Действующий

О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности", утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 21 января 2020 года N 031-06-23/0



Приложение N 1
к постановлению администрации
города Иркутска
от 22 апреля 2020 г. N 031-06-221/0



"Приложение N 1
к муниципальной программе "Развитие
инженерной инфраструктуры. Повышение
энергоэффективности",
утвержденной постановлением
администрации города Иркутска
от 21 января 2020 г. N 031-06-23/0



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

N п/п

Наименование основного мероприятия

Финансирование, тыс. руб.

Ожидаемый результат

Участники программы

Всего по источникам финансирования

по годам реализации:

2020

2021

2022

2023

2024

2025

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:

Всего,

в том числе:

2 125 875,3

442 170,0

451 988,0

372 137,0

361 578,0

322 178,0

X

X

бюджет города

133 809,1

134 270,0

144 088,0

64 237,0

53 678,0

14 278,0

областной бюджет

34 325,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

1 647 605,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

310 136,1

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 "Системы инженерной инфраструктуры"

Всего,

в том числе:

1 817 012,3

133 307,0

143 125,0

63 274,0

52 715,0

13 315,0

X

X

бюджет города

132 846,1

133 307,0

143 125,0

63 274,0

52 715,0

13 315,0

областной бюджет

34 325,1

федеральный бюджет

1 647 605,0

внебюджетные источники финансирования

2 236,1

Задача 1

Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей установленным требованиям безопасности и безвредности, организация централизованного водоснабжения и водоотведения

1.

Основное мероприятие 1.1. "Обеспечение надлежащего функционирования и развитие систем водоснабжения и водоотведения"

Всего,

в том числе:

1 771 124,2

105 619,0

130 437,0

50 512,0

39 932,0

532,0

Увеличение числа граждан, обеспеченных качественной питьевой водой

КГО, КУМИ

бюджет города

89 194,1

105 619,0

130 437,0

50 512,0

39 932,0

532,0

областной бюджет

34 325,1

федеральный бюджет

1 647 605,0

внебюджетные источники финансирования

Задача 2

Обеспечение населения надежным тепло- и электроснабжением

1.

Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение надлежащего функционирования и развитие систем тепло- и электроснабжения"

Всего,

в том числе:

18 171,0

10 438,0

10 438,0

10 512,0

10 533,0

10 533,0

Снижение потерь, повышение надежности работы систем тепло- и электроснабжения

КГО, КУМИ

бюджет города

18 171,0

10 438,0

10 438,0

10 512,0

10 533,0

10 533,0

областной бюджет

федеральный бюджет

внебюджетные источники финансирования

Задача 3

Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод

1.

Основное мероприятие 1.3. "Обеспечение надлежащего функционирования и развития объектов инженерной защиты"

Всего, в том числе:

27 717,1

17 250,0

2 250,0

2 250,0

2 250,0

2 250,0

Увеличение протяженности новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления

КГСП, комитеты по управлению округами администрации города Иркутска

бюджет города

25 481,0

17 250,0

2 250,0

2 250,0

2 250,0

2 250,0

областной бюджет

федеральный бюджет

внебюджетные источники финансирования

2 236,1

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2: "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

Всего, в том числе:

308 863,0

308 863,0

308 863,0

308 863,0

308 863,0

308 863,0

X

X

бюджет города

963,0

963,0

963,0

963,0

963,0

963,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

Задача 1

Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры и наружного освещения

1.

Основное мероприятие 2.1. "Оказание содействия повышению энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры"

Всего, в том числе:

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

Сокращение расходов на обеспечение функционирования объектов коммунальной инфраструктуры

бюджет города

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

Задача 2.

Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов жилого и нежилого фондов

1.

Основное мероприятие 2.2. "Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности жилого и нежилого фонда"

Всего, в том числе:

963,0

963,0

963,0

963,0

963,0

963,0

Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов

бюджет города

963,0

963,0

963,0

963,0

963,0

963,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

".



Заместитель мэра - председатель комитета
городского обустройства администрации
города Иркутска
М.В.ЦЫРЕНОВА



Заместитель председателя комитета - начальник
департамента инженерных коммуникаций и
жилищного фонда комитета городского
обустройства администрации города Иркутска
Д.В.АНЧУТИН