Недействующий


ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 ноября 2019 года N 487-П


О внесении изменений в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае", утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 N 548-П

____________________________________________________________________
Утратил силу с 01.01.2024 на основании Постановления Правительства Камчатского края от 28.12.2023 N 697-П.
____________________________________________________________________



ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:


1. Внести в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае", утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 N 548-П, изменения согласно приложению к настоящему Постановлению.


2. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.



Первый вице-губернатор
Камчатского края
И.Л.УНТИЛОВА



Приложение
к Постановлению Правительства
Камчатского края
от 15.11.2019 N 487-П



ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В КАМЧАТСКОМ КРАЕ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 29.11.2013 N 548-П (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)


1. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:


"

Объемы бюджетных ассигнований Программы

общий объем финансирования Программы составляет

81 973 223,79202 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 6 240 804,70214 тыс. рублей;

2016 год - 6 834 385,07595 тыс. рублей;

2017 год - 7 143 496,86433 тыс. рублей;

2018 год - 7 656 596,48981 тыс. рублей;

2019 год - 8 519 645,55914 тыс. рублей;

2020 год - 8 050 150,25895 тыс. рублей;

2021 год - 8 203 131,68895 тыс. рублей;

2022 год - 7 038 797,47557 тыс. рублей;

2023 год - 7 250 828,03365 тыс. рублей;

2024 год - 7 371 839,13498 тыс. рублей;

2025 год - 7 663 548,50855 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) -

10 955 508,12652 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 1 164 936,67211 тыс. рублей;

2016 год - 1 286 526,39645 тыс. рублей;

2017 год - 1 305 349,02796 тыс. рублей;

2018 год - 1 280 539,73000 тыс. рублей;

2019 год - 2 029 071,40000 тыс. рублей;

2020 год - 1 925 592,50000 тыс. рублей;

2021 год - 1 963 492,40000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 69 345,9313 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 5 615,90000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 13 233,40580 тыс. рублей;

2023 год - 15 032,80715 тыс. рублей;

2024 год - 16 832,20850 тыс. рублей;

2025 год - 18 631,60985 тыс. рублей;

краевого бюджета - 70 626 966,16715 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 5 058 854,53003 тыс. рублей;

2016 год - 5 534 495,74950 тыс. рублей;

2017 год - 5 834 774,76537 тыс. рублей;

2018 год - 6 257 511,15841 тыс. рублей;

2019 год - 6 322 728,85239 тыс. рублей;

2020 год - 6 118 310,28000 тыс. рублей;

2021 год - 6 239 007,71000 тыс. рублей;

2022 год - 7 025 564,06977 тыс. рублей;

2023 год - 7 235 795,22650 тыс. рублей;

2024 год - 7 355 006,92648 тыс. рублей;

2025 год - 7 644 916,89870 тыс. рублей;

местных бюджетов (по согласованию) - 8 582,06705 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 287,73000 тыс. рублей;

2017 год - 2 972,67100 тыс. рублей;

2018 год - 99,50140 тыс. рублей;

2019 год - 3 959,00675 тыс. рублей;

2020 год - 631,57895 тыс. рублей;

2021 год - 631,57895 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

внебюджетных источников (по согласованию) -

207 896,500000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 557,40000 тыс. рублей;

2016 год - 631,40000 тыс. рублей;

2017 год - 400,40000 тыс. рублей;

2018 год - 87 979,30000 тыс. рублей;

2019 год - 118 328,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) - 59 366,70000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 16 456,10000 тыс. рублей;

2016 год - 12 443,80000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 30 466,80000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) планируемые объемы - 45 558,30000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 45 558,30000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей

".


2. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" паспорта подпрограммы 3 "Доступная среда в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:


"

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3

общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 506 911,61349 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 52 444,88100 тыс. рублей;

2016 год - 34 702,75625 тыс. рублей;

2017 год - 49 361,66037 тыс. рублей;

2018 год - 35 523,18150 тыс. рублей;

2019 год - 31 543,52970 тыс. рублей;

2020 год - 17 261,16316 тыс. рублей;

2021 год - 11 730,26316 тыс. рублей;

2022 год - 71 850,71944 тыс. рублей;

2023 год - 72 502,01927 тыс. рублей;

2024 год - 74 457,84964 тыс. рублей;

2025 год - 55 533,59000 тыс. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) -

101 440,51200 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 28 965,51200 тыс. рублей;

2016 год - 22 869,60000 тыс. рублей;

2017 год - 32 612,90000 тыс. рублей;

2018 год - 11 121,10000 тыс. рублей;

2019 год - 5 871,40000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 5 615,90000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 5 615,90000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

краевого бюджета - 396 035,11487 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 23 479,36900 тыс. рублей;

2016 год - 11 545,42625 тыс. рублей;

2017 год - 13 776,08937 тыс. рублей;

2018 год - 24 302,58010 тыс. рублей;

2019 год - 25 422,47180 тыс. рублей;

2020 год - 11 540,00000 тыс. рублей;

2021 год - 11 625,00000 тыс. рублей;

2022 год - 71 850,71944 тыс. рублей;

2023 год - 72 502,01927 тыс. рублей;

2024 год - 74 457,84964 тыс. рублей;

2025 год - 55 533,59000 тыс. рублей;

местных бюджетов (по согласованию) 3 820,08662 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 287,73000 тыс. рублей;

2017 год - 2 972,67100 тыс. рублей;

2018 год - 99,50140 тыс. рублей;

2019 год - 249,65790 тыс. рублей;

2020 год - 105,26316 тыс. рублей;

2021 год - 105,26316 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей

".


3. Приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции:



"Приложение 3
к Программе



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В КАМЧАТСКОМ КРАЕ"

N п/п

Наименование Программы/ подпрограммы/ мероприятия

Код бюджетной классификации

Объем средств на реализацию Программы

ГРБС

ВСЕГО

2015

2016

2017

2018

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"

Всего

81 973 223,79202

6 240 804,70214

6 834 385,07595

7 143 496,86433

7 656 596,48981

8 519 645,55914

Всего без учета планируемых объемов обязательств

81 827 753,25932

6 240 804,70214

6 834 385,07595

7 143 496,86433

7 626 030,18841

8 474 087,25914

за счет средств федерального бюджета

10 955 508,12652

1 164 936,67211

1 286 526,39645

1 305 349,02796

1 280 539,73000

2 029 071,40000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

69 345,93130

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

70 626 966,16715

5 058 854,53003

5 534 495,74950

5 834 774,76537

6 257 511,15841

6 322 728,85239

за счет средств местных бюджетов

8 582,06705

0,00000

287,73000

2 972,67100

99,50140

3 959,00675

за счет средств внебюджетных источников

207 896,50000

557,40000

631,40000

400,40000

87 979,30000

118 328,00000

за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации

59 366,70000

16 456,10000

12 443,80000

0,00000

30 466,80000

0,00000

за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)

45 558,30000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

45 558,30000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.

Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"

Всего

544 765,83324

34 209,05000

35 079,47824

33 440,35500

37 949,30000

76 635,60000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

544 765,83324

34 209,05000

35 079,47824

33 440,35500

37 949,30000

76 635,60000

за счет средств федерального бюджета

7 599,30000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7 599,30000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

536 803,93324

34 117,35000

34 983,97824

33 353,25500

37 861,00000

69 036,30000

813

250,00000

120,00000

130,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

473 970,77824

29 643,70000

29 896,77824

29 825,30000

32 651,00000

63 070,00000

816

12 419,30000

1 062,00000

2 371,30000

1 341,00000

670,00000

625,00000

846

21 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

1 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

847

28 426,90000

1 291,65000

585,90000

450,00000

2 540,00000

3 341,30000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

362,60000

91,70000

95,50000

87,10000

88,30000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.1.

Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2.

Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста

Всего

21 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

1 736,95500

2 000,00000

2000,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

21 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

1 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

21 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

1 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

846

21 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

1 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3.

Укрепление здоровья граждан пожилого возраста

Всего

488 698,77824

30 543,65000

30 221,77824

29 995,00000

34 813,00000

59 341,30000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

488 698,77824

30 543,65000

30 221,77824

29 995,00000

34 813,00000

59 341,30000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

488 698,77824

30 543,65000

30 221,77824

29 995,00000

34 813,00000

59 341,30000

815

460 271,87824

29 252,00000

29 635,87824

29 545,00000

32 273,00000

56 000,00000

847

28 426,90000

1 291,65000

585,90000

450,00000

2 540,00000

3 341,30000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.4.

Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста

Всего

8 430,50000

681,40000

992,40000

802,40000

579,30000

475,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

8 430,50000

681,40000

992,40000

802,40000

579,30000

475,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

8 067,90000

589,70000

896,90000

715,30000

491,00000

475,00000

813

250,00000

120,00000

130,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

829,90000

91,70000

16,90000

15,30000

16,00000

0,00000

816

6 988,00000

378,00000

750,00000

700,00000

475,00000

475,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

362,60000

91,70000

95,50000

87,10000

88,30000

0,00000

815

362,60000

91,70000

95,50000

87,10000

88,30000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.5.

Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста

Всего

10 662,30000

934,00000

1 785,30000

891,00000

557,00000

565,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

10 662,30000

934,00000

1 785,30000

891,00000

557,00000

565,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

10 662,30000

934,00000

1 785,30000

891,00000

557,00000

565,00000

815

5 231,00000

250,00000

164,00000

250,00000

362,00000

415,00000

816

5 431,30000

684,00000

1 621,30000

641,00000

195,00000

150,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.6.

Научно-методическое и информационное обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста

Всего

325,00000

50,00000

80,00000

15,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

325,00000

50,00000

80,00000

15,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

325,00000

50,00000

80,00000

15,00000

0,00000

0,00000

815

325,00000

50,00000

80,00000

15,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.РЗ

Региональный проект "Старшее поколение"

Всего

14 912,30000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

14 254,30000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

14 912,30000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

14 254,30000

за счет средств федерального бюджета

7 599,30000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7 599,30000

835

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7 599,30000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

7 313,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6 655,00000

815

7 313,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6 655,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.

Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"

Всего

56 688 810,09619

4 377 990,18155

4 972 153,41396

5 123 719,18896

5 048 952,57500

5 758 000,54542

Всего без учета планируемых объемов обязательств

56 626 968,06489

4 377 990,18155

4 972 153,41396

5 123 719,18896

5 048 952,57500

5 758 000,54542

за счет средств федерального бюджета

815

10 835 361,41452

1 127 470,66011

1 263 271,39645

1 272 330,72796

1 268 992,13000

2 015 153,20000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

815

61 842,03130

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

45 791 606,65037

3 250 519,52144

3 708 882,01751

3 851 388,46100

3 779 960,44500

3 742 847,34542

815

44 102 896,00342

3 142 143,14104

3 567 193,75096

3 681 388,46100

3 634 960,44500

3 565 847,34542

810

1 688 710,64695

108 376,38040

141 688,26655

170 000,00000

145 000,00000

177 000,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.1.

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством

Всего

8 614 303,62322

836 995,48500

1 027 573,99422

1 173 500,91400

1 065 651,43000

1 217 388,30000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

8 614 303,62322

836 995,48500

1 027 573,99422

1 173 500,91400

1 065 651,43000

1 217 388,30000

за счет средств федерального бюджета

815

6 055 549,05400

731 508,31000

817 624,00000

848 804,71400

743 397,53000

1 005 968,70000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

2 558 754,56922

105 487,17500

209 949,99422

324 696,20000

322 253,90000

211 419,60000

815

2 558 754,56922

105 487,17500

209 949,99422

324 696,20000

322 253,90000

211 419,60000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.2.

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края

Всего

22 042 100,26016

1 673 309,63271

1 783 376,26800

1 764 570,05335

1 721 144,33000

1 882 448,64480

Всего без учета планируемых объемов обязательств

21 980 258,22886

1 673 309,63271

1 783 376,26800

1 764 570,05335

1 721 144,33000

1 882 448,64480

за счет средств федерального бюджета

26 508,72235

0,00000

4 191,02100

7 363,20135

5 563,80000

3 117,20000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

61 842,03130

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

21 953 749,50651

1 673 309,63271

1 779 185,24700

1 757 206,85200

1 715 580,53000

1 879 331,44480

815

21 953 749,50651

1 673 309,63271

1 779 185,24700

1 757 206,85200

1 715 580,53000

1 879 331,44480

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.3.

Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан

Всего

6 187 036,27260

489 659,04330

537 368,30230

533 804,44900

532 722,99500

547 232,18300

Всего без учета планируемых объемов обязательств

6 187 036,27260

489 659,04330

537 368,30230

533 804,44900

532 722,99500

547 232,18300

за счет средств федерального бюджета

815

3 112,78845

1 686,15011

1 426,63834

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

6 183 923,48415

487 972,89319

535 941,66396

533 804,44900

532 722,99500

547 232,18300

815

6 183 923,48415

487 972,89319

535 941,66396

533 804,44900

532 722,99500

547 232,18300

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.4.

Реализация мер социальной поддержки семей с детьми

Всего

16 263 921,58779

1 318 914,27054

1 557 282,26944

1 569 915,97261

1 658 052,90000

1 054 711,67520

Всего без учета планируемых объемов обязательств

16 263 921,58779

1 318 914,27054

1 557 282,26944

1 569 915,97261

1 658 052,90000

1 054 711,67520

за счет средств федерального бюджета

815

2 427 392,84972

394 276,20000

440 029,73711

416 162,81261

520 030,80000

210 270,70000

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»