Недействующий


ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 декабря 2019 года N 575-П


О внесении изменений в государственную программу Камчатского края "Семья и дети Камчатки", утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края от 31.07.2017 N 308-П

____________________________________________________________________
Утратил силу с 01.01.2024 на основании Постановления Правительства Камчатского края от 28.12.2023 N 698-П.
____________________________________________________________________



ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:


1. Внести в государственную программу Камчатского края "Семья и дети Камчатки", утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края от 31.07.2017 N 308-П, изменения согласно приложению к настоящему Постановлению.


2. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.



Председатель Правительства -
первый вице-губернатор
Камчатского края
Р.С.ВАСИЛЕВСКИЙ



Приложение
к Постановлению Правительства
Камчатского края
от 27.12.2019 N 575-П



ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СЕМЬЯ И ДЕТИ КАМЧАТКИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 31.07.2017 N 308-П (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)


1. В паспорте Программы:


1) в пункте 1 раздела "Участники Программы" слова "и молодежной политики" исключить;


2) пункт 1 раздела "Целевые показатели (индикаторы) Программы" признать утратившим силу;


3) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований Программы

общий объем финансирования Программы за счет средств краевого бюджета составляет

294 089,05821 тыс. рублей, из них по годам:

2018 год - 33 572,41138 тыс. рублей;

2019 год - 33 840,35183 тыс. рублей;

2020 год - 31 220,00000 тыс. рублей;

2021 год - 30 001,90000 тыс. рублей;

2022 год - 23 121,98000 тыс. рублей;

2023 год - 45 158,36400 тыс. рублей;

2024 год - 46 992,22400 тыс. рублей;

2025 год - 50 181,8270 тыс. рублей".


2. В паспорте подпрограммы 1 "Семья":


1) в пункте 1 раздела "Участники Подпрограммы 1" слова "и молодежной политики" исключить;


2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных

ассигнований Подпрограммы 1

общий объем финансирования Подпрограммы 1 за счет средств краевого бюджета составляет

90 682,87745 тыс. рублей, из них по годам:

2018 год - 10 022,00000 тыс. рублей;

2019 год - 10 874,00000 тыс. рублей;

2020 год - 9 893,51064 тыс. рублей;

2021 год - 9 570,40664 тыс. рублей;

2022 год - 8 320,91617 тыс. рублей;

2023 год - 13 238,61200 тыс. рублей;

2024 год - 13 928,14800 тыс. рублей;

2025 год - 14 835,28400 тыс. рублей".


2. В паспорте подпрограммы 2 "Особый ребенок":


1) в пункте 1 раздела "Участники Подпрограммы 2" слова "и молодежной политики" исключить;


2) пункты 2 и 3 раздела "Задачи Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:


"2) развитие инфраструктуры социальных служб, способствующих реабилитации, абилитации, социальной поддержке детей с особыми потребностями и их семей, содействие ресурсному обеспечению организаций и учреждений для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, применение эффективных технологий и специализированных методик в комплексной реабилитации таких детей;


3) содействие преодолению изолированности семей с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможности здоровья, образованию новых социальных связей, созданию условий развития и сохранения навыков, необходимых для самостоятельной жизни, для развития творческого потенциала, развитию отдыха и оздоровления детей с особыми потребностями, в том числе семейного отдыха;";


3) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных

ассигнований Подпрограммы 2

общий объем финансирования Подпрограммы 2 за счет средств краевого бюджета составляет

140 202,46608 тыс. рублей, из них по годам:

2018 год - 15 795,41138 тыс. рублей;

2019 год - 15 434,35183 тыс. рублей;

2020 год - 14 760,42553 тыс. рублей;

2021 год - 13 850,42953 тыс. рублей;

2022 год - 9 807,44681 тыс. рублей;

2023 год - 22 489,61200 тыс. рублей;

2024 год - 23 206,70600 тыс. рублей;

2025 год - 24 858,08300 тыс. рублей".


4. В паспорте подпрограммы 3 "Профилактика и преодоление семейного и детского неблагополучия":


1) в разделе "Участники Подпрограммы 3" слова "и молодежной политики" исключить;


2) раздел "Задачи Подпрограммы 3" дополнить пунктом 7 следующего содержания:


"7) организация и совершенствование системы подготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";


3) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных

ассигнований Подпрограммы 3

общий объем финансирования Подпрограммы 3 за счет средств краевого бюджета составляет

63 203,71468 тыс. рублей, из них по годам:

2018 год - 7 755,00000 тыс. рублей;

2019 год - 7 532,00000 тыс. рублей;

2020 год - 6 566,06383 тыс. рублей;

2021 год - 6 581,06383 тыс. рублей;

2022 год - 4 993,61702 тыс. рублей;

2023 год - 9 430,14000 тыс. рублей;

2024 год - 9 857,37000 тыс. рублей;

2025 год - 10 488,46000 тыс. рублей".


5. Приложение 1 к Программе изложить в следующей редакции:



"Приложение 1
к Программе

СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СЕМЬЯ И ДЕТИ КАМЧАТКИ" И ЕЕ ПОДПРОГРАММ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

N п/п

Показатель (индикатор) (наименование)

Ед. изм.

Значения показателей

базовое значение (2015 год)

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

Подпрограмма 1 "Семья"

1.1.

Количество многодетных семей, зарегистрированных в Камчатском крае

сем.

2727

3051

3254

3290

3790

3860

3958

3991

4047

4220

4260

1.2.

Доля семей, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего количества семей с детьми, проживающих в Камчатском крае

%

32,8

33,9

35,2

39,30

40,00

40,80

41,87

42,70

43,03

43,50

44,00

1.3.

Количество публикаций в СМИ, размещенной видеопродукции на телеканалах, радиосюжетов, направленных на пропаганду семейных ценностей, ответственного родительства

шт.

12

22

30

30

48

55

60

71

83

90

100

1.4.

Количество некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность, связанную с пропагандой традиционных семейных ценностей, их сохранением и восстановлением, с организацией помощи нуждающимся семьям

ед.

6

8

10

10

15

17

18

21

22

25

27

Подпрограмма 2 "Особый ребенок"

2.1

Удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги, в общей численности детей-инвалидов, проживающих в Камчатском крае

%

85,00

85,20

88,00

89,00

91,00

92,00

92,00

92,06

92,40

92,88

92,97

2.2.

Количество семей с детьми-инвалидами, детьми с ограниченными возможностями здоровья, участвующих в программах отдыха и оздоровления в организациях социального обслуживания

сем.

18

33

50

70

110

137

152

165

175

180

220

2.3.

Количество семейных и родительских клубов для семей с детьми-инвалидами, кружков и групп поддержки для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в организациях социального обслуживания

шт.

8

10

15

19

24

25

27

27

30

32

35

Подпрограмма 3 "Профилактика и преодоление семейного и детского неблагополучия"

3.1.

Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел в Камчатском крае

чел.

606

508

502

493

487

481

480

475

470

470

470

3.2.

Количество семей, признанных находящимися в социально опасном положении либо отнесенных к данной категории, в отношении которых органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проводится индивидуальная профилактическая работа

сем.

505

464

452

437

421

421

420

420

418

415

415

3.3.

Численность детей, отобранных у родителей при непосредственной угрозе их жизни или здоровью

чел.

35

33

30

30

29

27

25

22

20

20

18

3.4.

Доля новорожденных детей, от которых отказались родители, от общей численности новорожденных детей в Камчатском крае

%

0,57

0,53

0,48

0,38

0,22

0,21

0,198

0,191

0,184

0,18

0,176

".


6. В таблице приложения 2 к Программе:


1) в графе 3 пункта 1.2 раздела "Подпрограмма 1 "Семья" слова "и молодежной политики" исключить;


2) в разделе "Подпрограмма 2 "Особый ребенок":


а) в графе 3 пункта 2.1 слова "и молодежной политики" исключить;


б) в графе 3 пункта 2.2 слова "и молодежной политики" исключить;


в) в графе 3 пункта 2.3 слова "и молодежной политики" исключить;


3) в разделе "Подпрограмма 3 "Профилактика и преодоление семейного и детского неблагополучия":


а) в графе 3 пункта 3.1 слова "и молодежной политики" исключить;


б) в графе 3 пункта 3.2 слова "и молодежной политики" исключить;


в) в графе 3 пункта 3.3 слова "и молодежной политики" исключить.


7. Приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции:



"Приложение 3
к Программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СЕМЬЯ И ДЕТИ КАМЧАТКИ"


N

п/п

Наименование Программы

/подпрограммы/ основного

мероприятия

Код бюджетной классификации

Объем средств на реализацию Программы (тыс. руб.)

ГРБС

ВСЕГО

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Государственная программа Камчатского края "Семья и дети Камчатки"

Всего

294 089,05821

33 572,41138

33 840,35183

31 220,00000

30 001,90000

23 121,98000

45 158,36400

46 992,22400

50 181,82700

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

294 089,05821

33 572,41138

33 840,35183

31 220,00000

30 001,90000

23 121,98000

45 158,36400

46 992,22400

50 181,82700

813

21 159,29000

2 525,00000

2 480,00000

1 980,00000

1 980,00000

1 750,00000

3 345,81000

3 479,65000

3 618,83000

814

71 539,76321

8 085,41138

8 354,35183

8 100,00000

7 000,00000

5 000,00000

11 200,00000

11 500,00000

12 300,00000

815

161 908,80300

18 742,52000

18 680,00000

16 620,00000

16 920,00000

12 350,00000

24 969,46900

25 983,77500

27 643,03900

816

13 700,00000

1 500,00000

1 500,00000

1 200,00000

1 000,00000

800,00000

2 250,00000

2 500,00000

2 950,00000

858

24 784,77600

2 599,48000

2 706,00000

3 220,00000

3 001,90000

3 121,98000

3 246,86100

3 376,73900

3 511,81600

847

996,42600

120,00000

120,00000

100,00000

100,00000

100,00000

146,22400

152,06000

158,14200

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Подпрограмма 1 "Семья"

Всего

90 682,87745

10 022,00000

10 874,00000

9 893,51064

9 570,40664

8 320,91617

13 238,61200

13 928,14800

14 835,28400

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

за счет средств краевого бюджета

90 682,87745

10 022,00000

10 874,00000

9 893,51064

9 570,40664

8 320,91617

13 238,61200

13 928,14800

14 835,28400

813

1 540,46345

0,00000

200,00000

168,51064

1683664

148,93617

273,74000

284,69000

296,08000

815

49 661,21200

5 802,52000

6 348,00000

5 205,00000

5 300,00000

4 150,00000

7 321,78700

7614,65900

7 919,24600

816

13 700,00000

1 500,00000

1 500,00000

1 200,00000

1 000,00000

800,00000

2 250,00000

2500,00000

2 950,00000

858

24 784,77600

2 599,48000

2 706,00000

3 220,00000

3 001,90000

3 121,98000

3 246,86100

3376,73900

3 511,81600

847

996,42600

120,00000

120,00000

100,00000

100,00000

100,00000

146,22400

152,06000

158,14200

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.1.

Укрепление социального института семьи, пропаганда положительных семейных традиций и семейных ценностей и ответственного родительства

Всего

61 398,33500

6 877,00000

6 376,00000

6 780,00000

6 461,90000

6 431,98000

8 904,10900

9 420,26400

10 147,08200

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

61 398,33500

6 877,00000

6 376,00000

6 780,00000

6 461,90000

6 431,98000

8 904,10900

9 420,26400

10 147,08200

813

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

21 917,13300

2 657,52000

2 050,00000

2 260,00000

2 360,00000

2 410,00000

3 261,02400

3 391,46500

3 527,12400

816

13 700,00000

1 500,00000

1 500,00000

1 200,00000

1 000,00000

800,00000

2 250,00000

2 500,00000

2 950,00000

858

24 784,77600

2 599,48000

2 706,00000

3 220,00000

3 001,90000

3 121,98000

3 246,86100

3 376,73900

3 511,81600

847

996,42600

120,00000

120,00000

100,00000

100,00000

100,00000

146,22400

152,06000

158,14200

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2.

Развитие системы социальных услуг, оказание поддержки семьям с детьми. Ресурсное обеспечение, организационно-методическая поддержка учреждений и организаций, работающих с семьями и детьми

Всего

29 284,54245

3 145,00000

4 498,00000

3 113,51064

3 108,50664

1 888,93617

4 334,50300

4 507,88400

4 688,20200

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

29284,54245

3 145,00000

4 498,00000

3 113,51064

3 108,50664

1 888,93617

4 334,50300

4 507,88400

4 688,20200

813

1 540,46345

0,00000

200,00000

168,51064

168,50664

148,93617

273,74000

284,69000

296,08000

815

27 744,07900

3 145,00000

4 298,00000

2 945,00000

2 940,00000

1 740,00000

4 060,76300

4 223,19400

4 392,12200

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.

Подпрограмма 2 "Особый ребенок"

Всего

140 202,46608

15 795,41138

15 434,35183

14 760,42553

13 850,42953

9 807,44681

22 489,61200

23 206,70600

24 858,08300

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

140 202,46608

15 795,41138

15 434,35183

14 760,42553

13 850,42953

9 807,44681

22 489,61200

23 206,70600

24 858,08300

813

9 673,61187

1 310,00000

1 080,00000

800,42553

800,42953

707,44681

1 593,83000

1 657,59000

1 723,89000

814

71 539,76321

8 085,41138

8 354,35183

8 100,00000

7 000,00000

5 000,00000

11200,00000

11 500,00000

12 300,00000

815

58 989,09100

6 400,00000

6 000,00000

5 860,00000

6 050,00000

4 100,00000

9 695,78200

10 049,11600

10 834,19300

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.1.

Медицинская и социальная реабилитация детей с особыми потребностями, использование новых методов и технологий в реабилитационном процессе

Всего

91 835,21739

9 894,02438

10 470,91183

10357,76596

9 932,76996

6 768,40426

14 179,85200

14 635,04600

15 596,44300

за счет средств федерального

бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

91 835,21739

9 894,02438

10 470,91183

10 357,76596

9 932,76996

6 768,40426

14 179,85200

14 635,04600

15 596,44300

813

3 331,95018

480,00000

300,00000

252,76596

252,76996

223,40426

584,00000

607,36000

631,65000

814

67 569,93621

7 394,02438

7 875,91183

8 000,00000

7 000,00000

5 000,00000

10 300,00000

10 600,00000

11 400,00000

815

20 933,33100

2 020,00000

2 295,00000

2 105,00000

2 680,00000

1 545,00000

3 295,85200

3 427,68600

3 564,79300

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.2.

Социализация детей с особенностями развития и членов их семей, повышение их адаптивных возможностей. Социокультурная и трудовая реабилитация, профориентация детей с особыми потребностями

Всего

27 836,58000

3 270,00000

2 775,00000

2 655,00000

2 030,00000

1 960,00000

4 752,00000

4 907,58000

5 487,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

27 836,58000

3 270,00000

2 775,00000

2 655,00000

2 030,00000

1 960,00000

4 752,00000

4 907,58000

5 487,00000

815

27 836,58000

3 270,00000

2 775,00000

2 655,00000

2 030,00000

1 960,00000

4 752,00000

4 907,58000

5 487,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.3.

Ресурсное обеспечение реабилитации и социализации детей с особыми потребностями и членов их семей. Организация и проведение информационно-просветительской кампании, направленной на развитие толерантности в отношении к детям, имеющим нарушения в развитии

Всего

20 530,66869

2 631,38700

2 188,44000

1 747,65957

1 887,65957

1 079,04255

3 557,76000

3 664,08000

3 774,64000

за счет средств федерального

бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

20 530,66869

2 631,38700

2 188,44000

1 747,65957

1 887,65957

1 079,04255

3 557,76000

3 664,08000

3 774,64000

813

6 341,66169

830,00000

780,00000

547,65957

547,65957

484,04255

1 009,83000

1 050,23000

1 092,24000

814

3 969,82700

691,38700

478,44000

100,00000

0,00000

0,00000

900,00000

900,00000

900,00000

815

10 219,18000

1 110,00000

930,00000

1 100,00000

1 340,00000

595,00000

1 647,93000

1 713,85000

1 782,40000

за счет средств местных

бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.

Подпрограмма 3 "Профилактика и преодоление семейного и детского неблагополучия"

Всего

63 203,71468

7 755,00000

7 532,00000

6 566,06383

6 581,06383

4 993,61702

9430,14000

9 857,37000

10 488,46000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

63 203,71468

7 755,00000

7 532,00000

6 566,06383

6 581,06383

4 993,61702

9 430,14000

9 857,37000

10 488,46000

813

9 945,21468

1 215,00000

1 200,00000

1 011,06383

1 011,06383

893,61702

1 478,24000

1 537,37000

1 598,86000

815

53 258,50000

6 540,00000

6 332,00000

5 555,00000

5 570,00000

4 100,00000

7 951,90000

8 320,00000

8 889,60000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.1.

Профилактика семейного и детского неблагополучия, суицидального поведения. Организация межведомственного взаимодействия по вопросам предотвращения и выявления случаев неблагополучия

Всего

36 063,20745

4 339,00000

4 757,00000

4 200,51064

4 007,51064

3 048,93617

5 035,00000

5 212,48000

5 462,77000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

36 063,20745

4 339,00000

4 757,00000

4 200,51064

4 007,51064

3 048,93617

5 035,00000

5 212,48000

5 462,77000

813

9 379,60745

1 140,00000

1 140,00000

960,51064

960,51064

848,93617

1 387,00000

1 442,48000

1 500,17000

815

26 683,60000

3 199,00000

3 617,00000

3 240,00000

3 047,00000

2 200,00000

3 648,00000

3 770,00000

3 962,60000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.2.

Выявление, реабилитация и сопровождение семей и детей, находящихся на разных стадиях неблагополучия, с применением эффективных технологий и специализированных методик. Расширение спектра социальных услуг детям и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию

Всего

18 972,90000

2 195,00000

1 800,00000

1 845,00000

1 745,00000

1 642,00000

3 003,90000

3 200,00000

3 542,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

18 972,90000

2 195,00000

1 800,00000

1 845,00000

1 745,00000

1 642,00000

3 003,90000

3 200,00000

3 542,00000

815

18 972,90000

2 195,00000

1 800,00000

1 845,00000

1 745,00000

1 642,00000

3 003,90000

3 200,00000

3 542,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.3.

Своевременное оказание помощи детям, подвергшимся различным формам насилия, жестокого обращения, профилактика рисков жестокого обращения с детьми

Всего

8 167,60723

1 221,00000

975,00000

520,55319

828,55319

302,68085

1 391,24000

1 444,89000

1 483,69000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

8 167,60723

1 221,00000

975,00000

520,55319

828,55319

302,68085

1 391,24000

1 444,89000

1 483,69000

813

565,60723

75,00000

60,00000

50,55319

50,55319

44,68085

91,24000

94,89000

98,69000

815

7 602,00000

1 146,00000

915,00000

470,00000

778,00000

258,00000

1 300,00000

1 350,00000

1 385,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»