Действующий

О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области



Приложение 1
к Постановлению
Правительства Самарской области
от 30 декабря 2019 г. N 1024



ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2014 - 2021 ГОДЫ

N п/п

Наименование цели, задачи, мероприятия

Исполнитель мероприятия

Срок реализации, годы

Объем финансирования, млн. рублей

Тактический показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия (мероприятий)

Всего

в том числе по годам

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

I. Подпрограмма "Связь и коммуникации" на 2014 - 2021 годы (далее - Подпрограмма I)

Цель подпрограммы. Создание условий для обеспечения равного доступа к современным информационно-телекоммуникационным технологиям на территории Самарской области

Задача 1 подпрограммы. Формирование региональной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение доступности для населения современных информационно-телекоммуникационных услуг

1.3.

Создание наземной аналоговой эфирной радиотрансляционной сети "Самарское губернское радио" на территории Самарской области

ДИТ

2014, 2015, 2019, 2020

12,894270

2,716881

10,177389

Показатель - доля населения, проживающего на территории Самарской области, обеспеченного программами аналогового радиовещания "Самарского губернского радио"

Всего по разделу 1

160,808674

141,793085

16,243989

2,7716

Задача 3 подпрограммы. Формирование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения

3.6.

Мероприятия по созданию, внедрению и развитию аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (в том числе разработка проектно-сметной и рабочей документации)

ДИТ

2019, 2020

37,286612

12,286612

25,0

Показатель - количество разработанной проектно-сметной и рабочей документации в рамках реализации мероприятий по созданию, внедрению и развитию аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"

Всего по разделу 3

363,0210160 <3>

31,380189

133,7506

59,436753

126,073474

23,0

В том числе неиспользованный остаток средств прошлого года

10,62

10,62

Всего по Подпрограмме I

585,080793 <3>

21,0523

14,72485

2,600816

31,380189

140,7025

211,943971

150,125383

25,7716

В том числе неиспользованный остаток средств прошлого года

13,220816

2,600816

10,62

II. Подпрограмма "Электронный регион" на 2014 - 2021 годы (далее - Подпрограмма II)

Цель подпрограммы. Повышение уровня взаимодействия граждан, организаций и органов власти на основе информационных и телекоммуникационных технологий

Задача 2 подпрограммы. Развитие электронного правительства

2.28.

Развитие информационно-аналитической системы управления градостроительной деятельностью и развитием территорий Самарской области

Министерство строительства Самарской области

2015 - 2018

23,33

10,0

4,4

4,465

4,465

Показатели:

доля услуг министерства строительства Самарской области, предоставленных в электронной форме, в общем объеме услуг;

доля электронного документооборота в общем объеме межведомственного документооборота при предоставлении государственных услуг министерства строительства Самарской области

Всего по разделу 2

1066,26573915 <3>

127,462

115,377176

64,880481

110,98044

200,304152 <7>

198,59302015

117,16507

135,4514

В том числе:

за счет поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета

28,774976

8,25

5,490376

15,0346

неиспользованный остаток средств прошлого года

3,948

3,948

Всего по Подпрограмме II

1636,60097365 <3>

207,5297

200,693612

138,414624

158,8295315

257,571368 <8>

373,98994815

150,37123

153,14896

В том числе:

за счет поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета

36,915352

9

10,980752

1,9

15,0346

неиспользованный остаток средств прошлого года

3,948

3,948

Всего

2221,68176715 <3>

228,582

215,418462

141,01544

190,209721

398,273868 <9>

585,93391915

300,496613

178,92056

В том числе:

за счет поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета

36,915352

9

10,980752

1,9

15,0346

неиспользованный остаток средств прошлого года

17,168816

6,548816

10,62