ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА"
N п/п | Наименование мероприятия/проекта | Объем финансового обеспечения в период реализации программы, тыс. руб. | Главный распорядитель средств областного бюджета | ||||||
2019 год (Факт) | 2020 год (План) | 2021 год (План) | 2022 год (План) | 2023 год (План) | 2024 год (План) | 2025 год (План) | |||
Всего по программе, из них | 11 916 836,4 | 18 832 860,6 | 16 002 211,4 | 16 575 069,7 | 12 092 091,6 | 12 095 045,9 | 9 188 830,3 | ||
средства федерального бюджета | 2 514 212,2 | 4 183 089,2 | 3 804 131,8 | 4 163 574,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
в том числе расходы на управление | не предусмотрены | ||||||||
средства областного бюджета | 9 402 624,2 | 14 649 771,4 | 12 198 079,6 | 12 411 495,3 | 12 092 091,6 | 12 095 045,9 | 9 188 830,3 | ||
в том числе расходы на управление | 524 754,2 | 496 903,1 | 488 969,0 | 489 367,0 | 489 367,0 | 489 367,0 | 489 367,0 | ДСР ТО | |
в т.ч. межбюджетные трансферты в бюджеты муниципальных образований | 1 195 476,3 | 1 252 382,5 | 1 276 031,3 | 1 295 987,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Справочно: внебюджетные средства | не предусмотрены | ||||||||
Цель. Содействие повышению социальной обеспеченности и социального благополучия населения Тюменской области | |||||||||
Всего расходы по цели программы | 11 392 082,2 | 18 335 957,5 | 15 513 242,4 | 16 085 702,7 | 11 602 724,6 | 11 605 678,9 | 8 699 463,3 | ||
в т.ч. из средств федерального бюджета | 2 514 212,2 | 4 183 089,2 | 3 804 131,8 | 4 163 574,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
в т.ч. межбюджетные трансферты в бюджеты муниципальных образований | 1 195 476,3 | 1 252 382,5 | 1 276 031,3 | 1 295 987,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1. | Мероприятие. Обеспечение выплаты социальных пособий, денежных компенсаций, доплат, единовременной материальной помощи и других мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | 6 294 355,3 | 10 561 982,6 | 7 408 575,1 | 7 593 590,2 | 5 220 467,0 | 5 220 467,0 | 5 220 467,0 | ДСР ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 1 892 315,4 | 2 511 006,5 | 2 009 424,4 | 2 058 845,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
в т.ч. межбюджетные трансферты в бюджеты муниципальных образований | 454 463,1 | 473 915,0 | 492 231,0 | 510 994,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2. | Мероприятие. Организация предоставления мер социальной поддержки и поддержка общественных организаций ветеранов | 92 130,6 | 109 410,7 | 58 243,0 | 58 243,0 | 58 243,0 | 58 243,0 | 58 243,0 | ДСР ТО |
3. | Региональный проект. "Финансовая поддержка семей при рождении детей" в рамках реализации национального проекта "Демография" | 1 064 230,9 | 3 552 878,3 | 4 058 090,9 | 4 553 276,8 | 2 484 105,6 | 2 484 105,6 | 0,0 | ДСР ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 587 412,0 | 1 569 460,2 | 1 754 330,7 | 2 069 171,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
4 | Мероприятие. Обеспечение функционирования государственных учреждений отрасли "Социальная политика" | 2 807 849,5 | 3 116 222,5 | 2 911 892,0 | 2 870 949,6 | 2 870 166,3 | 2 870 166,3 | 2 870 166,3 | ДСР ТО, ГУС ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 63,3 | 96 076,6 | 954,7 | 783,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
в т.ч. межбюджетные трансферты в бюджеты муниципальных образований | 733 033,7 | 777 020,9 | 783 495,0 | 784 921,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
в т.ч. из средств ГУС ТО | 262,0 | 3 812,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
5. | Мероприятие. Приобретение спецавтотранспорта для осуществления деятельности службы "Социальное такси" в лизинг | 10 669,7 | 10 669,7 | 10 669,7 | 10 669,7 | 4 445,7 | 0,0 | 0,0 | ДСР ТО |
6. | Мероприятие. Обеспечение доступа негосударственных организаций к предоставлению социальных услуг | 27 005,7 | 34 129,0 | 32 771,0 | 32 771,0 | 32 771,0 | 32 771,0 | 32 771,0 | ДСР ТО |
7. | Региональный проект. "Старшее поколение" в рамках реализации национального проекта "Демография" | 504 018,8 | 458 609,9 | 477 484,0 | 448 386,4 | 414 710,0 | 422 110,0 | 0,0 | ДСР ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 34 421,4 | 6 545,9 | 39 422,0 | 34 774,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
в т.ч. межбюджетные трансферты в бюджеты муниципальных образований | 7 979,5 | 1 446,5 | 305,3 | 72,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
8. | Мероприятие. Создание условий для полноценного отдыха и укрепления здоровья детей | 565 316,5 | 469 650,7 | 533 762,7 | 496 062,0 | 496 062,0 | 496 062,0 | 496 062,0 | ДСР ТО, ГУС ТО |
в т.ч. из средств ГУС ТО | 4 102,1 | 3 666,3 | 4 614,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
9. | Мероприятие. Обеспечение адресности и повышение качества предоставляемых инвалидам технических средств реабилитации и отдельным категориям граждан протезно-ортопедических изделий | 2 977,6 | 3 255,5 | 3 830,0 | 3 830,0 | 3 830,0 | 3 830,0 | 3 830,0 | ДСР ТО |
10. | Мероприятие. Обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере реабилитации инвалидов, к бюджетным средствам выделяемым на предоставление социальных услуг населению | 16 038,8 | 15 648,6 | 11 274,0 | 11 274,0 | 11 274,0 | 11 274,0 | 11 274,0 | ДСР ТО |
11. | Мероприятие. Реализация комплекса просветительских программ для семей, женщин, детей и молодежи | 392,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | ДСР ТО |
12. | Мероприятие. Проведение мероприятий по повышению качества ухода за гражданами старшего поколения и инвалидами, их социализация и адаптация | 2 170,7 | 0,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | ДСР ТО |
13. | Мероприятие. Проведение независимой системы оценки качества оказания услуг организациями социальной сферы | 180,0 | 300,0 | 0,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | ДСР ТО |
14. | Мероприятие. Формирование и поддержка ресурсных центров поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | 4 746,1 | 2 800,0 | 4 050,0 | 3 450,0 | 3 450,0 | 3 450,0 | 3 450,0 | ДСР ТО |
Распределение средств по главным распорядителям бюджетных средств | |||||||||
ДСР ТО | 11 912 472,3 | 18 825 381,9 | 15 997 596,7 | 16 575 069,7 | 12 092 091,6 | 12 095 045,9 | 9 188 830,3 | ||
ГУС ТО | 4 364,1 | 7 478,8 | 4 614,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |