3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
N п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий | ||||||||||||||
всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Наименование, ед. измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Цель: создание безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мурманска | ||||||||||||||||||||
1 | Основное мероприятие: проведение мероприятий по созданию безбарьерной среды | 2018 - 2024 годы | Всего | 97796,2 | 16098,4 | 8927,3 | 4500,0 | 6646,0 | 20541,5 | 20541,5 | 20541,5 | Реализация мероприятий, направленных на создание безбарьерной среды для жителей города Мурманска, да - 1, нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | КРГХ, АО "Электротранспорт", КСПВООДМ, МАУ МП "Объединение молодежных центров", КО, подведомственные учреждения, КК, учреждения, подведомственные КК, КС, ММКУ УКС |
в т.ч. | ||||||||||||||||||||
МБ | 95468,3 | 14498,4 | 8199,4 | 4500,0 | 6646,0 | 20541,5 | 20541,5 | 20541,5 | ||||||||||||
ОБ | 2327,9 | 1600,0 | 727,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
1.1 | Приобретение подвижного состава специализированного наземного городского транспорта общего пользования | 2018 - 2024 годы | Всего | 51446,5 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13815,5 | 13815,5 | 13815,5 | Количество приобретенных транспортных средств, ед. | 6 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | КРГХ, АО "Электротранспорт" |
в т.ч. | ||||||||||||||||||||
МБ | 51446,5 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13815,5 | 13815,5 | 13815,5 | ||||||||||||
ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
1.2 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | Всего | 33550,8 | 4681,3 | 4545,5 | 2500,0 | 1646,0 | 6726,0 | 6726,0 | 6726,0 | Количество объектов, оснащенных специализированным оборудованием для маломобильных групп населения, ед. | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | КСПВООДМ, учреждения, подведомственные КСПВООДМ | |
в т.ч. | ||||||||||||||||||||
МБ | 2563,3 | 763,3 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | ||||||||||||
ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Приобретение оборудования и технических средств адаптации для оснащения учреждений молодежной политики, да - 1, нет - 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
МБ | 21940,0 | 850,0 | 850,0 | 1000,0 | 1000,0 | 6080,0 | 6080,0 | 6080,0 | Создание в образовательных учреждениях города Мурманска безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, да - 1; нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | КО, подведомственные учреждения | |||
ОБ | 2327,9 | 1600,0 | 727,9 <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
МБ | 6719,6 | 1468,0 | 2667,6 | 1200,0 | 346,0 | 346,0 | 346,0 | 346,0 | Создание в учреждениях культуры и дополнительного образования (детских школах искусств (по видам искусств) условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, да - 1; нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | КК, учреждения, подведомственные КК | |||
ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
1.3 | Приспособление жилых помещений и (или) общего домового имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов, в том числе проведение обследований, разработка проектной документации, выполнение инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости, восстановительные работы | 2018 - 2024 годы | Всего | 12798,9 | 1417,1 | 4381,8 | 2000,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество фактически приспособленных жилых помещений и (или) общего домового имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов, ед. | 3 | 17 | 4 | 8 | - | - | - | КС, ММКУ УКС |
в т.ч. | ||||||||||||||||||||
МБ | 12798,9 | 1417,1 | 4381,8 | 2000,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Количество проведенных обследований, изысканий, проверок достоверности определения сметной стоимости, экспертиз, ед. | 14 | 7 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Всего по подпрограмме, в т.ч. | Всего | 97796,2 | 16098,4 | 8927,3 | 4500,0 | 6646,0 | 20541,5 | 20541,5 | 20541,5 | |||||||||||
в т.ч. | ||||||||||||||||||||
МБ | 95468,3 | 14498,4 | 8199,4 | 4500,0 | 6646,0 | 20541,5 | 20541,5 | 20541,5 | ||||||||||||
ОБ | 2327,9 | 1600,0 | 727,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
________________
* в том числе средства федерального бюджета.