Наименование Программы | "Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа "Город Калининград" (далее - Программа) | |||||
Заказчик Программы | Комитет развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации городского округа "Город Калининград" (до 01.01.2019 - комитет городского хозяйства администрации городского округа "Город Калининград") | |||||
Предлагаемые сроки реализации Программы | 2015-2022 годы | |||||
Перечень подпрограмм (ведомственных целевых программ) | Ведомственная целевая Программа "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования городского округа "Город Калининград" | |||||
Исполнители основных мероприятий Программы | Комитет развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации городского округа "Город Калининград", администрация городского округа "Город Калининград", комитет территориального развития и строительства администрации городского округа "Город Калининград" (комитет архитектуры и строительства - до 01.01.2019), комитет городского хозяйства администрации городского округа "Город Калининград", комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа "Город Калининград", комитет по социальной политике администрации городского округа "Город Калининград", муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства", муниципальное казенное учреждение "Городское дорожное строительство и ремонт", муниципальное казенное учреждение "Калининградская служба заказчика", муниципальное казенное учреждение "Центр организации движения и пассажирских перевозок" | |||||
Предполагаемые объемы и источники финансирования мероприятий Программы | Финансирование Программы осуществляется из федерального, областного и городского бюджетов. Объем финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию Программы, составляет 18580420,39 тыс. руб., в том числе: | |||||
Годы | Федеральный бюджет, тыс. руб. | Областной бюджет тыс. руб. | Бюджет городского округа "Город Калининград", тыс. руб. | Прочие поступления, тыс. руб. | Всего, тыс. руб. | |
2015 | 1427855,56 | 100836,35 | 2029518,18 | 7000,00 | 3565210,09 | |
2016 | 127263,24 | 619760,40 | 1481551,56 | 0,00 | 2228575,20 | |
2017 | 117462,61 | 1025684,42 | 1819113,46 | 0,00 | 2962260,49 | |
2018 | 349315,25 | 309598,53 | 1951614,91 | 0,00 | 2610528,69 | |
2019 | 0,00 | 663698,49 | 2190680,73 | 0,00 | 2854379,22 | |
2020 | 0,00 | 632528,90 | 1577423,15 | 0,00 | 2209952,05 | |
2021 | 0,00 | 240156,05 | 1126475,31 | 0,00 | 1366631,36 | |
2022 | 0,00 | 0,00 | 782883,29 | 0,00 | 782883,29 | |
Итого | 2021896,66 | 3592263,14 | 12959260,59 | 7000,00 | 18580420,39 | |
Объем средств, выделяемых из бюджета городского округа, подлежит ежегодному уточнению при утверждении городского бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период | ||||||
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | В результате реализации Программы: - будет снижена доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 50,20%; - маршрутный коэффициент сети транспорта общего пользования (отношение общей длины маршрутов пассажирского транспорта к общей длине дорог внутри сети) достигнет нормативного уровня в 3,3 единицы; - будет снижен уровень социального риска до 6,4 погибших в ДТП в расчете на 100000 населения; - будет снижен уровень транспортного риска до 1,3 погибших в ДТП в расчете на 10000 транспортных средств; - будет сокращено количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних до 5,2 ДТП в расчете на 10000 транспортных средств |