Действующий

О внесении изменений в постановление от 21.12.2018 N 530-п



Приложение N 1
к государственной программе
Тюменской области



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"

Наименование задачи

N п/п

Наименование мероприятия/контрольного события

Объемы финансирования на период действия программы, тыс. руб./Значения контрольного события

Получатели бюджетных средств

2019 год (план)

2020 год (план)

2021 год (план)

2022 год (план)

2023 год (план)

2024 год (план)

2025 год (план)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Цель. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике, безопасность дорожного движения

Всего по программе

21062027,428

17386008,280

16270719,200

15465233,000

15465233,000

15465233,000

11332008,484

из них:

за счет средств федерального бюджета

1792712,900

801296,100

805486,200

0,000

0,000

0,000

0,000

расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений, всего

292850,595

198044,000

188324,000

188324,000

188324,000

188324,000

188324,000

Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Тюменской области "Управление автомобильных дорог Тюменской области"

269031,199

198044,000

188324,000

188324,000

188324,000

188324,000

188324,000

Обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Тюменской области "Объединение автовокзалов и автостанций"

23819,396

Всего по федеральным проектам в составе программы

5274284,065

5950868,000

6598961,000

5898961,000

5898961,000

5898961,000

в том числе федеральный бюджет по федеральным проектам в составе программ

1730385,700

700000,000

700000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Подпрограмма 1. "Развитие транспорта"

Цель подпрограммы 1. Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения и удовлетворение потребности населения в качественных пассажирских перевозках в пригородном и межмуниципальном сообщении на всех видах транспорта

Задача 1. Организация пассажирских перевозок автомобильным, железнодорожным, воздушным и водным видами транспорта

Всего расходы по подпрограмме 1, в том числе

2856862,183

2546342,180

2611323,000

2611323,000

2611323,000

2611323,000

2611323,000

1.1

Мероприятие. Внедрение автоматизированной системы оплаты проезда на пассажирском транспорте Тюменской области

64209,510

5154,000

5154,000

5154,000

5154,000

5154,000

5154,000

ГУС ТО

Контрольное событие. Количество муниципальных образований, в которых внедрена автоматизированная система оплаты проезда на пассажирском транспорте, ед., П

26

26

26

26

26

26

26

1.2

Мероприятие. Обеспечение транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом

1703511,791

1755683,180

1809104,000

1809104,000

1809104,000

1809104,000

1809104,000

ОМСУ, ГУС ТО

Контрольное событие. Снижение стоимости проезда для населения на автомобильном транспорте в пригородном и межмуниципальном сообщении от экономически обоснованного тарифа, %, П

39

41

42

42

42

42

42

1.3

Мероприятие. Развитие инфраструктуры перевозок пассажиров автомобильным транспортом

349686,000

67034,000

67034,000

67034,000

67034,000

67034,000

67034,000

ОМСУ, ГУС ТО

Контрольное событие. Количество приобретенных автобусов для перевозок пассажиров автомобильным транспортом, ед., П

Не менее 45

Не менее 15

Не менее 15

Не менее 15

Не менее 15

Не менее 15

Не менее 15

1.4

Мероприятие. Проведение конкурсов профессионального мастерства

545,500

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000

ГУС ТО

Контрольное событие. Количество проведенных этапов конкурса профессионального мастерства в текущем году, ед., П

2

1

1

1

1

1

1

1.5

Мероприятие. Обеспечение транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом

344122,000

352129,000

361345,000

361345,000

361345,000

361345,000

361345,000

ГУС ТО

Контрольное событие. Снижение стоимости проезда для населения на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении от экономически обоснованного тарифа, %, П

65

65

65

65

65

65

65

1.6

Мероприятие. Обеспечение транспортного обслуживания населения воздушным транспортом

360401,382

330810,000

332266,000

332266,000

332266,000

332266,000

332266,000

ГУС ТО

Контрольное событие. Снижение стоимости проезда для населения на воздушном транспорте от экономически обоснованного тарифа, %, П

94

94

94

94

94

94

94

1.7

Мероприятие. Обеспечение транспортного обслуживания населения водным транспортом

34386,000

35132,000

36020,000

36020,000

36020,000

36020,000

36020,000

ОМСУ, ГУС ТО

Контрольное событие. Снижение стоимости проезда для населения на водном транспорте от экономически обоснованного тарифа, %, П

98

98

98

98

98

98

98

Подпрограмма 2. "Развитие дорожного хозяйства"

Цель подпрограммы 2. Повышение технического уровня автомобильных дорог, их пропускной способности, и создание современной, развитой, безопасной и эффективной автомобильной дорожной сети регионального или межмуниципального значения

Задача 1. Увеличение протяженности региональных или межмуниципальных автомобильных дорог с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям и обеспечение сохранности существующей дорожной сети и безопасности дорожного движения.

Всего расходы по подпрограмме 2, в том числе

17912314,651

14641622,100

13471072,200

12665586,000

12665586,000

12665586,000

8532361,484

из них:

за счет средств дорожного фонда

9591259,900

7933280,100

8508492,200

7702956,000

7702956,000

7702956,000

7702956,000

в том числе:

за счет средств федерального бюджета

1792712,900

801296,100

805486,200

0,000

0,000

0,000

0,000

2.1.

Мероприятие. Строительство и реконструкция автомобильных дорог

6912202,351

4722690,526

4169756,000

4379068,000

4379068,000

4379068,000

5132388,484

ГУС ТО

из них:

за счет средств дорожного фонда

1649891,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4505390,000

Контрольное событие. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, км, П

112,822

987,654

35,721

107,500

75,653

10,000

10,000

2.2.

Мероприятие. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог

773803,081

134048,756

128200,000

0,000

0,000

0,000

1012416,000

ГУС ТО

из них:

за счет средств дорожного фонда

432521,635

0,000

50,000

0,000

0,000

0,000

1012416,000

Контрольное событие. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального), соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км, П

50,000

30,000

30,000

0,000

0,000

0,000

100,000

2.3.

Мероприятие. Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования

434563,200

460436,818

490636,200

385150,000

385150,000

385150,000

385150,000

ГУС ТО, ОМСУ

1.3.1. Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования

372236,000

359140,718

385150,000

385150,000

385150,000

385150,000

385150,000

из них:

за счет средств дорожного фонда

372236,000

359140,718

385150,000

385150,000

385150,000

385150,000

385150,000

в том числе:

1.3.2. Субсидии из федерального бюджета бюджету Тюменской области в рамках реализации федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"

62327,200

101296,100

105486,200

из них:

за счет средств дорожного фонда

62327,200

101296,100

105486,200

в том числе:

за счет средств федерального бюджета

62327,200

101296,100

105486,200

Контрольное событие. Количество сельских населенных пунктов, соединенных в текущем году с сетью автомобильных дорог общего пользования, ед., П

1

1

1

1

1

1

1

2.4.

Мероприятие. Предоставление субсидий федеральному бюджету на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования федерального значения на территории Тюменской области

736175,900

1205000,000

ГУС ТО, федеральный бюджет

Субсидии федеральному бюджету на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог федерального значения

736175,900

1205000,000

Контрольное событие. Исполнение в полном объеме обязательств Тюменской области по соглашению о софинансировании федерального бюджета, да - 100%/нет - 0%, П

100

100

2.5.

Мероприятие. Предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в том числе:

1442871,002

ОМСУ

Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов в рамках реализации подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства" программы по развитию транспортной инфраструктуры

175435,523

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов в рамках реализации подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства" программы по развитию транспортной инфраструктуры

1267435,479

в том числе:

Абатскому муниципальному району

29856,399

Армизонскому муниципальному району

4812,168

Голышмановскому городскому округу

2483,401

городскому округу г. Тюмень

565810,938

городскому округу г. Ялуторовск

159763,369

Исетскому муниципальному району

31136,923

Ишимскому муниципальному району

21699,130

Нижнетавдинскому муниципальному району

21713,965

Тобольскому муниципальному району

107,931

Тюменскому муниципальному району

101195,100

городскому округу г. Ишим

117188,376

городскому округу г. Тобольск

371503,133

Заводоуковскому городскому округу

13565,219

Сорокинскому муниципальному району

2034,950

Контрольное событие. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км, П

Не менее 15

-

-

-

2.6.

Мероприятие. Проектно-изыскательские работы

281106,152

166166,000

81112,000

ГУС ТО

из них:

за счет средств дорожного фонда

0,000

0,000

0,000

Контрольное событие. Количество положительных заключений государственной экспертизы проектной документации полученных в текущем году, ед. П

3

2

1

2.7.

Мероприятие. Содержание автомобильных дорог

2024805,379

1969495,000

1969495,000

1969495,000

1969495,000

1969495,000

1969495,000

ГУС ТО

из них:

за счет средств дорожного фонда

1800000,000

1521975,282

1418845,000

1418845,000

1418845,000

1418845,000

1800000,000

Контрольное событие. Обеспечение в текущем году нормативного уровня содержания региональной сети автодорог и расположенных на ней объектов дорожной инфраструктуры, 0%, П

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

2.8.

Мероприятие. Мероприятия по безопасности дорожного движения

32503,521

32917,000

32912,000

32912,000

32912,000

32912,000

32912,000

ГУС ТО

из них:

за счет средств дорожного фонда

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Контрольное событие. Количество восстановленных существующих и устроенных новых посадочных площадок и автопавильонов на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения, ед., П

60

60

60

60

60

60

60

2.9.

Региональный проект "Дорожная сеть" в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

5274284,065

5950868,000

6598961,000

5898961,000

5898961,000

5898961,000

0,000

в том числе:

Строительство и реконструкция автомобильных дорог

900000,000

0,000

из них:

за счет средств дорожного фонда

900000,000

в том числе:

за счет средств федерального бюджета

900000,000

из них субсидия городскому округу г. Тюмень

200000,000

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог

4374284,065

5950868,000

6598961,000

5898961,000

5898961,000

5898961,000

0,000

из них:

за счет средств дорожного фонда

4374284,065

5950868,000

6598961,000

5898961,000

5898961,000

5898961,000

0,000

в том числе:

за счет средств федерального бюджета

830385,700

700000,000

700000,000

из них субсидия Тюменскому муниципальному району

472758,900

Контрольное событие. Доля выполненных в срок контрольных точек проекта, запланированных на отчетный год, %

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

-

Распределение средств в составе Программы по каждому бюджетополучателю

21062027,428

17386008,280

16270719,200

15465233,000

15465233,000

15465233,000

11332008,484

ГУС ТО

19619156,426

17386008,280

16270719,200

15465233,000

15465233,000

15465233,000

11332008,484

ОМСУ

1442871,002

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000