ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ "РАЗВИТИЕ СФЕРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"
1. Наименование государственной программы Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства" изложить в следующей редакции "Развитие сферы строительства и жилищно-коммунального хозяйства", и далее по тексту в соответствующем падеже.
2. В паспорте государственной программы позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований государственной программы, изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований государственной программы | - | общий объем средств, привлекаемых для реализации государственной программы, составляет за счет всех источников финансирования 36604130,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 7383844,7 тыс. рублей; 2015 год - 9671017,8 тыс. рублей; 2016 год - 7084593,8 тыс. рублей; 2017 год - 3330009,4 тыс. рублей; 2018 год - 3238189,0 тыс. рублей; 2019 год - 2836004,8 тыс. рублей; 2020 год - 1748000,3 тыс. рублей; 2021 год - 639391,8 тыс. рублей; 2022 год - 673078,5 тыс. рублей; 2023 год - 0 рублей; 2024 год - 0 рублей; 2025 год - 0 рублей; в том числе: за счет средств федерального бюджета - 30186358,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 5088103,4 тыс. рублей; 2015 год - 8163248,1 тыс. рублей; 2016 год - 6325401,7 тыс. рублей; 2017 год - 2831100,0 тыс. рублей; 2018 год - 2692616,3 тыс. рублей; 2019 год - 2375219,1 тыс. рублей; 2020 год - 1597639,1 тыс. рублей; 2021 год - 543093,3 тыс. рублей; 2022 год - 569937,1 тыс. рублей; 2023 год - 0 рублей; 2024 год - 0 рублей; 2025 год - 0 рублей; за счет средств республиканского бюджета - 6345521,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 2295741,3 тыс. рублей; 2015 год - 1507769,7 тыс. рублей; 2016 год - 759192,1 тыс. рублей; 2017 год - 498909,4 тыс. рублей; 2018 год - 545572,7 тыс. рублей; 2019 год - 450834,4 тыс. рублей; 2020 год - 134907,4 тыс. рублей; 2021 год - 75590,8 тыс. рублей; 2022 год - 77003,6 тыс. рублей; 2023 год - 0 рублей; 2024 год - 0 рублей; 2025 год - 0 рублей; за счет заемных источников - 0 рублей, в том числе по годам: 2014 год - 0 рублей; 2015 год - 0 рублей; 2016 год - 0 рублей; 2017 год - 0 рублей; 2018 год - 0 рублей; 2019 год - 0 рублей; 2020 год - 0 рублей; 2021 год - 0 рублей; 2022 год - 0 рублей; 2023 год - 0 рублей; 2024 год - 0 рублей; 2025 год - 0 рублей; за счет внебюджетных источников - 72250,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 0 рублей; 2015 год - 0 рублей; 2016 год - 0 рублей; 2017 год - 0 рублей; 2018 год - 0 рублей; 2019 год - 9951,3 тыс. рублей; 2020 год - 15453,8 тыс. рублей; 2021 год - 20707,7 тыс. рублей; 2022 год - 26137,8 тыс. рублей; 2023 год - 0 рублей; 2024 год - 0 рублей; 2025 год - 0 рублей |
".
3. Таблицу 1 государственной программы изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей государственной программы
Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства
и жилищно-коммунального хозяйства" и их значения
Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | ||||||||||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Государственная программа "Развитие сферы строительства и жилищно-коммунального хозяйства" | ||||||||||||||||||
1 | Подпрограмма 1 "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия" | |||||||||||||||||
1.1. | Доля вынужденных переселенцев, обеспеченных жильем, в общей численности вынужденных переселенцев | % | 11,0 | 11,0 | 13,1 | 13,1 | 36,1 | 91,3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2. | Численность зарегистрированных безработных | тыс. чел. | 48,8 | 44,4 | 40,3 | 26,6 | 24,9 | 25,7 | 25,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.3. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | кв. м | 11,0 | 13,8 | 19,1 | 16,1 | 16,5 | 16,7 | 18,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.4. | Обеспеченность больничными койками на 10 тыс. человек | коек | 42,8 | 50,2 | 50,5 | 47,3 | 51,3 | 51,5 | 50,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.5. | Удельный вес учащихся, занимающихся в одну смену, к общему числу учащихся | % | 60,2 | 59,0 | 62,2 | 63,4 | 64,3 | 64,0 | 64,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.6. | Физический износ сетей коммунальной инфраструктуры | % | 66,0 | 65,2 | 61,5 | 54,1 | 46,5 | 41,1 | 35,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.7. | Сбор зерновых | тыс. тонн | 44,0 | 50,8 | 54,8 | 96,3 | 107,6 | 82,0 | 85,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.8. | Валовой сбор овощей | тыс. тонн | 1,7 | 5,2 | 6,5 | 3,4 | 6,3 | 6,5 | 6,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.9. | Производство скота и птицы в убойном весе | тыс. тонн | 5,7 | 5,5 | 6,0 | 6,9 | 7,6 | 7,7 | 8,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.10. | Темп роста общего промышленного производства | % | - | - | - | - | - | - | 2,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. | Подпрограмма 2 "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах" | |||||||||||||||||
2.1. | Снижение уровня риска возникновения чрезвычайных ситуаций вследствие разрушительных землетрясений | % | - | - | - | - | 5,0 | 6,25 | 9,6 | 5,6 | 5,9 | 7,5 | 1,7 | 0,9 | - | - | - | - |
2.2. | Снижение уровня уязвимости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения от воздействий разрушительных землетрясений | % | - | - | - | - | - | - | 50,94 | 4,57 | 61,26 | 81,91 | 57,72 | 14,09 | 49,49 | - | - | - |
3. | Подпрограмма 6 "Снижение административных барьеров в сфере строительства на территории Республики Ингушетия" | |||||||||||||||||
3.1. | Снижение административных барьеров и сокращение сроков выдачи разрешения | дней | - | - | - | - | 10 | 9 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.2. | Разработка необходимой градостроительной документации республиканского и муниципального уровней | месяц | - | - | - | - | 6 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4. | Подпрограмма 7 "Капитальное строительство, ремонт, реконструкция и техническое перевооружение объектов государственного заказа" | |||||||||||||||||
4.1. | Прирост в основной капитал Республики Ингушетия | тыс. руб. | - | - | - | - | 1146812,3 | 412897,6 | 245927,3 | 78481,3 | 325575,1 | 247422,7 | 32390,0 | - | - | - | - | - |
5. | Подпрограмма 8 "Развитие спортивной инфраструктуры" | |||||||||||||||||
5.1. | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в Республике Ингушетия | % | - | - | - | - | - | 15,1 | 16,9 | 18,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5.2. | Обеспеченность плавательными бассейнами | кв.м | - | - | - | - | - | 18,5 | 22,0 | 24,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5.3. | Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями | тыс. кв.м | - | - | - | - | - | 45,0 | 48,9 | 52,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5.4. | Обеспеченность спортивными залами | тыс. кв.м | - | - | - | - | - | 5,8 | 5,9 | 7,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6. | Подпрограмма Б "Развитие системы ипотечного жилищного кредитования" | |||||||||||||||||
6.1. | Объемы приобретаемого жилья | кв.м | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - |
7. | Подпрограмма Г "Юг России" | |||||||||||||||||
7.1. | Объем валового регионального продукта | млрд. руб. | - | - | - | - | 51,3 | 32,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7.2. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных инвестиций) | млрд. руб. | - | - | - | - | 7,1 | 7,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7.3. | Объем налоговых и неналоговых доходов | млрд. руб. | - | - | - | - | 0,4 | 3,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7.4. | Уровень безработицы в среднем за год | % | - | - | - | - | 14,8 | 13,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7.5. | Удельный вес с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума | % | - | - | - | - | 17,1 | 17,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7.6. | Среднедушевые денежные доходы населения в месяц | руб. | - | - | - | - | 9635,80 | 13910,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7.7. | Охват детей дошкольным образованием | % | - | - | - | - | 16,4 | 17,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7.8. | Обеспеченность детей в возрасте от 1 до 6 лет услугами дошкольного образования | % | - | - | - | - | 39,5 | 45,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7.9. | Удельный вес учащихся, занимающихся в первую смену | % | - | - | - | - | 65,3 | 64,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7.10. | Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями на 10 тыс. человек населения | % | - | - | - | - | 128,7 | 134,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7.11. | Обеспеченность населения больничными койками на 10 тыс. человек населения | % | - | - | - | - | 51,0 | 48,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7.12. | Младенческая смертность на 1000 детей, родившихся живыми | % | - | - | - | - | 13,6 | 13,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7.13. | Физический износ сетей коммунальной инфраструктуры | % | - | - | - | - | 59,8 | 58,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8. | Подпрограмма Д "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2016 - 2025 годы" | |||||||||||||||||
8.1. | Отгрузка товаров собственного производства, выполнение работ и оказание услуг собственными силами (по чистым видам деятельности) по разделам C, D, E ОКВЭД (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды) по субъекту Российской Федерации | млрд. руб. | 9,8 | 10,8 | 11,6 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
8.2. | Количество рабочих мест, созданных в результате реализации мероприятий в рамках подпрограммы Республики Ингушетия (нарастающим итогом) | единиц | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 55 | 365 | 704 | 724 | 742 | 778 | 803 | 841 |
8.3. | Количество высокопроизводительных рабочих мест, созданных в результате реализации мероприятий в рамках подпрограммы Республики Ингушетия (нарастающим итогом) | единиц | 9 | 76 | 162 | 165 | 169 | 171 | 177 | 181 | ||||||||
8.4. | Объем инвестиций в основной капитал по Северо-Кавказскому федеральному округу | млн. руб. | - | 226,3 | 737,5 | 1012,7 | 1312,7 | 1612,7 | 1912,7 | 2212,7 | 2512,7 | 2812,7 | ||||||
8.5. | Уровень безработицы в среднем (по методологии Международной организации труда) в среднем за год | % | 30,5 | 30,2 | 29,4 | 27,0 | 26,0 | 25,1 | 24,3 | 23,6 | 22,8 | 22,4 | 22,0 | |||||
8.6. | Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, входящих в Северо-Кавказский федеральный округ | млрд. руб. | 4,7 | 4,7 | 4,9 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
8.7. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата | руб. | 22989,8 | 24139,2 | 25346,2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
8.8. | Охват детей в возрасте 3 лет и старше дошкольным образованием | % | 26,0 | 41,1 | 41,5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
8.9. | Доля обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | % | 64,1 | 72 | 75,6 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
8.10. | Коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 чел.) | чел. | 20,7 | 19,7 | 19,1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
8.11. | Смертность от всех причин (на 1000 человек) | чел. | 3,5 | 3,5 | 3,5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
8.12. | Младенческая смертность (на 1000 детей, родившихся живыми) | чел. | 13,2 | 13,0 | 12,8 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
8.13. | Реальные денежные доходы к соответствующему периоду предыдущего года | % | 94,0 | 96,0 | 99,0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
8.14. | Число высокопроизводительных рабочих мест по Северо-Кавказскому федеральному округу | тыс. ед. | 15,9 | 16,0 | 16,3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
8.15. | Количество малых и средних предприятий в расчете на одну тысячу человек населения субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа | ед. | 8,4 | 8,4 | 8,5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
8.16. | Отгрузка товаров собственного производства, выполнение работ и оказание услуг собственными силами по разделу A ОКВЭД (сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство) | млн. руб. | 397,4 | 421,2 | 454,9 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
8.17. | Индекс производительности труда | % | 108,0 | 104,0 | 105,0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
8.18 | Физический износ сетей коммунальной инфраструктуры | % | 34,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
8.19. | Обеспечение технической готовности на 100% 2 зданий общеобразовательных организаций в РИ | мест | 1044 | |||||||||||||||
8.20. | Обеспечение технической готовности на 100% здания общеобразовательной организации в РИ | мест | 720 | |||||||||||||||
9. | Подпрограмма Е "Обеспечение жильем молодых семей" | |||||||||||||||||
9.1. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | семья | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - |
10 | Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства и жилищно-коммунального хозяйства" и общепрограммные мероприятия" | |||||||||||||||||
10.1. | Количество рабочих мест | мест | - | - | - | - | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | - | - | - | - | - |
11. | Подпрограмма Ж "Стимулирование развития жилищного строительства в Республике Ингушетия" | |||||||||||||||||
11.1. | Годовой объем ввода жилья, в том числе жилья экономкласса, малоэтажного жилья, многоэтажного жилья | тыс. кв. м | - | - | - | - | - | - | - | 178,1 | 156,26 | 109,86 | 116,04 | - | - | - | - | - |
11.2. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | кв. м | - | - | - | - | - | - | - | 15,6 | 15,7 | 15,9 | 16,1 | - | - | - | - | - |
11.3. | Средняя стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | 26,74 | 30,5 | 32,13 | 32,70 | - | - | - | - | - |
12. | Подпрограмма И "Формирование современной городской среды на территории Республики Ингушетия на 2017 год" | |||||||||||||||||
12.1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | - | - | - | - | - | - | - | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12.2. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12.3. | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации) | % | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12.4. | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | ед. | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12.5. | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | % | - | - | - | - | - | - | - | 12,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
".
4. Таблицу 3 государственной программы изложить в следующей редакции:
"Таблица 3
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Республики Ингушетия
"Развитие сферы строительства
и жилищно-коммунального хозяйства"
N п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | |||||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Государственная программа "Развитие сферы строительства и жилищно-коммунального хозяйства" | Минстрой Ингушетии | всего, в том числе: | 7383844,7 | 9671017,8 | 7084593,8 | 3330009,4 | 3238189,0 | 2836004,8 | 1748000,3 | 639391,8 | 673078,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
федеральный бюджет | 5088103,4 | 8163248,1 | 6325401,7 | 2831100,0 | 2692616,3 | 2375219,1 | 1597639,1 | 543093,3 | 569937,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
республиканский бюджет | 2295741,3 | 1507769,7 | 759192,1 | 498909,4 | 545572,7 | 450834,4 | 134907,4 | 75590,8 | 77003,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9951,3 | 15453,8 | 20707,7 | 26137,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1 | Подпрограмма 1 "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия" | Минстрой Ингушетии | всего, в том числе: | 5592814,5 | 6456500,8 | 4670588,9 | 173976,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 4834905,1 | 5886008,8 | 4344182,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
республиканский бюджет | 757909,4 | 570492,0 | 326406,5 | 173976,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2 | Подпрограмма 2 "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах" | Минстрой Ингушетии | всего, в том числе: | 210931,0 | 1288138,7 | 1418369,7 | 111975,9 | 1573469,3 | 1417686,0 | 439838,2 | 34211,1 | 59543,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 154477,3 | 1205456,3 | 1296215,7 | 51657,3 | 1494795,9 | 1346801,7 | 417846,3 | 32500,5 | 56566,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
республиканский бюджет | 56453,7 | 82682,4 | 122154,0 | 60318,6 | 78673,4 | 70884,3 | 21991,9 | 1710,6 | 2977,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
3 | Подпрограмма 6 "Снижение административных барьеров в сфере строительства на территории Республики Ингушетия" | Минстрой Ингушетии | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
4 | Подпрограмма 7 "Капитальное строительство, ремонт, реконструкция и техническое перевооружение объектов государственного заказа" | Минстрой Ингушетии, Минфин Ингушетии | всего, в том числе: | 1146812,3 | 412897,6 | 245927,3 | 78481,3 | 325575,1 | 247422,7 | 32390,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
республиканский бюджет | 1146812,3 | 412897,6 | 245927,3 | 78481,3 | 325757,1 | 247422,7 | 32390,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
5 | Подпрограмма 8 "Развитие спортивной инфраструктуры" | Минстрой Ингушетии | всего, в том числе: | 311749,5 | 702918,8 | 200000,0 | 263300,0 | 25000,0 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 34721,0 | 348470,0 | 200000,0 | 238000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
республиканский бюджет | 277028,5 | 354448,8 | 0,0 | 25300,0 | 25000,0 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
6 | Подпрограмма Б "Развитие системы ипотечного жилищного кредитования" | Минстрой Ингушетии | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
заемные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
7 | Подпрограмма Г "Юг России" | Минстрой Ингушетии | всего, в том числе: | 70400,0 | 766071,6 | 175403,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 64000,0 | 723313,0 | 175403,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
республиканский бюджет | 6400,0 | 42758,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
8 | Подпрограмма Д "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2016 - 2025 годы" | Минстрой Ингушетии, Минэкономразвития Ингушетии Минфин Ингушетии | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 325894,7 | 1138180,9 | 532700,0 | 628347,6 | 526316,0 | 526316,0 | 526316,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 309600,0 | 1099556,7 | 500000 | 596930,0 | 500000,0 | 500000,0 | 500000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 16294,7 | 38624,2 | 32700,0 | 31417,6 | 26316,0 | 26316,0 | 26316,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
9 | Подпрограмма Ж "Стимулирование развития жилищного строительства в Республике Ингушетия | Минстрой Ингушетии | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1394910,0 | 734556,8 | 448899,8 | 678674,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1325164,5 | 697820,4 | 426454,8 | 671887,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69745,5 | 36736,4 | 22445,0 | 6786,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
10 | Подпрограмма Е "Обеспечение жильем молодых семей" | Минстрой Ингушетии | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19023,5 | 0,0 | 15309,7 | 23775,1 | 31858,0 | 40212,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18072,3 | 0,0 | 5032,6 | 7905,2 | 10592,8 | 13370,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 951,2 | 0,0 | 325,8 | 416,1 | 557,5 | 703,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9951,3 | 15453,8 | 20707,7 | 26137,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
11 | Подпрограмма И "Формирование современной городской среды на территории Республики Ингушетия на 2017 год" | Минстрой Ингушетии, администраций муниципальных районов и городских округов Республики Ингушетия | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 103841,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98649,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5192,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
12 | Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства и жилищно-коммунального хозяйства" и общепрограммные мероприятия", из них: | Минстрой Ингушетии | всего, в том числе: | 51137,4 | 44490,3 | 48409,6 | 46320,2 | 46887,8 | 58339,0 | 47006,7 | 47006,7 | 47006,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
республиканский бюджет | 51137,4 | 44490,3 | 48409,6 | 46320,2 | 46887,8 | 58339,0 | 47006,7 | 47006,7 | 47006,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Обеспечение реализации мероприятий государственной программы Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства и жилищно-коммунального хозяйства" | всего, в том числе: | 8599,4 | 6020,0 | 6860,0 | 6860,0 | 6860,0 | 7308,7 | 7561,5 | 7561,5 | 7561,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
республиканский бюджет | 8599,4 | 6020,0 | 6860,0 | 6860,0 | 6860,0 | 7308,7 | 7561,5 | 7561,5 | 7561,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Основное мероприятие "Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Республики Ингушетия" | всего, в том числе: | 35100,3 | 32257,0 | 31306,8 | 33890,6 | 33117,5 | 38626,6 | 32366,9 | 32366,9 | 32366,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
республиканский бюджет | 35100,3 | 32257,0 | 31306,8 | 33890,6 | 33117,5 | 38626,6 | 32366,9 | 32366,9 | 32366,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Основное мероприятие "Расходы на обеспечение функции государственных органов Республики Ингушетия" | всего, в том числе: | 7437,7 | 6213,3 | 10242,8 | 5569,6 | 6910,3 | 12403,7 | 7078,3 | 7078,3 | 7078,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
республиканский бюджет | 7437,7 | 6213,3 | 10242,8 | 5569,6 | 6910,3 | 12403,7 | 7078,3 | 7078,3 | 7078,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
".