"Приложение N 1
к муниципальной программе "Развитие
инженерной инфраструктуры. Повышение
энергоэффективности",
утвержденной постановлением
администрации города Иркутска
от 21 января 2020 г. N 031-06-23/0
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
N п/п | Наименование основного мероприятия | Финансирование, тыс. руб. | Ожидаемый результат | Участники программы | ||||||
Всего по источникам финансирования | по годам реализации: | |||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: | Всего, в том числе: | 2 125 875,3 | 442 170,0 | 451 988,0 | 372 137,0 | 361 578,0 | 322 178,0 | X | X | |
бюджет города | 133 809,1 | 134 270,0 | 144 088,0 | 64 237,0 | 53 678,0 | 14 278,0 | ||||
областной бюджет | 34 325,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 1 647 605,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 310 136,1 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | ||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 "Системы инженерной инфраструктуры" | Всего, в том числе: | 1 817 012,3 | 133 307,0 | 143 125,0 | 63 274,0 | 52 715,0 | 13 315,0 | X | X | |
бюджет города | 132 846,1 | 133 307,0 | 143 125,0 | 63 274,0 | 52 715,0 | 13 315,0 | ||||
областной бюджет | 34 325,1 | |||||||||
федеральный бюджет | 1 647 605,0 | |||||||||
внебюджетные источники финансирования | 2 236,1 | |||||||||
Задача 1 | Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей установленным требованиям безопасности и безвредности, организация централизованного водоснабжения и водоотведения | |||||||||
1. | Основное мероприятие 1.1. "Обеспечение надлежащего функционирования и развитие систем водоснабжения и водоотведения" | Всего, в том числе: | 1 771 124,2 | 105 619,0 | 130 437,0 | 50 512,0 | 39 932,0 | 532,0 | Увеличение числа граждан, обеспеченных качественной питьевой водой | КГО, КУМИ |
бюджет города | 89 194,1 | 105 619,0 | 130 437,0 | 50 512,0 | 39 932,0 | 532,0 | ||||
областной бюджет | 34 325,1 | |||||||||
федеральный бюджет | 1 647 605,0 | |||||||||
внебюджетные источники финансирования | ||||||||||
Задача 2 | Обеспечение населения надежным тепло- и электроснабжением | |||||||||
1. | Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение надлежащего функционирования и развитие систем тепло- и электроснабжения" | Всего, в том числе: | 18 171,0 | 10 438,0 | 10 438,0 | 10 512,0 | 10 533,0 | 10 533,0 | Снижение потерь, повышение надежности работы систем тепло- и электроснабжения | КГО, КУМИ |
бюджет города | 18 171,0 | 10 438,0 | 10 438,0 | 10 512,0 | 10 533,0 | 10 533,0 | ||||
областной бюджет | ||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
внебюджетные источники финансирования | ||||||||||
Задача 3 | Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод | |||||||||
1. | Основное мероприятие 1.3. "Обеспечение надлежащего функционирования и развития объектов инженерной защиты" | Всего, в том числе: | 27 717,1 | 17 250,0 | 2 250,0 | 2 250,0 | 2 250,0 | 2 250,0 | Увеличение протяженности новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления | КГСП, комитеты по управлению округами администрации города Иркутска |
бюджет города | 25 481,0 | 17 250,0 | 2 250,0 | 2 250,0 | 2 250,0 | 2 250,0 | ||||
областной бюджет | ||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
внебюджетные источники финансирования | 2 236,1 | |||||||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2: "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | Всего, в том числе: | 308 863,0 | 308 863,0 | 308 863,0 | 308 863,0 | 308 863,0 | 308 863,0 | X | X | |
бюджет города | 963,0 | 963,0 | 963,0 | 963,0 | 963,0 | 963,0 | ||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | ||||
Задача 1 | Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры и наружного освещения | |||||||||
1. | Основное мероприятие 2.1. "Оказание содействия повышению энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры" | Всего, в том числе: | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | Сокращение расходов на обеспечение функционирования объектов коммунальной инфраструктуры | |
бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | ||||
Задача 2. | Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов жилого и нежилого фондов | |||||||||
1. | Основное мероприятие 2.2. "Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности жилого и нежилого фонда" | Всего, в том числе: | 963,0 | 963,0 | 963,0 | 963,0 | 963,0 | 963,0 | Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов | |
бюджет города | 963,0 | 963,0 | 963,0 | 963,0 | 963,0 | 963,0 | ||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
".
Заместитель мэра - председатель комитета
городского обустройства администрации
города Иркутска
М.В.ЦЫРЕНОВА
Заместитель председателя комитета - начальник
департамента инженерных коммуникаций и
жилищного фонда комитета городского
обустройства администрации города Иркутска
Д.В.АНЧУТИН