"Таблица 3
НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
N п/п | Наименование направлений | Источники финансирования | Финансовое обеспечение, тыс. руб. | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель, исполнитель | |||||||||
Всего | в том числе по годам: | |||||||||||||
2 013 | 2 014 | 2 015 | 2 016 | 2 017 | 2 018 | 2 019 | 2 020 | 2 021 | ||||||
Задача 1. Повышение объема, качества и доступности муниципальных услуг, предоставляемых учреждениями, подведомственными управлению культуры, туризма и молодежной политики комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска | ||||||||||||||
1.1 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК, МБУ ДО и казенными учреждениями города Иркутска, находящимися в ведении УКТМП КСПК | 6 124 690,58 | 741 450,7 | 513 892,2 | 534 798,2 | 546 578,0 | 628 515,5 | 760 016,1 | 815 800,88 | 789 084,0 | 794 555,0 | Улучшение качества муниципальных услуг, оказываемых учреждениями культуры и детскими музыкальными, художественными школами и школами искусств города Иркутска; укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | КСПК (ответственный исполнитель), ОРМУ УКТМП КСПК (исполнитель) | |
в т.ч.: | в т.ч.: | в т.ч.: | в т.ч.: | в т.ч.: | в т.ч.: | в т.ч.: | в т.ч.: | в т.ч.: | в т.ч.: | |||||
Бюджет города Иркутска | 6 121 396,44 | 740 696,0 | 513 892,2 | 534 646,0 | 546 492,0 | 628 358,16 | 759 924,8 | 813 748,28 | 789 084,0 | 794 555,0 | ||||
Федеральный бюджет | 726,1 | 491,4 | 0,0 | 72,2 | 40,1 | 51,74 | 42,4 | 28,26 | 0,0 | 0,0 | ||||
Областной бюджет | 2 568,04 | 263,3 | 0,0 | 80,0 | 45,9 | 105,6 | 48,9 | 2 024,34 | 0,0 | 0,0 | ||||
Задача 2. Развитие кадрового потенциала руководителей и штатных сотрудников учреждений, подведомственных управлению культуры, туризма и молодежной политики комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска | ||||||||||||||
2.1 | Комплекс мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала руководителей и штатных сотрудников МБУК, МБУ ДО и казенных учреждений города Иркутска, находящихся в ведении УКТМП КСПК | Бюджет города Иркутска | 5 961,0 | 1 750,0 | 661,0 | 300,0 | 550,0 | 700,0 | 1 100,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | Развитие кадрового потенциала сотрудников учреждений культуры, дополнительного образования детей; повышение профессионального мастерства сотрудников муниципальных учреждений культуры | КСПК (ответственный исполнитель), ОРМУ УКТМП КСПК (исполнитель) |
Задача 3. Развитие системы поддержки одаренных детей | ||||||||||||||
3.1 | Комплекс мероприятий, направленных на выявление и поддержку одаренных детей в сфере культуры | Бюджет города Иркутска | 25 315,0 | 4 350,0 | 4 650,0 | 2 591,0 | 2 270,0 | 2 342,0 | 2 367,0 | 2 245,0 | 2 250,0 | 2 250,0 | Развитие системы поддержки одаренных детей | КСПК (ответственный исполнитель), ОРМУ УКТМП КСПК (исполнитель) |
Задача 4. Развитие системы общегородских мероприятий, поддержка различных форм современного искусства, стимулирование и поддержка разнообразных творческих инициатив горожан и организаций города Иркутска в области развития культуры; сохранение, возрождение и развитие традиционного народного художественного творчества и народных художественных промыслов в городе Иркутске | ||||||||||||||
4.1 | Проведение общегородских мероприятий, поддержка традиционного народного художественного творчества, народных художественных промыслов в городе Иркутске | 607 866,97 | 79 005,0 | 65 088,0 | 54 501,0 | 55 601,0 | 73 528,77 | 67 831,2 | 82 334,0 | 64 918,0 | 65 060,0 | Высокий уровень проведения общегородских мероприятий, в том числе направленных на сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и традиционного народного художественного творчества в городе Иркутске; увеличение посещаемости клубов, экспериментальных площадок, кружков, мастерских; развитие творческой инициативы граждан | КСПК (ответственный исполнитель), ОДТПТ УКТМП КСПК, ОРМУ УКТМП КСПК (исполнитель) | |
в т.ч.: | в т.ч.: | в т.ч.: | в т.ч.: | в т.ч.: | в т.ч.: | в т.ч.: | в т.ч.: | в т.ч.: | в т.ч.: | |||||
Бюджет города Иркутска | 598 866,97 | 70 005,0 | 65 088,0 | 54 501,0 | 55 601,0 | 73 528,77 | 67 831,2 | 82 334,0 | 64 918,0 | 65 060,0 | ||||
Областной бюджет | 9 000,0 | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Задача 5. Управление территориями парков и зон отдыха в целях создания условий для культурно-массовой, спортивной деятельности на территории города Иркутска | ||||||||||||||
5.1 | Осуществление деятельности по созданию условий для проведения культурно-массовых, физкультурных и спортивных мероприятий на территории парков и зон отдыха города Иркутска <*> | Бюджет города Иркутска | 3 657,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 438,0 | 1 219,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение качества проведения культурно-массовых, физкультурных и спортивных мероприятий на территории парков и зон отдыха в городе Иркутске | КЭ (ответственный исполнитель), ОЭП ДСР (исполнитель) |
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: | 6 767 490,55 | 826 555,7 | 584 291,2 | 592 190,2 | 607 437,0 | 706 305,27 | 831 314,3 | 900 679,88 | 856 552,0 | 862 165,0 | ||||
в т.ч.: | в т.ч.: | в т.ч.: | в т.ч.: | в т.ч.: | в т.ч.: | в т.ч.: | в т.ч.: | в т.ч.: | в т.ч.: | |||||
Бюджет города Иркутска | 6 755 196,41 | 816 801,0 | 584 291,2 | 592 038,0 | 607 351,0 | 706 147,93 | 831 223,0 | 898 627,28 | 856 552,0 | 862 165,0 | ||||
Федеральный Бюджет | 726,1 | 491,4 | 0,0 | 72,2 | 40,1 | 51,74 | 42,4 | 28,26 | 0,0 | 0,0 | ||||
Областной бюджет | 11 568,04 | 9 263,3 | 0,0 | 80,0 | 45,9 | 105,6 | 48,9 | 2 024,34 | 0,0 | 0,0 |
________________
* - мероприятие Программы реализовывалось в период 2013 - 2017 годов".
Заместитель мэра - председатель комитета по социальной
политике и культуре администрации города Иркутска
В.В.БАРЫШНИКОВ
И.о. начальника управления культуры, туризма и молодежной
политики комитета по социальной политике и культуре
администрации города Иркутска
А.С.ЧЕРНЫШОВ