Действующий

О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года N 440-пп



Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий (мероприятий) государственной программы из различных источников финансирования на I этапе реализации



Таблица 1

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Источники финансирования

Общий объем финансирования, тыс. рублей

Расходы (тыс. рублей), годы

Итого на I этапе (2014 - 2020 годы)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Государственная программа

"Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области"

ВСЕГО

164 657 081

5 364 685

7 091 720

9 421 682

17 660 814

19 713 451

23 767 534

15 201 656

98 221 542

федеральный бюджет

11 683 785

757 682

1 311 527

736 284

752 208

3 830 307

2 951 411

10 339 419

областной бюджет

150 903 885

5 052 183

5 856 638

7 802 422

16 772 837

18 826 983

19 653 176

11 974 788

85 939 027

консолидированные бюджеты муниципальных образований

1 319 664

25 842

80 884

241 162

151 693

134 260

284 051

275 457

1 193 349

внебюджетные источники

749 747

286 660

396 516

66 571

749 747,0

Подпрограмма 1

"Совершенствование и развитие дорожной сети"

ВСЕГО

151 174 737

4 852 092

6 397 153

8 458 966

16 756 302

18 701 585

21 568 589

13 924 971

90 659 658

федеральный бюджет

11 443 785

757 682

1 311 527

736 284

752 208

3 830 307

2 871 411

10 259 419

областной бюджет

137 760 192

4 539 590

5 162 071

6 839 706

15 868 325

17 815 117

17 552 882

10 778 103

78 555 794

консолидированные бюджеты муниципальных образований

1 221 013

25 842

80 884

241 162

151 693

134 260

185 400

275 457

1 094 698

внебюджетные источники

749 747

286 660

396 516

66 571

749 747

Задача 1. Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог

Основное мероприятие 1.1.

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения

областной бюджет

76 416 842

570 523

668 181

1 659 072

6 739 811

8 695 803

11 053 661

5 277 469

34 664 520

внебюджетные источники

26 404

23 653

2 751

26 404

Задача 2. Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог с целью снижения транспортных издержек

Основное мероприятие 1.2.

Капитальный ремонт (реконструкция) автомобильных дорог и мостов общего пользования

областной бюджет

3 974 936

488 969

529 490

1 016 176

463 734

30 223

440 344

2 968 936

федеральный бюджет

480 000

20 000

250 000

210 000

480 000

внебюджетные источники

19 319

18 123

769

427

19 319

Мероприятие 1.2.1.

Капитальный ремонт автомобильных дорог и мостов общего пользования

областной бюджет

3 879 360

481 739

522 090

1 015 905

445 330

414 296

2 879 360

федеральный бюджет

20 000

20 000

20 000

внебюджетные источники

19 319

18 123

769

427

19 319

Мероприятие 1.2.2.

Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт уникальных искусственных сооружений, находящихся в предаварийном или аварийном состоянии

областной бюджет

27 800

27 800

23 333

51 133

федеральный бюджет

460 000

250 000

210 000

460 000

Мероприятие 1.2.3.

Проектно-изыскательские работы

областной бюджет

44 443

7 230

7 400

271

18 404

2 423

2 715

38 443

Проект 1.R.1

"Дорожная сеть"

федеральный бюджет

4 402 827

1 838 827

1 527 000

3 365 827

областной бюджет

7 931 043

528 959

864 055

1 393 014

Мероприятие 1.R.1.1

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации мероприятий национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

федеральный бюджет

2 335 641

959 837

939 600

1 899 437

областной бюджет

4 420 661

125 801

620 159

745 960

Мероприятие 1.R.1.2

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

федеральный бюджет

2 067 186

878 990

587 400

1 466 390

областной бюджет

3 510 382

403 158

243 896

647 054

Задача 3. Увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений

Основное мероприятие 1.3.

Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования

федеральный бюджет

2 365 336

743 082

1 186 558

435 696

2 365 336

областной бюджет

22 758 634

2 575 489

2 475 864

2 321 801

6 564 285

4 335 220

1 334 301

74 250

19 681 210

внебюджетные источники

415 473

31 563

321 046

62 864

415 473

Задача 4. Обеспечение круглогодичной транспортной доступности сельских населенных пунктов, обеспечение автодорогами с твердым покрытием улично-дорожной сети населенных пунктов, микрорайонов массовой жилищной застройки и объектов агропромышленного комплекса

Основное мероприятие 1.4.

Строительство (реконструкция) межмуниципальных автомобильных дорог, соединяющих населенные пункты, автомобильных дорог в районах массовой жилищной застройки

федеральный бюджет

1 528 249

14 600

104 969

300 588

752 208

95 702

112 816,7

1 380 884

областной бюджет

12 928 384

672 039

902 265

1 357 285

1 612 145

2 330 527

1 507 167

859 232

9 240 660

внебюджетные источники

288 551

213 321

74 701

529

288 551

Проект 1.F.1

"Жилье"

федеральный бюджет

2 667 373

1 645 779

1 021 594

2 667 373

областной бюджет

709 050

437 486

271 564

709 050

Мероприятие 1.F.1.1

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

федеральный бюджет

2 667 373

1 645 779

1 021 594

2 667 373

областной бюджет

709 050

437 486

271 564

709 050

Основное мероприятие 1.5.

Субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог местного значения, на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

областной бюджет

13 041 303

232 570

586 271

485 372

488 350

2 453 567

2 661 085

2 991 189

9 898 404

консолидированные бюджеты муниципальных образований

1 221 013

25 842

80 884

241 162

151 693

134 260

185 400

275 457

1 094 698

Подпрограмма 2

"Совершенствование и развитие транспортной системы"

ВСЕГО

2 534 667

47 227

90 527

165 835

150 185

150 696

1 015 247

148 778

1 768 495

областной бюджет

2 436 016

47 227

90 527

165 835

150 185

150 696

916 596

148 778

1 669 844

консолидированные бюджеты муниципальных образований

98 651

98 651

98 651

Задача 1. Создание условий для организации транспортного обслуживания населения

Основное мероприятие 2.1.

Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом

областной бюджет

291 940

20 027

20 027

27 658

21 564

21 708

22 469

46 142

179 595

консолидированные бюджеты муниципальных образований

Основное мероприятие 2.2.

Субсидии организациям железнодорожного транспорта

областной бюджет

1 202 522

17 200

60 500

128 177

128 621

128 988

113 753

77 636

654 875

Основное мероприятие 2.3.

Государственная поддержка региональных авиаперевозок воздушным транспортом

областной бюджет

136 180

10 000

10 000

10 000

30 000

Основное мероприятие 2.4.

Государственная поддержка межмуниципальных пригородных перевозок автомобильным транспортом

областной бюджет

805 374

780 374

25 000

805 374

консолидированные бюджеты муниципальных образований

98 651

98 651

98 651

Подпрограмма 3

"Обеспечение реализации государственной программы"

ВСЕГО

10 409 627

465 366

604 040

796 881

754 327

861 170

945 498

988 057

5 415 339

областной бюджет

10 409 627

465 366

604 040

796 881

754 327

861 170

945 498

988 057

5 415 339

Задача 1. Исполнение государственных функций органом исполнительной власти области в сфере дорожной деятельности и организации транспортного обслуживания населения области

Основное мероприятие 3.1.

Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов

областной бюджет

305 319

87 818

32 626

12 555

12 524

16 790

17 681

19 488

199 482

Основное мероприятие 3.2.

Мероприятия в части уплаты налога на имущество организаций в отношении автомобильных дорог общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой частью

областной бюджет

8 801 570

377 508

516 133

707 000

662 677

738 252

820 000

830 000

4 651 570

Задача 2. Оказание бюджетных услуг населению Белгородской области в сфере сертификации услуг автомобильного транспорта

Основное мероприятие 3.3.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)

областной бюджет

940

40

50

50

50

50

100

100

440

Задача 3. Обеспечение исполнения казенным учреждением функций в сфере дорожной деятельности

Основное мероприятие 3.4.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)

областной бюджет

1 301 798

55 231

77 276

79 076

106 078

107 717

138 469

563 847

Подпрограмма 4

"Повышение безопасности дорожного движения"

ВСЕГО

538 050

238 200

139 850

378 050

федеральный бюджет

240 000

80 000

80 000

областной бюджет

298 050

238 200

59 850

298 050

Задача 1. Совершенствование условий и организации движения транспортных средств и пешеходов

Основное мероприятие 4.1.

Проведение мероприятий для выявления и профилактики правонарушений в транспортной отрасли

областной бюджет

47 961

47 961

47 961

Проект 4.R.2

"Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"

федеральный бюджет

240 000

80 000

80 000

областной бюджет

50 589

50 589

50 589

Основное мероприятие 4.2.

Обеспечение контроля, анализа и управления грузовыми транспортными потоками Белгородской области на базе интеллектуальных камер

областной бюджет

199 500

139 650

59 850

199 500