Недействующий


ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 марта 2020 года N 106-П


О внесении изменений в государственную программу Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае", утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 N 552-П

____________________________________________________________________
Утратил силу с 01.01.2024 на основании Постановления Правительства Камчатского края от 27.12.2023 N 695-П.
____________________________________________________________________



ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:


1. Внести в государственную программу Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае", утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 N 552-П, изменения согласно приложению к настоящему Постановлению.


2. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.



Председатель Правительства -
первый вице-губернатор
Камчатского края
Р.С.ВАСИЛЕВСКИЙ



Приложение
к Постановлению Правительства
Камчатского края от
25.03.2020 N 106-П



ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА, ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 29.11.2013 N 552-П (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)


1. В паспорте Программы:


1) в разделе "Соисполнители Программы" слова "и молодежной политики" исключить;


2) раздел "Целевые показатели (индикаторы) Программы дополнить пунктами 5(2)-5(4) следующего содержания:


"5(2) доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом;


5(3) доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом;


5(4) доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом;";


3) в разделе "Этапы и сроки реализации Программы" слова "2021 год" заменить словами "2022 год";


4) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" изложить в следующей редакции:


"

Объемы бюджетных ассигнований Программы

общий объем финансирования Программы составляет 17 136 922,31173 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) -

2 320 809,74600 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 98 363,58400 тыс. рублей;

2015 год - 102 115,06200 тыс. рублей;

2016 год - 17 202,20000 тыс. рублей;

2017 год - 37 810,00000 тыс. рублей;

2018 год - 215 527,40000 тыс. рублей;

2019 год - 452 642,60000 тыс. рублей;

2020 год - 557 991,70000 тыс. рублей;

2021 год - 207 027,50000 тыс. рублей;

2022 год - 632 129,70000 тыс. рублей;

краевого бюджета - 14 538 682,36028 тыс.

рублей, из них по годам:

2014 год - 1 593 895,65348 тыс. рублей;

2015 год - 1 520 923,26967 тыс. рублей;

2016 год - 1 695 984,01890 тыс. рублей;

2017 год - 1 996 536,38710 тыс. рублей;

2018 год - 1 829 468,91698 тыс. рублей;

2019 год - 1 656 926,87307 тыс. рублей;

2020 год 1 742 383,81008 тыс. рублей;

2021 год - 1 253 856,31500 тыс. рублей;

2022 год - 1 248 707,11600 тыс. рублей;

местных бюджетов (по согласованию)

273 980,20545 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 29 623,51545 тыс. рублей;

2015 год - 20 547,54700 тыс. рублей;

2016 год - 25 679,18300 тыс. рублей;

2017 год - 45 485,67520 тыс. рублей;

2018 год - 30 385,81900 тыс. рублей;

2019 год - 30 776,08898 тыс. рублей;

2020 год - 30 407,58556 тыс. рублей;

2021 год - 30 537,39563 тыс. рублей;

2022 год - 30 537,39563 тыс. рублей;

внебюджетных источников (по согласованию)

3 450,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 575,00000 тыс. рублей;

2015 год - 575,00000 тыс. рублей;

2016 год - 575,00000 тыс. рублей;

2017 год - 575,00000 тыс. рублей;

2018 год - 575,00000 тыс. рублей;

2019 год - 575,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей

".


2. В паспорте подпрограммы 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта в Камчатском крае":


1) раздел "Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 1" дополнить пунктами 7 - 9 следующего содержания:


"7) доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом;


8) доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом;


9) доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом";


2) в разделе "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1" слова "2021 год" заменить словами "2022 год";


3) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:


"

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1

общий объем финансирования Программы

составляет 319 426,65752 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) -

31 260,20000 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 0,00000 тыс. рублей;

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 733,60000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 13 863,70000 тыс. рублей;

2020 год - 7 284,70000 тыс. рублей;

2021 год - 4 689,10000 тыс. рублей;

2022 год - 4 689,10000 тыс. рублей;

краевого бюджета - 285 149,09981 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 29 569,14439 тыс. рублей;

2015 год - 37 719,00602 тыс. рублей;

2016 год - 55 143,78768 тыс. рублей;

2017 год - 24 323,65000 тыс. рублей;

2018 год - 30 320,49990 тыс. рублей;

2019 год - 30 164,79971 тыс. рублей;

2020 год - 57 867,98282 тыс. рублей;

2021 год - 10 397,36464 тыс. рублей;

2022 год - 9 642,86465 тыс. рублей;

местных бюджетов (по согласованию) -

3 017,35771 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 628,16900 тыс. рублей;

2015 год - 357,90000 тыс. рублей;

2016 год - 635,56900 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 151,75900 тыс. рублей;

2019 год - 436,31689 тыс. рублей;

2020 год - 282,48398 тыс. рублей;

2021 год - 262,57992 тыс. рублей;

2022 год - 262,57992 тыс. рублей

".


3. В паспорте подпрограммы 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва":


1) в разделе "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2" слова "2021 год" заменить словами "2022 год";


2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:


"

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2

общий объем финансирования программы

составляет 8 322 611,89945 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) -

219 963,44600 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 15 892,48400 тыс. рублей;

2015 год - 7 115,06200 тыс. рублей;

2016 год - 6 508,50000 тыс. рублей;

2017 год - 37 810,00000 тыс. рублей;

2018 год - 49 527,40000 тыс. рублей;

2019 год - 58 201,9000 тыс. рублей;

2020 год - 13 503,20000 тыс. рублей;

2021 год - 8 416,40000 тыс. рублей;

2022 год - 22 988,50000 тыс. рублей;

краевого бюджета - 8 101 279,40168 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 695 090,21634 тыс. рублей;

2015 год - 693 420,54048 тыс. рублей;

2016 год - 824 584,40025 тыс. рублей;

2017 год - 943 137,08505 тыс. рублей;

2018 год - 1 077 803,55817 тыс. рублей;

2019 год - 993 764,61769 тыс. рублей;

2020 год - 958 244,23843 тыс. рублей;

2021 год - 952 255,24843 тыс. рублей;

2022 год - 962 979,49684 тыс. рублей;

местных бюджетов (по согласованию) -

1 369,05177 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 526,93900 тыс. рублей;

2015 год - 165,74700 тыс. рублей;

2016 год - 125,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 150,59000 тыс. рублей;

2019 год - 256,30209 тыс. рублей;

2020 год - 41,63158 тыс. рублей;

2021 год - 51,42105 тыс. рублей;

2022 год - 51,42105 тыс. рублей

".


4. В паспорте подпрограммы 3 "Обеспечение реализации Программы":


1) в разделе "Этапы и сроки реализации подпрограммы 3" слова "2021 год" заменить словами "2022 год";


2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:


"

"Объемы бюджетных ассигнований

Подпрограммы 3

общий объем финансирования Программы

составляет 409115,22854 тыс. рублей, в том

числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) -

577,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 0,00000 тыс. рублей;

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 577,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

краевого бюджета - 376 900,07554 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 54 845,46974 тыс. рублей;

2015 год - 50 287,36483 тыс. рублей;

2016 год - 44 493,90000 тыс. рублей;

2017 год - 44 108,68649 тыс. рублей;

2018 год - 39 682,24948 тыс. рублей;

2019 год - 35 930,90500 тыс. рублей;

2020 год - 35 768,50000 тыс. рублей;

2021 год - 35 891,50000 тыс. рублей;

2022 год - 35 891,50000 тыс. рублей

".


5. В паспорте подпрограммы 4 "Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом":


1) в разделе "Этапы и сроки реализации подпрограммы 4" слова "2021 год" заменить словами "2022 год";


2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:


"

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4

общий объем финансирования программы

составляет 3 832116,62996 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) -

2 001 874,10000 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 30 000,00000 тыс. рублей;

2015 год - 95 000,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 166 000,00000 тыс. рублей;

2019 год - 380 000,00000 тыс. рублей;

2020 год - 532 500,00000 тыс. рублей;

2021 год - 193 922,00000 тыс. рублей;

2022 год - 604 452,10000 тыс. рублей;

краевого бюджета - 1 813 651,63631 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 383 669,49648 тыс. рублей;

2015 год - 298 066,91000 тыс. рублей;

2016 год - 353 438,64662 тыс. рублей;

2017 год - 315 617,53247 тыс. рублей;

2018 год - 116 617,88906 тыс. рублей;

2019 год - 142 503,54960 тыс. рублей;

2020 год - 193 033,61208 тыс. рублей;

2021 год - 10 704,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

местных бюджетов (по согласованию)

16 590,89365 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 9 409,58745 тыс. рублей;

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 4 894,71400 тыс. рублей;

2017 год - 2 286,59220 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей".

".


6. В паспорте подпрограммы 5 "Молодежь Камчатки":


1) в разделе "Этапы и сроки реализации подпрограммы 5" слова "2021 год" заменить словами "2022 год";


2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:


"

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5

общий объем финансирования программы

составляет 1 055 532,75308 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) -

4 703,80000 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 0,00000 тыс. рублей;

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 4 703,80000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

краевого бюджета - 1 050 828,95308 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 36 189,82653 тыс. рублей;

2015 год - 46 428,40991 тыс. рублей;

2016 год - 42 645,120000 тыс. рублей;

2017 год - 227 650,71900 тыс. рублей;

2018 год - 233 015,66731 тыс. рублей;

2019 год - 103 618,34100 тыс. рублей;

2020 год - 120 436,47937 тыс. рублей;

2021 год - 120 142,56489 тыс. рублей;

2022 год - 120 701,82507 тыс. рублей

".


7. В паспорте подпрограммы 6 "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Камчатском крае":


1) в разделе "Ответственный исполнитель Подпрограммы 6" слова "и молодежной политики" исключить;


2) в разделе "Этапы и сроки реализации подпрограммы 6" слова "2021 год" заменить словами "2022 год";


3) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6" изложить в следующей редакции:


"

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6

общий объем финансирования Программы

составляет 3 198 119,14318 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) -

62 431,20000 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 52 471,10000 тыс. рублей;

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 9 960,10000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

краевого бюджета - 2 879 235,04086 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 394 531,50000 тыс. рублей;

2015 год - 395 001,03843 тыс. рублей;

2016 год - 375 678,16435 тыс. рублей;

2017 год - 441 698,71409 тыс. рублей;

2018 год - 332 029,05306 тыс. рублей;

2019 год - 346 748,40707 тыс. рублей;

2020 год - 367 936,89738 тыс. рублей;

2021 год -115 219,13704 тыс. рублей;

2022 год - 110 392,12944 тыс. рублей;

местных бюджетов (по согласованию) -

253 002,90232 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 19 058,82000 тыс. рублей;

2015 год - 20 023,90000 тыс. рублей;

2016 год - 20 023,90000 тыс. рублей;

2017 год - 43 199,08300 тыс. рублей;

2018 год - 30 083,47000 тыс. рублей;

2019 год - 30 083,47000 тыс. рублей;

2020 год - 30 083,47000 тыс. рублей;

2021 год - 30 223,39466 тыс. рублей;

2022 год - 30 223,39466 тыс. рублей


".


8. Приложения 1 - 3 к Программе изложить в следующей редакции:



"Приложение 1
к Программе



СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА, ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ" И ПОДПРОГРАММ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

N

п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Значение показателей

2014 базовое значение

2015

отчетный период

2016

текущий

период

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта в Камчатском крае"

1.1.

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Камчатского края

%

22,50

23,80

25,30

27,40

29,50

32,70

40,00

42,00

42,00

1.2.

Доля учащихся и студентов, принявших участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, включенных в календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Министерства спорта Камчатского края, в общей численности учащихся и студентов

%

26,80

26,90

26,95

27,00

27,00

28,00

29,00

30,00

30,00

1.3.

Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов

%

46,90

66,30

66,40

66,70

69,20

72,50

-

-

-

1.4.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Камчатского края

%

3,10

3,90

7,80

8,70

10,30

12,40

17,60

1.5.

Доля населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения Камчатского края, занятого в экономике

%

6,70

11,50

13,50

16,60

18,50

-

-

-

1.6.

Доля средств краевого бюджета, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг населению в сфере физической культуры и спорта, в общем объеме бюджетных средств, выделенных на предоставление услуг населению Камчатского края в сфере физической культуры и спорта

%

10

10

10

10

10

1.7.

Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом

%

64,50

68,50

72,00

75,50

1.8.

Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом

%

24,00

29,00

34,00

40,00

1.9.

Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом

%

9,40

12,00

15,00

18,00

Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"

2.1.

Доля спортсменов, зачисленных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации, в общем количестве спортсменов, занимающихся на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства

%

34,00

48,00

48,10

48,20

48,30

49,00

50,00

50,00

50,00

2.2.

Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку

%

0,77

0,97

0,98

0,99

40,00

40,50

41,00

41,50

41,50

2.3.

Количество учащихся краевых государственных спортивных школ

чел

4 412

4 656

4 660

4 710

4 770

4 785

4 800

5 000

5 000

2.4.

Доля детей и молодежи в возрасте 6-15 лет, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет

%

36,70

37,20

37,80

38,30

38,80

39,30

39,80

40,00

40,00

2.5.

Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва

%

41,70

43,25

43,50

44,00

45,00

45,30

45,50

46,00

46,00

2.6.

Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от первого спортивного разряда до спортивного звания "Заслуженный мастер спорта России"), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва

%

23,70

15,63

16,00

17,00

18,00

18,50

19,00

19,50

19,50

2.7.

Доля специалистов в сфере физической культуры и спорта, успешно повысивших квалификацию или прошедших профессиональную переподготовку в рамках реализации Подпрограммы 2, в общей численности штатных работников сферы физической культуры и спорта

%

2,85

5,70

5,80

5,90

6,00

6,10

6,20

6,50

6,50

2.8.

Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов услуг населению Камчатского края в сфере физической культуры и спорта, в общем объеме бюджетных средств, выделенных на предоставление услуг населению Камчатского края в сфере физической культуры и спорта

%

90

95

100

2.9.

Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта

%

100

100

100

100

Подпрограмма 4 "Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом"

4.1.

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объекта спорта

%

38,10

43,70

43,80

43,90

70,20

79,00

79,70

80,50

81,20

4.2.

Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Подпрограммы 4 в части совершенствования условий для развития массового спорта

человек

110

115

120

170

204

220

227

250

250

4.3.

Повышение эффективности использования объектов спорта

%

19,00

28,96

29,00

29,50

30,00

31,00

33,00

35,00

34,00

4.4.

Строительство региональных спортивно-тренировочных центров

ед.

0

0

0

0

0

0

1

0

0

Подпрограмма 5 "Молодежь Камчатки"

5.1.

Количество социальных молодежных проектов (программ), направленных на реализацию государственной молодежной политики в Камчатском крае, выполненных некоммерческими организациями

Ед.

57

51

59

60

60

61

62

63

63

5.2.

Количество талантливой молодежи, получившей государственную поддержку

Чел.

2 540

2 620

2 700

2 700

2 700

2 710

2 720

2 730

2 730

5.3.

Количество молодых семей, принявших участие в конкурсе "Молодая семья"

Ед.

15

14

15

16

18

18

18

18

18

5.4.

Количество молодежи, принимающей участие в фестивалях, конкурсах, слетах

Чел.

19 450

17 000

17 100

17 150

17 200

17 300

17 350

17 400

17 450

5.5.

Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего профессионального и высшего образования, накопительным итогом

человек

0

0

0

0

0

0,0035

0,0044

0,0051

0,0058

5.6.

Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, в общей численности населения Камчатского края

%

0

0

0

0

0

14

16

17

18

5.7.

Доля молодежи, вовлеченной в творческую деятельность, от общего числа молодежи в Камчатском крае

%

0

0

0

0

0

30

33

36

39

5.8.

Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов в Камчатском крае

%

0

0

0

0

0

20

30

40

50

Подпрограмма 6 "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Камчатском крае"

6.1.

Доля детей и подростков, участвующих во всех формах отдыха, оздоровления и занятости, в общей численности детей школьного возраста

%

60,00

61,00

61,50

62,00

62,50

62,50

63,00

63,50

64,00

6.2.

Доля детей и подростков "группы риска", а также находящихся в трудной жизненной ситуации, участвующих во всех формах отдыха и оздоровления, в общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

%

31,00

32,00

32,50

33,00

33,50

33,50

33,50

33,50

34,00

6.3.

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в государственных организациях для детей данной категории в сфере образования, подлежащих отдыху и оздоровлению, отдохнувших в детских оздоровительных лагерях, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в таких организациях

%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

6.4.

Количество детей, побывавших в детских оздоровительных организациях, расположенных в Дальневосточном федеральном округе и на побережьях Черного, Азовского и Каспийского морей

Ед.

950

1000

1050

1 100

1 150

1 150

1 150

1150

1200

6.5.

Доля реконструируемой инфраструктуры КГОУ "Камчатский детский оздоровительно-образовательный центр" в общем объеме инфраструктуры КГОУ "Камчатский детский оздоровительно-образовательный центр"

%

80

-

-

-

-

-

-

-

-

6.6.

Доля реконструируемых помещений в детском оздоровительном лагере им. Ю. Гагарина в общей площади помещений детского оздоровительного лагеря им. Ю. Гагарина

%

40,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

6.7.

Доля загородных детских оздоровительных лагерей, обеспеченных системами видеонаблюдения, в общей численности загородных детских оздоровительных лагерей

%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

6.8.

Доля детей и подростков, застрахованных на время их пребывания в организациях отдыха и оздоровления, а также во время их проезда к месту отдыха и обратно, в общей численности оздоровленных детей

%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

6.9.

Доля детских оздоровительных организаций, обеспеченных лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, в общей численности детских оздоровительных организаций

%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»