Действующий

О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"






ИЗМЕНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2024 ГОДА"

N п/п

Мероприятия муниципальной программы

Наименование целевого показателя муниципальной программы (с указанием единицы измерения)

Всего изменение общего объема финансирования в рамках муниципальной программы, тыс. руб.

в том числе: 2019 год, тыс. руб.

в том числе: 2020 год, тыс. руб.

изменение объемов финансирования муниципальной программы

изменение целевых показателей муниципальной программы

изменение объемов финансирования муниципальной программы

изменение целевых показателей муниципальной программы

объем финансирования муниципальной программы в действующей редакции

объем финансирования муниципальной программы в новой редакции

изменение объема финансирования муниципальной программы (+/-)

объем финансирования муниципальной программы в действующей редакции

объем финансирования муниципальной программы в новой редакции

изменение объема финансирования муниципальной программы (+/-)

значение целевого показателя муниципальной программы в действующей редакции

значение целевого показателя муниципальной программы в новой редакции

изменение значения целевого показателя муниципальной программы (+/-)

объем финансирования муниципальной программы в действующей редакции

объем финансирования муниципальной программы в новой редакции

изменение объема финансирования муниципальной программы (+/-)

значение целевого показателя муниципальной программы в действующей редакции

значение целевого показателя муниципальной программы в новой редакции

изменение значения целевого показателя муниципальной программы (+/-)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе

1512478,0

1519280,0

6802,0

305165,2

305165,2

0,0

323606,4

330408,4

6802,0

2

ПОДПРОГРАММА 1. РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ, ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, ГАЗОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2024 ГОДА

233495,0

238461,9

4966,9

110550,2

110550,2

0,0

89275,3

94242,2

4966,9

3

областной бюджет

80933,9

80933,9

0,0

34794,7

34794,7

0,0

46139,2

46139,2

0,0

4

местный бюджет

152561,1

157528,0

4966,9

75755,5

75755,5

0,0

43136,1

48103,0

4966,9

5

Мероприятие 1.3. Развитие и модернизация системы электроснабжения городского округа, всего, из них:

Изменение общего объема капитальных вложений в системы теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод к предшествующему периоду (проценты)

42050,4

43000,6

950,2

30250,6

30250,6

0,0

259,0

259,0

0

6799,8

7750,0

950,2

62,8

62,8

0

6

Ввод дополнительных мощностей сетей электроснабжения (км)

39,6

39,6

0

42,0

42,0

0

7

Ввод дополнительных мощностей электрических подстанций путем строительства, модернизации, реконструкции, технического перевооружения (единиц/кВа)

5/6250

5/6250

6/6650

6/6650

8

Обеспечение нормативного состояния муниципальных объектов электроснабжения посредством капитального ремонта (единиц)

1

1

0

1

1

0

9

местный бюджет

42050,4

43000,6

950,2

30250,6

30250,6

0,0

6799,8

7750,0

950,2

10

Подмероприятие 1.3.8. ПРОЕКТИРОВАНИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО КТПН-250, ВЛ 0,4 КВ ПО УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, СОВЕТСКАЯ, ДЕКАБРИСТОВ В Г. ВЕРХНЯЯ ПЫШМА, С. БАЛТЫМ, П. ИСЕТЬ П. ГАТЬ

11500,0

12450,2

950,2

0,0

0,0

0,0

6500,0

7450,2

950,2

11

местный бюджет

11500,0

12450,2

950,2

0,0

0,0

0,0

6500,0

7450,2

950,2

12

Мероприятие 1.4. Развитие и модернизация системы теплоснабжения городского округа, всего, из них:

Изменение общего объема капитальных вложений в системы теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод к предшествующему периоду (проценты)

8233,0

11834,5

3601,5

6733,0

6733,0

0,0

259,0

259,0

0

0,0

3601,5

3601,5

62,8

62,8

0

13

Ввод дополнительных мощностей котельных и ЦТП путем строительства, модернизации, реконструкции, технического перевооружения (единиц/МВт)

3/0,3

3/0,3

4/16

4/16

14

Обеспечение нормативного состояния муниципальных объектов теплоснабжения посредством капитального ремонта (единиц)

1

1

0

1

1

0

15

местный бюджет

8233,0

11834,5

3601,5

6733,0

6733,0

0,0

0,0

3601,5

3601,5

16

Подмероприятие 1.4.1. РЕКОНСТРУКЦИЯ ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ В П. ИСЕТЬ, УЛ. ЗАВОДСКАЯ, 1, ГО ВЕРХНЯЯ ПЫШМА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

8233,0

11834,5

3601,5

6733,0

6733,0

0,0

0,0

3601,5

3601,5

17

местный бюджет

8233,0

11834,5

3601,5

6733,0

6733,0

0,0

0,0

3601,5

3601,5

18

Мероприятие 1.9. Оформление технической документации, экспертиза, инвентаризация и ввод в эксплуатацию объектов газификации

Изменение общего объема капитальных вложений в системы теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод к предшествующему периоду (проценты)

2970,4

3385,6

415,2

675,9

675,9

0,0

259,0

259,0

0

2294,5

2709,7

415,2

62,8

62,8

0

19

Ввод дополнительных мощностей газопроводов и газовых сетей (км)

3,56

3,56

0

3,56

3,56

0

20

Количество жилых домов (квартир), газифицированным сетевым природным газом (домов/квартир)

0

0

0

0

21

Перевод угольных котельных на газовое топливо (единиц)

1

1

0

1

1

0

22

Ввод дополнительных мощностей котельных и ЦТП путем строительства, модернизации, реконструкции, технического перевооружения (единиц/МВт)

3/0,3

3/0,3

4/16

4/16

23

местный бюджет

2970,4

3385,6

415,2

675,9

675,9

0,0

2294,5

2709,7

415,2

24

Подмероприятие 1.9.6. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, ВЫПОЛНЕНИЕ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ, ВЫПОЛНЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА НА ОБЪЕКТАХ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ

415,2

415,2

0,0

0,0

415,2

415,2

25

местный бюджет

415,2

415,2

0,0

0,0

415,2

415,2

26

ПОДПРОГРАММА 2. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2024 ГОДА

100958,3

105869,5

4911,2

23819,3

23819,3

0,0

17333,1

22244,3

4911,2

27

местный бюджет

100958,3

105869,5

4911,2

23819,3

23819,3

0,0

17333,1

22244,3

4911,2

28

Мероприятие 2.1. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, всего, из них

Площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества (тыс. кв. м)

29833,7

30044,9

211,2

6109,2

6109,2

0,0

232,2

232,2

0

4744,9

4956,1

211,2

290,5

290,5

0

29

Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества муниципального жилищного фонда (единиц)

114

114

0

128

128

0

30

местный бюджет

29833,7

30044,9

211,2

6109,2

6109,2

0,0

4744,9

4956,1

211,2

31

Подмероприятие 2.1.3. ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ В ЖИЛОМ ДОМЕ П. КРАСНЫЙ, УЛ. ПЕРЕГРУЗОЧНАЯ, Д. 8

211,2

211,2

0,0

0,0

211,2

211,2

32

местный бюджет

211,2

211,2

0,0

0,0

211,2

211,2

33

Мероприятие 2.9. Предоставление бюджетных инвестиций на приобретение и монтаж комплекта оборудования, включая насос и блок автоматизации повысительной насосной станции, по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Балтымская, д. 23А

4700,0

4700,0

0,0

0,0

4700,0

4700,0

34

местный бюджет

4700,0

4700,0

0,0

0,0

4700,0

4700,0

35

ПОДПРОГРАММА 4 "ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2024 ГОДА"

501125,0

498048,8

-3076,2

85893,6

85893,6

0,0

98070,5

94994,4

-3076,2

36

областной бюджет

12562,1

12562,1

0,0

2510,2

2510,2

0,0

1973,3

1973,3

0,0

37

местный бюджет

488562,9

485486,7

-3076,2

83383,4

83383,4

0,0

96097,2

93021,0

-3076,2

38

Площадь территорий городского округа, на которой выполняются мероприятия по благоустройству и озеленению (тыс. кв. м)

7660,6

7660,6

0,0

1154,3

1154,3

0,0

1231,2

1231,2

0,0

39

местный бюджет

7660,6

7660,6

0,0

1154,3

1154,3

0,0

1231,2

1231,2

0,0

40

Мероприятие 4.3. Содержание и ремонт сетей наружного освещения города Верхняя Пышма, всего, из них

Доля освещенных частей улиц, проездов, дорог от их общей протяженности ()

185896,8

185746,7

-150,1

28625,4

28625,4

0,0

0

31119,3

30969,2

-150,1

41

местный бюджет

185896,8

185746,7

-150,1

28625,4

28625,4

0,0

31119,3

30969,2

-150,1

42

Подмероприятие 4.3.2. УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ СЕТЕЙ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ Г. ВЕРХНЯЯ ПЫШМА

32223,8

32073,7

-150,1

5008,8

5008,8

0,0

4896,9

4746,8

-150,1

43

местный бюджет

32223,8

32073,7

-150,1

5008,8

5008,8

0,0

4896,9

4746,8

-150,1

44

Мероприятие 4.5. Санитарное содержание и благоустройство территорий города Верхняя Пышма, всего, из них:

Площадь территорий городского округа, на которой выполняются мероприятия по благоустройству и озеленению (тыс. кв. м)

138875,2

136454,5

-2420,7

28565,3

28565,3

0,0

33990,7

31570,0

-2420,7

45

областной бюджет

562,3

562,3

0,0

562,3

562,3

0,0

0,0

0,0

0,0

46

местный бюджет

138312,9

135892,2

-2420,7

28003,0

28003,0

0,0

33990,7

31570,0

-2420,7

47

Подмероприятие 4.5.1. САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА

107800,2

102229,5

-5570,7

14962,9

14962,9

0,0

18064,3

12493,6

-5570,7

48

местный бюджет

107800,2

102229,5

-5570,7

14962,9

14962,9

0,0

18064,3

12493,6

-5570,7

49

Подмероприятие 4.5.3. СОДЕРЖАНИЕ ПОЛИГОНА ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ В РАЙОНЕ П. КРАСНЫЙ

19746,1

22896,1

3150,0

9474,2

9474,2

0,0

9827,0

12977,0

3150,0

50

местный бюджет

19746,1

22896,1

3150,0

9474,2

9474,2

0,0

9827,0

12977,0

3150,0

51

Мероприятие 4.7. Озеленение территорий города Верхняя Пышма, всего, из них:

Площадь территорий городского округа, на которой выполняются мероприятия по благоустройству и озеленению (тыс. кв. м)

19164,9

18659,5

-505,4

2551,4

2551,4

0,0

0

3993,5

3488,1

-505,4

52

местный бюджет

19164,9

18659,5

-505,4

2551,4

2551,4

0,0

3993,5

3488,1

-505,4

53

ПОДПРОГРАММА 5 "ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2024 ГОДА"

504814,1

504814,1

0,0

62333,5

62333,5

0,0

90615,5

90615,5

0,0

54

областной бюджет

159,0

159,0

0,0

159,0

159,0

0,0

0,0

0,0

0,0

55

местный бюджет

504655,1

504655,1

0,0

62174,5

62174,5

0,0

90615,5

90615,5

0,0

56

Мероприятие 5.2. Текущее содержание улично-дорожной сети и ливневой канализации г. Верхняя Пышма

Обеспечение содержания улично-дорожной сети в соответствии с нормативными требованиями (км)

186689,1

182967,3

-3721,8

19378,4

19378,4

0,0

227,3

227,3

0

35098,7

31376,9

-3721,8

229,2

229,2

0

57

местный бюджет

186689,1

182967,3

-3721,8

19378,4

19378,4

0,0

35098,7

31376,9

-3721,8

58

Мероприятие 5.4. Текущее содержание и ремонт объектов дорожной инфраструктуры в г. Верхняя Пышма, всего, в том числе:

Обеспечение содержания улично-дорожной сети в соответствии с нормативными требованиями (км)

69691,9

72103,7

2411,8

10856,5

10856,5

0,0

227,3

227,3

0

8936,9

11348,7

2411,8

229,2

229,2

0

59

местный бюджет

69691,9

72103,7

2411,8

10856,5

10856,5

0,0

8936,9

11348,7

2411,8

60

Мероприятие 5.5. Текущее содержание объектов дорожной инфраструктуры в населенных пунктах городского округа (установка знаков)

Обеспечение содержания улично-дорожной сети в соответствии с нормативными требованиями (км)

5092,6

4792,6

-300,0

591,0

591,0

0,0

227,3

227,3

0

1129,5

829,5

-300,0

229,2

229,2

0

61

местный бюджет

5092,6

4792,6

-300,0

591,0

591,0

0,0

1129,5

829,5

-300,0

62

Подмероприятие 5.5.6. УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЯ ПЕШЕХОДНОГО ПЕРЕХОДА У ШКОЛЫ N 7 ИСЕТСКОЙ ПОСЕЛКОВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

300,0

-300,0

0,0

0,0

300,0

-300,0

63

местный бюджет

300,0

-300,0

0,0

0,0

300,0

-300,0

64

Мероприятие 5.6. Ремонт дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов в г. Верхняя Пышма

Площадь отремонтированных дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов (тыс. кв. м)

164231,6

165541,6

1310,0

18201,2

18201,2

0,0

142,9

142,9

0

32518,4

33828,4

1310,0

156,8

156,8

0

65

областной бюджет

159,0

159,0

0,0

159,0

159,0

0,0

0,0

0,0

0,0

66

местный бюджет

164072,6

165382,6

1310,0

18042,2

18042,2

0,0

32518,4

33828,4

1310,0

67

Мероприятие 5.7. Ремонт дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов в населенных пунктах городского округа

Площадь отремонтированных дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов (тыс. кв. м)

51558,3

51858,3

300,0

6958,3

6958,3

0,0

142,9

142,9

0

8920,0

9220,0

300,0

156,8

156,8

0

68

местный бюджет

51558,3

51858,3

300,0

6958,3

6958,3

0,0

8920,0

9220,0

300,0

69

Подмероприятие 5.7.1. РЕМОНТ ДОРОГ, ТРОТУАРОВ И ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ В ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ИСЕТСКОЙ ПОСЕЛКОВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

10925,2

11225,2

300,0

1411,1

1411,1

0,0

1557,0

1857,0

300,0

70

местный бюджет

10925,2

11225,2

300,0

1411,1

1411,1

0,0

1557,0

1857,0

300,0