ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ", НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА, ОПРЕДЕЛЕННЫХ УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 МАЯ 2018 ГОДА N 204 "О НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ И СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА"*
________________
* Объем финансирования программных мероприятий подлежит уточнению при формировании (изменении) федерального, областного бюджетов на соответствующий финансовый год и на плановый период.
N п/п | Наименование национального проекта (программы), федерального проекта, мероприятия | Наименование подпрограммы государственной программы | Наименование ГРБС | Источник финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей | ||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | Национальный проект "Демография" | x | x | Всего | 743 044,20 | 783 162,00 | 877 381,40 | 382 531,60 | 0,00 | 0,00 | 2 841 720,80 |
федеральный бюджет | 719 158,60 | 758 270,40 | 850 893,10 | 381 117,50 | 0,00 | 0,00 | 2 764 485,00 | ||||
областной бюджет | 23 885,60 | 24 891,60 | 26 488,30 | 1 414,10 | 0,00 | 0,00 | 77 235,80 | ||||
местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
1) | федеральный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" | Подпрограмма 3 "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" | Дептрудсоцзащиты Костромской области | Всего | 646 611,90 | 708 595,70 | 738 795,50 | 241 117,50 | 0,00 | 0,00 | 2 335 120,60 |
федеральный бюджет | 623 517,60 | 684 449,80 | 713 693,10 | 241 117,50 | 0,00 | 0,00 | 2 262 778,00 | ||||
областной бюджет | 23 094,30 | 24 145,90 | 25 102,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 342,60 | ||||
местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | Всего | 187 766,80 | 230 048,50 | 241 117,50 | 241 117,50 | 0,00 | 0,00 | 900 050,30 | |||
федеральный бюджет | 187 766,80 | 230 048,50 | 241 117,50 | 241 117,50 | 0,00 | 0,00 | 900 050,30 | ||||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | Всего | 458 685,10 | 478 317,20 | 497 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 434 450,30 | |||
федеральный бюджет | 435 750,80 | 454 401,30 | 472 575,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 362 727,70 | ||||
областной бюджет | 22 934,30 | 23 915,90 | 24 872,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 722,60 | ||||
местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
расходы на оплату услуг по доставке ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | Всего | 160,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | |||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
областной бюджет | 160,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | ||||
местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2) | федеральный проект "Старшее поколение" | Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" | Всего | 96 432,30 | 74 566,30 | 138 585,90 | 141 414,10 | 0,00 | 0,00 | 506 600,20 | |
федеральный бюджет | 95 641,00 | 73 820,60 | 137 200,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 501 707,00 | ||||
областной бюджет | 791,30 | 745,70 | 1 385,90 | 1 414,10 | 0,00 | 0,00 | 4 893,20 | ||||
местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
приобретение автотранспорта | Всего | 17 309,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 309,60 | |||
федеральный бюджет | 17 309,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 309,60 | ||||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | Всего | 79 122,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 122,70 | |||
федеральный бюджет | 78 331,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 331,40 | ||||
областной бюджет | 791,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 791,30 | ||||
местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Региональный проект "Старшее поколение". Финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания | Всего | 0,00 | 74 566,30 | 138 585,90 | 197 015,70 | 0,00 | 0,00 | 410 167,90 | |||
федеральный бюджет | 0,00 | 73 820,60 | 137 200,00 | 195 045,40 | 0,00 | 0,00 | 406 066,00 | ||||
областной бюджет | 0,00 | 745,70 | 1 385,90 | 1 970,30 | 0,00 | 0,00 | 4 101,90 | ||||
местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2. | Прочие мероприятия, не отнесенные к национальным проектам (программам) | Всего | 3 885 535,02 | 4 059 429,30 | 4 066 861,50 | 4 072 474,10 | 4 723,50 | 4 916,00 | 16 093 939,42 | ||
федеральный бюджет | 761 167,10 | 921 885,40 | 934 458,20 | 923 711,30 | 0,00 | 0,00 | 3 541 222,00 | ||||
областной бюджет | 3 120 357,00 | 3 131 373,70 | 3 126 053,10 | 3 142 614,30 | 0,00 | 0,00 | 12 520 398,10 | ||||
местный бюджет | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | ||||
внебюджетные источники | 3 810,92 | 6 170,20 | 6 350,20 | 6 148,50 | 4 723,50 | 4 916,00 | 32 119,32 | ||||
1) | подпрограмма 1 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" | Всего | 1 783 804,50 | 1 964 898,40 | 1 971 291,40 | 1 965 616,60 | 0,00 | 0,00 | 7 685 610,90 | ||
федеральный бюджет | 534 357,80 | 689 878,20 | 693 663,20 | 682 916,30 | 0,00 | 0,00 | 2 600 815,50 | ||||
областной бюджет | 1 249 446,70 | 1 275 020,20 | 1 277 628,20 | 1 282 700,30 | 0,00 | 0,00 | 5 084 795,40 | ||||
местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2) | подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" | Всего | 1 065 865,00 | 1 079 691,30 | 1 088 195,60 | 1 096 023,70 | 0,00 | 0,00 | 4 329 775,60 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
областной бюджет | 1 065 865,00 | 1 079 691,30 | 1 088 195,60 | 1 096 023,70 | 0,00 | 0,00 | 4 329 775,60 | ||||
местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
3) | подпрограмма 3 "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" | Всего | 1 025 172,90 | 1 008 669,40 | 1 001 024,30 | 1 004 685,30 | 0,00 | 0,00 | 4 039 551,90 | ||
федеральный бюджет | 220 461,80 | 232 007,20 | 240 795,00 | 240 795,00 | 0,00 | 0,00 | 934 059,00 | ||||
областной бюджет | 804 711,10 | 776 662,20 | 760 229,30 | 763 890,30 | 0,00 | 0,00 | 3 105 492,90 | ||||
местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
4) | подпрограмма 4 "Доступная среда" | Всего | 6 881,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 881,70 | ||
федеральный бюджет | 6 347,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 347,50 | ||||
областной бюджет | 334,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334,20 | ||||
местный бюджет | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | ||||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
5) | подпрограмма 6 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в подведомственных организациях" | Всего | 3 810,92 | 6 170,20 | 6 350,20 | 6 148,50 | 4 723,50 | 4 916,00 | 32 119,32 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
внебюджетные источники | 3 810,92 | 6 170,20 | 6 350,20 | 6 148,50 | 4 723,50 | 4 916,00 | 32 119,32 | ||||
3. | Итого (3 = 1 + 2) | x | x | Всего | 4 628 579,22 | 4 842 591,30 | 4 944 242,90 | 4 455 005,70 | 4 723,50 | 4 916,00 | 18 880 058,62 |
федеральный бюджет | 1 480 325,70 | 1 680 155,80 | 1 785 351,30 | 1 304 828,80 | 0,00 | 0,00 | 6 250 661,60 | ||||
областной бюджет | 3 144 242,60 | 3 156 265,30 | 3 152 541,40 | 3 144 028,40 | 0,00 | 0,00 | 12 597 077,70 | ||||
местный бюджет | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | ||||
внебюджетные источники | 3 810,92 | 6 170,20 | 6 350,20 | 6 148,50 | 4 723,50 | 4 916,00 | 32 119,32 |