Таблица 11
СТРУКТУРА ПОДПРОГРАММЫ 9 "ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ"
Наименование | Ед. изм. | Источник финансирования | 2013 год | Прогнозный период | ||||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | ||||
Цель: развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг" | ||||||||||||
Задача: повышение комфортности получения гражданами и организациями государственных и муниципальных услуг | ||||||||||||
Целевые индикаторы | ||||||||||||
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг | % | 20 | 40 | 90 | 90 | 90 | 90 | 96,4 | 96 | 96 | 97 | |
Основное мероприятие 1. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | ||||||||||||
Направление расходов: | ||||||||||||
1.1. Оказание учреждениями (организациями) услуг (работ) по предоставлению государственных и муниципальных услуг (ГБУ РБ "Многофункциональный центр Республики Бурятия по предоставлению государственных и муниципальных услуг") | тыс. руб. | Всего | 46499,50 | 69070,00 | 130348,10 | 173320,60 | 180332,90 | 189658,80 | 198696,10 | 244414,40 | 243186,20 | 243186,20 |
ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
РБ | 46499,50 | 69070,00 | 130348,10 | 173320,60 | 180332,90 | 189658,80 | 198696,10 | 244414,40 | 243186,20 | 243186,20 | ||
МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Задача: развитие инфраструктуры для организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | ||||||||||||
Целевые индикаторы | ||||||||||||
Доля созданных филиалов ГБУ "МФЦ РБ" от требуемого количества | % | 37,5 | 62,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Основное мероприятие 2. Создание филиалов ГБУ "МФЦ РБ" в муниципальных образованиях в Республике Бурятия | ||||||||||||
Направление расходов: | ||||||||||||
2.1. Создание многофункциональных центров в городских округах и муниципальных районах, создание ТОСП в городских и сельских поселениях, организация предоставления государственных и муниципальных услуг | тыс. руб. | Всего | 75539,20 | 61266,30 | 72077,70 | 0,00 | 11276,60 | 9411,30 | 46930,70 | 5029,90 | 0,00 | 0,00 |
ФБ | 0,00 | 35666,10 | 32099,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
РБ | 41165,40 | 4429,50 | 39978,20 | 0,00 | 11276,60 | 9411,30 | 46930,70 | 5029,90 | 0,00 | 0,00 | ||
МБ | 34373,80 | 21170,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Итого | 122038,70 | 130336,30 | 202425,80 | 173320,60 | 191609,50 | 199070,10 | 245626,80 | 249444,30 | 243186,20 | 243186,20 |