Таблица 1
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Общий объем финансирования, тыс. рублей | Расходы (тыс. рублей), годы | Итого на 1 этапе (2014 - 2020 годы) | ||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Государственная программа | Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области | Всего | 25 392 371,5 | 2 979 192,0 | 1 840 919,0 | 2 054 899,0 | 982 373,0 | 1 035 716,3 | 4 882 169,5 | 3 793 108,1 | 17 568 376,9 |
федеральный бюджет | 5 006 590,0 | 446 016,0 | 217 658,0 | 162 895,0 | 79 856,0 | 42 729,3 | 1 512 257,4 | 733 256,8 | 3 194 668,5 | ||
областной бюджет | 3 599 683,0 | 600112,0 | 192 232,0 | 268 277,0 | 269 039,0 | 333 645,0 | 256 700,4 | 408 714,9 | 2 328 720,3 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 12 391,7 | 4 975,0 | 100,0 | 411,0 | 1 507,7 | 641,0 | 7 634,7 | ||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||||
иные источники | 16 773 706,8 | 1 928 089,0 | 1431 029,0 | 1 623 727,0 | 633 378,0 | 658 931,0 | 3 111 704,0 | 2 650 495,4 | 12 037 353,4 | ||
Подпрограмма 1 | Улучшение инвестиционного климата и стимулирование инновационной деятельности | Всего | 933 416,0 | 119 956,0 | 121 330,0 | 121 630,0 | 60 750,0 | 63 500,0 | 63 750,0 | 63 750,0 | 614 666,0 |
федеральный бюджет | |||||||||||
областной бюджет | 131 516,0 | 33 256,0 | 33 130,0 | 33 130,0 | 2 250,0 | 3 500,0 | 3 750,0 | 3 750,0 | 112 766,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||||
иные источники | 801 900,0 | 86 700,0 | 88 200,0 | 88 500,0 | 58 500,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 501 900,0 | ||
Основное мероприятие 1.1. | Организация выставочной деятельности | Всего | 5 516,0 | 1 256,0 | 1 130,0 | 1 130,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 4 266,0 | |
федеральный бюджет | |||||||||||
областной бюджет | 5 516,0 | 1 256,0 | 1 130,0 | 1 130,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 4 266,0 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||||
иные источники | |||||||||||
Основное мероприятие 1.2. | Поддержка фундаментальных научных исследований | Всего | 252 000,0 | 64 000,0 | 64 000,0 | 64 000,0 | 4 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 217 000,0 |
федеральный бюджет | |||||||||||
областной бюджет | 126 000,0 | 32 000,0 | 32 000,0 | 32 000,0 | 2 000,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 108 500,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||||
иные источники | 126 000,0 | 32 000,0 | 32 000,0 | 32 000,0 | 2 000,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 108 500,0 | ||
Основное мероприятие 1.3. | Поддержка научной, научно-технической и инновационной деятельности совместно с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере | Всего | 675 900,0 | 54 700,0 | 56 200,0 | 56 500,0 | 56 500,0 | 56 500,0 | 56 500,0 | 56 500,0 | 393 400,0 |
федеральный бюджет | |||||||||||
областной бюджет | |||||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||||
иные источники | 675900,0 | 54 700,0 | 56 200,0 | 56 500,0 | 56 500,0 | 56 500,0 | 56 500,0 | 56 500,0 | 393 400,0 | ||
Подпрограмма 2 | Развитие промышленности | Всего | 3 671 183,4 | 338 739,0 | 656 200,0 | 965 500,0 | 215 800,0 | 253 290,0 | 248 285,4 | 211 030,5 | 2 888 844,9 |
федеральный бюджет | 222 070,4 | 91 556,4 | 53 964,5 | 145 520,9 | |||||||
областной бюджет | 736 284,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 131 700,0 | 36 729,0 | 87 066,0 | 455 495,0 | ||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||||
иные источники | 2 712 829,0 | 338 739,0 | 656 200,0 | 865 500,0 | 115 800,0 | 121 590,0 | 120 000,0 | 70 000,0 | 2 287 829,0 | ||
Основное мероприятие 2.1. | Модернизация и техническое перевооружение производственных мощностей промышленных предприятий, направленных на создание и (или) развитие производства новой высокотехнологичной конкурентоспособной продукции, в том числе в соответствии с утвержденными отраслевыми планами импортозамещения | Всего | 2 054 729,0 | 325 339,0 | 642 000,0 | 850 000,0 | 115 800,0 | 121 590,0 | 2 054 729,0 | ||
федеральный бюджет | |||||||||||
областной бюджет | |||||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||||
иные источники | 2 054 729,0 | 325 339,0 | 642 000,0 | 850 000,0 | 115 800,0 | 121 590,0 | 2 054 729,0 | ||||
Основное мероприятие 2.2. | Разработка и внедрение инновационных технологий, научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских разработок для реализации инвестиционных проектов | Всего | 43 100,0 | 13 400,0 | 14 200,0 | 15 500,0 | 43 100,0 | ||||
федеральный бюджет | |||||||||||
областной бюджет | |||||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||||
иные источники | 43 100,0 | 13 400,0 | 14 200,0 | 15 500,0 | 43 100,0 | ||||||
Основное мероприятие 2.3. <1> | Создание, модернизация и (или) реконструкция объектов инфраструктуры индустриальных (промышленных) парков | Всего | 480 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 130 000,0 | 50 000,0 | 380 000,0 | |||
федеральный бюджет | |||||||||||
областной бюджет | 480 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 130 000,0 | 50 000,0 | 380 000,0 | |||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||||
иные источники | |||||||||||
Основное мероприятие 2.4. | Формирование регионального фонда развития промышленности | Всего | 825 000,0 | 150 000,0 | 100 000,0 | 250 000,0 | |||||
федеральный бюджет | |||||||||||
областной бюджет | 210 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 60 000,0 | |||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||||
иные источники | 615 000,0 | 120 000,0 | 70 000,0 | 190 000,0 | |||||||
Проект 2.L2. <2> | Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях | Всего | 268 354,4 | 1 700,0 | 98 285,4 | 61 030,5 | 161 015,9 | ||||
федеральный бюджет | 222 070,4 | 91 556,4 | 53 964,5 | 145 520,9 | |||||||
областной бюджет | 46 284,0 | 1 700,0 | 6 729,0 | 7 066,0 | 15 495,0 | ||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||||
иные источники | |||||||||||
Подпрограмма 3 | Развитие и государственная поддержка малого и среднего предпринимательства | Всего | 7 912 360,6 | 1163 823,0 | 792 075,0 | 660 573,0 | 387 861,0 | 378 0803 | 1 052 7533 | 529 124,6 | 4 964 290,2 |
федеральный бюджет | 2 928 762,4 | 380 085,0 | 191 302,0 | 161 095,0 | 79 856,0 | 42 729,3 | 620 701,0 | 199 054,3 | 1 674 822,6 | ||
областной бюджет | 743 752,7 | 201 438,0 | 64 144,0 | 39 751,0 | 58 827,0 | 67 599,0 | 88 407,6 | 51 766,9 | 571 933,5 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 7 416,7 | 100,0 | 411,0 | 1 507,7 | 641,0 | 2 659,7 | |||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||||
иные источники | 4 232 428,8 | 582 300,0 | 536 629,0 | 459 727,0 | 249 078,0 | 267 341,0 | 342 137,0 | 277 662,4 | 2 714 874,4 | ||
Основное мероприятие 3.1. | Поддержка некоммерческих организаций | Всего | 331 804,0 | 46 742,0 | 28 935,0 | 31264,0 | 24 653,0 | 21 341,0 | 22 550,0 | 23 366,0 | 198 851,0 |
федеральный бюджет | |||||||||||
областной бюджет | 26 198,0 | 7 908,0 | 7 846,0 | 8 066,0 | 2 378,0 | 26 198,0 | |||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||||
иные источники | 305 606,0 | 38 834,0 | 21 089,0 | 23 198,0 | 22 275,0 | 21 341,0 | 22 550,0 | 23 366,0 | 172 653,0 | ||
Основное мероприятие 3.2. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | Всего | 443 857,0 | 30 906,0 | 32 924,0 | 33 410,0 | 35 076,0 | 38 504,0 | 36 980,0 | 37 299,0 | 245 099,0 |
федеральный бюджет | |||||||||||
областной бюджет | 144 766,0 | 9 506,0 | 10 354,0 | 10 478,0 | 11 505,0 | 12 539,0 | 12 282,0 | 12 230,0 | 78 894,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||||
иные источники | 299 091,0 | 21 400,0 | 22 570,0 | 22 932,0 | 23 571,0 | 25 965,0 | 24 698,0 | 25 069,0 | 166 205,0 | ||
Основное мероприятие 3.3. | Расходы на содержание Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Белгородской области | Всего | 2 670,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1 400,0 |
федеральный бюджет | |||||||||||
областной бюджет | 2 670,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1 400,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||||
иные источники | |||||||||||
Основное мероприятие 3.4 | Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | Всего | 4 672 289,1 | 1 085 975,0 | 730 016,0 | 595 699,0 | 327 932,0 | 318 035,3 | 237 323,0 | 214 160,4 | 3 509 140,7 |
федеральный бюджет | 1 021 856,4 | 380 085,0 | 191 302,0 | 161 095,0 | 79 856,0 | 42 729,3 | 855 067,3 | ||||
областной бюджет | 460 095,9 | 183 824,0 | 45 744,0 | 21 007,0 | 44 744,0 | 54 860,0 | 46 779,0 | 27 200,0 | 424 158,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1 351,0 | 100,0 | 411,0 | 511,0 | |||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||||
иные источники | 3 188 985,8 | 522 066,0 | 492 970,0 | 413 597,0 | 203 232,0 | 220 035,0 | 190 544,0 | 186 960,4 | 2 229 404,4 | ||
Проект 3.14. | Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию | Всего | 965 314,8 | 261 407,1 | 80 835,2 | 342 242,3 | |||||
федеральный бюджет | 673 482,7 | 213 179,0 | 37 018,2 | 250 197,2 | |||||||
областной бюджет | 28 086,1 | 8 883,1 | 1 550,0 | 10 433,1 | |||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||||
иные источники | 263 746,0 | 39 345,0 | 42 267,0 | 81 612,0 | |||||||
Проект 3.15. | Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства | Всего | 1 421 780,8 | 480 651,2 | 159 366,0 | 640 017,2 | |||||
федеральный бюджет | 1 161 773,1 | 394 425,7 | 148 698,1 | 543 123,8 | |||||||
областной бюджет | 78 942,0 | 19 717,8 | 10 026,9 | 29 744,7 | |||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 6 065,7 | 1 507,7 | 641,0 | 2 148,7 | |||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||||
иные источники | 175 000,0 | 65 000,0 | 65 000,0 | ||||||||
Проект 3.18. | Популяризация предпринимательства | Всего | 74 644,9 | 13 642,0 | 13 898,0 | 27 540,0 | |||||
федеральный бюджет | 71 650,2 | 13 096,3 | 13 338,0 | 26 434,3 | |||||||
областной бюджет | 2 994,7 | 545,7 | 560,0 | 1 105,7 | |||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||||
иные источники | |||||||||||
Подпрограмма 4 | Развитие туризма, ремесленничества и придорожного сервиса | Всего | 207 362,0 | 19 438,0 | 11 333,0 | 20 160,0 | 17 231,0 | 17 400,0 | 17 400,0 | 17 400,0 | 120 362,0 |
федеральный бюджет | 9 377,0 | 4 393,0 | 3 184,0 | 1 800,0 | 9 377,0 | ||||||
областной бюджет | 92 660,0 | 9 720,0 | 8 149,0 | 8 360,0 | 7 231,0 | 7 400,0 | 7 400,0 | 7 400,0 | 55 660,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 4 975,0 | 4 975,0 | 4 975,0 | ||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||||
иные источники | 100 350,0 | 350,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 50 350,0 | |||
Основное мероприятие 4.1. | Создание и продвижение туристского продукта Белгородской области | Всего | 95 973,0 | 13 795,0 | 7 587,0 | 8 160,0 | 7 231,0 | 7 400,0 | 7 400,0 | 7 400,0 | 58 973,0 |
федеральный бюджет | |||||||||||
областной бюджет | 90 648,0 | 8 470,0 | 7 587,0 | 8 160,0 | 7 231,0 | 7 400,0 | 7 400,0 | 7 400,0 | 53 648,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 4 975,0 | 4 975,0 | 4 975,0 | ||||||||
территориальные внебюджетные фонды |
иные источники | 350,0 | 350,0 | 350,0 | ||||||||
Основное мероприятие 4.2. | Развитие и модернизация инфраструктуры туризма и придорожного сервиса | Всего | 100 000,0 | 10.000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 50 000,0 | ||
федеральный бюджет | |||||||||||
областной бюджет | |||||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||||
иные источники | 100 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 50 000,0 | ||||
Основное мероприятие 4.3. | Развитие предпринимательства в сфере сельского туризма в Белгородской области | Всего | 11 389,0 | 5 643,0 | 3 746,0 | 2 000,0 | 11 389,0 | ||||
федеральный бюджет | 9 377,0 | 4 393,0 | 3 184,0 | 1 800,0 | 9 377,0 | ||||||
областной бюджет | 2 012,0 | 1 250,0 | 562,0 | 200,0 | 2 012,0 | ||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||||
иные источники | |||||||||||
Подпрограмма 5 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Всего | 2 769 590,0 | 1 242 538,0 | 173 172,0 | 200 000,0 | 215 694,0 | 215 244,0 | 112 745,0 | 109 697,0 | 2 269 090,0 |
федеральный бюджет | 84 710,0 | 61 538,0 | 23 172,0 | 84 710,0 | |||||||
областной бюджет | 314 880,0 | 261 000,0 | 15 694,0 | 15 244,0 | 12 745,0 | 9 697,0 | 314 380,0 | ||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||||
иные источники | 2 370 000,0 | 920 000,0 | 150 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 1 870 000,0 | ||
Основное мероприятие 5.1. | Реализация региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Всего | 2 715 710,0 | 1 242 538,0 | 173 172,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 2 215 710,0 |
федеральный бюджет | 84710,0 | 61 538,0 | 23 172,0 | 84710,0 | |||||||
областной бюджет | 261 000,0 | 261 000,0 | 261 000,0 | ||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||||
иные источники | 2 370 000,0 | 920 000,0 | 150 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 1 870 000,0 | ||
Основное мероприятие 5.2. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | Всего - | 48 468,0 | 15 694,0 | 15 244,0 | 12 745,0 | 4 285,0 | 47 968,0 | |||
федеральный бюджет | |||||||||||
областной бюджет | 48 468,0 | 15 694,0 | 15 244,0 | 12 745,0 | 4 285,0 | 47 968,0 | |||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||||
иные источники | |||||||||||
Основное мероприятие 5.3. | Расширение функционала системы управления энергетическими ресурсами | Всего | 5 412,0 | 5 412,0 | 5 412,0 | ||||||
федеральный бюджет | |||||||||||
областной бюджет | 5 412,0 | 5 412,0 | 5 412,0 | ||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||||
иные источники | |||||||||||
Подпрограмма 6 | Обеспечение реализации государственной программы | Всего | 1 322 023,8 | 94 698,0 | 86 809,0 | 87 036,0 | 85 037,0 | 108 202,0 | 107 668,8 | 121 376,0 | 690 826,8 |
федеральный бюджет | |||||||||||
областной бюджет | 1 322 023,8 | 94 698,0 | 86 809,0 | 87 036,0 | 85 037,0 | 108 202,0 | 107 668,8 | 121 376,0 | 690 826,8 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||||
иные источники | |||||||||||
Основное мероприятие 6.1. | Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов | Всего | 1 290 574,8 | 94 698,0 | 85 218,0 | 85 361,0 | 83 362,0 | 105 677,0 | 104 945,8 | 117 967,0 | 677 228,8 |
федеральный бюджет | |||||||||||
областной бюджет | 1 290 574,8 | 94 698,0 | 85 218,0 | 85 361,0 | 83 362,0 | 105 677,0 | 104 945,8 | 117 967,0 | 677 228,8 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||||
иные источники | |||||||||||
Основное мероприятие 6.2. | Расходы на выплаты по оплате труда заместителей высшего должностного лица субъекта Российской Федерации | Всего | 31 449,0 | 1 591,0 | 1 675,0 | 1 675,0 | 2 525,0 | 2 723,0 | 3 409,0 | 13 598,0 | |
федеральный бюджет | |||||||||||
областной бюджет | 31 449,0 | 1 591,0 | 1 675,0 | 1 675,0 | 2 525,0 | 2 723,0 | 3 409,0 | 13 598,0 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||||
иные источники | |||||||||||
Подпрограмма 7 | Развитие рынка газомоторного топлива в Белгородской области | Всего | 8 576 435,7 | 3 279 567,0 | 2 740 730,0 | 6 020 297,0 | |||||
федеральный бюджет | 1 761 670,2 | 800 000,0 | 480 238,0 | 1 280 238,0 | |||||||
областной бюджет | 258 566,5 | 127 659,0 | 127 659,0 | ||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||||
иные источники | 6 556 199.0 | 2 479 567,0 | 2 132 833,0 | 4 612 400,0 | |||||||
Основное мероприятие 7.1. | Строительство (модернизация) объектов заправки транспортных средств природным газом | Всего | 7 962 178,0 | 3 265 000,0 | 2 541 178,0 | 5 806 178,0 | |||||
федеральный бюджет | 1 569 600,0 | 800 000,0 | 358 800,0 | 1 158 800,0 | |||||||
областной бюджет | 204 578,0 | 95 378,0 | 95 378,0 | ||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||||
иные источники | 6 188 000,0 | 2 465 000.0 | 2 087 000,0 | 4 552 000,0 | |||||||
Основное мероприятие 7.2. | Переоборудование транспортных средств на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива | Всего | 614 257,7 | 14 567,0 | 199 552,0 | 214 119,0 | |||||
федеральный бюджет | 192 070,2 | 121 438,0 | 121 438,0 | ||||||||
областной бюджет | 53 988,5 | 32 281,0 | 32 281,0 | ||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||||
иные источники | 368 199,0 | 14 567,0 | 45 833,0 | 60 400,0 |
Примечание:
1. В 2016 - 2018 годах основное мероприятие 2.3 "Предоставление субсидий управляющим компаниям на возмещение части затрат на уплату основного долга и процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на капитальное строительство, модернизацию и (или) реконструкцию индустриального (промышленного) парка".
2. В 2018 году основное мероприятие 2.5 "Создание и обеспечение деятельности Регионального центра компетенций в сфере производительности труда".