ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ", НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА, ОПРЕДЕЛЕННЫХ УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 МАЯ 2018 ГОДА N 204 "О НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ И СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА"*
________________
* Объем финансирования программных мероприятий подлежит уточнению при формировании (изменении) федерального, областного бюджетов на соответствующий финансовый год и на плановый период.
N п/п | Наименование национального проекта (программы), федерального проекта, мероприятия | Наименование подпрограммы государственной программы | Наименование ГРБС | Источник финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей | ||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | Национальный проект "Демография" | x | x | Всего | 743 044,20 | 1 497 425,90 | 1 603 108,80 | 1 755 690,70 | 0,00 | 0,00 | 5 202 693,10 |
федеральный бюджет | 719 158,60 | 1 473 832,40 | 1 577 900,40 | 1 701 664,30 | 0,00 | 0,00 | 5 079 945,10 | ||||
областной бюджет | 23 885,60 | 23 593,50 | 25 208,40 | 54 026,40 | 0,00 | 0,00 | 122 748,00 | ||||
местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
1) | федеральный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" | Подпрограмма 3 "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" | Дептрудсоцзащиты Костромской области | всего | 646 611,90 | 1 260 635,30 | 1 331 738,00 | 1 457 107,80 | 0,00 | 0,00 | 4 696 093,00 |
федеральный бюджет | 623 517,60 | 1 239 409,80 | 1 309 243,40 | 1 406 067,30 | 0,00 | 0,00 | 4 578 238,10 | ||||
областной бюджет | 23 094,30 | 21 225,50 | 22 494,60 | 51 040,50 | 0,00 | 0,00 | 117 854,90 | ||||
местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | всего | 187 766,80 | 840 495,70 | 886 216,80 | 948 773,30 | 0,00 | 0,00 | 2 252 805,40 | |||
федеральный бюджет | 187 766,80 | 840 495,70 | 886 216,80 | 948 773,30 | 0,00 | 0,00 | 2 863 252,60 | ||||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | всего | 458 685,10 | 419 909,60 | 445 291,20 | 508 104,50 | 0,00 | 0,00 | 1 831 990,40 | |||
федеральный бюджет | 435 750,80 | 398 914,10 | 423 026,60 | 457 294,00 | 0,00 | 0,00 | 1 714 985,50 | ||||
областной бюджет | 22 934,30 | 20 995,50 | 22 264,60 | 50 810,50 | 0,00 | 0,00 | 117 004,90 | ||||
местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
расходы на оплату услуг по доставке ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | всего | 160,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | |||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
областной бюджет | 160,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | ||||
местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2) | федеральный проект "Старшее поколение" | Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" | всего | 96 432,30 | 236 790,60 | 271 370,80 | 298 582,90 | 0,00 | 0,00 | 506 600,10 | |
федеральный бюджет | 95 641,00 | 234 422,60 | 268 657,00 | 295 597,00 | 0,00 | 0,00 | 501 707,00 | ||||
областной бюджет | 791,30 | 2 368,00 | 2 713,80 | 2 985,90 | 0,00 | 0,00 | 4 893,10 | ||||
местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
приобретение автотранспорта | всего | 17 309,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 309,60 | |||
федеральный бюджет | 17 309,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 309,60 | ||||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | всего | 79 122,70 | 162 224,30 | 132 784,90 | 101 567,30 | 0,00 | 0,00 | 79 122,70 | |||
федеральный бюджет | 78 331,40 | 160 602,00 | 131 457,00 | 100 551,60 | 0,00 | 0,00 | 78 331,40 | ||||
областной бюджет | 791,30 | 1 622,30 | 1 327,90 | 1 015,70 | 0,00 | 0,00 | 791,30 | ||||
местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Региональный проект "Старшее поколение". Финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания | всего | 0,00 | 74 566,30 | 138 585,90 | 197 015,60 | 0,00 | 0,00 | 410 167,80 | |||
федеральный бюджет | 0,00 | 73 820,60 | 137 200,00 | 195 045,40 | 0,00 | 0,00 | 406 066,00 | ||||
областной бюджет | 0,00 | 745,70 | 1 385,90 | 1 970,20 | 0,00 | 0,00 | 4 101,80 | ||||
местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2. | Прочие мероприятия, не отнесенные к национальным проектам (программам) | Всего | 3 885 535,02 | 4 065 274,40 | 4 047 284,40 | 4 020 097,80 | 4 723,50 | 4 916,00 | 16 027 831,12 | ||
федеральный бюджет | 761 167,10 | 904 899,30 | 914 574,70 | 925 457,60 | 0,00 | 0,00 | 3 506 098,70 | ||||
областной бюджет | 3 120 357,00 | 3 154 204,90 | 3 126 359,50 | 3 088 491,70 | 0,00 | 0,00 | 12 489 413,10 | ||||
местный бюджет | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | ||||
внебюджетные источники | 3 810,92 | 6 170,20 | 6 350,20 | 6 148,50 | 4 723,50 | 4 916,00 | 32 119,32 | ||||
1) | подпрограмма 1 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" | всего | 1 783 804,50 | 1 937 655,10 | 1 940 048,90 | 1 895 869,90 | 0,00 | 0,00 | 7 557 378,40 | ||
федеральный бюджет | 534 357,80 | 688 688,40 | 691 840,30 | 694 131,30 | 0,00 | 0,00 | 2 609 017,80 | ||||
областной бюджет | 1 249 446,70 | 1 248 966,70 | 1 248 208,60 | 1 201 738,60 | 0,00 | 0,00 | 4 948 360,60 | ||||
местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2) | подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" | всего | 1 065 865,00 | 1 099 602,10 | 1 088 106,40 | 1 095 934,50 | 0,00 | 0,00 | 4 349 508,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
областной бюджет | 1 065 865,00 | 1 099 602,10 | 1 088 106,40 | 1 095 934,50 | 0,00 | 0,00 | 4 349 508,00 | ||||
местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
3) | подпрограмма 3 "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" | всего | 1 025 172,90 | 1 021 847,00 | 1 012 778,90 | 1 022 144,90 | 0,00 | 0,00 | 4 081 943,70 | ||
федеральный бюджет | 220 461,80 | 216 210,90 | 222 734,40 | 231 326,30 | 0,00 | 0,00 | 890 733,40 | ||||
областной бюджет | 804 711,10 | 805 636,10 | 790 044,50 | 790 818,60 | 0,00 | 0,00 | 3 191 210,30 | ||||
местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
4) | подпрограмма 4 "Доступная среда" | всего | 6 881,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 881,70 | ||
федеральный бюджет | 6 347,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 347,50 | ||||
областной бюджет | 334,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334,20 | ||||
местный бюджет | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | ||||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
5) | подпрограмма 6 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в подведомственных организациях" | всего | 3 810,92 | 6 170,20 | 6 350,20 | 6 148,50 | 4 723,50 | 4 916,00 | 32 119,32 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
внебюджетные источники | 3 810,92 | 6 170,20 | 6 350,20 | 6 148,50 | 4 723,50 | 4 916,00 | 32 119,32 | ||||
3. | Итого (3 = 1 + 2) | x | x | Всего | 4 628 579,22 | 5 562 700,30 | 5 650 393,20 | 5 775 788,50 | 4 723,50 | 4 916,00 | 21 627 100,72 |
федеральный бюджет | 1 480 325,70 | 2 378 731,70 | 2 492 475,10 | 2 627 121,90 | 0,00 | 0,00 | 8 978 654,40 | ||||
областной бюджет | 3 144 242,60 | 3 177 798,40 | 3 151 567,90 | 3 142 518,10 | 0,00 | 0,00 | 12 616 127,00 | ||||
местный бюджет | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | ||||
внебюджетные источники | 3 810,92 | 6 170,20 | 6 350,20 | 6 148,50 | 4 723,50 | 4 916,00 | 32 119,32 |