ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В КАМЧАТСКОМ КРАЕ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 29.11.2013 N 548-П (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)
1. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Программы | общий объем финансирования Программы составляет 81 973 223,79202 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 6 240 804,70214 тыс. рублей; 2016 год - 6 834 385,07595 тыс. рублей; 2017 год - 7 143 496,86433 тыс. рублей; 2018 год - 7 656 596,48981 тыс. рублей; 2019 год - 8 519 645,55914 тыс. рублей; 2020 год - 8 050 150,25895 тыс. рублей; 2021 год - 8 203 131,68895 тыс. рублей; 2022 год - 7 038 797,47557 тыс. рублей; 2023 год - 7 250 828,03365 тыс. рублей; 2024 год - 7 371 839,13498 тыс. рублей; 2025 год - 7 663 548,50855 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 10 955 508,12652 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 1 164 936,67211 тыс. рублей; 2016 год - 1 286 526,39645 тыс. рублей; 2017 год - 1 305 349,02796 тыс. рублей; 2018 год - 1 280 539,73000 тыс. рублей; 2019 год - 2 029 071,40000 тыс. рублей; 2020 год - 1 925 592,50000 тыс. рублей; 2021 год - 1 963 492,40000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 69 345,9313 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 5 615,90000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 13 233,40580 тыс. рублей; 2023 год - 15 032,80715 тыс. рублей; 2024 год - 16 832,20850 тыс. рублей; 2025 год - 18 631,60985 тыс. рублей; краевого бюджета - 70 626 966,16715 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 5 058 854,53003 тыс. рублей; 2016 год - 5 534 495,74950 тыс. рублей; 2017 год - 5 834 774,76537 тыс. рублей; 2018 год - 6 257 511,15841 тыс. рублей; 2019 год - 6 322 728,85239 тыс. рублей; 2020 год - 6 118 310,28000 тыс. рублей; 2021 год - 6 239 007,71000 тыс. рублей; 2022 год - 7 025 564,06977 тыс. рублей; 2023 год - 7 235 795,22650 тыс. рублей; 2024 год - 7 355 006,92648 тыс. рублей; 2025 год - 7 644 916,89870 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию) - 8 582,06705 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 287,73000 тыс. рублей; 2017 год - 2 972,67100 тыс. рублей; 2018 год - 99,50140 тыс. рублей; 2019 год - 3 959,00675 тыс. рублей; 2020 год - 631,57895 тыс. рублей; 2021 год - 631,57895 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) - 207 896,500000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 557,40000 тыс. рублей; 2016 год - 631,40000 тыс. рублей; 2017 год - 400,40000 тыс. рублей; 2018 год - 87 979,30000 тыс. рублей; 2019 год - 118 328,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) - 59 366,70000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 16 456,10000 тыс. рублей; 2016 год - 12 443,80000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 30 466,80000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) планируемые объемы - 45 558,30000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 45 558,30000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей |
".
2. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" паспорта подпрограммы 3 "Доступная среда в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 | общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 506 911,61349 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 52 444,88100 тыс. рублей; 2016 год - 34 702,75625 тыс. рублей; 2017 год - 49 361,66037 тыс. рублей; 2018 год - 35 523,18150 тыс. рублей; 2019 год - 31 543,52970 тыс. рублей; 2020 год - 17 261,16316 тыс. рублей; 2021 год - 11 730,26316 тыс. рублей; 2022 год - 71 850,71944 тыс. рублей; 2023 год - 72 502,01927 тыс. рублей; 2024 год - 74 457,84964 тыс. рублей; 2025 год - 55 533,59000 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 101 440,51200 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 28 965,51200 тыс. рублей; 2016 год - 22 869,60000 тыс. рублей; 2017 год - 32 612,90000 тыс. рублей; 2018 год - 11 121,10000 тыс. рублей; 2019 год - 5 871,40000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 5 615,90000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 5 615,90000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; краевого бюджета - 396 035,11487 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 23 479,36900 тыс. рублей; 2016 год - 11 545,42625 тыс. рублей; 2017 год - 13 776,08937 тыс. рублей; 2018 год - 24 302,58010 тыс. рублей; 2019 год - 25 422,47180 тыс. рублей; 2020 год - 11 540,00000 тыс. рублей; 2021 год - 11 625,00000 тыс. рублей; 2022 год - 71 850,71944 тыс. рублей; 2023 год - 72 502,01927 тыс. рублей; 2024 год - 74 457,84964 тыс. рублей; 2025 год - 55 533,59000 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию) 3 820,08662 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 287,73000 тыс. рублей; 2017 год - 2 972,67100 тыс. рублей; 2018 год - 99,50140 тыс. рублей; 2019 год - 249,65790 тыс. рублей; 2020 год - 105,26316 тыс. рублей; 2021 год - 105,26316 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей |
".
3. Приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 3
к Программе
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В КАМЧАТСКОМ КРАЕ"
N п/п | Наименование Программы/ подпрограммы/ мероприятия | Код бюджетной классификации | Объем средств на реализацию Программы | ||||||
ГРБС | ВСЕГО | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае" | Всего | 81 973 223,79202 | 6 240 804,70214 | 6 834 385,07595 | 7 143 496,86433 | 7 656 596,48981 | 8 519 645,55914 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 81 827 753,25932 | 6 240 804,70214 | 6 834 385,07595 | 7 143 496,86433 | 7 626 030,18841 | 8 474 087,25914 | |||
за счет средств федерального бюджета | 10 955 508,12652 | 1 164 936,67211 | 1 286 526,39645 | 1 305 349,02796 | 1 280 539,73000 | 2 029 071,40000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 69 345,93130 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 70 626 966,16715 | 5 058 854,53003 | 5 534 495,74950 | 5 834 774,76537 | 6 257 511,15841 | 6 322 728,85239 | |||
за счет средств местных бюджетов | 8 582,06705 | 0,00000 | 287,73000 | 2 972,67100 | 99,50140 | 3 959,00675 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 207 896,50000 | 557,40000 | 631,40000 | 400,40000 | 87 979,30000 | 118 328,00000 | |||
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации | 59 366,70000 | 16 456,10000 | 12 443,80000 | 0,00000 | 30 466,80000 | 0,00000 | |||
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств) | 45 558,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 45 558,30000 | |||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1. | Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае" | Всего | 544 765,83324 | 34 209,05000 | 35 079,47824 | 33 440,35500 | 37 949,30000 | 76 635,60000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 544 765,83324 | 34 209,05000 | 35 079,47824 | 33 440,35500 | 37 949,30000 | 76 635,60000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 7 599,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7 599,30000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 536 803,93324 | 34 117,35000 | 34 983,97824 | 33 353,25500 | 37 861,00000 | 69 036,30000 | |||
813 | 250,00000 | 120,00000 | 130,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 473 970,77824 | 29 643,70000 | 29 896,77824 | 29 825,30000 | 32 651,00000 | 63 070,00000 | |||
816 | 12 419,30000 | 1 062,00000 | 2 371,30000 | 1 341,00000 | 670,00000 | 625,00000 | |||
846 | 21 736,95500 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 1 736,95500 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | |||
847 | 28 426,90000 | 1 291,65000 | 585,90000 | 450,00000 | 2 540,00000 | 3 341,30000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 362,60000 | 91,70000 | 95,50000 | 87,10000 | 88,30000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.1. | Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае | Всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.2. | Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста | Всего | 21 736,95500 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 1 736,95500 | 2 000,00000 | 2000,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 21 736,95500 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 1 736,95500 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 21 736,95500 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 1 736,95500 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | |||
815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
846 | 21 736,95500 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 1 736,95500 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.3. | Укрепление здоровья граждан пожилого возраста | Всего | 488 698,77824 | 30 543,65000 | 30 221,77824 | 29 995,00000 | 34 813,00000 | 59 341,30000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 488 698,77824 | 30 543,65000 | 30 221,77824 | 29 995,00000 | 34 813,00000 | 59 341,30000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 488 698,77824 | 30 543,65000 | 30 221,77824 | 29 995,00000 | 34 813,00000 | 59 341,30000 | |||
815 | 460 271,87824 | 29 252,00000 | 29 635,87824 | 29 545,00000 | 32 273,00000 | 56 000,00000 | |||
847 | 28 426,90000 | 1 291,65000 | 585,90000 | 450,00000 | 2 540,00000 | 3 341,30000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.4. | Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста | Всего | 8 430,50000 | 681,40000 | 992,40000 | 802,40000 | 579,30000 | 475,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 8 430,50000 | 681,40000 | 992,40000 | 802,40000 | 579,30000 | 475,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 8 067,90000 | 589,70000 | 896,90000 | 715,30000 | 491,00000 | 475,00000 | |||
813 | 250,00000 | 120,00000 | 130,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 829,90000 | 91,70000 | 16,90000 | 15,30000 | 16,00000 | 0,00000 | |||
816 | 6 988,00000 | 378,00000 | 750,00000 | 700,00000 | 475,00000 | 475,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 362,60000 | 91,70000 | 95,50000 | 87,10000 | 88,30000 | 0,00000 | |||
815 | 362,60000 | 91,70000 | 95,50000 | 87,10000 | 88,30000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
1.5. | Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста | Всего | 10 662,30000 | 934,00000 | 1 785,30000 | 891,00000 | 557,00000 | 565,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 10 662,30000 | 934,00000 | 1 785,30000 | 891,00000 | 557,00000 | 565,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 10 662,30000 | 934,00000 | 1 785,30000 | 891,00000 | 557,00000 | 565,00000 | |||
815 | 5 231,00000 | 250,00000 | 164,00000 | 250,00000 | 362,00000 | 415,00000 | |||
816 | 5 431,30000 | 684,00000 | 1 621,30000 | 641,00000 | 195,00000 | 150,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
1.6. | Научно-методическое и информационное обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста | Всего | 325,00000 | 50,00000 | 80,00000 | 15,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 325,00000 | 50,00000 | 80,00000 | 15,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 325,00000 | 50,00000 | 80,00000 | 15,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 325,00000 | 50,00000 | 80,00000 | 15,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.РЗ | Региональный проект "Старшее поколение" | Всего | 14 912,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 14 254,30000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 14 912,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 14 254,30000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 7 599,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7 599,30000 | |||
835 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7 599,30000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 7 313,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 655,00000 | |||
815 | 7 313,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 655,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
2. | Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" | Всего | 56 688 810,09619 | 4 377 990,18155 | 4 972 153,41396 | 5 123 719,18896 | 5 048 952,57500 | 5 758 000,54542 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 56 626 968,06489 | 4 377 990,18155 | 4 972 153,41396 | 5 123 719,18896 | 5 048 952,57500 | 5 758 000,54542 | |||
за счет средств федерального бюджета | 815 | 10 835 361,41452 | 1 127 470,66011 | 1 263 271,39645 | 1 272 330,72796 | 1 268 992,13000 | 2 015 153,20000 | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 815 | 61 842,03130 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 45 791 606,65037 | 3 250 519,52144 | 3 708 882,01751 | 3 851 388,46100 | 3 779 960,44500 | 3 742 847,34542 | |||
815 | 44 102 896,00342 | 3 142 143,14104 | 3 567 193,75096 | 3 681 388,46100 | 3 634 960,44500 | 3 565 847,34542 | |||
810 | 1 688 710,64695 | 108 376,38040 | 141 688,26655 | 170 000,00000 | 145 000,00000 | 177 000,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
2.1. | Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством | Всего | 8 614 303,62322 | 836 995,48500 | 1 027 573,99422 | 1 173 500,91400 | 1 065 651,43000 | 1 217 388,30000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 8 614 303,62322 | 836 995,48500 | 1 027 573,99422 | 1 173 500,91400 | 1 065 651,43000 | 1 217 388,30000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 815 | 6 055 549,05400 | 731 508,31000 | 817 624,00000 | 848 804,71400 | 743 397,53000 | 1 005 968,70000 | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 2 558 754,56922 | 105 487,17500 | 209 949,99422 | 324 696,20000 | 322 253,90000 | 211 419,60000 | |||
815 | 2 558 754,56922 | 105 487,17500 | 209 949,99422 | 324 696,20000 | 322 253,90000 | 211 419,60000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
2.2. | Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края | Всего | 22 042 100,26016 | 1 673 309,63271 | 1 783 376,26800 | 1 764 570,05335 | 1 721 144,33000 | 1 882 448,64480 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 21 980 258,22886 | 1 673 309,63271 | 1 783 376,26800 | 1 764 570,05335 | 1 721 144,33000 | 1 882 448,64480 | |||
за счет средств федерального бюджета | 26 508,72235 | 0,00000 | 4 191,02100 | 7 363,20135 | 5 563,80000 | 3 117,20000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 61 842,03130 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 21 953 749,50651 | 1 673 309,63271 | 1 779 185,24700 | 1 757 206,85200 | 1 715 580,53000 | 1 879 331,44480 | |||
815 | 21 953 749,50651 | 1 673 309,63271 | 1 779 185,24700 | 1 757 206,85200 | 1 715 580,53000 | 1 879 331,44480 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
2.3. | Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | Всего | 6 187 036,27260 | 489 659,04330 | 537 368,30230 | 533 804,44900 | 532 722,99500 | 547 232,18300 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 6 187 036,27260 | 489 659,04330 | 537 368,30230 | 533 804,44900 | 532 722,99500 | 547 232,18300 | |||
за счет средств федерального бюджета | 815 | 3 112,78845 | 1 686,15011 | 1 426,63834 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 6 183 923,48415 | 487 972,89319 | 535 941,66396 | 533 804,44900 | 532 722,99500 | 547 232,18300 | |||
815 | 6 183 923,48415 | 487 972,89319 | 535 941,66396 | 533 804,44900 | 532 722,99500 | 547 232,18300 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
2.4. | Реализация мер социальной поддержки семей с детьми | Всего | 16 263 921,58779 | 1 318 914,27054 | 1 557 282,26944 | 1 569 915,97261 | 1 658 052,90000 | 1 054 711,67520 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 16 263 921,58779 | 1 318 914,27054 | 1 557 282,26944 | 1 569 915,97261 | 1 658 052,90000 | 1 054 711,67520 | |||
за счет средств федерального бюджета | 815 | 2 427 392,84972 | 394 276,20000 | 440 029,73711 | 416 162,81261 | 520 030,80000 | 210 270,70000 |
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 13 836 528,73807 | 924 638,07054 | 1 117 252,53233 | 1 153 753,16000 | 1 138 022,10000 | 844 440,97520 | |||
815 | 12 147 818,09112 | 816 261,69014 | 975 564,26578 | 983 753,16000 | 993 022,10000 | 667 440,97520 | |||
810 | 1 688 710,64695 | 108 376,38040 | 141 688,26655 | 170 000,00000 | 145 000,00000 | 177 000,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
2.5. | Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | Всего | 818 357,51000 | 59 111,75000 | 66 552,58000 | 81 927,80000 | 71 380,92000 | 83 866,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 818 357,51000 | 59 111,75000 | 66 552,58000 | 81 927,80000 | 71 380,92000 | 83 866,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 818 357,51000 | 59 111,75000 | 66 552,58000 | 81 927,80000 | 71 380,92000 | 83 866,00000 | |||
815 | 818 357,51000 | 59 111,75000 | 66 552,58000 | 81 927,80000 | 71 380,92000 | 83 866,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
2.Р1 | Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" | Всего | 2 763 090,84242 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 972 353,74242 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 2 763 090,84242 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 972 353,74242 | |||
за счет средств федерального бюджета | 2 322 798,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 795 796,60000 | |||
815 | 795 796,60000 | ||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 440 292,84242 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 176 557,14242 | |||
815 | 440 292,84242 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 176 557,14242 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
3. | Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае" | Всего | 506 911,61349 | 52 444,88100 | 34 702,75625 | 49 361,66037 | 35 523,18150 | 31 543,52970 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 501 295,71349 | 52 444,88100 | 34 702,75625 | 49 361,66037 | 35 523,18150 | 31 543,52970 | |||
за счет средств федерального бюджета | 101 440,51200 | 28 965,51200 | 22 869,60000 | 32 612,90000 | 11 121,10000 | 5 871,40000 | |||
813 | 62 997,50000 | 18 002,10000 | 17 259,60000 | 21 731,50000 | 4 348,00000 | 1 656,30000 | |||
814 | 3 153,74000 | 1 239,60000 | 300,00000 | 1 232,84000 | 381,30000 | 0,00000 | |||
815 | 6 643,46000 | 3 234,52800 | 1 244,90000 | 1 804,23200 | 359,80000 | 0,00000 | |||
816 | 2 139,41200 | 717,00000 | 370,00000 | 772,41200 | 280,00000 | 0,00000 | |||
829 | 1 204,09600 | 0,00000 | 350,00000 | 644,09600 | 210,00000 | 0,00000 | |||
833 | 7 247,42000 | 3 329,50000 | 300,00000 | 2 817,92000 | 800,00000 | 0,00000 | |||
847 | 18 054,88400 | 2 442,78400 | 3 045,10000 | 3 609,90000 | 4 742,00000 | 4 215,10000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 5 615,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 396 035,11487 | 23 479,36900 | 11 545,42625 | 13 776,08937 | 24 302,58010 | 25 422,47180 | |||
813 | 12 542,92927 | 4 090,06000 | 1 104,60000 | 1 557,20117 | 715,00000 | 494,87810 | |||
814 | 58 213,23035 | 75,00000 | 320,00000 | 1 217,16000 | 4 583,17665 | 4 417,89370 | |||
815 | 69 487,64490 | 5 304,65900 | 6 672,72625 | 4 251,15620 | 7 354,40345 | 10 701,00000 | |||
816 | 18 523,18800 | 5 130,60000 | 660,00000 | 982,58800 | 700,00000 | 700,00000 | |||
829 | 3 434,00400 | 0,00000 | 558,10000 | 635,90400 | 200,00000 | 200,00000 | |||
833 | 59 897,08000 | 3 565,00000 | 350,00000 | 2 782,08000 | 7 200,00000 | 3 000,00000 | |||
847 | 167 237,03835 | 4 814,05000 | 1 880,00000 | 2 000,00000 | 3 050,00000 | 5 558,70000 | |||
850 | 6 700,00000 | 500,00000 | 0,00000 | 350,00000 | 500,00000 | 350,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 3 820,08662 | 0,00000 | 287,73000 | 2 972,67100 | 99,50140 | 249,65790 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
3.1. | Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
3.2. | Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Всего | 381 718,09047 | 41 546,63200 | 28 929,18425 | 40 750,07737 | 26 226,21365 | 19 956,15520 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 380 124,69187 | 41 546,63200 | 28 929,18425 | 40 750,07737 | 26 325,71505 | 19 956,15520 | |||
за счет средств федерального бюджета | 83 841,12200 | 27 204,57200 | 19 599,50000 | 28 751,40000 | 6 629,35000 | 1 656,30000 | |||
813 | 62 997,50000 | 18 002,10000 | 17 259,60000 | 21 731,50000 | 4 348,00000 | 1 656,30000 | |||
814 | 3 153,74000 | 1 239,60000 | 300,00000 | 1 232,84000 | 381,30000 | 0,00000 | |||
815 | 5 340,88200 | 2 508,30000 | 1 019,90000 | 1 552,63200 | 260,05000 | 0,00000 | |||
836 | 1 889,41200 | 467,00000 | 370,00000 | 772,41200 | 280,00000 | 0,00000 | |||
829 | 1 204,09600 | 0,00000 | 350,00000 | 644,09600 | 210,00000 | 0,00000 | |||
833 | 7 247,42000 | 3 329,50000 | 300,00000 | 2 817,92000 | 800,00000 | 0,00000 | |||
847 | 2 008,07200 | 1 658,07200 | 0,00000 | 0,00000 | 350,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 1 692,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
813 | 1 692,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 292 463,48325 | 14 342,06000 | 9 041,95425 | 9 026,00637 | 19 596,86365 | 18 050,19730 | |||
813 | 11 248,45527 | 3 127,06000 | 1 104,60000 | 1 225,72717 | 715,00000 | 494,87810 | |||
814 | 58 213,23035 | 75,00000 | 320,00000 | 1 217,16000 | 4 583,17665 | 4 417,89370 | |||
815 | 46 187,95395 | 2 813,00000 | 5 029,75425 | 2 402,54720 | 5 813,68700 | 8 216,82550 | |||
816 | 10 317,08800 | 1 900,00000 | 379,50000 | 762,58800 | 535,00000 | 430,00000 | |||
829 | 3 434,00400 | 0,00000 | 558,10000 | 635,90400 | 200,00000 | 200,00000 | |||
833 | 59 897,08000 | 3 565,00000 | 350,00000 | 2 782,08000 | 7 200,00000 | 3 000,00000 | |||
847 | 103 165,67168 | 2 862,00000 | 1 300,00000 | 0,00000 | 550,00000 | 1 290,60000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 3 820,08662 | 0,00000 | 287,73000 | 2 972,67100 | 99,50140 | 249,65790 | |||
813 | 3 451,66556 | 0,00000 | 287,73000 | 2 972,67100 | 99,50140 | 91,76316 | |||
833 | 789,95106 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 421,53000 | 157,89474 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
3.3. | Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество) | Всего | 119 421,68592 | 9 570,70100 | 5 421,57200 | 8 142,58300 | 8 835,05325 | 11 269,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 115 498,68592 | 9 570,70100 | 5 421,57200 | 8 142,58300 | 8 835,05325 | 11 269,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 17 465,82000 | 1 710,94000 | 3 270,10000 | 3 811,18000 | 4 458,50000 | 4 215,10000 | |||
815 | 1 169,00800 | 676,22800 | 225,00000 | 201,28000 | 66,50000 | 0,00000 | |||
816 | 250,00000 | 250,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
847 | 16 046,81200 | 784,71200 | 3 045,10000 | 3 609,90000 | 4 392,00000 | 4 215,10000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 3 923,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
847 | 3 923,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 98 032,86592 | 7 859,76100 | 2 151,47200 | 4 331,40300 | 4 376,55325 | 7 053,90000 | |||
813 | 681,47400 | 350,00000 | 0,00000 | 331,47400 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 18 373,92525 | 1 827,11100 | 1 290,97200 | 1 429,92900 | 1 211,55325 | 2 165,80000 | |||
816 | 8 206,10000 | 3 230,60000 | 280,50000 | 220,00000 | 165,00000 | 270,00000 | |||
829 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
847 | 64 071,36667 | 1 952,05000 | 580,00000 | 2 000,00000 | 2 500,00000 | 4 268,10000 | |||
850 | 6 700,00000 | 500,00000 | 0,00000 | 350,00000 | 500,00000 | 350,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
3.4. | Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество | Всего | 1 152,36000 | 747,36000 | 0,00000 | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 1 152,36000 | 747,36000 | 0,00000 | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 1 152,36000 | 747,36000 | 0,00000 | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
813 | 583,00000 | 583,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 569,36000 | 164,36000 | 0,00000 | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
3.5. | Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения | Всего | 4 519,97570 | 580,18800 | 352,00000 | 369,00000 | 362,41320 | 318,37450 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 4 519,97570 | 580,18800 | 352,00000 | 369,00000 | 362,41320 | 318,37450 | |||
за счет средств федерального бюджета | 133,57000 | 50,00000 | 0,00000 | 50,32000 | 33,25000 | 0,00000 | |||
815 | 133,57000 | 50,00000 | 0,00000 | 50,32000 | 33,25000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 4 386,40570 | 530,18800 | 352,00000 | 318,68000 | 329,16320 | 318,37450 | |||
813 | 30,00000 | 30,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 4 356,40570 | 500,18800 | 352,00000 | 318,68000 | 329,16320 | 318,37450 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
4. | Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае" | Всего | 1 534 659,67522 | 111 739,82379 | 77 995,13244 | 68 313,17284 | 400 721,62517 | 404 916,60098 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 1 534 659,67522 | 111 739,82379 | 77 995,13244 | 68 313,17284 | 400 721,62517 | 404 916,60098 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 1 327 125,77522 | 111 274,12379 | 77 459,23244 | 67 999,87284 | 312 830,62517 | 286 588,60098 | |||
812 | 440 443,65916 | 6 280,86079 | 1 840,91848 | 29 116,59020 | 219 275,40100 | 183 929,88869 | |||
815 | 886 682,11606 | 104 993,26300 | 75 618,31396 | 38 883,28264 | 93 555,22417 | 102 658,71229 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 207 533,90000 | 465,70000 | 535,90000 | 313,30000 | 87 891,00000 | 118 328,00000 | |||
812 | 205 672,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 87 344,40000 | 118 328,00000 | |||
815 | 1 861,50000 | 465,70000 | 535,90000 | 313,30000 | 546,60000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
4.1. | Формирование нормативной правовой базы и внедрение ее в практику работы учреждений социального обслуживания граждан | Всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
4.2. | Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия) | Всего | 656 277,65916 | 16 442,46079 | 1 840,91848 | 29 116,59020 | 306 619,80100 | 302 257,88869 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 656 277,65916 | 16 442,46079 | 1 840,91848 | 29 116,59020 | 306 619,80100 | 302 257,88869 |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 450 605,25916 | 16 442,46079 | 1 840,91848 | 29 116,59020 | 219 275,40100 | 183 929,88869 | |||
812 | 440 443,65916 | 6 280,86079 | 1 840,91848 | 29 116,59020 | 219 275,40100 | 183 929,88869 | |||
815 | 10 161,60000 | 10 161,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 812 | 205 672,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 87 344,40000 | 118 328,00000 | ||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
812 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
4.3. | Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан | Всего | 642 149,97995 | 69 909,87900 | 58 534,14096 | 27 449,96264 | 68 339,23335 | 74 074,95400 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 642 149,97995 | 69 909,87900 | 58 534,14096 | 27 449,96264 | 68 339,23335 | 74 074,95400 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 640 288,47995 | 69 444,17900 | 57 998,24096 | 27 136,66264 | 67 792,63335 | 74 074,95400 | |||
815 | 640 288,47995 | 69 444,17900 | 57 998,24096 | 27 136,66264 | 67 792,63335 | 74 074,95400 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 1 861,50000 | 465,70000 | 535,90000 | 313,30000 | 546,60000 | 0,00000 | |||
815 | 1 861,50000 | 465,70000 | 535,90000 | 313,30000 | 546,60000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников планируемые объемы | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
0,00000 | 000000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
4.4. | Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан | Всего | 229 341,11611 | 25 207,48400 | 17 050,07300 | 11 509,18000 | 25 762,59082 | 28 000,45829 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 229 341,11611 | 25 207,48400 | 17 050,07300 | 11 509,18000 | 25 762,59082 | 28 000,45829 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 229 341,11611 | 25 207,48400 | 17 050,07300 | 11 509,18000 | 25 762,59082 | 28 000,45829 | |||
815 | 229 341,11611 | 25 207,48400 | 17 050,07300 | 11 509,18000 | 25 762,59082 | 28 000,45829 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
4.5. | Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания информационно-коммуникационных технологий | Всего | 6 890,92000 | 180,00000 | 570,00000 | 237,44000 | 0,00000 | 583,30000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 6 890,92000 | 180,00000 | 570,00000 | 237,44000 | 0,00000 | 583,30000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 6 890,92000 | 180,00000 | 570,00000 | 237,44000 | 0,00000 | 583,30000 | |||
815 | 6 890,92000 | 180,00000 | 570,00000 | 237,44000 | 0,00000 | 583,30000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
4.6. | Проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания граждан | Всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
5. | Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций" | Всего | 329 816,24339 | 22 664,20000 | 14 694,12506 | 15 973,28400 | 22 517,90200 | 43 330,47075 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 329 816,24339 | 22 664,20000 | 14 694,12506 | 15 973,28400 | 22 517,90200 | 43 330,47075 | |||
за счет средств федерального бюджета | 8 214,00000 | 8 214,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
813 | 1 100,00000 | 1 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 2 300,00000 | 2 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
816 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
846 | 3 714,00000 | 3 714,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
847 | 1 100,00000 | 1 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 316 840,26296 | 14 450,20000 | 14 694,12506 | 15 973,28400 | 22 517,90200 | 39 621,12190 | |||
813 | 21 964,84190 | 1 000,00000 | 920,00000 | 1 967,84000 | 1 846,00000 | 1 605,12190 | |||
815 | 74 183,04055 | 1 300,00000 | 1 102,43155 | 3 558,61900 | 7 389,99000 | 18 065,00000 | |||
816 | 6 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 350,00000 | 450,00000 | 450,00000 | |||
846 | 177 555,63051 | 11 150,20000 | 12 171,69351 | 10 096,82500 | 12 831,91200 | 17 601,00000 | |||
847 | 36 836,75000 | 1 000,00000 | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 900,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 4 235,66464 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 709,34885 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
5.1. | Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на региональном и муниципальном уровнях | Всего | 301 400,47225 | 19 454,00000 | 12 872,43155 | 15 274,45900 | 20 713,90200 | 37 362,04970 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 301 400,47225 | 19 454,00000 | 12 872,43155 | 15 274,45900 | 20 713,90200 | 37 362,04970 | |||
за счет средств федерального бюджета | 8 214,00000 | 8 214,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
813 | 1 100,00000 | 1 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 2 300,00000 | 2 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
816 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
846 | 3 714,00000 | 3 714,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
847 | 1 100,00000 | 1 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 289 045,54445 | 11 240,00000 | 12 872,43155 | 15 274,45900 | 20 713,90200 | 33 921,12190 | |||
813 | 21 964,84190 | 1 000,00000 | 920,00000 | 1 967,84000 | 1 846,00000 | 1 605,12190 | |||
815 | 74 183,04055 | 1 300,00000 | 1 102,43155 | 3 558,61900 | 7 389,99000 | 18 065,00000 | |||
816 | 6 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 350,00000 | 450,00000 | 450,00000 | |||
846 | 149 760,91200 | 7 940,00000 | 10 350,00000 | 9 398,00000 | 11 027,91200 | 11 901,00000 | |||
847 | 36 836,75000 | 1 000,00000 | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 900,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 3 790,92780 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 440,92780 | |||
846 | 3 440,92780 | ||||||||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
5.2. | Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае | Всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
5.3. | Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации государственной политики в социальной сфере, развитие благотворительности и добровольчества, в том числе информационная поддержка | Всего | 11 251,76851 | 2 390,20000 | 1 026,74351 | 548,82500 | 1 206,00000 | 600,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 11 251,76851 | 2 390,20000 | 1 026,74351 | 548,82500 | 1 206,00000 | 600,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000, | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 11 251,76851 | 2 390,20000 | 1 026,74351 | 548,82500 | 1 206,00000 | 600,00000 | |||
846 | 11 251,76851 | 2 390,20000 | 1 026,74351 | 548,82500 | 1 206,00000 | 600,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
5.4. | Развитие инфраструктуры некоммерческого сектора, изучение состояния некоммерческого сектора, деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | Всего | 17 164,00263 | 820,00000 | 794,95000 | 150,00000 | 598,00000 | 5 368,42105 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 17 164,00263 | 820,00000 | 794,95000 | 150,00000 | 598,00000 | 5 368,42105 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 16 542,95000 | 820,00000 | 794,95000 | 150,00000 | 598,00000 | 5 100,00000 | |||
846 | 16 542,95000 | 820,00000 | 794,95000 | 150,00000 | 598,00000 | 5 100,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 444,73684 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 268,42105 | |||
846 | 444,73684 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 268,42105 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
6. | Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае" | Всего | 116 411,27811 | 17 880,80000 | 13 205,82000 | 972,56000 | 31 262,91040 | 45 944,18771 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 40 386,17811 | 17 880,80000 | 13 205,82000 | 972,56000 | 796,11040 | 385,88771 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 11 486,27811 | 1 424,70000 | 762,02000 | 972,56000 | 796,11040 | 385,88771 | |||
814 | 850,00000 | 850,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 10 636,27811 | 574,70000 | 762,02000 | 972,56000 | 796,11040 | 385,88771 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации | 59 366,70000 | 16 456,10000 | 12 443,80000 | 0,00000 | 30 466,80000 | 0,00000 | |||
КРО ФСС | 45 282,60000 | 2 372,00000 | 12 443,80000 | 0,00000 | 30 466,80000 | 0,00000 | |||
КРО ФСС | 14 084,10000 | 14 084,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств) | 45 558,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 45 558,30000 | |||
КРО ФСС | 45 558,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 45 558,30000 | |||
6.1. | Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края | Всего | 6 580,58211 | 0,00000 | 336,02000 | 557,00000 | 494,17440 | 189,38771 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 6 580,58211 | 0,00000 | 336,02000 | 557,00000 | 494,17440 | 189,38771 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 6 580,58211 | 0,00000 | 336,02000 | 557,00000 | 494,17440 | 189,38771 | |||
814 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 6 580,58211 | 0,00000 | 336,02000 | 557,00000 | 494,17440 | 189,38771 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
6.2. | Реализация превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости | Всего | 102 131,89100 | 17 378,10000 | 12 554,34100 | 26 641,15000 | 0,00000 | 45 558,30000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 87 040,39100 | 17 378,10000 | 12 554,34100 | 26 641,15000 | 30 466,80000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 1 107,39100 | 922,00000 | 110,54100 | 74,85000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
814 | 850,00000 | 850,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
815 | 257,39100 | 72,00000 | 110,54100 | 74,85000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации | КРО ФСС | 85 933,00000 | 16 456,10000 | 12 443,80000 | 26 566,30000 | 30 466,80000 | 0,00000 | ||
КРО ФСС | 14 815,80000 | 2 372,00000 | 12 443,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
КРО ФСС | 14 084,10000 | 14 084,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств) | 45 558,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 45 558,30000 | |||
45 558,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 45 558,30000 | ||||
6.3. | Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения | Всего | 492,67400 | 253,01400 | 15,10000 | 76,56000 | 28,00000 | 0,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 492,67400 | 253,01400 | 15,10000 | 76,56000 | 28,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 492,67400 | 253,01400 | 15,10000 | 76,56000 | 28,00000 | 0,00000 | |||
815 | 492,67400 | 253,01400 | 15,10000 | 76,56000 | 28,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
6.4. | Совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда | Всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
6.5. | Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда | Всего | 3 305,63100 | 249,68600 | 300,35900 | 264,15000 | 273,93600 | 196,50000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 3 305,63100 | 249,68600 | 300,35900 | 264,15000 | 273,93600 | 196,50000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 3 305,63100 | 249,68600 | 300,35900 | 264,15000 | 273,93600 | 196,50000 | |||
815 | 3 305,63100 | 249,68600 | 300,35900 | 264,15000 | 273,93600 | 196,50000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
6.6. | Содействие развитию социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае | Всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | ||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | ||||||||
6.7. | Повышение эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права | Всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 0,00000 | ,0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
7. | Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Программы" | Всего | 22 251 849,05238 | 1 623 875,76580 | 1 686 554,35000 | 1 851 716,64316 | 2 079 668,99574 | 2 159 274,62458 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 22 249 961,05238 | 1 623 875,76580 | 1 686 554,35000 | 1 851 716,64316 | 2 079 668,99574 | 2 159 274,62458 | |||
за счет средств федерального бюджета | 815 | 2 422,10000 | 286,50000 | 385,40000 | 405,40000 | 426,50000 | 447,50000 | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 815 | 22 247 068,15238 | 1 623 589,26580 | 1 686 168,95000 | 1 851 311,24316 | 2 079 242,49574 | 2 158 827,12458 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
7.1. | Финансовая поддержка подведомственных учреждений | Всего | 20 745 809,49272 | 1 478 839,58380 | 1 555 806,19700 | 1 724 577,06316 | 1 939 658,69149 | 2 013 500,37000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 20 745 809,49272 | 1 478 839,58380 | 1 555 806,19700 | 1 724 577,06316 | 1 939 658,69149 | 2 013 500,37000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 815 | 20 745 809,49272 | 1 478 839,58380 | 1 555 806,19700 | 1 724 577,06316 | 1 939 658,69149 | 2 013 500,37000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
7.2. | Проведение тематических мероприятий | Всего | 37 467,01400 | 5 728,59200 | 4 268,00000 | 5 757,52200 | 7 286,80000 | 7 071,80000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 37 467,01400 | 5 728,59200 | 4 268,00000 | 5 757,52200 | 7 286,80000 | 7 071,80000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 815 | 37 467,01400 | 5 728,59200 | 4 268,00000 | 5 757,52200 | 7 286,80000 | 7 071,80000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
7.3. | Финансовое обеспечение деятельности Министерства социального развития и труда Камчатского края | Всего | 481 459,81783 | 76 011,62900 | 75 005,44800 | 75 949,10000 | 86 943,48625 | 85 846,15458 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 481 459,81783 | 76 011,62900 | 75 005,44800 | 75 949,10000 | 86 943,48625 | 85 846,15458 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 815 | 481 459,81783 | 76 011,62900 | 75 005,44800 | 75 949,10000 | 86 943,48625 | 85 846,15458 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
7.4. | Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае | Всего | 2 409,26600 | 350,00000 | 512,32000 | 267,91800 | 279,02800 | 750,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 2 409,26600 | 350,00000 | 512,32000 | 267,91800 | 279,02800 | 750,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 815 | 2 409,26600 | 350,00000 | 512,32000 | 267,91800 | 279,02800 | 750,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
7.5. | Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на организацию социального обслуживания | Всего | 215 591,28000 | 58 224,73000 | 36 387,49000 | 30 200,13000 | 30 024,93000 | 30 377,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 215 591,28000 | 58 224,73000 | 36 387,49000 | 30 200,13000 | 30 024,93000 | 30 377,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 815 | 215 591,28000 | 58 224,73000 | 36 387,49000 | 30 200,13000 | 30 024,93000 | 30 377,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
7.6. | Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае | Всего | 2 422,10000 | 286,50000 | 385,40000 | 405,40000 | 426,50000 | 447,50000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 2 422,10000 | 286,50000 | 385,40000 | 405,40000 | 426,50000 | 447,50000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 815 | 2 422,10000 | 286,50000 | 385,40000 | 405,40000 | 426,50000 | 447,50000 | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
7.7. | Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан | Всего | 87 563,09600 | 4 434,73100 | 14 189,49500 | 14 559,51000 | 15 049,56000 | 21 281,80000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 87 563,09600 | 4 434,73100 | 14 189,49500 | 14 559,51000 | 15 049,56000 | 21 281,80000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 815 | 87 563,09600 | 4 434,73100 | 14 189,49500 | 14 559,51000 | 15 049,56000 | 21 281,80000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
продолжение таблицы
N п/п | Наименование Программы/ подпрограммы/ мероприятия | Код бюджетной классификации | Объем средств на реализацию Программы | ||||||
ГРБС | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае" | Всего | 8 050 150,25895 | 8 203 131,68895 | 7 038 797,47557 | 7 250 828,03365 | 7 371 839,13498 | 7 663 548,50855 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 8 044 534,35895 | 8 203 131,68895 | 7 025 564,06977 | 7 235 795,22650 | 7 355 006,92648 | 7 644 916,89870 | |||
за счет средств федерального бюджета | 1 925 592,50000 | 1 963 492,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 5 615,90000 | 0,00000 | 13 233,40580 | 15 032,80715 | 16 832,20850 | 18 631,60985 | |||
за счет средств краевого бюджета | 6 118 310,28000 | 6 239 007,71000 | 7 025 564,06977 | 7 235 795,22650 | 7 355 006,92648 | 7 644 916,89870 | |||
за счет средств местных бюджетов | 631,57895 | 631,57895 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1. | Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае" | Всего | 48 388,00000 | 50 095,00000 | 55 412,89000 | 56 880,38000 | 57 169,60000 | 59 506,18000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 48 388,00000 | 50 095,00000 | 55 412,89000 | 56 880,38000 | 57 169,60000 | 59 506,18000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 48 388,00000 | 50 095,00000 | 55 412,89000 | 56 880,38000 | 57 169,60000 | 59 506,18000 | |||
813 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 43 198,00000 | 44 905,00000 | 48 690,00000 | 49 720,00000 | 50 680,00000 | 51 691,00000 | |||
816 | 650,00000 | 650,00000 | 1 010,00000 | 1 180,00000 | 1 350,00000 | 1 510,00000 | |||
846 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | |||
847 | 2 540,00000 | 2 540,00000 | 3 712,89000 | 3 980,38000 | 3 139,60000 | 4 305,18000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.1. | Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае | Всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.2. | Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста | Всего | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | |||
815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
846 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.3. | Укрепление здоровья граждан пожилого возраста | Всего | 45 180,00000 | 46 885,00000 | 51 327,89000 | 52 615,38000 | 52 794,60000 | 54 981,18000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 45 180,00000 | 46 885,00000 | 51 327,89000 | 52 615,38000 | 52 794,60000 | 54 981,18000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 45 180,00000 | 46 885,00000 | 51 327,89000 | 52 615,38000 | 52 794,60000 | 54 981,18000 | |||
815 | 42 640,00000 | 44 345,00000 | 47 615,00000 | 48 635,00000 | 49 655,00000 | 50 676,00000 | |||
847 | 2 540,00000 | 2 540,00000 | 3 712,89000 | 3 980,38000 | 3 139,60000 | 4 305,18000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.4. | Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста | Всего | 480,00000 | 480,00000 | 860,00000 | 960,00000 | 1 000,00000 | 1 120,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 480,00000 | 480,00000 | 860,00000 | 960,00000 | 1 000,00000 | 1 120,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 480,00000 | 480,00000 | 860,00000 | 960,00000 | 1 000,00000 | 1 120,00000 | |||
813 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 0,00000 | 0,00000 | 210,00000 | 210,00000 | 150,00000 | 120,00000 | |||
816 | 480,00000 | 480,00000 | 650,00000 | 750,00000 | 850,00000 | 1 000,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
1.5. | Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста | Всего | 390,00000 | 410,00000 | 1 185,00000 | 1 260,00000 | 1 330,00000 | 1 355,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 390,00000 | 410,00000 | 1 185,00000 | 1 260,00000 | 1 330,00000 | 1 355,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 390,00000 | 410,00000 | 1 185,00000 | 1 260,00000 | 1 330,00000 | 1 355,00000 | |||
815 | 220,00000 | 240,00000 | 825,00000 | 830,00000 | 830,00000 | 845,00000 | |||
816 | 170,00000 | 170,00000 | 360,00000 | 430,00000 | 500,00000 | 510,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
1.6. | Научно-методическое и информационное обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста | Всего | 0,00000 | 0,00000 | 40,00000 | 45,00000 | 45,00000 | 50,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 0,00000 | 0,00000 | 40,00000 | 45,00000 | 45,00000 | 50,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 40,00000 | 45,00000 | 45,00000 | 50,00000 | |||
815 | 0,00000 | 0,00000 | 40,00000 | 45,00000 | 45,00000 | 50,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.РЗ | Региональный проект "Старшее поколение" | Всего | 338,00000 | 320,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 338,00000 | 320,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
835 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 338,00000 | 320,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 338,00000 | 320,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
2. | Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" | Всего | 5 801 719,60000 | 5 967 089,40000 | 4 637 735,94580 | 4 819 946,28715 | 4 999 647,22850 | 5 181 855,72985 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 5 801 719,60000 | 5 967 089,40000 | 4 624 974,54000 | 4 805 385,48000 | 4 983 287,02000 | 5 163 696,12000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 815 | 1 925 121,70000 | 1 963 021,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 815 | 0,00000 | 0,00000 | 12 761,40580 | 14 560,80715 | 16 360,20850 | 18 159,60985 | ||
за счет средств краевого бюджета | 3 876 597,90000 | 4 004 067,80000 | 4 624 974,54000 | 4 805 385,48000 | 4 983 287,02000 | 5 163 696,12000 | |||
815 | 3 695 437,90000 | 3 818 581,80000 | 4 479 974,54000 | 4 660 385,48000 | 4 838 287,02000 | 5 018 696,12000 | |||
810 | 181 160,00000 | 185 486,00000 | 145 000,00000 | 145 000,00000 | 145 000,00000 | 145 000,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
2.1. | Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством | Всего | 1 160 144,60000 | 1 196 109,50000 | 222 357,90000 | 230 299,20000 | 238 170,50000 | 246 111,80000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 1 160 144,60000 | 1 196 109,50000 | 222 357,90000 | 230 299,20000 | 238 170,50000 | 246 111,80000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 815 | 940 521,80000 | 967 724,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 219 622,80000 | 228 385,50000 | 222 357,90000 | 230 299,20000 | 238 170,50000 | 246 111,80000 | |||
815 | 219 622,80000 | 228 385,50000 | 222 357,90000 | 230 299,20000 | 238 170,50000 | 246 111,80000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
2.2. | Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края | Всего | 1 993 807,90000 | 2 071 120,80000 | 2 174 612,40580 | 2 250 258,90715 | 2 325 905,40850 | 2 401 545,90985 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 1 993 807,90000 | 2 071 120,80000 | 2 161 851,00000 | 2 235 698,10000 | 2 309 545,20000 | 2 383 386,30000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 3 106,10000 | 3 167,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 12 761,40580 | 14 560,80715 | 16 360,20850 | 18 159,60985 | |||
за счет средств краевого бюджета | 1 990 701,80000 | 2 067 953,40000 | 2 161 851,00000 | 2 235 698,10000 | 2 309 545,20000 | 2 383 386,30000 | |||
815 | 1 990 701,80000 | 2 067 953,40000 | 2 161 851,00000 | 2 235 698,10000 | 2 309 545,20000 | 2 383 386,30000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
2.3. | Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | Всего | 564 364,70000 | 571 336,80000 | 590 396,32000 | 598 556,74000 | 606 717,16000 | 614 877,58000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 564 364,70000 | 571 336,80000 | 590 396,32000 | 598 556,74000 | 606 717,16000 | 614 877,58000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 564 364,70000 | 571 336,80000 | 590 396,32000 | 598 556,74000 | 606 717,16000 | 614 877,58000 | |||
815 | 564 364,70000 | 571 336,80000 | 590 396,32000 | 598 556,74000 | 606 717,16000 | 614 877,58000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
2.4. | Реализация мер социальной поддержки семей с детьми | Всего | 1 102 643,10000 | 1 140 954,00000 | 1 579 675,60000 | 1 670 133,10000 | 1 760 590,60000 | 1 851 048,10000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 1 102 643,10000 | 1 140 954,00000 | 1 579 675,60000 | 1 670 133,10000 | 1 760 590,60000 | 1 851 048,10000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 815 | 219 116,10000 | 227 506,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |