Действующий

О внесении изменений в постановление от 03.12.2018 N 452-п



Приложение N 2
к паспорту государственной программы
Тюменской области



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА"

N п/п

Наименование мероприятия/проекта

Объем финансового обеспечения в период реализации программы, тыс. руб.

Главный распорядитель средств областного бюджета

2019 год (Факт)

2020 год (План)

2021 год (План)

2022 год (План)

2023 год (План)

2024 год (План)

2025 год (План)

Всего по программе, из них

11 916 836,4

18 832 860,6

16 002 211,4

16 575 069,7

12 092 091,6

12 095 045,9

9 188 830,3

средства федерального бюджета

2 514 212,2

4 183 089,2

3 804 131,8

4 163 574,4

0,0

0,0

0,0

в том числе расходы на управление

не предусмотрены

средства областного бюджета

9 402 624,2

14 649 771,4

12 198 079,6

12 411 495,3

12 092 091,6

12 095 045,9

9 188 830,3

в том числе расходы на управление

524 754,2

496 903,1

488 969,0

489 367,0

489 367,0

489 367,0

489 367,0

ДСР ТО

в т.ч. межбюджетные трансферты в бюджеты муниципальных образований

1 195 476,3

1 252 382,5

1 276 031,3

1 295 987,5

0,0

0,0

0,0

Справочно: внебюджетные средства

не предусмотрены

Цель. Содействие повышению социальной обеспеченности и социального благополучия населения Тюменской области

Всего расходы по цели программы

11 392 082,2

18 335 957,5

15 513 242,4

16 085 702,7

11 602 724,6

11 605 678,9

8 699 463,3

в т.ч. из средств федерального бюджета

2 514 212,2

4 183 089,2

3 804 131,8

4 163 574,4

0,0

0,0

0,0

в т.ч. межбюджетные трансферты в бюджеты муниципальных образований

1 195 476,3

1 252 382,5

1 276 031,3

1 295 987,5

0,0

0,0

0,0

1.

Мероприятие. Обеспечение выплаты социальных пособий, денежных компенсаций, доплат, единовременной материальной помощи и других мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

6 294 355,3

10 561 982,6

7 408 575,1

7 593 590,2

5 220 467,0

5 220 467,0

5 220 467,0

ДСР ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

1 892 315,4

2 511 006,5

2 009 424,4

2 058 845,5

0,0

0,0

0,0

в т.ч. межбюджетные трансферты в бюджеты муниципальных образований

454 463,1

473 915,0

492 231,0

510 994,0

0,0

0,0

0,0

2.

Мероприятие. Организация предоставления мер социальной поддержки и поддержка общественных организаций ветеранов

92 130,6

109 410,7

58 243,0

58 243,0

58 243,0

58 243,0

58 243,0

ДСР ТО

3.

Региональный проект. "Финансовая поддержка семей при рождении детей" в рамках реализации национального проекта "Демография"

1 064 230,9

3 552 878,3

4 058 090,9

4 553 276,8

2 484 105,6

2 484 105,6

0,0

ДСР ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

587 412,0

1 569 460,2

1 754 330,7

2 069 171,2

0,0

0,0

0,0

4

Мероприятие. Обеспечение функционирования государственных учреждений отрасли "Социальная политика"

2 807 849,5

3 116 222,5

2 911 892,0

2 870 949,6

2 870 166,3

2 870 166,3

2 870 166,3

ДСР ТО, ГУС ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

63,3

96 076,6

954,7

783,3

0,0

0,0

0,0

в т.ч. межбюджетные трансферты в бюджеты муниципальных образований

733 033,7

777 020,9

783 495,0

784 921,0

0,0

0,0

0,0

в т.ч. из средств ГУС ТО

262,0

3 812,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.

Мероприятие. Приобретение спецавтотранспорта для осуществления деятельности службы "Социальное такси" в лизинг

10 669,7

10 669,7

10 669,7

10 669,7

4 445,7

0,0

0,0

ДСР ТО

6.

Мероприятие. Обеспечение доступа негосударственных организаций к предоставлению социальных услуг

27 005,7

34 129,0

32 771,0

32 771,0

32 771,0

32 771,0

32 771,0

ДСР ТО

7.

Региональный проект. "Старшее поколение" в рамках реализации национального проекта "Демография"

504 018,8

458 609,9

477 484,0

448 386,4

414 710,0

422 110,0

0,0

ДСР ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

34 421,4

6 545,9

39 422,0

34 774,4

0,0

0,0

0,0

в т.ч. межбюджетные трансферты в бюджеты муниципальных образований

7 979,5

1 446,5

305,3

72,5

0,0

0,0

0,0

8.

Мероприятие. Создание условий для полноценного отдыха и укрепления здоровья детей

565 316,5

469 650,7

533 762,7

496 062,0

496 062,0

496 062,0

496 062,0

ДСР ТО, ГУС ТО

в т.ч. из средств ГУС ТО

4 102,1

3 666,3

4 614,7

0,0

0,0

0,0

0,0

9.

Мероприятие. Обеспечение адресности и повышение качества предоставляемых инвалидам технических средств реабилитации и отдельным категориям граждан протезно-ортопедических изделий

2 977,6

3 255,5

3 830,0

3 830,0

3 830,0

3 830,0

3 830,0

ДСР ТО

10.

Мероприятие. Обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере реабилитации инвалидов, к бюджетным средствам выделяемым на предоставление социальных услуг населению

16 038,8

15 648,6

11 274,0

11 274,0

11 274,0

11 274,0

11 274,0

ДСР ТО

11.

Мероприятие. Реализация комплекса просветительских программ для семей, женщин, детей и молодежи

392,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

ДСР ТО

12.

Мероприятие. Проведение мероприятий по повышению качества ухода за гражданами старшего поколения и инвалидами, их социализация и адаптация

2 170,7

0,0

2 200,0

2 200,0

2 200,0

2 200,0

2 200,0

ДСР ТО

13.

Мероприятие. Проведение независимой системы оценки качества оказания услуг организациями социальной сферы

180,0

300,0

0,0

600,0

600,0

600,0

600,0

ДСР ТО

14.

Мероприятие. Формирование и поддержка ресурсных центров поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций

4 746,1

2 800,0

4 050,0

3 450,0

3 450,0

3 450,0

3 450,0

ДСР ТО

Распределение средств по главным распорядителям бюджетных средств

ДСР ТО

11 912 472,3

18 825 381,9

15 997 596,7

16 575 069,7

12 092 091,6

12 095 045,9

9 188 830,3

ГУС ТО

4 364,1

7 478,8

4 614,7

0,0

0,0

0,0

0,0