ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 декабря 2019 года N 465-п


О внесении изменений в постановление от 03.12.2018 N 452-п



1. В постановление Правительства Тюменской области от 03.12.2018 N 452-п "О утверждении государственной программы Тюменской области "Развитие отрасли "Социальная политика" и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов" внести следующие изменения:


приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.


2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020.



Губернатор области
А.В.МООР



Приложение
к постановлению Правительства
Тюменской области
от 13 декабря 2019 г. N 465-п



ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование программы

Развитие отрасли "Социальная политика"

Сроки реализации программы

2019 - 2025 годы

Ответственный исполнитель программы

Департамент социального развития Тюменской области (ДСР ТО)

Соисполнители программы

Главное управление строительства Тюменской области (ГУС ТО)

Связь с документом стратегического планирования Тюменской области

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Тюменской области до 2020 года и на перспективу до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Тюменской области от 25.05.2009 N 652-рп.

Стратегическая цель - рост уровня жизни населения вследствие инновационного социально ориентированного развития Тюменской области на основе оптимального использования природно-экономического, производственного, научно-технического, кадрового потенциала и конкурентных преимуществ, совершенствования пространственной организации производительных сил области.

Приоритет - повышение уровня и качества жизни населения.

Задача - обеспечение эффективного функционирования системы социальных гарантий (социальной защиты) населения области.

Цель программы

Содействие повышению социальной обеспеченности и социального благополучия населения Тюменской области.



Приложение N 1
к паспорту государственной программы
Тюменской области



ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА"

N п/п

Наименование показателя, единица измерения, направленность

Базовое значение

Значения в период реализации программы

2018 год (Факт)

2019 год (Оценка)

2020 год (План)

2021 год (План)

2022 год (План)

2023 год (План)

2024 год (План)

2025 год (План)

Цель. Содействие повышению социальной обеспеченности и социального благополучия населения Тюменской области

Целевые показатели

1.

Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения субъекта Российской Федерации, %, О

14,7

14,6

14,1 - 11,7

13,3 - 10,5

12,6 - 9,4

12,0 - 8,4

11,4 - 7,5

11,4 - 7,5

2.

Охват граждан мерами социальной поддержки от общего числа граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки, %, П

100

100

100

100

100

100

100

100

3.

Доля граждан получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания, %, П

100

100

100

100

100

100

100

100

4.

Охват детей и подростков организованными формами отдыха, оздоровления и занятости, %, П

96

96

96

96

96

96

96

96

5.

Удельный вес инвалидов, детей-инвалидов, получивших мероприятия по социальной реабилитации или абилитации, в общей численности инвалидов, детей-инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации, %, П

43,5

43,7

43,8

44,0

44,4

44,8

45,0

45,4

6.

Доля средств бюджета Тюменской области, выделяемых негосударственным организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств бюджета, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере (по отрасли "Социальная политика"), %, П

5

7

10

10

10

10

10

11



Приложение N 2
к паспорту государственной программы
Тюменской области



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА"

N п/п

Наименование мероприятия/проекта

Объем финансового обеспечения в период реализации программы, тыс. руб.

Главный распорядитель средств областного бюджета

2019 год (План)

2020 год (План)

2021 год (План)

2022 год (План)

2023 год (План)

2024 год (План)

2025 год (План)

Всего по программе, из них

12 125 124,6

15 431 900,1

15 741 454,4

16 260 477,4

12 092 091,6

12 095 045,9

9 188 830,3

средства федерального бюджета

2 583 424,4

3 549 571,0

3 803 817,2

4 163 259,8

0,0

0,0

0,0

в том числе расходы на управление

не предусмотрены

средства областного бюджета

9 541 700,2

11 882 329,1

11 937 637,2

12 097 217,6

12 092 091,6

12 095 045,9

9 188 830,3

в том числе расходы на управление

505 364,9

488 576,0

488 969,0

489 367,0

489 367,0

489 367,0

489 367,0

ДСР ТО

в т.ч. межбюджетные трансферты в бюджеты муниципальных образований

1 196 987,1

1 244 350,6

1 276 031,3

1 295 987,5

0,0

0,0

0,0

Справочно: внебюджетные средства

не предусмотрены

Цель. Содействие повышению социальной обеспеченности и социального благополучия населения Тюменской области

Всего расходы по цели программы

11 619 759,7

14 943 324,1

15 252 485,4

15 771 110,4

11 602 724,6

11 605 678,9

8 699 463,3

в т.ч. из средств федерального бюджета

2 583 424,4

3 549 571,0

3 803 817,2

4 163 259,8

0,0

0,0

0,0

в т.ч. межбюджетные трансферты в бюджеты муниципальных образований

1 196 987,1

1 244 350,6

1 276 031,3

1 295 987,5

0,0

0,0

0,0

1.

Мероприятие. Обеспечение выплаты социальных пособий, денежных компенсаций, доплат, единовременной материальной помощи и других мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

6 618 586,1

6 832 112,2

7 093 982,8

7 278 997,9

5 220 467,0

5 220 467,0

5 220 467,0

ДСР ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

2 066 587,5

1 972 610,2

2 009 109,8

2 058 530,9

0,0

0,0

0,0

в т.ч. межбюджетные трансферты в бюджеты муниципальных образований

456 236,0

473 915,0

492 231,0

510 994,0

0,0

0,0

0,0

2.

Мероприятие. Организация предоставления мер социальной поддержки и поддержка общественных организаций ветеранов

93 876,6

85 173,0

58 243,0

58 243,0

58 243,0

58 243,0

58 243,0

ДСР ТО

3.

Региональный проект. "Финансовая поддержка семей при рождении детей" в рамках реализации национального проекта "Демография"

979 034,0

3 552 878,3

4 058 090,9

4 553 276,8

2 484 105,6

2 484 105,6

0,0

ДСР ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

482 184,0

1 569 460,2

1 754 330,7

2 069 171,2

0,0

0,0

0,0

4

Мероприятие. Обеспечение функционирования государственных (муниципальных) учреждений отрасли "Социальная политика"

2 791 855,6

3 178 150,0

2 911 892,0

2 870 949,6

2 870 166,3

2 870 166,3

2 870 166,3

ДСР ТО, ГУС ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

230,9

954,7

954,7

783,3

0,0

0,0

0,0

в т.ч. межбюджетные трансферты в бюджеты муниципальных образований

732 771,7

769 579,0

783 495,0

784 921,0

0,0

0,0

0,0

в т.ч. из средств ГУС ТО

273,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.

Мероприятие. Приобретение спецавтотранспорта для осуществления деятельности службы "Социальное такси" в лизинг

10 669,7

10 669,7

10 669,7

10 669,7

4 445,7

0,0

0,0

ДСР ТО

6.

Мероприятие. Обеспечение доступа негосударственных организаций к предоставлению социальных услуг

16 000,0

32 771,0

32 771,0

32 771,0

32 771,0

32 771,0

32 771,0

ДСР ТО

7.

Региональный проект. "Старшее поколение" в рамках реализации национального проекта "Демография"

515 062,0

458 609,9

477 484,0

448 386,4

414 710,0

422 110,0

0,0

ДСР ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

34 422,0

6 545,9

39 422,0

34 774,4

0,0

0,0

0,0

в т.ч. межбюджетные трансферты в бюджеты муниципальных образований

7 979,5

856,6

305,3

72,5

0,0

0,0

0,0

8.

Мероприятие. Создание условий для полноценного отдыха и укрепления здоровья детей

568 596,5

771 206,0

587 598,0

496 062,0

496 062,0

496 062,0

496 062,0

ДСР ТО, ГУС ТО

в т.ч. из средств ГУС ТО

7 315,5

123 630,0

58 450,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9.

Мероприятие. Обеспечение адресности и повышение качества предоставляемых инвалидам технических средств реабилитации и отдельным категориям граждан протезно-ортопедических изделий

3 830,0

3 830,0

3 830,0

3 830,0

3 830,0

3 830,0

3 830,0

ДСР ТО

10.

Мероприятие. Обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере реабилитации инвалидов, к бюджетным средствам выделяемым на предоставление социальных услуг населению

14 288,5

11 274,0

11 274,0

11 274,0

11 274,0

11 274,0

11 274,0

ДСР ТО

11.

Мероприятие. Реализация комплекса просветительских программ для семей, женщин, детей и молодежи

392,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

ДСР ТО

12.

Мероприятие. Проведение мероприятий по повышению качества ухода за гражданами старшего поколения и инвалидами, их социализация и адаптация

2 200,0

2 200,0

2 200,0

2 200,0

2 200,0

2 200,0

2 200,0

ДСР ТО

13.

Мероприятие. Проведение независимой системы оценки качества оказания услуг организациями социальной сферы

600,0

600,0

0,0

600,0

600,0

600,0

600,0

ДСР ТО

14.

Мероприятие. Формирование и поддержка ресурсных центров поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций

4 768,6

3 450,0

4 050,0

3 450,0

3 450,0

3 450,0

3 450,0

ДСР ТО

Распределение средств по главным распорядителям бюджетных средств

ДСР ТО

12 117 535,5

15 308 270,1

15 683 004,4

16 260 477,4

12 092 091,6

12 095 045,9

9 188 830,3

ГУС ТО

7 589,1

123 630,0

58 450,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»