Действующий

О внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 516-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие здравоохранения"



Приложение N 10
к Постановлению
Правительства Красноярского края
от 10 декабря 2019 г. N 667-п
Приложение N 1
к подпрограмме 8
"Обеспечение реализации
государственной программы
и прочих мероприятий"



2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

N п/п

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расход по годам реализации программы (тыс. руб.)

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

очередной финансовый год - 2019

первый год планового периода - 2020

второй год планового периода - 2021

итого на очередной финансовый год и плановый период

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Цель подпрограммы - создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий

1

Задача 1. Внедрение элементов проектного менеджмента в управлении отраслью и институциональные преобразования, направленные на создание системы управления качеством медицинских услуг

1.1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти

министерство здравоохранения Красноярского края (далее - министерство)

710

09 09

01 8 00 0021 0

120, 240, 320, 360

172638,2

172436,8

172436,8

517511,8

1. Доля выполненных в полном объеме мероприятий программы на отчетный год - не менее 95% ежегодно.

2. Оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств краевого бюджета - не менее 75 баллов ежегодно

1.2

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан за счет средств федерального бюджета

министерство

710

09 09

01 8 00 5981 0

120, 240

5628,0

5694,6

5744,1

17066,7

доля заявлений от медицинских организаций о предоставлении государственной услуги по лицензированию, рассмотренных без нарушения сроков, - 100% ежегодно

1.3

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан за счет средств краевого бюджета

министерство

710

09 09

01 8 00 0027 0

120, 240

434,7

0,0

0,0

434,7

1.4

Осуществление централизованных расходов на реализацию прочих мероприятий

министерство

710

09 09

01 8 00 1831 0

240, 320, 360, 830, 850

128383,7

138248,7

138248,7

404881,1

1. Доля проведенных мероприятий от числа запланированных - не менее 90% ежегодно

1.5

Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования населения Красноярского края в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования

министерство

710

10 03

01 8 00 1832 0

320

18264136,3

18264136,3

18264136,3

54792408,9

доля краевых учреждений, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования, - 100%

09 09

01 8 00 1832 0

580

1000000,0

0,0

0,0

1000000,0

1.6

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Красноярского края

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края (далее - ТФОМС)

09 09

01 8 00 5093 0

34038702,3

37974314,6

41670570,2

113683587,1

1.7

Финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Красноярского края лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации

ТФОМС

09 09

01 8 00 Ф850 0

815010,1

750000,0

750000,0

2315010,1

1.8

Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования

ТФОМС

09 09

01 8 00 Ф851 0

100490,0

110490,0

110490,0

321470,0

1.9

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Красноярского края за счет прочих поступлений

ТФОМС

09 09

01 8 00 Ф852 0

131982,9

910,0

910,0

133802,9

2

Задача 2. Обеспечение отрасли здравоохранения транспортными, прачечными, эксплуатационно-техническими услугами и материальными запасами для оказания медицинской помощи населению края при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени

2.1

Обеспечение краевых учреждений транспортными, прачечными, эксплуатационно-техническими услугами и реализация мероприятий по накоплению мобилизационного резерва края

министерство

710

09 09

01 8 00 1834 0

110, 240, 610, 850

934905,6

934905,6

917856,3

917856,3

1. Коэффициент количества автомобиле-дней в работе автомобилей/количества автомобиле-дней списочного состава - 0,8 ежегодно.

2. Коэффициент количества автомобиле-дней исправных автомобилей/количества автомобиле-дней списочного состава - 0,9 ежегодно.

3. Освежение, содержание и эффективное использование резерва материальных запасов для оказания медицинской помощи населению Красноярского края при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени - 100% от потребности ежегодно.

4. Удовлетворение потребностей краевых учреждений прачечными услугами - 100% в соответствии с их заявками ежегодно.

5. Удовлетворение потребностей краевых учреждений в эксплуатационно-техническом обслуживании объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и оборудования в надлежащем состоянии - 100% в соответствии с их заявками ежегодно

2.2

Расходы за счет безвозмездных поступлений

министерство

710

09 09

01 8 00 0811 0

240

5647,8

5647,8

5200,0

5200,0

2.3

Оказание платных услуг краевыми государственными учреждениями, обеспечивающими краевые учреждения автомобильным транспортом

01 8 00 хххх 0

7543,9

7543,9

7453,9

7953,9

Итого по подпрограмме

55605503,5

58346741,2

62043546,3

175995791,0