ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"
(наименование программы)
Наименование задачи | N п/п | Наименование мероприятия/контрольного события | Объемы финансирования на период действия программы, тыс. руб./Значения контрольного события | Получатели бюджетных средств | ||||||
2019 год (план) | 2020 год (план) | 2021 год (план) | 2022 год (план) | 2023 год (план) | 2024 год (план) | 2025 год (план) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Всего по программе | 6 800 017 | 2 637 420 | 2 908 133 | 3 061 197 | 3 502 274 | 2 263 412 | 536 175 | |||
расходы на управление | 186 025 | 171 372 | 171 432 | 171 432 | 171 432 | 171 432 | 171 432 | |||
в том числе средства Федерального бюджета | 314 943 | 65 082 | 138 180 | 209 348 | 243 576 | 156 532 | 0 | |||
в том числе внебюджетные средства | 741 632 | 1 694 501 | 1 698 549 | 1 749 659 | 2 063 913 | 1 147 546 | 0 | |||
Всего по федеральным проектам в составе программы | 1 471 866 | 1 990 328 | 2 326 638 | 2 525 022 | 2 966 099 | 1 727 237 | 0 | |||
в том числе федеральный бюджет по федеральным проектам в составе программ | 314 943 | 65 082 | 138 180 | 209 348 | 243 576 | 156 532 | 0 | |||
Подпрограмма 1. Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг и услуг по газоснабжению | ||||||||||
Цель 1. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Тюменской области | ||||||||||
Всего расходы по цели 1 подпрограммы 1 | 5 142 126 | 475 720 | 410 063 | 364 743 | 364 743 | 364 743 | 364 743 | |||
в том числе средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Задача 1.1. Создание благоприятной среды жизнеобеспечения населения с учетом требований энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Всего расходы по задаче, в том числе | 737 756 | 377 045 | 312 585 | 312 585 | 312 585 | 312 585 | 312 585 | ||
в том числе средства Федерального бюджета | ||||||||||
1.1.1. | Мероприятие. Обеспечение повышения комфортности проживания граждан в жилищном фонде. | 521 744 | 312 585 | 312 585 | 312 585 | 312 585 | 312 585 | 312 585 | АГ ТО, ДЖКХ ТО, ДГЗиПБ ТО, ДЗ ТО, ДИО ТО, ДК ТО, ДЛК ТО, ДоиН ТО, ДФКСиДО ТО, ДСР ТО, ДТиЗН ТО, ДФ ТО, УГ ТО, УДП ТО, УД ТОД, УпДА ТО, Госохотуправление ТО | |
Контрольное событие. Доля конструктивных элементов многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт с привлечением субсидии от общего количества отремонтированных конструктивных элементов, %, П | Не менее 95 | Не менее 95 | Не менее 95 | Не менее 95 | Не менее 95 | Не менее 95 | Не менее 95 | |||
1.1.2. | Мероприятие. Обеспечение повышения комфортности проживания граждан на территории муниципального образования. | 215 568 | 64 460 | Органы местного самоуправления | ||||||
Контрольное событие. Общее количество дворов, общественных пространств, на территории которых выполнялись мероприятия по благоустройству, ед., П. | 19 | 7 | ||||||||
1.1.3. | Мероприятие. Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства. | 444 | ДЖКХ ТО | |||||||
Контрольное событие. Количество участников конкурса "Славим человека труда!" по каждой номинации "Лучший сварщик", "Лучший электромонтер" и "Лучший сантехник", чел., П. | 26 | |||||||||
Задача 1.2. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг | Всего расходы по задаче, в том числе | 4 338 632 | 46 850 | 45 450 | 45 450 | 45 450 | 45 450 | 45 450 | ||
1.2.1. | Мероприятие. Мероприятия по строительству и реконструкции объектов. | 626 010 | ДЖКХ ТО Органы местного самоуправления | |||||||
Контрольное событие. Общее количество объектов коммунальной инфраструктуры, на которых выполнены мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции, ед., П | 29 | |||||||||
1.2.2. | Мероприятие. Обеспечение повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства. | 513 959 | Органы местного самоуправления | |||||||
Контрольное событие. Количество приобретенной спецтехники, ед., П. | 120 | |||||||||
Контрольное событие. Ежемесячные выплаты в срок, предусмотренный договором финансовой аренды (лизинга), Да - 100%/нет - 0%, П. | 100 | |||||||||
1.2.3. | Мероприятие. Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности. | 97 020 | Органы местного самоуправления | |||||||
Контрольное событие. Общее количество объектов муниципальной собственности на которых выполнены мероприятия по ремонту (капитальному ремонту), ед., П. | 12 | |||||||||
1.2.4. | Мероприятие. Обеспечение ввода в эксплуатацию, технического обслуживания, ремонта (капитального ремонта) объектов государственной собственности | 18 191 | 18 832 | 16 950 | 16 950 | 16 950 | 16 950 | 16 950 | ДЖКХ ТО | |
Контрольное событие. Количество объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся на техническом обслуживании, ед., П. | 224 | 224 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | |||
1.2.5. | Мероприятие. Оформление объектов коммунальной инфраструктуры, являющихся бесхозяйными либо не зарегистрированными в установленном действующим законодательством порядке в муниципальную собственность. | 10 105 | 28 018 | 28 500 | 28 500 | 28 500 | 28 500 | 28 500 | Органы местного самоуправления | |
Контрольное событие. Доля оформленных технических планов на объекты, от общего количества технических планов, на изготовление которых предоставлена субсидия, %, П | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
1.2.6. | Мероприятие. Возмещение ресурсоснабжающим организациям выпадающих доходов, возникающих в результате предоставления мер социальной поддержки гражданам за коммунальные услуги. | 3 073 347 | ДЖКХ ТО | |||||||
Контрольное событие. Предоставление субсидии всем заявившимся ресурсоснабжающим организациям на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с недопущением роста платежа за коммунальные услуги выше роста установленной платы, Да - 100%/нет - 0%, П. | 100 | |||||||||
Задача 1.3. Повышение качества предоставляемых услуг по газоснабжению | Всего расходы по задаче, в том числе | 65 739 | 51 825 | 52 028 | 6 708 | 6 708 | 6 708 | 6 708 | ||
1.3.1. | Мероприятие. Обеспечение ввода в эксплуатацию, технического обслуживания, ремонта (капитального ремонта) объектов государственной собственности | 10 114 | 6 025 | 6 708 | 6 708 | 6 708 | 6 708 | 6 708 | ДЖКХ ТО | |
Контрольное событие. Количество объектов газоснабжения, находящихся на техническом обслуживании, ед., П. | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | |||
Контрольное событие. Подготовлены карты-планы по установлению границ охранных зон объектов газоснабжения, находящихся в оперативном управлении, Да - 100%/нет - 0%, П. | 100 | |||||||||
1.3.2. | Мероприятие. Обеспечение социальной поддержки отдельных категорий граждан в отношении газификации жилых помещений. | 55 480 | 45 800 | 45 320 | Органы местного самоуправления | |||||
Контрольное событие. Количество газифицированных дворов (квартир) граждан, которым предоставлена социальная поддержка на газификацию жилых помещений, ед., П. | 1 387 | 1 145 | 1 131 | |||||||
1.3.3. | Мероприятие. Оформление объектов газификации, являющихся бесхозяйными либо не зарегистрированными в установленном действующим законодательством порядке в муниципальную собственность. | 145 | Органы местного самоуправления | |||||||
Контрольное событие. Доля оформленных технических планов на объекты, от общего количества технических планов, на изготовление которых предоставлена субсидия", %, П. | 100 | |||||||||
Подпрограмма 2. Формирование современной городской среды | ||||||||||
Цель 2. Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципальных образований Тюменской области | ||||||||||
Всего расходы по цели 2 подпрограммы 2 | 603 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
в том числе средства Федерального бюджета | 287 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Задача 2.1. Улучшение условий проживания граждан на территории муниципального образования | Всего расходы по задаче, в том числе | 603 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
в том числе средства Федерального бюджета | 287 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.1.1. | Региональный проект. "Формирование комфортной городской среды" в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" | 433 841 | Органы местного самоуправления | |||||||
в том числе средства Федерального бюджета | 117 137 | |||||||||
Контрольное событие. Доля выполненных в срок контрольных точек проекта, запланированных на отчетный год, %, П | не менее 95 | |||||||||
2.1.2. | Мероприятие Обеспечение реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 170 000 | Органы местного самоуправления | |||||||
в том числе средства Федерального бюджета | 170 000 | |||||||||
Контрольное событие. Соблюдение муниципальным образованием - победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды графика выполнения мероприятий получателя иного межбюджетного трансферта, Да - 100%/нет - 0%, П. | 100 | |||||||||
Подпрограмма 3. Повышение качества водоснабжения | ||||||||||
Цель 3. Повышение качества питьевой воды | ||||||||||
Всего расходы по цели 3 подпрограммы 3, в том числе: | 868 025 | 1 990 328 | 2 326 638 | 2 525 022 | 2 966 099 | 1 727 237 | 0 | |||
средства Федерального бюджета | 27 806 | 65 082 | 138 180 | 209 348 | 243 576 | 156 532 | 0 | |||
средства областного бюджета | 98 586 | 230 745 | 489 910 | 566 015 | 658 611 | 423 160 | 0 | |||
внебюджетные средства | 741 632 | 1 694 501 | 1 698 549 | 1 749 659 | 2 063 913 | 1 147 546 | 0 | |||
Задача 3.1. Строительство и реконструкция (модернизация) систем водоснабжения и водоподготовки с использованием перспективных технологий | Всего расходы по задаче, в том числе: | 868 025 | 1 990 328 | 2 326 638 | 2 525 022 | 2 966 099 | 1 727 237 | 0 | ||
средства Федерального бюджета | 27 806 | 65 082 | 138 180 | 209 348 | 243 576 | 156 532 | 0 | |||
средства областного бюджета | 98 586 | 230 745 | 489 910 | 566 015 | 658 611 | 423 160 | 0 | |||
внебюджетные средства | 741 632 | 1 694 501 | 1 698 549 | 1 749 659 | 2 063 913 | 1 147 546 | 0 | |||
3.1.1. | Региональный проект. "Чистая вода" в рамках реализации национального проекта "Экология" | 868 025 | 1 990 328 | 2 326 638 | 2 525 022 | 2 966 099 | 1 727 237 | ДЖКХ ТО Органы местного самоуправления | ||
в том числе: | ||||||||||
средства Федерального бюджета | 27 806 | 65 082 | 138 180 | 209 348 | 243 576 | 156 532 | ||||
средства областного бюджета | 98 586 | 230 745 | 489 910 | 566 015 | 658 611 | 423 160 | ||||
внебюджетные средства | 741 632 | 1 694 501 | 1 698 549 | 1 749 659 | 2 063 913 | 1 147 546 | ||||
Контрольное событие. Доля выполненных в срок контрольных точек проекта, запланированных на отчетный год, %, П | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | ||||
Распределение средств по бюджетополучателям | ||||||||||
Департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области | 4 075 237 | 697 883 | 558 833 | 1 270 453 | 1 397 277 | 1 074 782 | 495 091 | |||
Аппарат Губернатора Тюменской области | 182 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | |||
Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
Департамент здравоохранения Тюменской области | 5 253 | 5 066 | 5 066 | 5 066 | 5 066 | 5 066 | 5 066 | |||
Департамент имущественных отношений Тюменской области | 6 345 | 2 354 | 2 354 | 2 354 | 2 354 | 2 354 | 2 354 | |||
Департамент культуры Тюменской области | 98 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | |||
Департамент лесного комплекса Тюменской области | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
Департамент образования и науки Тюменской области | 40 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |||
Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
Департамент социального развития Тюменской области | 414 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | |||
Департамент труда и занятости Тюменской области | 116 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |||
Департамент финансов Тюменской области | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |||
Тюменская областная Дума | 97 | |||||||||
Управление Гостехнадзора Тюменской области | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
Управление делами Правительства Тюменской области | 4 258 | 3 868 | 3 868 | 3 868 | 3 868 | 3 868 | 3 868 | |||
Управление делами Тюменской областной Думы | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||
Управление по делам архивов Тюменской области | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | |||
Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Тюменской области | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |||
Органы местного самоуправления | 1 965 897 | 232 451 | 638 168 | 28 500 | 28 500 | 28 500 | 28 500 | |||
внебюджетные средства | 741 632 | 1 694 501 | 1 698 549 | 1 749 659 | 2 063 913 | 1 147 546 | 0 |