____________________________________________________________________
Утратил силу с 01.01.2024 на основании Постановления Правительства Камчатского края от 28.12.2023 N 698-П.
____________________________________________________________________
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Камчатского края "Семья и дети Камчатки", утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края от 31.07.2017 N 308-П, изменения согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
Председатель Правительства -
первый вице-губернатор
Камчатского края
Р.С.ВАСИЛЕВСКИЙ
ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СЕМЬЯ И ДЕТИ КАМЧАТКИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 31.07.2017 N 308-П (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)
1. В паспорте Программы:
1) в пункте 1 раздела "Участники Программы" слова "и молодежной политики" исключить;
2) пункт 1 раздела "Целевые показатели (индикаторы) Программы" признать утратившим силу;
3) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Программы | общий объем финансирования Программы за счет средств краевого бюджета составляет 294 089,05821 тыс. рублей, из них по годам: 2018 год - 33 572,41138 тыс. рублей; 2019 год - 33 840,35183 тыс. рублей; 2020 год - 31 220,00000 тыс. рублей; 2021 год - 30 001,90000 тыс. рублей; 2022 год - 23 121,98000 тыс. рублей; 2023 год - 45 158,36400 тыс. рублей; 2024 год - 46 992,22400 тыс. рублей; 2025 год - 50 181,8270 тыс. рублей". |
2. В паспорте подпрограммы 1 "Семья":
1) в пункте 1 раздела "Участники Подпрограммы 1" слова "и молодежной политики" исключить;
2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 | общий объем финансирования Подпрограммы 1 за счет средств краевого бюджета составляет 90 682,87745 тыс. рублей, из них по годам: 2018 год - 10 022,00000 тыс. рублей; 2019 год - 10 874,00000 тыс. рублей; 2020 год - 9 893,51064 тыс. рублей; 2021 год - 9 570,40664 тыс. рублей; 2022 год - 8 320,91617 тыс. рублей; 2023 год - 13 238,61200 тыс. рублей; 2024 год - 13 928,14800 тыс. рублей; 2025 год - 14 835,28400 тыс. рублей". |
2. В паспорте подпрограммы 2 "Особый ребенок":
1) в пункте 1 раздела "Участники Подпрограммы 2" слова "и молодежной политики" исключить;
2) пункты 2 и 3 раздела "Задачи Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"2) развитие инфраструктуры социальных служб, способствующих реабилитации, абилитации, социальной поддержке детей с особыми потребностями и их семей, содействие ресурсному обеспечению организаций и учреждений для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, применение эффективных технологий и специализированных методик в комплексной реабилитации таких детей;
3) содействие преодолению изолированности семей с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможности здоровья, образованию новых социальных связей, созданию условий развития и сохранения навыков, необходимых для самостоятельной жизни, для развития творческого потенциала, развитию отдыха и оздоровления детей с особыми потребностями, в том числе семейного отдыха;";
3) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 | общий объем финансирования Подпрограммы 2 за счет средств краевого бюджета составляет 140 202,46608 тыс. рублей, из них по годам: 2018 год - 15 795,41138 тыс. рублей; 2019 год - 15 434,35183 тыс. рублей; 2020 год - 14 760,42553 тыс. рублей; 2021 год - 13 850,42953 тыс. рублей; 2022 год - 9 807,44681 тыс. рублей; 2023 год - 22 489,61200 тыс. рублей; 2024 год - 23 206,70600 тыс. рублей; 2025 год - 24 858,08300 тыс. рублей". |
4. В паспорте подпрограммы 3 "Профилактика и преодоление семейного и детского неблагополучия":
1) в разделе "Участники Подпрограммы 3" слова "и молодежной политики" исключить;
2) раздел "Задачи Подпрограммы 3" дополнить пунктом 7 следующего содержания:
"7) организация и совершенствование системы подготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
3) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 | общий объем финансирования Подпрограммы 3 за счет средств краевого бюджета составляет 63 203,71468 тыс. рублей, из них по годам: 2018 год - 7 755,00000 тыс. рублей; 2019 год - 7 532,00000 тыс. рублей; 2020 год - 6 566,06383 тыс. рублей; 2021 год - 6 581,06383 тыс. рублей; 2022 год - 4 993,61702 тыс. рублей; 2023 год - 9 430,14000 тыс. рублей; 2024 год - 9 857,37000 тыс. рублей; 2025 год - 10 488,46000 тыс. рублей". |
5. Приложение 1 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 1
к Программе
СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СЕМЬЯ И ДЕТИ КАМЧАТКИ" И ЕЕ ПОДПРОГРАММ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ
N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей | ||||||||||
базовое значение (2015 год) | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||
Подпрограмма 1 "Семья" | |||||||||||||
1.1. | Количество многодетных семей, зарегистрированных в Камчатском крае | сем. | 2727 | 3051 | 3254 | 3290 | 3790 | 3860 | 3958 | 3991 | 4047 | 4220 | 4260 |
1.2. | Доля семей, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего количества семей с детьми, проживающих в Камчатском крае | % | 32,8 | 33,9 | 35,2 | 39,30 | 40,00 | 40,80 | 41,87 | 42,70 | 43,03 | 43,50 | 44,00 |
1.3. | Количество публикаций в СМИ, размещенной видеопродукции на телеканалах, радиосюжетов, направленных на пропаганду семейных ценностей, ответственного родительства | шт. | 12 | 22 | 30 | 30 | 48 | 55 | 60 | 71 | 83 | 90 | 100 |
1.4. | Количество некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность, связанную с пропагандой традиционных семейных ценностей, их сохранением и восстановлением, с организацией помощи нуждающимся семьям | ед. | 6 | 8 | 10 | 10 | 15 | 17 | 18 | 21 | 22 | 25 | 27 |
Подпрограмма 2 "Особый ребенок" | |||||||||||||
2.1 | Удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги, в общей численности детей-инвалидов, проживающих в Камчатском крае | % | 85,00 | 85,20 | 88,00 | 89,00 | 91,00 | 92,00 | 92,00 | 92,06 | 92,40 | 92,88 | 92,97 |
2.2. | Количество семей с детьми-инвалидами, детьми с ограниченными возможностями здоровья, участвующих в программах отдыха и оздоровления в организациях социального обслуживания | сем. | 18 | 33 | 50 | 70 | 110 | 137 | 152 | 165 | 175 | 180 | 220 |
2.3. | Количество семейных и родительских клубов для семей с детьми-инвалидами, кружков и групп поддержки для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в организациях социального обслуживания | шт. | 8 | 10 | 15 | 19 | 24 | 25 | 27 | 27 | 30 | 32 | 35 |
Подпрограмма 3 "Профилактика и преодоление семейного и детского неблагополучия" | |||||||||||||
3.1. | Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел в Камчатском крае | чел. | 606 | 508 | 502 | 493 | 487 | 481 | 480 | 475 | 470 | 470 | 470 |
3.2. | Количество семей, признанных находящимися в социально опасном положении либо отнесенных к данной категории, в отношении которых органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проводится индивидуальная профилактическая работа | сем. | 505 | 464 | 452 | 437 | 421 | 421 | 420 | 420 | 418 | 415 | 415 |
3.3. | Численность детей, отобранных у родителей при непосредственной угрозе их жизни или здоровью | чел. | 35 | 33 | 30 | 30 | 29 | 27 | 25 | 22 | 20 | 20 | 18 |
3.4. | Доля новорожденных детей, от которых отказались родители, от общей численности новорожденных детей в Камчатском крае | % | 0,57 | 0,53 | 0,48 | 0,38 | 0,22 | 0,21 | 0,198 | 0,191 | 0,184 | 0,18 | 0,176 |
".
6. В таблице приложения 2 к Программе:
1) в графе 3 пункта 1.2 раздела "Подпрограмма 1 "Семья" слова "и молодежной политики" исключить;
2) в разделе "Подпрограмма 2 "Особый ребенок":
а) в графе 3 пункта 2.1 слова "и молодежной политики" исключить;
б) в графе 3 пункта 2.2 слова "и молодежной политики" исключить;
в) в графе 3 пункта 2.3 слова "и молодежной политики" исключить;
3) в разделе "Подпрограмма 3 "Профилактика и преодоление семейного и детского неблагополучия":
а) в графе 3 пункта 3.1 слова "и молодежной политики" исключить;
б) в графе 3 пункта 3.2 слова "и молодежной политики" исключить;
в) в графе 3 пункта 3.3 слова "и молодежной политики" исключить.
7. Приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 3
к Программе
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СЕМЬЯ И ДЕТИ КАМЧАТКИ"
N п/п | Наименование Программы /подпрограммы/ основного мероприятия | Код бюджетной классификации | Объем средств на реализацию Программы (тыс. руб.) | |||||||||
ГРБС | ВСЕГО | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. | Государственная программа Камчатского края "Семья и дети Камчатки" | Всего | 294 089,05821 | 33 572,41138 | 33 840,35183 | 31 220,00000 | 30 001,90000 | 23 121,98000 | 45 158,36400 | 46 992,22400 | 50 181,82700 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 294 089,05821 | 33 572,41138 | 33 840,35183 | 31 220,00000 | 30 001,90000 | 23 121,98000 | 45 158,36400 | 46 992,22400 | 50 181,82700 | |||
813 | 21 159,29000 | 2 525,00000 | 2 480,00000 | 1 980,00000 | 1 980,00000 | 1 750,00000 | 3 345,81000 | 3 479,65000 | 3 618,83000 | |||
814 | 71 539,76321 | 8 085,41138 | 8 354,35183 | 8 100,00000 | 7 000,00000 | 5 000,00000 | 11 200,00000 | 11 500,00000 | 12 300,00000 | |||
815 | 161 908,80300 | 18 742,52000 | 18 680,00000 | 16 620,00000 | 16 920,00000 | 12 350,00000 | 24 969,46900 | 25 983,77500 | 27 643,03900 | |||
816 | 13 700,00000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | 1 200,00000 | 1 000,00000 | 800,00000 | 2 250,00000 | 2 500,00000 | 2 950,00000 | |||
858 | 24 784,77600 | 2 599,48000 | 2 706,00000 | 3 220,00000 | 3 001,90000 | 3 121,98000 | 3 246,86100 | 3 376,73900 | 3 511,81600 | |||
847 | 996,42600 | 120,00000 | 120,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 146,22400 | 152,06000 | 158,14200 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Подпрограмма 1 "Семья" | Всего | 90 682,87745 | 10 022,00000 | 10 874,00000 | 9 893,51064 | 9 570,40664 | 8 320,91617 | 13 238,61200 | 13 928,14800 | 14 835,28400 | ||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 90 682,87745 | 10 022,00000 | 10 874,00000 | 9 893,51064 | 9 570,40664 | 8 320,91617 | 13 238,61200 | 13 928,14800 | 14 835,28400 | |||
813 | 1 540,46345 | 0,00000 | 200,00000 | 168,51064 | 1683664 | 148,93617 | 273,74000 | 284,69000 | 296,08000 | |||
815 | 49 661,21200 | 5 802,52000 | 6 348,00000 | 5 205,00000 | 5 300,00000 | 4 150,00000 | 7 321,78700 | 7614,65900 | 7 919,24600 | |||
816 | 13 700,00000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | 1 200,00000 | 1 000,00000 | 800,00000 | 2 250,00000 | 2500,00000 | 2 950,00000 | |||
858 | 24 784,77600 | 2 599,48000 | 2 706,00000 | 3 220,00000 | 3 001,90000 | 3 121,98000 | 3 246,86100 | 3376,73900 | 3 511,81600 | |||
847 | 996,42600 | 120,00000 | 120,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 146,22400 | 152,06000 | 158,14200 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.1. | Укрепление социального института семьи, пропаганда положительных семейных традиций и семейных ценностей и ответственного родительства | Всего | 61 398,33500 | 6 877,00000 | 6 376,00000 | 6 780,00000 | 6 461,90000 | 6 431,98000 | 8 904,10900 | 9 420,26400 | 10 147,08200 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 61 398,33500 | 6 877,00000 | 6 376,00000 | 6 780,00000 | 6 461,90000 | 6 431,98000 | 8 904,10900 | 9 420,26400 | 10 147,08200 | |||
813 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 21 917,13300 | 2 657,52000 | 2 050,00000 | 2 260,00000 | 2 360,00000 | 2 410,00000 | 3 261,02400 | 3 391,46500 | 3 527,12400 | |||
816 | 13 700,00000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | 1 200,00000 | 1 000,00000 | 800,00000 | 2 250,00000 | 2 500,00000 | 2 950,00000 | |||
858 | 24 784,77600 | 2 599,48000 | 2 706,00000 | 3 220,00000 | 3 001,90000 | 3 121,98000 | 3 246,86100 | 3 376,73900 | 3 511,81600 | |||
847 | 996,42600 | 120,00000 | 120,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 146,22400 | 152,06000 | 158,14200 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.2. | Развитие системы социальных услуг, оказание поддержки семьям с детьми. Ресурсное обеспечение, организационно-методическая поддержка учреждений и организаций, работающих с семьями и детьми | Всего | 29 284,54245 | 3 145,00000 | 4 498,00000 | 3 113,51064 | 3 108,50664 | 1 888,93617 | 4 334,50300 | 4 507,88400 | 4 688,20200 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 29284,54245 | 3 145,00000 | 4 498,00000 | 3 113,51064 | 3 108,50664 | 1 888,93617 | 4 334,50300 | 4 507,88400 | 4 688,20200 | |||
813 | 1 540,46345 | 0,00000 | 200,00000 | 168,51064 | 168,50664 | 148,93617 | 273,74000 | 284,69000 | 296,08000 | |||
815 | 27 744,07900 | 3 145,00000 | 4 298,00000 | 2 945,00000 | 2 940,00000 | 1 740,00000 | 4 060,76300 | 4 223,19400 | 4 392,12200 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
2. | Подпрограмма 2 "Особый ребенок" | Всего | 140 202,46608 | 15 795,41138 | 15 434,35183 | 14 760,42553 | 13 850,42953 | 9 807,44681 | 22 489,61200 | 23 206,70600 | 24 858,08300 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 140 202,46608 | 15 795,41138 | 15 434,35183 | 14 760,42553 | 13 850,42953 | 9 807,44681 | 22 489,61200 | 23 206,70600 | 24 858,08300 | |||
813 | 9 673,61187 | 1 310,00000 | 1 080,00000 | 800,42553 | 800,42953 | 707,44681 | 1 593,83000 | 1 657,59000 | 1 723,89000 | |||
814 | 71 539,76321 | 8 085,41138 | 8 354,35183 | 8 100,00000 | 7 000,00000 | 5 000,00000 | 11200,00000 | 11 500,00000 | 12 300,00000 | |||
815 | 58 989,09100 | 6 400,00000 | 6 000,00000 | 5 860,00000 | 6 050,00000 | 4 100,00000 | 9 695,78200 | 10 049,11600 | 10 834,19300 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
2.1. | Медицинская и социальная реабилитация детей с особыми потребностями, использование новых методов и технологий в реабилитационном процессе | Всего | 91 835,21739 | 9 894,02438 | 10 470,91183 | 10357,76596 | 9 932,76996 | 6 768,40426 | 14 179,85200 | 14 635,04600 | 15 596,44300 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 91 835,21739 | 9 894,02438 | 10 470,91183 | 10 357,76596 | 9 932,76996 | 6 768,40426 | 14 179,85200 | 14 635,04600 | 15 596,44300 | |||
813 | 3 331,95018 | 480,00000 | 300,00000 | 252,76596 | 252,76996 | 223,40426 | 584,00000 | 607,36000 | 631,65000 | |||
814 | 67 569,93621 | 7 394,02438 | 7 875,91183 | 8 000,00000 | 7 000,00000 | 5 000,00000 | 10 300,00000 | 10 600,00000 | 11 400,00000 | |||
815 | 20 933,33100 | 2 020,00000 | 2 295,00000 | 2 105,00000 | 2 680,00000 | 1 545,00000 | 3 295,85200 | 3 427,68600 | 3 564,79300 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
2.2. | Социализация детей с особенностями развития и членов их семей, повышение их адаптивных возможностей. Социокультурная и трудовая реабилитация, профориентация детей с особыми потребностями | Всего | 27 836,58000 | 3 270,00000 | 2 775,00000 | 2 655,00000 | 2 030,00000 | 1 960,00000 | 4 752,00000 | 4 907,58000 | 5 487,00000 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 27 836,58000 | 3 270,00000 | 2 775,00000 | 2 655,00000 | 2 030,00000 | 1 960,00000 | 4 752,00000 | 4 907,58000 | 5 487,00000 | |||
815 | 27 836,58000 | 3 270,00000 | 2 775,00000 | 2 655,00000 | 2 030,00000 | 1 960,00000 | 4 752,00000 | 4 907,58000 | 5 487,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
2.3. | Ресурсное обеспечение реабилитации и социализации детей с особыми потребностями и членов их семей. Организация и проведение информационно-просветительской кампании, направленной на развитие толерантности в отношении к детям, имеющим нарушения в развитии | Всего | 20 530,66869 | 2 631,38700 | 2 188,44000 | 1 747,65957 | 1 887,65957 | 1 079,04255 | 3 557,76000 | 3 664,08000 | 3 774,64000 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 20 530,66869 | 2 631,38700 | 2 188,44000 | 1 747,65957 | 1 887,65957 | 1 079,04255 | 3 557,76000 | 3 664,08000 | 3 774,64000 | |||
813 | 6 341,66169 | 830,00000 | 780,00000 | 547,65957 | 547,65957 | 484,04255 | 1 009,83000 | 1 050,23000 | 1 092,24000 | |||
814 | 3 969,82700 | 691,38700 | 478,44000 | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 900,00000 | 900,00000 | 900,00000 | |||
815 | 10 219,18000 | 1 110,00000 | 930,00000 | 1 100,00000 | 1 340,00000 | 595,00000 | 1 647,93000 | 1 713,85000 | 1 782,40000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
3. | Подпрограмма 3 "Профилактика и преодоление семейного и детского неблагополучия" | Всего | 63 203,71468 | 7 755,00000 | 7 532,00000 | 6 566,06383 | 6 581,06383 | 4 993,61702 | 9430,14000 | 9 857,37000 | 10 488,46000 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 63 203,71468 | 7 755,00000 | 7 532,00000 | 6 566,06383 | 6 581,06383 | 4 993,61702 | 9 430,14000 | 9 857,37000 | 10 488,46000 | |||
813 | 9 945,21468 | 1 215,00000 | 1 200,00000 | 1 011,06383 | 1 011,06383 | 893,61702 | 1 478,24000 | 1 537,37000 | 1 598,86000 | |||
815 | 53 258,50000 | 6 540,00000 | 6 332,00000 | 5 555,00000 | 5 570,00000 | 4 100,00000 | 7 951,90000 | 8 320,00000 | 8 889,60000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
3.1. | Профилактика семейного и детского неблагополучия, суицидального поведения. Организация межведомственного взаимодействия по вопросам предотвращения и выявления случаев неблагополучия | Всего | 36 063,20745 | 4 339,00000 | 4 757,00000 | 4 200,51064 | 4 007,51064 | 3 048,93617 | 5 035,00000 | 5 212,48000 | 5 462,77000 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 36 063,20745 | 4 339,00000 | 4 757,00000 | 4 200,51064 | 4 007,51064 | 3 048,93617 | 5 035,00000 | 5 212,48000 | 5 462,77000 | |||
813 | 9 379,60745 | 1 140,00000 | 1 140,00000 | 960,51064 | 960,51064 | 848,93617 | 1 387,00000 | 1 442,48000 | 1 500,17000 | |||
815 | 26 683,60000 | 3 199,00000 | 3 617,00000 | 3 240,00000 | 3 047,00000 | 2 200,00000 | 3 648,00000 | 3 770,00000 | 3 962,60000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
3.2. | Выявление, реабилитация и сопровождение семей и детей, находящихся на разных стадиях неблагополучия, с применением эффективных технологий и специализированных методик. Расширение спектра социальных услуг детям и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию | Всего | 18 972,90000 | 2 195,00000 | 1 800,00000 | 1 845,00000 | 1 745,00000 | 1 642,00000 | 3 003,90000 | 3 200,00000 | 3 542,00000 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 18 972,90000 | 2 195,00000 | 1 800,00000 | 1 845,00000 | 1 745,00000 | 1 642,00000 | 3 003,90000 | 3 200,00000 | 3 542,00000 | |||
815 | 18 972,90000 | 2 195,00000 | 1 800,00000 | 1 845,00000 | 1 745,00000 | 1 642,00000 | 3 003,90000 | 3 200,00000 | 3 542,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
3.3. | Своевременное оказание помощи детям, подвергшимся различным формам насилия, жестокого обращения, профилактика рисков жестокого обращения с детьми | Всего | 8 167,60723 | 1 221,00000 | 975,00000 | 520,55319 | 828,55319 | 302,68085 | 1 391,24000 | 1 444,89000 | 1 483,69000 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 8 167,60723 | 1 221,00000 | 975,00000 | 520,55319 | 828,55319 | 302,68085 | 1 391,24000 | 1 444,89000 | 1 483,69000 | |||
813 | 565,60723 | 75,00000 | 60,00000 | 50,55319 | 50,55319 | 44,68085 | 91,24000 | 94,89000 | 98,69000 | |||
815 | 7 602,00000 | 1 146,00000 | 915,00000 | 470,00000 | 778,00000 | 258,00000 | 1 300,00000 | 1 350,00000 | 1 385,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |