Таблица 1
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования | Общий объем финансирования, тыс. рублей | Расходы (тыс. рублей), годы | Итого на I этапе (2014 - 2020 годы) | ||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Государственная программа | Развитие информационного общества в Белгородской области | Всего | 7 279 713,2 | 386 246 | 551 620 | 452 454 | 450 218 | 433 335 | 938 605,2 | 673 624 | 3 886 102,2 |
федеральный бюджет | 141 823,1 | 56 077 | 58 770 | 800 | 6 755,8 | 19 420,3 | 141 823,1 | ||||
областной бюджет | 7 137 890,1 | 330 169 | 492 850 | 451 654 | 443 462,2 | 433 335 | 919 184,9 | 673 624 | 3 744 279,1 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||||
иные источники | |||||||||||
Подпрограмма 1 | Развитие информационного общества | Всего | 5 190 466,2 | 316 969 | 496 520 | 426 779 | 422 618 | 374 430 | 650 574,2 | 420 090 | 3 107 980,2 |
федеральный бюджет | 67 197,1 | 16 800 | 23 421 | 800 | 6 755,8 | 19 420,3 | 67 197,1 | ||||
областной бюджет | 5 123 269,1 | 300 169 | 473 099 | 425 979 | 415 862,2 | 374 430 | 631 153,9 | 420 090 | 3 040 783,1 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||||
иные источники | |||||||||||
Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий | Всего | 423 070 | 35 000 | 35 606 | 34 275 | 29 995 | 28 197 | 28 175 | 38 637 | 229 885 |
федеральный бюджет | 800 | 800 | 800 | ||||||||
областной бюджет | 422 270 | 35 000 | 35 606 | 33 475 | 29 995 | 28 197 | 28 175 | 38 637 | 229 085 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||||
иные источники | |||||||||||
Основное мероприятие 1.2 | Развитие и модернизация информационно-коммуникационной инфраструктуры связи | Всего | 3 148 165 | 219 795 | 251 307 | 334 371 | 296 884 | 251 520 | 252 984 | 256 884 | 1 863 745 |
федеральный бюджет | |||||||||||
областной бюджет | 3 148 165 | 219 795 | 251 307 | 334 371 | 296 884 | 251 520 | 252 984 | 256 884 | 1 863 745 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||||
иные источники | |||||||||||
Основное мероприятие 1.3 | Модернизация и развитие цифровой инфраструктуры | Всего | 371 097 | 8 450 | 6 623 | 7 000 | 12 598 | 10 590 | 236 748 | 14 848 | 296 857 |
федеральный бюджет | |||||||||||
областной бюджет | 371 097 | 8 450 | 6 623 | 7 000 | 12 598 | 10 590 | 236 748 | 14 848 | 296 857 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||||
иные источники | |||||||||||
Основное мероприятие 1.4 | Модернизация, развитие и сопровождение Региональной информационно-аналитической системы | Всего | 286 231,5 | 10 000 | 56419 | 10 000 | 19 600 | 20 000 | 24512,5 | 24 650 | 165 181,5 |
федеральный бюджет | |||||||||||
областной бюджет | 286 231,5 | 10 000 | 56419 | 10 000 | 19 600 | 20 000 | 24512,5 | 24 650 | 165 181,5 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||||
иные источники | |||||||||||
Основное мероприятие 1.5 | Обеспечение информационной безопасности в информационном обществе | Всего | 242 906 | 6 924 | 5 143 | 5 224 | 7 474 | 23 324 | 27 831 | 27 831 | 103 751 |
федеральный бюджет | |||||||||||
областной бюджет | 242 906 | 6 924 | 5 143 | 5 224 | 7 474 | 23 324 | 27 831 | 27 831 | 103 751 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||||
иные источники | |||||||||||
Основное мероприятие 1.6 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | Всего | 256 137 | 20 000 | 3 813 | 3 813 | 6 911 | 10 502 | 31 124 | 32 623 | 108 786 |
федеральный бюджет | |||||||||||
областной бюджет | 256 137 | 20 000 | 3 813 | 3 813 | 6 911 | 10 502 | 31 124 | 32 623 | 108 786 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||||
иные источники | |||||||||||
Основное мероприятие 1.7 | Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий | Всего | 75 039,7 | 16 800 | 23 421 | 10 236,0 | 24 582,7 | 75 039,7 | |||
федеральный бюджет | 66 397,1 | 16 800 | 23 421 | 6 755,8 | 19 420,3 | 66 397,1 | |||||
областной бюджет | 8 642,6 | 3 480,2 | 5 162,4 | 8 642,6 | |||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||||
иные источники | |||||||||||
Основное мероприятие 1.8 | Внедрение и сопровождение информационной системы управления государственными и муниципальными закупками в Белгородской области | Всего | 150 682 | 60 366 | 11 020 | 6 920 | 8 697 | 9 097 | 9 097 | 105 197 | |
федеральный бюджет | |||||||||||
областной бюджет | 150 682 | 60 366 | 11 020 | 6 920 | 8 697 | 9 097 | 9 097 | 105 197 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||||
иные источники | |||||||||||
Основное мероприятие 1.9 | Создание, внедрение и информационно-техническое сопровождение специализированных программных продуктов | Всего | 207 138 | 23 822 | 21 076 | 32 000 | 21 600 | 15 520 | 15 520 | 129 538 | |
федеральный бюджет | |||||||||||
областной бюджет | 207 138 | 23 822 | 21 076 | 32 000 | 21 600 | 15 520 | 15 520 | 129 538 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||||
иные источники | |||||||||||
Основное мероприятие 1.10 | Резервный фонд Правительства Белгородской области | Всего | 30 000 | 30 000 | 30 000 | ||||||
федеральный бюджет | |||||||||||
областной бюджет | 30 000 | 30 000 | 30 000 | ||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||||
иные источники | |||||||||||
Подпрограмма 2 | Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг | Всего | 2 089 247 | 69 277 | 55 100 | 25 675 | 27 600 | 58 905 | 288 031 | 253 534 | 778 122 |
федеральный бюджет | 74 626 | 39 277 | 35 349 | 74 626 | |||||||
областной бюджет | 2 014 621 | 30 000 | 19 751 | 25 675 | 27 600 | 58 905 | 288 031 | 253 534 | 703 496 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||||
иные источники | |||||||||||
Основное мероприятие 2.1 | Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | Всего | 129 658 | 47 909 | 41 149 | 3 000 | 2 800 | 5 800 | 100 658 | ||
федеральный бюджет | 74 626 | 39 277 | 35 349 | 74 626 | |||||||
областной бюджет | 55 032 | 8 632 | 5 800 | 3 000 | 2 800 | 5 800 | 26 032 | ||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||||
иные источники | |||||||||||
Основное мероприятие 2.2 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | Всего | 1 959 589 | 21 368 | 13 951 | 22 675 | 24 800 | 58 905 | 288 031 | 247 734 | 677 464 |
федеральный бюджет | |||||||||||
областной бюджет | 1 959 589 | 21 368 | 13 951 | 22 675 | 24 800 | 58 905 | 288 031 | 247 734 | 677 464 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||||
иные источники |