Действующий

О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года N 440-пп



Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий (мероприятий) государственной программы из различных источников финансирования на II этапе реализации



Таблица 2

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Источники финансирования

Расходы (тыс. рублей), годы

Итого на II этапе (2021 - 2025 годы)

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Государственная программа

"Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области"

ВСЕГО

12 771 639

12 428 795

14 280 064

14 059 574

13 502 466

67 042 539

федеральный бюджет

1 189 171

155 194

1 344 366

областной бюджет

11 582 468

12 273 601

14 237 959

14 017 469

13460 361

65 571 858

консолидированные бюджеты муниципальных образований

42 105

42 105

42 105

126 315

внебюджетные источники

Подпрограмма 1

"Совершенствование и развитие дорожной сети"

ВСЕГО

11 548 347

11 204 739

13 129 260

12 901 905

12 337 827

61 122 079

федеральный бюджет

1 109 171

75 194

1 184 366

областной бюджет

10 439 176

11 129 545

13 087 155

12 859 800

12 295 722

59 811 398

консолидированные бюджеты муниципальных образований

42 105

42 105

42 105

126 315

Задача 1. Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог

Основное мероприятие 1.1.

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения

областной бюджет

6 871 541

6 964 937

8 933 736

9 237 217

10 695 722

42703 153

федеральный бюджет

Задача 2. Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог с целью снижения транспортных издержек

Основное мероприятие 1.2.

Капитальный ремонт (реконструкция) автомобильных дорог и мостов общего пользования

областной бюджет

503 000

503 000

1 006 000

федеральный бюджет

Проект 1.R.1

"Дорожная сеть"

федеральный бюджет

1 037 000

1 037 000

областной бюджет

803 026

1 823 297

1 817 419

2 022 583

6 466 325

Мероприятие

1.R.1.1

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации мероприятий национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

федеральный бюджет

436 204

436 204

областной бюджет

567 171

994 987

1 038 715

1 049 324

3 650 197

Мероприятие 1.R.1.2

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

федеральный бюджет

600 796

600 796

областной бюджет

235 855

828 310

778 704

973 259

2 816 128

Задача 3. Увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений

Основное мероприятие 1.3.

Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования

федеральный бюджет

областной бюджет

1 842 424

1 188 000

537 000

3 567 424

Задача 4. Обеспечение круглогодичной транспортной доступности сельских населенных пунктов, обеспечение автодорогами с твердым покрытием улично-дорожной сети населенных пунктов, микрорайонов массовой жилищной застройки и объектов агропромышленного комплекса

Основное мероприятие 1.4.

Строительство (реконструкция) межмуниципальных автомобильных дорог, соединяющих населенные пункты, автомобильных дорог в районах массовой жилищной застройки

федеральный бюджет

72 171

75 194

147 366

областной бюджет

419 185

650 311

999 000

800 000

800 000

3 668 496

Основное мероприятие 1.5.

Субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог местного значения, на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

федеральный бюджет

областной бюджет

800 000

800 000

800 000

2 400 000

консолидированные бюджеты муниципальных образований

42 105

42 105

42 105

126 315

Подпрограмма 2

"Совершенствование и развитие транспортной системы"

ВСЕГО

153 060

153 278

153 278

153 278

153 278

766 172

областной бюджет

153 060

153 278

153 278

153 278

153 278

766 172

Задача 1. Создание условий для организации транспортного обслуживания населения

Основное мероприятие 2.1.

Субвенции на организацию транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении

областной бюджет

22 469

22 469

22 469

22 469

22 469

112 345

Основное мероприятие 2.2.

Субсидии организациям железнодорожного транспорта

областной бюджет

109 355

109 573

109 573

109 573

109 573

547 647

Основное мероприятие 2.3.

Государственная поддержка региональных авиаперевозок воздушным транспортом

областной бюджет

21236

21 236

21 236

21 236

21 236

106 180

Подпрограмма 3

"Обеспечение реализации государственной программы"

ВСЕГО

990 232

990 778

997 526

1 004 391

1 011 361

4 994 288

областной бюджет

990 232

990 778

997 526

1 004 391

1 011 361

4 994 288

Задача 1. Исполнение государственных функций органом исполнительной власти области в сфере дорожной деятельности и организации транспортного обслуживания населения области

Основное мероприятие 3.1.

Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов

областной бюджет

19 564

20 277

21129

21 995

22 873

105 837

Основное мероприятие 3.2.

Мероприятия в части уплаты налога на имущество организаций в отношении автомобильных дорог общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой частью

областной бюджет

830 000

830 000

830 000

830 000

830 000

4 150 000

Задача 2. Оказание бюджетных услуг населению Белгородской области в сфере сертификации услуг автомобильного транспорта

Основное мероприятие 3.3.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)

областной бюджет

100

100

100

100

100

500

Задача 3. Обеспечение исполнения казенным учреждением функций в сфере дорожной деятельности

Основное мероприятие 3.4.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)

областной бюджет

140 568

140 401

146 298

152 296

158 388

737 951

Подпрограмма 4

"Повышение безопасности дорожного движения"

ВСЕГО

80 000

80 000

160 000

федеральный бюджет

80 000

80 000

160 000

Задача 1. Совершенствование условий и организации движения транспортных средств и пешеходов

Проект 4.R.2

"Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"

федеральный бюджет

80 000

80 000

160 000