В целях уточнения объема финансирования мероприятий муниципальной программы "Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности" на 2020 год, руководствуясь статьями 16, 36, 37, 52, 53 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 11, 37, 38, 42, 54, 56 Устава города Иркутска, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 30 апреля 2019 года N 031-06-313/19, администрация города Иркутска постановляет:
1. Внести в муниципальную программу "Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности", утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 21 января 2020 года N 031-06-23/0, следующие изменения:
1) строку "Объемы финансирования Программы" Таблицы 1 "Паспорт муниципальной программы "Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансирования Программы | Общий объем финансирования 4 075 926,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 2 125 875,3 тыс. рублей; 2021 год - 442 170,0 тыс. рублей; 2022 год - 451 988,0 тыс. рублей; 2023 год - 372 137,0 тыс. рублей; 2024 год - 361 578,0 тыс. рублей; 2025 год - 322 178,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета города 544 360,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 133 809,1 тыс. рублей; 2021 год - 134 270,0 тыс. рублей; 2022 год - 144 088,0 тыс. рублей; 2023 год - 64 237,0 тыс. рублей; 2024 год - 53 678,0 тыс. рублей; 2025 год - 14 278,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета 34 325,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 34 325,1 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 1 647 605,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 1 647 605,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет внебюджетных источников финансирования 1 849 636,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 310 136,1 тыс. рублей; 2021 год - 307 900,0 тыс. рублей; 2022 год - 307 900,0 тыс. рублей; 2023 год - 307 900,0 тыс. рублей; 2024 год - 307 900,0 тыс. рублей; 2025 год - 307 900,0 тыс. рублей |
";
2) в Таблице N 2 "Паспорт подпрограммы "Системы инженерной инфраструктуры" муниципальной программы "Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности":
а) строку "Объемы финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования 2 222 748,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 1 817 012,3 тыс. рублей; 2021 год - 133 307,0 тыс. рублей; 2022 год - 143 125,0 тыс. рублей; 2023 год - 63 274,0 тыс. рублей; 2024 год - 52 715,0 тыс. рублей; 2025 год - 13 315,0 тыс. рублей; Объем финансирования за счет средств бюджета города 538 582,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 132 846,1 тыс. рублей; 2021 год - 133 307,0 тыс. рублей; 2022 год - 143 125,0 тыс. рублей; 2023 год - 63 274,0 тыс. рублей; 2024 год - 52 715,0 тыс. рублей; 2025 год - 13 315,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета 34 325,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 34 325,1 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 1 647 605,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 1 647 605,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет внебюджетных источников финансирования 2 236,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 2 236,1 тыс. рублей; |
";
б) строку "Целевые показатели подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Целевые показатели подпрограммы | Протяженность построенных и отремонтированных централизованных сетей водоснабжения, водоотведения, ливневой канализации; Сокращение объемов сброса загрязненных сточных вод; Количество отказов в системах водоснабжения и водоотведения; Количество технологических нарушений на объектах тепло- и электроснабжения; Доля садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ, объекты электросетевого хозяйства которых приведены в надлежащее состояние и электрические сети переданы территориальным сетевым организациям; Прирост мощности сооружений инженерной защиты и берегоукрепления (нарастающим итогом); Количество отремонтированных сооружений, удерживающих от обрушения и сползания находящийся за ними грунт на уклонах местности |
";
3) Приложение N 1 к Программе изложить в редакции Приложения N 1 к настоящему постановлению;
4) Приложение N 2 к Программе изложить в редакции Приложения N 2 к настоящему постановлению.
2. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее постановление с приложениями и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Отделу делопроизводства и архива департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 21 января 2020 года N 031-06-23/0 информационную справку о внесенных настоящим постановлением изменениях.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра - председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска.
Вице-мэр города Иркутска,
временно исполняющий полномочия главы
администрации города Иркутска
Р.Н.БОЛОТОВ
"Приложение N 1
к муниципальной программе "Развитие
инженерной инфраструктуры. Повышение
энергоэффективности",
утвержденной постановлением
администрации города Иркутска
от 21 января 2020 г. N 031-06-23/0
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
N п/п | Наименование основного мероприятия | Финансирование, тыс. руб. | Ожидаемый результат | Участники программы | ||||||
Всего по источникам финансирования | по годам реализации: | |||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: | Всего, в том числе: | 2 125 875,3 | 442 170,0 | 451 988,0 | 372 137,0 | 361 578,0 | 322 178,0 | X | X | |
бюджет города | 133 809,1 | 134 270,0 | 144 088,0 | 64 237,0 | 53 678,0 | 14 278,0 | ||||
областной бюджет | 34 325,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 1 647 605,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 310 136,1 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | ||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 "Системы инженерной инфраструктуры" | Всего, в том числе: | 1 817 012,3 | 133 307,0 | 143 125,0 | 63 274,0 | 52 715,0 | 13 315,0 | X | X | |
бюджет города | 132 846,1 | 133 307,0 | 143 125,0 | 63 274,0 | 52 715,0 | 13 315,0 | ||||
областной бюджет | 34 325,1 | |||||||||
федеральный бюджет | 1 647 605,0 | |||||||||
внебюджетные источники финансирования | 2 236,1 | |||||||||
Задача 1 | Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей установленным требованиям безопасности и безвредности, организация централизованного водоснабжения и водоотведения | |||||||||
1. | Основное мероприятие 1.1. "Обеспечение надлежащего функционирования и развитие систем водоснабжения и водоотведения" | Всего, в том числе: | 1 771 124,2 | 105 619,0 | 130 437,0 | 50 512,0 | 39 932,0 | 532,0 | Увеличение числа граждан, обеспеченных качественной питьевой водой | КГО, КУМИ |
бюджет города | 89 194,1 | 105 619,0 | 130 437,0 | 50 512,0 | 39 932,0 | 532,0 | ||||
областной бюджет | 34 325,1 | |||||||||
федеральный бюджет | 1 647 605,0 | |||||||||
внебюджетные источники финансирования | ||||||||||
Задача 2 | Обеспечение населения надежным тепло- и электроснабжением | |||||||||
1. | Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение надлежащего функционирования и развитие систем тепло- и электроснабжения" | Всего, в том числе: | 18 171,0 | 10 438,0 | 10 438,0 | 10 512,0 | 10 533,0 | 10 533,0 | Снижение потерь, повышение надежности работы систем тепло- и электроснабжения | КГО, КУМИ |
бюджет города | 18 171,0 | 10 438,0 | 10 438,0 | 10 512,0 | 10 533,0 | 10 533,0 | ||||
областной бюджет | ||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
внебюджетные источники финансирования | ||||||||||
Задача 3 | Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод | |||||||||
1. | Основное мероприятие 1.3. "Обеспечение надлежащего функционирования и развития объектов инженерной защиты" | Всего, в том числе: | 27 717,1 | 17 250,0 | 2 250,0 | 2 250,0 | 2 250,0 | 2 250,0 | Увеличение протяженности новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления | КГСП, комитеты по управлению округами администрации города Иркутска |
бюджет города | 25 481,0 | 17 250,0 | 2 250,0 | 2 250,0 | 2 250,0 | 2 250,0 | ||||
областной бюджет | ||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
внебюджетные источники финансирования | 2 236,1 | |||||||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2: "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | Всего, в том числе: | 308 863,0 | 308 863,0 | 308 863,0 | 308 863,0 | 308 863,0 | 308 863,0 | X | X | |
бюджет города | 963,0 | 963,0 | 963,0 | 963,0 | 963,0 | 963,0 | ||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | ||||
Задача 1 | Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры и наружного освещения | |||||||||
1. | Основное мероприятие 2.1. "Оказание содействия повышению энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры" | Всего, в том числе: | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | Сокращение расходов на обеспечение функционирования объектов коммунальной инфраструктуры | |
бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | ||||
Задача 2. | Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов жилого и нежилого фондов | |||||||||
1. | Основное мероприятие 2.2. "Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности жилого и нежилого фонда" | Всего, в том числе: | 963,0 | 963,0 | 963,0 | 963,0 | 963,0 | 963,0 | Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов | |
бюджет города | 963,0 | 963,0 | 963,0 | 963,0 | 963,0 | 963,0 | ||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
".
Заместитель мэра - председатель комитета
городского обустройства администрации
города Иркутска
М.В.ЦЫРЕНОВА
Заместитель председателя комитета - начальник
департамента инженерных коммуникаций и
жилищного фонда комитета городского
обустройства администрации города Иркутска
Д.В.АНЧУТИН
"Приложение N 2
к муниципальной программе "Развитие
инженерной инфраструктуры. Повышение
энергоэффективности",
утвержденной постановлением
администрации города Иркутска
от 21 января 2020 г. N 031-06-23/0
ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ