ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
N п/п | Наименование основного мероприятия | Финансирование, тыс. руб. | Ожидаемый результат | Участники Программы | ||||||
Всего, по источникам финансирования | по годам реализации: | |||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: | Всего, в том числе: | 2 618 645,5 | 1 860 987,0 | 1867179,0 | 2 784 024,7 | 2 033 774,0 | 2 137 000,0 | x | x | |
бюджет города | 2 326 990,3 | 1 860 987,0 | 1867179,0 | 1 938 946,0 | 2 033 774,0 | 2 137 000,0 | ||||
федеральный бюджет | 248 000,0 | 845 078,7 | ||||||||
областной бюджет | 43 655,2 | |||||||||
Внебюджетные источники финансирования | ||||||||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | Всего, в том числе: | 2 291 453,5 | 1 852 769,0 | 1858961,0 | 2 775 806,7 | 2 025 556,0 | 2 128 782,0 | x | x | |
бюджет города | 1 999 798,3 | 1 852 769,0 | 1858961,0 | 1 930 728,0 | 2 025 556,0 | 2 128 782,0 | ||||
федеральный бюджет | 248 000,0 | 845 078,7 | ||||||||
областной бюджет | 43 655,2 | |||||||||
Задача 1 | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям | |||||||||
1 | Основное мероприятие 1.1 "Муниципальный проект "Дорожная сеть" | Всего, в том числе: | 718 463,2 | 289 488,0 | 227 699,0 | 1 070 034,7 | 289 401,0 | 322 134,0 | Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог | КГО, КУМИ |
бюджет города | 426 808,0 | 289 488,0 | 227 699,0 | 224 956,0 | 289 401,0 | 322 134,0 | ||||
федеральный бюджет | 248 000,0 | 845 078,7 | ||||||||
областной бюджет | 43 655,2 | |||||||||
2. | Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение сохранности и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения" | Всего, в том числе: | 1 531 731,3 | 1 522 022,0 | 1 590 003,0 | 1 667 513,0 | 1 697 896,0 | 1 768 389,0 | Поддержание надлежащего технического состояния, улучшение параметров автомобильных дорог | КГО, КУМИ, МКУ г. Иркутска "Безопасный город" |
бюджет города | 1 531 731,3 | 1 522 022,0 | 1 590 003,0 | 1 667 513,0 | 1 697 896,0 | 1 768 389,0 | ||||
федеральный бюджет | ||||||||||
областной бюджет | ||||||||||
Задача 2 | Повышение безопасности дорожного движения и пропускной способности автомобильных дорог | |||||||||
3 | Основное мероприятие 1.3 "Повышение безопасности и развитие системы организации дорожного движения" | Всего, в том числе: | 41 259,0 | 41 259,0 | 41 259,0 | 38 259,0 | 38 259,0 | 38 259,0 | Создание условий предупреждения причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий | КГО |
бюджет города | 41 259,0 | 41 259,0 | 41 259,0 | 38 259,0 | 38 259,0 | 38 259,0 | ||||
федеральный бюджет | ||||||||||
областной бюджет | ||||||||||
внебюджетные источники финансирования | ||||||||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 "Транспорт" | 327 192,0 | 8 218,0, | 8 218,0 | 8 218,0 | 8 218,0 | 8 218,0 | x | x | ||
Задача 1. | Повышение качества организации транспортного обслуживания населения | |||||||||
4 | Основное мероприятие 2.1 "Повышение уровня доступности и комфортности предоставления транспортных услуг населению" | Всего, в том числе: | 327 192,0 | 8 218,0 | 8 218,0 | 8 218,0 | 8 218,0 | 8 218,0 | Повышение доступности услуг и городского пассажирского транспорта, снижение уровня износа подвижного состава и инфраструктуры городского наземного электрического транспорта | КГО |
бюджет города | 327 192,0 | 8 218,0 | 8 218,0 | 8 218,0 | 8 218,0 | 8 218,0 | ||||
федеральный бюджет | ||||||||||
областной бюджет | ||||||||||
внебюджетные источники финансирования | ||||||||||
5 | Основное мероприятие 2.2 "Улучшение технического состояния инфраструктуры электротранспорта и расширение маршрутной сети" | Всего, в том числе: | КГО | |||||||
бюджет города | ||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
областной бюджет | ||||||||||
внебюджетные источники финансирования |
Заместитель мэра - председатель комитета городского
обустройства администрации города Иркутска
М.В.ЦЫРЕНОВА