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение сохранности и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения"

Всего,

в том числе:

1 582 465,1

1 363 642,5

1 362 536,0

1 667 513,0

1 697 896,0

1 768 389,0

Поддержание надлежащего технического состояния, улучшение параметров автомобильных дорог

КГО, КУМИ, МКУ г. Иркутска "Безопасный город"

бюджет города

1 582 465,1

1 363 642,5

1 362 536,0

1 667 513,0

1 697 896,0

1 768 389,0

федеральный бюджет

областной бюджет

Задача 2

Повышение безопасности дорожного движения и пропускной способности автомобильных дорог

3

Основное мероприятие 1.3. "Повышение безопасности и развитие системы организации дорожного движения"

Всего,

в том числе:

41 259,0

41 259,0

41 259,0

38 259,0

38 259,0

38 259,0

Создание условий предупреждения причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий

КГО

бюджет города

41 259,0

41 259,0

41 259,0

38 259,0

38 259,0

38 259,0

федеральный бюджет

областной бюджет

внебюджетные источники финансирования

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 "Транспорт"

Всего, в том числе:

327 471,0

8 218,0,

8 218,0

8 218,0

8 218,0

8 218,0

X

X

бюджет города

327 192,0

областной бюджет

279,0

Задача 1.

Повышение качества организации транспортного обслуживания населения

4

Основное мероприятие 2.1. "Повышение уровня доступности и комфортности предоставления транспортных услуг населению"

Всего,

в том числе:

327 471,0

8 218,0

8 218,0

8 218,0

8 218,0

8 218,0

Повышение доступности услуг и городского пассажирского транспорта, снижение уровня износа подвижного состава и инфраструктуры городского наземного электрического транспорта

КГО

бюджет города

327 192,0

8 218,0

8 218,0

8 218,0

8 218,0

8 218,0

федеральный бюджет

областной бюджет

279,0

внебюджетные источники финансирования

5

Основное мероприятие 2.2. "Улучшение технического состояния инфраструктуры электротранспорта и расширение маршрутной сети"

Всего,

в том числе:

КГО

бюджет города

федеральный бюджет

областной бюджет

внебюджетные источники финансирования



Заместитель мэра - председатель комитета
городского обустройства администрации
города Иркутска
М.В.ЦЫРЕНОВА