Действующий

О внесении изменений в постановление от 21.12.2018 N 530-п



Приложение N 2
к паспорту государственной программы
Тюменской области



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

N п/п

Наименование мероприятия/проекта

Объем финансового обеспечения в период реализации программы, тыс. руб.

Главный распорядитель средств областного бюджета

2019 год (План)

2020 год (План)

2021 год (План)

2022 год (План)

2023 год (План)

2024 год (План)

2025 год (План)

Всего по программе, из них

20 187 905,529

17 138 125,067

15 250 355,239

14 352 648,808

14 066 065,588

14 066 065,588

14 066 065,588

средства федерального бюджета

892 712,900

700 000,000

799 307,300

103 483,200

0,000

0,000

0,000

в том числе расходы на управление

не предусмотрено

средства областного бюджета

19 295 192,629

16 438 125,067

14 451 047,939

14 249 165,608

14 066 065,588

14 066 065,588

14 066 065,588

в том числе расходы на управление

262 838,396

276 394,820

213 927,020

213 736,020

213 736,000

213 736,000

213 736,000

Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Тюменской области "Управление автомобильных дорог Тюменской области"

239 019,000

276 394,820

213 927,020

213 736,020

213 736,000

213 736,000

213 736,000

Обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Тюменской области "Объединение автовокзалов и автостанций"

23 819,396

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Справочно: внебюджетные средства

не предусмотрено

Цель 1. Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения и удовлетворение потребности населения в качественных пассажирских перевозках в пригородном и межмуниципальном сообщении на всех видах транспорта

Всего расходы по цели 1

2 811 928,392

2 857 530,739

3 512 404,435

3 714 399,072

3 714 399,072

3 714 399,072

3 714 399,072

в т.ч. из средств федерального бюджета

1.1

Мероприятие. Внедрение автоматизированной системы оплаты проезда на пассажирском транспорте Тюменской области

64 209,510

4 375,000

4 375,000

4 375,000

4 375,000

4 375,000

4 375,000

ГУС ТО

1.2

Мероприятие. Обеспечение транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом

1 658 578,000

2 021 804,794

2 694 663,585

2 880 505,002

2 880 505,002

2 880 505,002

2 880 505,002

ГУС ТО

1.3

Мероприятие. Развитие инфраструктуры перевозок пассажиров автомобильным транспортом

349 686,000

67 034,000

35 149,000

35 149,000

35 149,000

35 149,000

35 149,000

ГУС ТО

1.4

Мероприятие. Проведение конкурсов профессионального мастерства

545,500

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000

ГУС ТО

1.5

Мероприятие. Обеспечение транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом

344 122,000

398 651,950

410 853,060

424 137,100

424 137,100

424 137,100

424 137,100

ГУС ТО

1.6

Мероприятие. Обеспечение транспортного обслуживания населения воздушным транспортом

360 401,382

329 765,995

330 464,790

332 243,970

332 243,970

332 243,970

332 243,970

ГУС ТО

1.7

Мероприятие. Обеспечение транспортного обслуживания населения водным транспортом

34 386,000

35 499,000

36 499,000

37 589,000

37 589,000

37 589,000

37 589,000

ГУС ТО

Цель 2. Повышение технического уровня автомобильных дорог, их пропускной способности, и создание современной, развитой, безопасной и эффективной автомобильной дорожной сети регионального или межмуниципального значения

Всего расходы по цели 2

17 113 138,741

14 004 199,508

11 524 023,784

10 424 513,716

10 137 930,516

10 137 930,516

10 137 930,516

из них:

за счет средств дорожного фонда

8 691 259,900

7 582 640,000

8 005 963,300

7 577 043,200

7 473 560,000

7 473 560,000

7 473 560,000

в т.ч. из средств федерального бюджета

892 712,900

700 000,000

799 307,300

103 483,200

0,000

0,000

0,000

2.1

Мероприятие. Строительство и реконструкция автомобильных дорог

6 912 202,351

3 253 780,581

1 557 754,826

1 436 520,516

1 436 520,516

1 436 520,516

1 436 520,516

ГУС ТО

из них:

за счет средств дорожного фонда

1 649 891,000

2.2

Мероприятие. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог

341 281,436

4 693 031,712

5 266 371,712

5 788 506,628

5 788 506,628

5 689 878,913

6 052 961,000

ГУС ТО

из них:

за счет средств дорожного фонда

4 593 031,712

5 166 371,712

5 688 506,628

5 788 506,628

5 689 878,913

6 052 961,000

2.3

Мероприятие. Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования

434 563,200

379 132,000

494 640,300

477 161,200

373 678,000

373 678,000

373 678,000

ГУС ТО

из них:

за счет средств дорожного фонда

434 563,200

379 132,000

395 333,000

373 678,000

373 678,000

373 678,000

373 678,000

в т.ч. из средств федерального бюджета

62 327,200

99 307,300

103 483,200

2.4

Мероприятие. Предоставление субсидий федеральному бюджету на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования федерального значения на территории Тюменской области

875 000,000

1 205 000,000

ГУС ТО

2.5

Мероприятие. Предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в том числе:

1 404 871,002

352 374,324

ГУС ТО

Мероприятия по проектированию и строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения

334 702,388

78 851,367

из них

г. Тюмень

104 764,365

78 851,367

г. Тобольск

166 757,275

г. Ялуторовск

19 909,396

ГО Голышмановский

2 483,401

Тюменский район

18 500,000

Исетский район

22 287,950

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения

1 070 168,614

273 522,957

из них

Абатский район

29 856,399

Армизонский район

4 812,168

Тюменский район

82 695,100

Нижнетавдинский район

21 713,965

Омутинский район

51 242,622

Сорокинский район

2 034,950

Тобольский район

107,931

ГО Заводоуковск

36 498,893

г. Ишим

117 188,376

Уватский район

16 858,112

Ишимский район

21 699,130

12 320,800

Исетский район

8 848,973

20 230,210

Ярковский район

21 236,090

г. Тобольск

180 311,077

115 136,230

г. Тюмень

461 046,573

г. Ялуторовск

139 853,973

2.6

Мероприятие. Проектно-изыскательские работы

281 106,152

432 694,603

415 424,658

183 100,000

ГУС ТО

из них:

за счет средств дорожного фонда

2.7

Мероприятие. Содержание автомобильных дорог

2 024 805,379

2 238 480,000

2 238 480,000

2 238 480,000

2 238 480,000

2 238 480,000

2 238 480,000

ГУС ТО

из них:

за счет средств дорожного фонда

1 800 000,000

1 193 687,000

828 162,000

1 146 921,000

1 046 921,000

1 046 921,000

1 046 921,000

2.8

Мероприятие. Мероприятия по безопасности дорожного движения

32 503,521

32 917,000

34 563,000

36 291,000

36 291,000

36 291,000

36 291,000

ГУС ТО

из них:

за счет средств дорожного фонда

2.9

Региональный проект "Дорожная сеть" в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

4 806 805,700

1 416 789,288

1 516 789,288

264 454,372

264 454,372

363 082,087

ГУС ТО

в том числе:

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог

4 806 805,700

1 416 789,288

1 516 789,288

264 454,372

264 454,372

363 082,087

из них:

за счет средств дорожного фонда

4 806 805,700

1 416 789,288

1 516 789,288

264 454,372

264 454,372

363 082,087

в том числе:

за счет средств федерального бюджета

830 385,700

700 000,000

700 000,000

из них субсидия Тюменскому муниципальному району

472 758,900

СПРАВОЧНО Бюджеты муниципальных образований

1 164 040,000

229 780,000

129 780,000

351 808,995

351 808,995

351 808,995

2.10

Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

В рамках расходов на управление

ГУС ТО

Распределение средств по главным распорядителям бюджетных средств

ГУС ТО

20 187 905,5

17 138 125,1

15 250 355,2

14 352 648,8

14 066 065,6

14 066 065,6

14 066 065,6