ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
N п/п | Наименование основного мероприятия | Финансирование, тыс. руб. | Ожидаемый результат | Участники Программы | ||||||||
Всего по источникам финансирования | по годам реализации: | |||||||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: | Всего, в том числе: | 565 857,1 | 648 989,8 | 1 230 117,5 | 1 080 601,5 | 1 107 061,5 | 1 134 982,5 | 1 158 405,5 | 1 188 294,5 | X | X | |
бюджет города | 304 372,0 | 263 889,0 | 1 226 785,0 | 1 077 269,0 | 1 103 729,0 | 1 131 650,0 | 1 155 073,0 | 1 184 962,0 | ||||
областной бюджет | 73 860,8 | 69 228,3 | 3 332,5 | 3 332,5 | 3 332,5 | 3 332,5 | 3 332,5 | 3 332,5 | ||||
федеральный бюджет | 187 624,3 | 315 872,5 | ||||||||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1: "Комфортная среда" | Всего, в том числе: | 565 857,1 | 648 989,8 | 993 882,0 | 850 718,0 | 876 696,0 | 909 785,0 | 932 756,0 | 962 324,0 | X | X | |
бюджет города | 304 372,0 | 263 889,0 | 993 882,0 | 850 718,0 | 876 696,0 | 909 785,0 | 932 756,0 | 962 324,0 | ||||
областной бюджет | 73 860,8 | 69 228,3 | ||||||||||
федеральный бюджет | 187 624,3 | 315 872,5 | ||||||||||
Задача 1 | Повышение качества и комфорта городской среды, создание универсальных механизмов вовлечения заинтересованных граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города Иркутска | |||||||||||
1.1 | Основное мероприятие 1.1. "Муниципальный проект "Формирование комфортной городской среды" | Всего, в том числе: | 565 857,1 | 648 989,8 | 169 197,0 | 124 481,0 | 125 790,0 | 127 612,0 | 129 506,0 | 131 476,0 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий | КГО, КУПО, КУЛО, КУОО, КУСО, УИПСМИО |
бюджет города | 304 372,0 | 263 889,0 | 169 197,0 | 124 481,0 | 125 790,0 | 127 612,0 | 129 506,0 | 131 476,0 | ||||
областной бюджет | 73 860,8 | 69 228,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
федеральный бюджет | 187 624,3 | 315 872,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1.2 | Основное мероприятие 1.2. "Поддержание в надлежащем состоянии и создание новых объектов (элементов) благоустройства" | Всего, в том числе: | - | - | 212 922,0 | 177 423,0 | 182 691,0 | 188 171,0 | 193 871,0 | 199 024,0 | Создание на территории города удобной и привлекательной среды | КГО, МКУ "Городская среда" |
бюджет города | - | - | 212 922,0 | 177 423,0 | 182 691,0 | 188 171,0 | 193 871,0 | 199 024,0 | ||||
1.3 | Основное мероприятие 1.3. "Поддержание в надлежащем состоянии и развитие городских озелененных территорий" | Всего, в том числе: | - | - | 193 063,0 | 197 728,0 | 204 345,0 | 211 228,0 | 218 384,0 | 226 447,0 | КГО, МКУ "Городская среда" | |
бюджет города | - | - | 193 063,0 | 197 728,0 | 204 345,0 | 211 228,0 | 218 384,0 | 226 447,0 | ||||
1.4 | Основное мероприятие 1.4. "Обеспечение сохранности и содержания городских лесов и лесов особо охраняемых природных территорий" | Всего, в том числе: | - | - | 19 638,0 | 5 781,0 | 5 781,0 | 5 781,0 | 5 781,0 | 5 781,0 | КГО, УСО | |
бюджет города | - | - | 19 638,0 | 5 781,0 | 5 781,0 | 5 781,0 | 5 781,0 | 5 781,0 | ||||
1.5 | Основное мероприятие 1.5. "Организация наружного освещения территории города" | Всего, в том числе: | - | - | 145 133,0 | 138 449,0 | 143 586,0 | 154 537,0 | 154 487,0 | 160 267,0 | Обеспечение потребностей жителей в наружном освещении, создание благоприятного эстетического облика города | КГО |
бюджет города | - | - | 145 133,0 | 138 449,0 | 143 586,0 | 154 537,0 | 154 487,0 | 160 267,0 | ||||
1.6 | Основное мероприятие 1.6. "Поддержание систем наружного освещения в надлежащем состоянии" | Всего, в том числе: | - | - | 253 929,0 | 206 856,0 | 214 503,0 | 222 456,0 | 230 727,0 | 239 329,0 | Повышение надежности работы системы наружного освещения | КГО |
бюджет города | - | - | 253 929,0 | 206 856,0 | 214 503,0 | 222 456,0 | 230 727,0 | 239 329,0 | ||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2: "Безопасная среда" | Всего, в том числе: | - | - | 236 235,5 | 229 883,5 | 230 365,5 | 225 197,5 | 225 649,5 | 225 970,5 | х | х | |
бюджет города | - | - | 232 903,0 | 226 551,0 | 227 033,0 | 221 865,0 | 222 317,0 | 222 638,0 | ||||
областной бюджет | - | - | 3 332,5 | 3 332,5 | 3 332,5 | 3 332,5 | 3 332,5 | 3 332,5 | ||||
Задача 1 | Создание эффективной системы снижения степени экологического воздействия и защиты граждан от факторов риска | |||||||||||
2.1 | Основное мероприятие 2.1. "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, и безопасности людей на водных объектах" | Всего, в том числе: | - | - | 162 124,0 | 162 234,0 | 162 481,0 | 162 619,0 | 162 763,0 | 162 913,0 | Обеспечение мер своевременного реагирования на риски жизни, здоровью, имуществу жителей города и окружающей среде | УСО |
Бюджет города | - | - | 162 124,0 | 162 234,0 | 162 481,0 | 162 619,0 | 162 763,0 | 162 913,0 | ||||
2.2 | Основное мероприятие 2.2. "Обеспечение общественного порядка, противодействие терроризму и экстремизму" | Всего, в том числе: | - | - | 12 046,0 | 12 319,0 | 12 554,0 | 12 849,0 | 13 157,0 | 13 477,0 | Повышение информированности и уровня знаний населения об угрозах совершения террористических актов, снижение количества потерпевших от преступлений, совершенных в общественных местах города | УСО, МКУ "Городская среда" |
бюджет города | - | - | 12 046,0 | 12 319,0 | 12 554,0 | 12 849,0 | 13 157,0 | 13 477,0 | ||||
2.3 | Основное мероприятие 2.3. "Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения" | Всего, в том числе: | - | - | 55 964,5 | 49 229,5 | 49 229,5 | 49 229,5 | 49 229,5 | 49 080,5 | Обеспечение санитарно-гигиенического и -эпидемического благополучия | КГО |
бюджет города | - | - | 52 632,0 | 45 897,0 | 45 897,0 | 45 897,0 | 45 897,0 | 45 748,0 | ||||
областной бюджет | - | - | 3 332,5 | 3 332,5 | 3 332,5 | 3 332,5 | 3 332,5 | 3 332,5 | ||||
2.4 | Основное мероприятие 2.4. "Организация экологического воспитания и формирование экологической культуры" | Всего, в том числе: | - | - | 6 101 | 6 101 | 6 101 | 500 | 500 | 500 | Снижение негативного воздействия на экологическое состояние окружающей среды от факторов жизнедеятельности населения | КГО |
бюджет города | - | - | 6 101 | 6 101 | 6 101 | 500 | 500 | 500 | ||||
бюджет города | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заместитель мэра - председатель комитета
городского обустройства администрации
города Иркутска
М.В.ЦЫРЕНОВА
Заместитель председателя комитета - начальник
департамента городской среды комитета городского
обустройства администрации города Иркутска
М.А.ШЕВЕЛА