"Приложение N 1
к муниципальной программе "Культура
и молодежная политика", утвержденной
постановлением администрации
города Иркутска
от 14 января 2020 г. N 031-06-11/0
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
N п/п | Наименование основного мероприятия | Финансирование, тыс. руб. | Ожидаемый результат | Участники Программы | ||||||
Всего, по источникам финансирования | по годам реализации: | |||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе: | 5 467 700,7 | 889 748,0 | 901 248,8 | 897 288,9 | 900 941,0 | 919 692,0 | 958 782,0 | X | X | |
бюджет города | 5 463 484,4 | 888 871,5 | 900 080,9 | 895 117,0 | 900 941,0 | 919 692,0 | 958 782,0 | |||
областной бюджет | 972,4 | 184,1 | 245,3 | 543,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
федеральный бюджет | 3 243,9 | 692,4 | 922,6 | 1 628,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 "Культура, досуг, творчество", в том числе: | 5 311 109,7 | 863 913,0 | 875 284,8 | 871 194,9 | 874 779,0 | 893 460,0 | 932 478,0 | X | X | |
бюджет города | 5 306 893,4 | 863 036,5 | 874 116,9 | 869 023,0 | 874 779,0 | 893 460,0 | 932 478,0 | |||
областной бюджет | 972,4 | 184,1 | 245,3 | 543,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
федеральный бюджет | 3 243,9 | 692,4 | 922,6 | 1 628,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Задача 1 | Предоставление гражданам качественных условий оказания услуг муниципальными организациями культуры, обеспечение надлежащего эстетического вида объектов культурного наследия и воинских захоронений | |||||||||
1. | Основное мероприятие 1.1. "Организация библиотечного обслуживания населения" | Всего, в том числе: | 178 957,0 | 176 267,0 | 176 648,0 | 176 871,0 | 177 104,0 | 177 345,0 | Улучшение качества оказания библиотечных услуг населению | УКТМП |
бюджет города | 178 957,0 | 176 267,0 | 176 648,0 | 176 871,0 | 177 104,0 | 177 345,0 | ||||
областной бюджет | ||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
внебюджетные источники финансирования | ||||||||||
2. | Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение населения услугами музеев и театров" | Всего, в том числе: | 118 423,0 | 115 888,0 | 116 802,0 | 116 990,0 | 117 184,0 | 117 385,0 | Улучшение качества оказания населению услуг музея и театра; удовлетворение культурных запросов и духовных потребностей населения | УКТМП |
бюджет города | 118 423,0 | 115 888,0 | 116 802,0 | 116 990,0 | 117 184,0 | 117 385,0 | ||||
областной бюджет | ||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
внебюджетные источники финансирования | ||||||||||
3. | Основное мероприятие 1.3. "Развитие самодеятельного народного творчества и традиционной народной культуры" | Всего, в том числе: | 54 882,0 | 53 605,0 | 53 957,0 | 53 977,0 | 53 996,0 | 54 017,0 | Привлечение граждан к участию в мероприятиях, направленных на сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и традиционного народного художественного творчества в городе Иркутске | УКТМП |
бюджет города | 54 882,0 | 53 605,0 | 53 957,0 | 53 977,0 | 53 996,0 | 54 017,0 | ||||
областной бюджет | ||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
внебюджетные источники финансирования | ||||||||||
4. | Основное мероприятие 1.4. "Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и воинских захоронений" | Всего, в том числе: | 40 635,0 | 47 927,8 | 50 408,9 | 53 735,0 | 71 612,0 | 49 793,0 | Обеспечение надлежащего эстетического вида объектов культурного наследия и воинских захоронений | КГСП; КГО; УКТМП |
бюджет города | 39 758,5 | 46 759,9 | 48 237,0 | 53 735,0 | 71 612,0 | 49 793,0 | ||||
областной бюджет | 184,1 | 245,3 | 543,0 | |||||||
федеральный бюджет | 692,4 | 922,6 | 1 628,9 | |||||||
внебюджетные источники финансирования | ||||||||||
5. | Основное мероприятие 1.5. "Проведение культурно-зрелищных мероприятий" | Всего, в том числе: | 69 095,0 | 68 877,0 | 68 890,0 | 68 903,0 | 68 915,0 | 68 929,0 | Привлечение граждан к участию в общегородских культурно-массовых (зрелищных) мероприятиях | УКТМП |
бюджет города | 69 095,0 | 68 877,0 | 68 890,0 | 68 903,0 | 68 915,0 | 68 929,0 | ||||
областной бюджет | ||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
внебюджетные источники финансирования | ||||||||||
6. | Основное мероприятие 1.6. "Развитие системы дополнительного образования детей в области искусств" | Всего, в том числе: | 386 527,0 | 397 323,0 | 388 753,0 | 388 900,0 | 389 243,0 | 449 264,0 | Улучшение качества предоставляемых услуг; увеличение количества победителей в фестивалях и конкурсах | УКТМП |
бюджет города | 386 527,0 | 397 323,0 | 388 753,0 | 388 900,0 | 389 243,0 | 449 264,0 | ||||
областной бюджет | ||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
внебюджетные источники финансирования | ||||||||||
7. | Основное мероприятие 1.7. "Поддержка и поощрение одаренных детей в области искусств" | Всего, в том числе: | 2 750,0 | 2 750,0 | 2 750,0 | 2 750,0 | 2 750,0 | 2 750,0 | Сохранение и развитие творческого потенциала нации, развитие системы поддержки одаренных детей | УКТМП |
бюджет города | 2 750,0 | 2 750,0 | 2 750,0 | 2 750,0 | 2 750,0 | 2 750,0 | ||||
областной бюджет | ||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
внебюджетные источники финансирования | ||||||||||
8. | Основное мероприятие 1.8. "Развитие кадрового потенциала в муниципальных учреждениях" | Всего, в том числе: | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | Повышение профессионального мастерства сотрудников муниципальных учреждений культуры | УКТМП |
бюджет города | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | ||||
областной бюджет | ||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
внебюджетные источники финансирования | ||||||||||
9. | Основное мероприятие 1.9. "Общесистемные мероприятия в целях реализации муниципальной политики в сфере культуры" | Всего, в том числе: | 12 344,0 | 12 347,0 | 12 686,0 | 12 353,0 | 12 356,0 | 12 695,0 | Совершенствование и контроль за исполнением МБУ ДО города Иркутска планов финансово-хозяйственной деятельности | УКТМП |
бюджет города | 12 344,0 | 12 347,0 | 12 686,0 | 12 353,0 | 12 356,0 | 12 695,0 | ||||
областной бюджет | ||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
внебюджетные источники финансирования | ||||||||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 "Молодежная политика": | 156 591,0 | 25 835,0 | 25 964,0 | 26 094,0 | 26 162,0 | 26 232,0 | 26 304,0 | X | X | |
Задача 1 | Формирование у молодежи активной жизненной позиции | |||||||||
10. | Основное мероприятие 2.1. "Пропаганда здорового образа жизни среди детей и молодежи" | Всего, в том числе: | 772,0 | 772,0 | 772,0 | 772,0 | 772,0 | 772,0 | Формирование у детей и молодежи здорового образа жизни | УКТМП |
бюджет города | 772,0 | 772,0 | 772,0 | 772,0 | 772,0 | 772,0 | ||||
областной бюджет | ||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
внебюджетные источники финансирования | ||||||||||
11. | Основное мероприятие 2.2. "Развитие потенциала и содействие трудоустройству молодежи" | Всего, в том числе: | 5 026,0 | 5 026,0 | 5 026,0 | 5 026,0 | 5 026,0 | 5 026,0 | Социальная адаптация и повышение конкурентоспособности молодежи на рынке труда, занятости и профориентации молодежи | УКТМП |
бюджет города | 5 026,0 | 5 026,0 | 5 026,0 | 5 026,0 | 5 026,0 | 5 026,0 | ||||
областной бюджет | ||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
внебюджетные источники финансирования | ||||||||||
12. | Основное мероприятие 2.3. "Воспитание гражданственности и патриотизма" | Всего, в том числе: | 20 037,0 | 20 166,0 | 20 296,0 | 20 364,0 | 20 434,0 | 20 506,0 | Формирование у молодежи активной гражданской позиции | УКТМП |
бюджет города | 20 037,0 | 20 166,0 | 20 296,0 | 20 364,0 | 20 434,0 | 20 506,0 | ||||
областной бюджет | ||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
внебюджетные источники финансирования |
".
Заместитель мэра - председатель комитета по
социальной политике и культуре
администрации города Иркутска
В.В.БАРЫШНИКОВ
И.о. начальника управления культуры, туризма
и молодежной политики комитета по социальной
политике и культуре администрации
города Иркутска
Н.М.ЛУНЬКОВА