ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ НА 2018 - 2024 ГОДЫ
N п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий | ||||||||||||||
Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Наименование показателя, ед. измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Цель: развитие и благоустройство общественных территорий города Мурманска | ||||||||||||||||||||
1 | Основное мероприятие: создание благоприятных условий для массового отдыха жителей города | 2018 - 2024 | МБ | 1895379,4 | 362205,9 | 264656,4 | 255862,9 | 253610,7 | 229545,8 | 254688,5 | 274809,2 | Количество общественных территорий, ед. | 54 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | Комитет, МГПС |
1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 2018 - 2024 | МБ | 1845741,5 | 313726,1 | 263498,3 | 255862,9 | 253610,7 | 229545,8 | 254688,5 | 274809,2 | Качественное предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) учреждением, да - 1/нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Комитет, МГПС |
Всего по подпрограмме | 2018 - 2024 | Всего: в т.ч.: | 1895379,4 | 362205,9 | 264656,4 | 255862,9 | 253610,7 | 229545,8 | 254688,5 | 274809,2 | ||||||||||
МБ | 1895379,4 | 362205,9 | 264656,4 | 255862,9 | 253610,7 | 229545,8 | 254688,5 | 274809,2 |