1. В постановление Правительства Тюменской области от 03.12.2018 N 452-п "О утверждении государственной программы Тюменской области "Развитие отрасли "Социальная политика" и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов" внести следующие изменения:
приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020.
Губернатор области
А.В.МООР
ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование программы | Развитие отрасли "Социальная политика" |
Сроки реализации программы | 2019 - 2025 годы |
Ответственный исполнитель программы | Департамент социального развития Тюменской области (ДСР ТО) |
Соисполнители программы | Главное управление строительства Тюменской области (ГУС ТО) |
Связь с документом стратегического планирования Тюменской области | Концепция долгосрочного социально-экономического развития Тюменской области до 2020 года и на перспективу до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Тюменской области от 25.05.2009 N 652-рп. Стратегическая цель - рост уровня жизни населения вследствие инновационного социально ориентированного развития Тюменской области на основе оптимального использования природно-экономического, производственного, научно-технического, кадрового потенциала и конкурентных преимуществ, совершенствования пространственной организации производительных сил области. Приоритет - повышение уровня и качества жизни населения. Задача - обеспечение эффективного функционирования системы социальных гарантий (социальной защиты) населения области. |
Цель программы | Содействие повышению социальной обеспеченности и социального благополучия населения Тюменской области. |
ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА"
N п/п | Наименование показателя, единица измерения, направленность | Базовое значение | Значения в период реализации программы | ||||||
2018 год (Факт) | 2019 год (Оценка) | 2020 год (План) | 2021 год (План) | 2022 год (План) | 2023 год (План) | 2024 год (План) | 2025 год (План) | ||
Цель. Содействие повышению социальной обеспеченности и социального благополучия населения Тюменской области | |||||||||
Целевые показатели | |||||||||
1. | Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения субъекта Российской Федерации, %, О | 14,7 | 14,6 | 14,1 - 11,7 | 13,3 - 10,5 | 12,6 - 9,4 | 12,0 - 8,4 | 11,4 - 7,5 | 11,4 - 7,5 |
2. | Охват граждан мерами социальной поддержки от общего числа граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки, %, П | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3. | Доля граждан получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания, %, П | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
4. | Охват детей и подростков организованными формами отдыха, оздоровления и занятости, %, П | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
5. | Удельный вес инвалидов, детей-инвалидов, получивших мероприятия по социальной реабилитации или абилитации, в общей численности инвалидов, детей-инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации, %, П | 43,5 | 43,7 | 43,8 | 44,0 | 44,4 | 44,8 | 45,0 | 45,4 |
6. | Доля средств бюджета Тюменской области, выделяемых негосударственным организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств бюджета, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере (по отрасли "Социальная политика"), %, П | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА"
N п/п | Наименование мероприятия/проекта | Объем финансового обеспечения в период реализации программы, тыс. руб. | Главный распорядитель средств областного бюджета | ||||||
2019 год (План) | 2020 год (План) | 2021 год (План) | 2022 год (План) | 2023 год (План) | 2024 год (План) | 2025 год (План) | |||
Всего по программе, из них | 12 125 124,6 | 15 431 900,1 | 15 741 454,4 | 16 260 477,4 | 12 092 091,6 | 12 095 045,9 | 9 188 830,3 | ||
средства федерального бюджета | 2 583 424,4 | 3 549 571,0 | 3 803 817,2 | 4 163 259,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
в том числе расходы на управление | не предусмотрены | ||||||||
средства областного бюджета | 9 541 700,2 | 11 882 329,1 | 11 937 637,2 | 12 097 217,6 | 12 092 091,6 | 12 095 045,9 | 9 188 830,3 | ||
в том числе расходы на управление | 505 364,9 | 488 576,0 | 488 969,0 | 489 367,0 | 489 367,0 | 489 367,0 | 489 367,0 | ДСР ТО | |
в т.ч. межбюджетные трансферты в бюджеты муниципальных образований | 1 196 987,1 | 1 244 350,6 | 1 276 031,3 | 1 295 987,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Справочно: внебюджетные средства | не предусмотрены | ||||||||
Цель. Содействие повышению социальной обеспеченности и социального благополучия населения Тюменской области | |||||||||
Всего расходы по цели программы | 11 619 759,7 | 14 943 324,1 | 15 252 485,4 | 15 771 110,4 | 11 602 724,6 | 11 605 678,9 | 8 699 463,3 | ||
в т.ч. из средств федерального бюджета | 2 583 424,4 | 3 549 571,0 | 3 803 817,2 | 4 163 259,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
в т.ч. межбюджетные трансферты в бюджеты муниципальных образований | 1 196 987,1 | 1 244 350,6 | 1 276 031,3 | 1 295 987,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1. | Мероприятие. Обеспечение выплаты социальных пособий, денежных компенсаций, доплат, единовременной материальной помощи и других мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | 6 618 586,1 | 6 832 112,2 | 7 093 982,8 | 7 278 997,9 | 5 220 467,0 | 5 220 467,0 | 5 220 467,0 | ДСР ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 2 066 587,5 | 1 972 610,2 | 2 009 109,8 | 2 058 530,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
в т.ч. межбюджетные трансферты в бюджеты муниципальных образований | 456 236,0 | 473 915,0 | 492 231,0 | 510 994,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2. | Мероприятие. Организация предоставления мер социальной поддержки и поддержка общественных организаций ветеранов | 93 876,6 | 85 173,0 | 58 243,0 | 58 243,0 | 58 243,0 | 58 243,0 | 58 243,0 | ДСР ТО |
3. | Региональный проект. "Финансовая поддержка семей при рождении детей" в рамках реализации национального проекта "Демография" | 979 034,0 | 3 552 878,3 | 4 058 090,9 | 4 553 276,8 | 2 484 105,6 | 2 484 105,6 | 0,0 | ДСР ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 482 184,0 | 1 569 460,2 | 1 754 330,7 | 2 069 171,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
4 | Мероприятие. Обеспечение функционирования государственных (муниципальных) учреждений отрасли "Социальная политика" | 2 791 855,6 | 3 178 150,0 | 2 911 892,0 | 2 870 949,6 | 2 870 166,3 | 2 870 166,3 | 2 870 166,3 | ДСР ТО, ГУС ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 230,9 | 954,7 | 954,7 | 783,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
в т.ч. межбюджетные трансферты в бюджеты муниципальных образований | 732 771,7 | 769 579,0 | 783 495,0 | 784 921,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
в т.ч. из средств ГУС ТО | 273,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
5. | Мероприятие. Приобретение спецавтотранспорта для осуществления деятельности службы "Социальное такси" в лизинг | 10 669,7 | 10 669,7 | 10 669,7 | 10 669,7 | 4 445,7 | 0,0 | 0,0 | ДСР ТО |
6. | Мероприятие. Обеспечение доступа негосударственных организаций к предоставлению социальных услуг | 16 000,0 | 32 771,0 | 32 771,0 | 32 771,0 | 32 771,0 | 32 771,0 | 32 771,0 | ДСР ТО |
7. | Региональный проект. "Старшее поколение" в рамках реализации национального проекта "Демография" | 515 062,0 | 458 609,9 | 477 484,0 | 448 386,4 | 414 710,0 | 422 110,0 | 0,0 | ДСР ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 34 422,0 | 6 545,9 | 39 422,0 | 34 774,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
в т.ч. межбюджетные трансферты в бюджеты муниципальных образований | 7 979,5 | 856,6 | 305,3 | 72,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
8. | Мероприятие. Создание условий для полноценного отдыха и укрепления здоровья детей | 568 596,5 | 771 206,0 | 587 598,0 | 496 062,0 | 496 062,0 | 496 062,0 | 496 062,0 | ДСР ТО, ГУС ТО |
в т.ч. из средств ГУС ТО | 7 315,5 | 123 630,0 | 58 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
9. | Мероприятие. Обеспечение адресности и повышение качества предоставляемых инвалидам технических средств реабилитации и отдельным категориям граждан протезно-ортопедических изделий | 3 830,0 | 3 830,0 | 3 830,0 | 3 830,0 | 3 830,0 | 3 830,0 | 3 830,0 | ДСР ТО |
10. | Мероприятие. Обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере реабилитации инвалидов, к бюджетным средствам выделяемым на предоставление социальных услуг населению | 14 288,5 | 11 274,0 | 11 274,0 | 11 274,0 | 11 274,0 | 11 274,0 | 11 274,0 | ДСР ТО |
11. | Мероприятие. Реализация комплекса просветительских программ для семей, женщин, детей и молодежи | 392,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | ДСР ТО |
12. | Мероприятие. Проведение мероприятий по повышению качества ухода за гражданами старшего поколения и инвалидами, их социализация и адаптация | 2 200,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | ДСР ТО |
13. | Мероприятие. Проведение независимой системы оценки качества оказания услуг организациями социальной сферы | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | ДСР ТО |
14. | Мероприятие. Формирование и поддержка ресурсных центров поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | 4 768,6 | 3 450,0 | 4 050,0 | 3 450,0 | 3 450,0 | 3 450,0 | 3 450,0 | ДСР ТО |
Распределение средств по главным распорядителям бюджетных средств | |||||||||
ДСР ТО | 12 117 535,5 | 15 308 270,1 | 15 683 004,4 | 16 260 477,4 | 12 092 091,6 | 12 095 045,9 | 9 188 830,3 | ||
ГУС ТО | 7 589,1 | 123 630,0 | 58 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |