____________________________________________________________________
Утратил силу на основании Постановления Администрации г. Улан-Удэ от 03.08.2020 N 187.
____________________________________________________________________
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 01.02.2012 N 16 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ г. Улан-Удэ", постановляю:
1. Внести в Муниципальную программу "Повышение эффективности управления", утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 23.09.2013 N 363, следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы:
1.1.1. Строку "Сроки реализации программы" изложить в следующей редакции: "2014 - 2019 годы".
1.1.2. Строку "Объемы бюджетных ассигнований Программы" изложить в следующей редакции:
"
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ | |
2014 | (утверждено в бюджете) | 299142,3 | - | 2292,0 | 296850,3 | - | |
2015 | (утверждено в бюджете) | 319584,2 | - | 1900,0 | 317684,2 | - | |
2016 | (утверждено в бюджете) | 589102,0 | - | 2050,0 | 587052,0 | - | |
2017 | (утверждено в бюджете) | 568344,3 | - | 1900,0 | 566444,3 | - | |
2018 | (план по программе) | 734511,2 | - | 6977,3 | 727533,9 | - | |
(утверждено в бюджете) | 629102,3 | - | 6770,9 | 622331,4 | - | ||
2019 | (план по программе) | 793462,4 | - | 8423,2 | 785020,5 | - | |
(утверждено в бюджете) | 665922,6 | - | 6983,2 | 658939,4 | - |
".
1.2. В разделе 3 муниципальной программы "Ожидаемые результаты" слова "2014 - 2021 годы" заменить словами "2014 - 2019 годы".
1.3. Раздел 4 "Целевые индикаторы выполнения Муниципальной программы" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.4. Раздел 5 муниципальной программы "Срок реализации муниципальной программы" изложить в следующей редакции: "Срок реализации программы: 2014 - 2019 годы.".
1.5. Раздел 6 "Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы", раздел 7 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в новой редакции согласно приложениям NN 2, 3 к настоящему постановлению.
1.6. Раздел 10 "Прогноз объемов и показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)" исключить.
1.7. В подпрограмме "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом":
1.7.1. В паспорте подпрограммы изложить в следующей редакции:
таблицу "Объемы бюджетных ассигнований" изложить в следующей редакции:
"
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | тыс. руб. | ||||
Годы | Всего | РБ | МБ | ||
2014 | (утверждено в бюджете) | 170901,6 | - | 170901,6 | |
2015 | (утверждено в бюджете) | 198829,9 | - | 198829,9 | |
2016 | (утверждено в бюджете) | 248749,2 | - | 248749,2 | |
2017 | (утверждено в бюджете) | 215036,3 | - | 215036,3 | |
2018 | (план по программе) | 273354,1 | - | 273354,1 | |
(утверждено в бюджете) | 174373,5 | - | 174373,5 | ||
2019 | (план по программе) | 314488,8 | - | 314488,8 | |
(утверждено в бюджете) | 240976,1 | - | 240976,1 |
".
1.7.2. В разделе 3 подпрограммы "Ожидаемые результаты" слова "2014 - 2021 годы" заменить словами "2014 - 2019 годы".
1.7.3. Раздел 4 подпрограммы "Целевые индикаторы выполнения подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.
1.7.4. Раздел 5 подпрограммы "Срок реализации муниципальной программы" изложить в следующей редакции: "Срок реализации программы: 2014 - 2019 годы.".
1.7.5. Раздел 6 подпрограммы "План мероприятий подпрограммы", раздел 7 подпрограммы "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложениям NN 5, 6 к настоящему постановлению.
1.8. В подпрограмме "Электронный Улан-Удэ":
1.8.1. В паспорте подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Годы | Всего | РБ | МБ | |
2014 | (утверждено в бюджете) | 54289,5 | - | 54289,5 | |
2015 | (утверждено в бюджете) | 41195,5 | - | 41195,5 | |
2016 | (утверждено в бюджете) | 42636,1 | - | 42636,1 | |
2017 | (утверждено в бюджете) | 44507,3 | - | 44507,3 | |
2018 | (план по программе) | 89401,1 | - | 89401,1 | |
(утверждено в бюджете) | 47472,3 | - | 47472,3 | ||
2019 | (план по программе) | 107037,2 | - | 107037,2 | |
(утверждено в бюджете) | 67868,6 | 67868,6 |
".
1.8.2. В разделе 3 подпрограммы "Ожидаемые результаты" слова "2014 - 2021 годы" заменить словами "2014 - 2019 годы".
1.8.3. Раздел 4 подпрограммы "Целевые индикаторы выполнения подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 7 к настоящему постановлению.
1.8.4. Раздел 5 подпрограммы "Срок реализации муниципальной программы" изложить в следующей редакции: "Срок реализации программы: 2014 - 2019 годы.".
1.8.5. Раздел 6 подпрограммы "План мероприятий подпрограммы", раздел 7 подпрограммы "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложениям NN 8, 9 к настоящему постановлению.
1.9. В подпрограмме "Развитие муниципальной службы в г. Улан-Удэ":
1.9.1. В паспорте подпрограммы:
таблицу "Объемы бюджетных ассигнований" изложить в следующей редакции:
"
объем бюджетных ассигнований подпрограммы | тыс. руб. | ||||
Годы | Всего | РБ | МБ | ||
2014 | (утверждено в бюджете) | 2493,2 | 202,0 | 2291,2 | |
2015 | (утверждено в бюджете) | 2203,5 | - | 2203,5 | |
2016 | (утверждено в бюджете) | 2788,9 | - | 2788,9 | |
2017 | (утверждено в бюджете) | 2868,9 | - | 2868,9 | |
2018 | (план по программе) | 3408,3 | 527,7 | 2880,6 | |
(утверждено в бюджете) | 3408,3 | 527,7 | 2880,6 | ||
2019 | (план по программе) | 4808,6 | 542,7 | 4265,9 | |
(утверждено в бюджете) | 4040,8 | 272,2 | 3768,6 |
".
1.9.2. В разделе 3 подпрограммы "Ожидаемые результаты" слова "2014 - 2021 годы" заменить словами "2014 - 2019 годы".
1.9.3. Раздел 4 подпрограммы "Целевые индикаторы выполнения подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 10 к настоящему постановлению.