____________________________________________________________________
Утратил силу с 01.01.2024 на основании Постановления Правительства Камчатского края от 28.12.2023 N 697-П.
____________________________________________________________________
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае", утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 N 548-П, изменения согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
Первый вице-губернатор
Камчатского края
И.Л.УНТИЛОВА
ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В КАМЧАТСКОМ КРАЕ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 29.11.2013 N 548-П (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)
1. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Программы | общий объем финансирования Программы составляет 81 967 607,89202 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 6 240 804,70214 тыс. рублей; 2016 год - 6 834 385,07595 тыс. рублей; 2017 год - 7 143 496,86433 тыс. рублей; 2018 год - 7 656 596,48981 тыс. рублей; 2019 год - 8 519 645,55914 тыс. рублей; 2020 год - 8 044 534,35895 тыс. рублей; 2021 год - 8 203 131,68895 тыс. рублей; 2022 год - 7 038 797,47557 тыс. рублей; 2023 год - 7 250 828,03365 тыс. рублей; 2024 год - 7 371 839,13498 тыс. рублей; 2025 год - 7 663 548,50855 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 10 955 508,12652 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 1 164 936,67211 тыс. рублей; 2016 год - 1 286 526,39645 тыс. рублей; 2017 год - 1 305 349,02796 тыс. рублей; 2018 год - 1 280 539,73000 тыс. рублей; 2019 год - 2 029 071,40000 тыс. рублей; 2020 год - 1 925 592,50000 тыс. рублей; 2021 год - 1 963 492,40000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 63 730,03130 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 13 233,40580 тыс. рублей; 2023 год - 15 032,80715 тыс. рублей; 2024 год - 16 832,20850 тыс. рублей; 2025 год - 18 631,60985 тыс. рублей; краевого бюджета - 70 626 966,16715 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 5 058 854,53003 тыс. рублей; 2016 год - 5 534 495,74950 тыс. рублей; 2017 год - 5 834 774,76537 тыс. рублей; 2018 год - 6 257 511,15841 тыс. рублей; 2019 год - 6 322 728,85239 тыс. рублей; 2020 год - 6 118 310,28000 тыс. рублей; 2021 год - 6 239 007,71000 тыс. рублей; 2022 год - 7 025 564,06977 тыс. рублей; 2023 год - 7 235 795,22650 тыс. рублей; 2024 год - 7 355 006,92648 тыс. рублей; 2025 год - 7 644 916,89870 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию) - 8 582,06705 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 287,73000 тыс. рублей; 2017 год - 2 972,67100 тыс. рублей; 2018 год - 99,50140 тыс. рублей; 2019 год - 3 959,00675 тыс. рублей; 2020 год - 631,57895 тыс. рублей; 2021 год - 631,57895 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) - 207 896,500000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 557,40000 тыс. рублей; 2016 год - 631,40000 тыс. рублей; 2017 год - 400,40000 тыс. рублей; 2018 год - 87 979,30000 тыс. рублей; 2019 год - 118 328,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) - 59 366,70000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 16 456,10000 тыс. рублей; 2016 год - 12 443,80000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 30 466,80000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) планируемые объемы - 45 558,30000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 45 558,30000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей |
".
2. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" паспорта подпрограммы 1 "Старшее поколение в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 | общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 544 765,83324 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 34 209,05000 тыс. рублей; 2016 год - 35 079,47824 тыс. рублей; 2017 год - 33 440,35500 тыс. рублей; 2018 год - 37 949,30000 тыс. рублей; 2019 год - 76 635,60000 тыс. рублей; 2020 год - 48 388,00000 тыс. рублей; 2021 год - 50 095,00000 тыс. рублей; 2022 год - 55 412,89000 тыс. рублей; 2023 год - 56 880,38000 тыс. рублей; 2024 год - 57 169,60000 тыс. рублей; 2025 год - 59 506,18000 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 7 599,30000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 7 599,30000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей краевого бюджета - 536 803,93324 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 34 117,35000 тыс. рублей; 2016 год - 34 983,97824 тыс. рублей; 2017 год - 33 353,25500 тыс. рублей; 2018 год - 37 861,00000 тыс. рублей; 2019 год - 69 036,30000 тыс. рублей; 2020 год - 48 388,00000 тыс. рублей; 2021 год - 50 095,00000 тыс. рублей; 2022 год - 55 412,89000 тыс. рублей; 2023 год - 56 880,38000 тыс. рублей; 2024 год - 57 169,60000 тыс. рублей; 2025 год - 59 506,18000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) 362,60000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 91,70000 тыс. рублей; 2016 год - 95,50000 тыс. рублей; 2017 год - 87,10000 тыс. рублей; 2018 год - 88,30000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей |
".
3. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" паспорта подпрограммы 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 | общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 56 688 810,09619 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 4 377 990,18155 тыс. рублей; 2016 год - 4 972 153,41396 тыс. рублей; 2017 год - 5 123 719,18896 тыс. рублей; 2018 год - 5 048 952,57500 тыс. рублей; 2019 год - 5 758 000,54542 тыс. рублей; 2020 год - 5 801 719,60000 тыс. рублей; 2021 год - 5 967 089,40000 тыс. рублей; 2022 год - 4 637 735,94580 тыс. рублей; 2023 год - 4 819 946,28715 тыс. рублей; 2024 год - 4 999 647,22850 тыс. рублей; 2025 год - 5 181 855,72985 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 10 835 361,41452 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 1 127 470,66011 тыс. рублей; 2016 год - 1 263 271,39645 тыс. рублей; 2017 год - 1 272 330,72796 тыс. рублей; 2018 год - 1 268 992,13000 тыс. рублей; 2019 год - 2 015 153,20000 тыс. рублей; 2020 год - 1 925 121,70000 тыс. рублей; 2021 год - 1 963 021,60000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 61 842,03130 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 12 761,40580 тыс. рублей; 2023 год - 14 560,80715 тыс. рублей; 2024 год - 16 360,20850 тыс. рублей; 2025 год - 18 159,60985 тыс. рублей; краевого бюджета - 45 791 606,65037 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 3 250 519,52144 тыс. рублей; 2016 год - 3 708 882,01751 тыс. рублей; 2017 год - 3 851 388,46100 тыс. рублей; 2018 год - 3 779 960,44500 тыс. рублей; 2019 год - 3 742 847,34542 тыс. рублей; 2020 год - 3 876 597,90000 тыс. рублей; 2021 год - 4 004 067,80000 тыс. рублей; 2022 год - 4 624 974,54000 тыс. рублей; 2023 год - 4 805 385,48000 тыс. рублей; 2024 год - 4 983 287,02000 тыс. рублей; 2025 год - 5 163 696,12000 тыс. рублей |
".
4. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" паспорта подпрограммы 3 "Доступная среда в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 | общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 501 295,71349 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 52 444,88100 тыс. рублей; 2016 год - 34 702,75625 тыс. рублей; 2017 год - 49 361,66037 тыс. рублей; 2018 год - 35 523,18150 тыс. рублей; 2019 год - 31 543,52970 тыс. рублей; 2020 год - 11 645,26316 тыс. рублей; 2021 год - 11 730,26316 тыс. рублей; 2022 год - 71 850,71944 тыс. рублей; 2023 год - 72 502,01927 тыс. рублей; 2024 год - 74 457,84964 тыс. рублей; 2025 год - 55 533,59000 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 101 440,51200 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 28 965,51200 тыс. рублей; 2016 год - 22 869,60000 тыс. рублей; 2017 год - 32 612,90000 тыс. рублей; 2018 год - 11 121,10000 тыс. рублей; 2019 год - 5 871,40000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; краевого бюджета - 396 035,11487 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 23 479,36900 тыс. рублей; 2016 год - 11 545,42625 тыс. рублей; 2017 год - 13 776,08937 тыс. рублей; 2018 год - 24 302,58010 тыс. рублей; 2019 год - 25 422,47180 тыс. рублей; 2020 год - 11 540,00000 тыс. рублей; 2021 год - 11 625,00000 тыс. рублей; 2022 год - 71 850,71944 тыс. рублей; 2023 год - 72 502,01927 тыс. рублей; 2024 год - 74 457,84964 тыс. рублей; 2025 год - 55 533,59000 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию) 3 820,08662 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 287,73000 тыс. рублей; 2017 год - 2 972,67100 тыс. рублей; 2018 год - 99,50140 тыс. рублей; 2019 год - 249,65790 тыс. рублей; 2020 год - 105,26316 тыс. рублей; 2021 год - 105,26316 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей |
".
5. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4" паспорта подпрограммы 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4 | общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 1 534 659,67522 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 111 739,82379 тыс. рублей; 2016 год - 77 995,13244 тыс. рублей; 2017 год - 68 313,17284 тыс. рублей; 2018 год - 400 721,62517 тыс. рублей; 2019 год - 404 916,60098 тыс. рублей; 2020 год - 56 360,70000 тыс. рублей; 2021 год - 43 724,10000 тыс. рублей; 2022 год - 85 234,05000 тыс. рублей; 2023 год - 87 834,06000 тыс. рублей; 2024 год - 95 045,10000 тыс. рублей; 2025 год - 102 775,31000 тыс. рублей, в том числе за счет средств: краевого бюджета - 1 327 125,77522 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 111 274,12379 тыс. рублей; 2016 год - 77 459,23244 тыс. рублей; 2017 год - 67 999,87284 тыс. рублей; 2018 год - 312 830,62517 тыс. рублей; 2019 год - 286 588,60098 тыс. рублей; 2020 год - 56 360,70000 тыс. рублей; 2021 год - 43 724,10000 тыс. рублей; 2022 год - 85 234,05000 тыс. рублей; 2023 год - 87 834,06000 тыс. рублей; 2024 год - 95 045,10000 тыс. рублей; 2025 год - 102 775,31000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) - 207 533,90000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 465,70000 тыс. рублей; 2016 год - 535,90000 тыс. рублей; 2017 год - 313,30000 тыс. рублей; 2018 год - 87 891,00000 тыс. рублей; 2019 год - 118 328,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей |
".
6. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5" паспорта подпрограммы 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5 | общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 329 816,24339 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 22 664,20000 тыс. рублей; 2016 год - 14 694,12506 тыс. рублей; 2017 год - 15 973,28400 тыс. рублей; 2018 год - 22 517,90200 тыс. рублей; 2019 год - 43 330,47075 тыс. рублей; 2020 год - 16 676,31579 тыс. рублей; 2021 год - 16 293,31579 тыс. рублей; 2022 год - 42 049,68000 тыс. рублей; 2023 год - 43 761,31000 тыс. рублей; 2024 год - 45 461,79000 тыс. рублей; 2025 год - 46 393,85000 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 8 214,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 8 214,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; краевого бюджета - 316 840,26296 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 14 450,20000 тыс. рублей; 2016 год - 14 694,12506 тыс. рублей; 2017 год - 15 973,28400 тыс. рублей; 2018 год - 22 517,90200 тыс. рублей; 2019 год - 39 621,12190 тыс. рублей; 2020 год - 16 150,00000 тыс. рублей; 2021 год - 15 767,00000 тыс. рублей; 2022 год - 42 049,68000 тыс. рублей; 2023 год - 43 761,31000 тыс. рублей; 2024 год - 45 461,79000 тыс. рублей; 2025 год - 46 393,85000 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию) - 4 235,66464 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 3 709,34885 тыс. рублей; 2020 год - 526,31579 тыс. рублей; 2021 год - 526,31579 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей |
".
7. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6" паспорта подпрограммы 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6 | общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 116 411,27811 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 17 880,80000 тыс. рублей; 2016 год - 13 205,82000 тыс. рублей; 2017 год - 972,56000 тыс. рублей; 2018 год - 31 262,91040 тыс. рублей; 2019 год - 45 944,18771 тыс. рублей; 2020 год - 335,00000 тыс. рублей; 2021 год - 335,00000 тыс. рублей; 2022 год - 1 565,00000 тыс. рублей; 2023 год - 1 634,00000 тыс. рублей; 2024 год - 1 602,00000 тыс. рублей; 2025 год - 1 674,00000 тыс. рублей, в том числе за счет средств: краевого бюджета - 11 486,27811 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 1 424,70000 тыс. рублей; 2016 год - 762,02000 тыс. рублей; 2017 год - 972,56000 тыс. рублей; 2018 год - 796,11040 тыс. рублей; 2019 год - 385,88771 тыс. рублей; 2020 год - 335,00000 тыс. рублей; 2021 год - 335,00000 тыс. рублей; 2022 год - 1 565,00000 тыс. рублей; 2023 год - 1 634,00000 тыс. рублей; 2024 год - 1 602,00000 тыс. рублей; 2025 год - 1 674,00000 тыс. рублей; Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) - 59 366,70000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 16 456,10000 тыс. рублей; 2016 год - 12 443,80000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 30 466,80000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) планируемые объемы - 45 558,30000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 45 558,30000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей |
".
8. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7" паспорта подпрограммы 7 "Обеспечение реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7 | общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет 22 251 849,05238 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 1 623 875,76580 тыс. рублей; 2016 год - 1 686 554,35000 тыс. рублей; 2017 год - 1 851 716,64316 тыс. рублей; 2018 год - 2 079 668,99574 тыс. рублей; 2019 год - 2 159 274,62458 тыс. рублей; 2020 год - 2 109 409,48000 тыс. рублей; 2021 год - 2 113 864,61000 тыс. рублей; 2022 год - 2 144 949,19033 тыс. рублей; 2023 год - 2 168 269,97723 тыс. рублей; 2024 год - 2 098 455,56684 тыс. рублей; 2025 год - 2 215 809,84870 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 2 422,10000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 286,50000 тыс. рублей; 2016 год - 385,40000 тыс. рублей; 2017 год - 405,40000 тыс. рублей; 2018 год - 426,50000 тыс. рублей; 2019 год - 447,50000 тыс. рублей; 2020 год - 470,80000 тыс. рублей; 2021 год - 470,80000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; краевого бюджета - 22 247 068,15238 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 1 623 589,26580 тыс. рублей; 2016 год - 1 686 168,95000 тыс. рублей; 2017 год - 1 851 311,24316 тыс. рублей; 2018 год - 2 079 242,49574 тыс. рублей; 2019 год - 2 158 827,12458 тыс. рублей; 2020 год - 2 108 938,68000 тыс. рублей; 2021 год - 2 113 393,81000 тыс. рублей; 2022 год - 2 144 477,19033 тыс. рублей; 2023 год - 2 167 797,97723 тыс. рублей; 2024 год - 2 097 983,56684 тыс. рублей; 2025 год - 2 215 337,84870 тыс. рублей |
".
9. В таблице приложения 1 к Программе:
1) пункт 2.2 раздела "Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатской крае" изложить в следующей редакции:
"
2.2. | Суммарный коэффициент рождаемости в Камчатском крае | чел. | 1,727 | 1,728 | 1,9 | 1,84 | 1,85 | 1,91 | 1,93 | 1,939 | 1,948 | 1,963 | 1,973 | 1,99 |
";
2) в разделе "Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае":
а) пункты 3.5 и 3.6 изложить в следующей редакции:
"
3.5. | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста | % | 90,0 | 96,0 | 96,0 | 97,0 | 98,0 | 99,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3.6. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста | % | 20,0 | 30,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 50,2 | 50,3 | 50,6 | 50,8 | 51,0 |
";
б) пункт 3.10 изложить в следующей редакции:
"
3.10. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста | % | 70,0 | 80,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
";
в) в пункте 3.14 слова "и городского" исключить;
г) пункт 3.16 изложить в следующей редакции:
"
3.16. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 10,0 | 15,0 | 54,5 | 55,0 | 55,5 | 56,0 | 73,5 | 74,0 | 74,5 | 75,0 | 75,5 | 76,0 |
".
10. Приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 3
к Программе
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В КАМЧАТСКОМ КРАЕ"
тыс. руб.
N п/п | Наименование Программы/ подпрограммы/ мероприятия | Код бюджетной классификации | Объем средств на реализацию Программы | ||||||
ГРБС | ВСЕГО | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае" | Всего | 81 967 607,89202 | 6 240 804,70214 | 6 834 385,07595 | 7 143 496,86433 | 7 656 596,48981 | 8 519 645,55914 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 81 827 753,25932 | 6 240 804,70214 | 6 834 385,07595 | 7 143 496,86433 | 7 626 030,18841 | 8 474 087,25914 | |||
за счет средств федерального бюджета | 10 955 508,12652 | 1 164 936,67211 | 1 286 526,39645 | 1 305 349,02796 | 1 280 539,73000 | 2 029 071,40000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 63 730,03130 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств кодового бюджета | 70 626 966,16715 | 5 058 854,53003 | 5 534 495,74950 | 5 834 774,76537 | 6 257 511,15841 | 6 322 728,85239 | |||
за счет средств местных бюджетов | 8 582,06705 | 0,00000 | 287,73000 | 2 972,67100 | 99,50140 | 3 959,00675 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 207 896,50000 | 557,40000 | 631,40000 | 400,40000 | 87 979,30000 | 118 328,00000 | |||
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации | 59 366,70000 | 16 456,10000 | 12 443,80000 | 0,00000 | 30 466,80000 | 0,00000 | |||
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств) | 45 558,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 45 558,30000 | |||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1. | Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае" | Всего | 544 765,83324 | 34 209,05000 | 35 079,47824 | 33 440,35500 | 37 949,30000 | 76 635,60000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 544 765,83324 | 34 209,05000 | 35 079,47824 | 33 440,35500 | 37 949,30000 | 76 635,60000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 7 599,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7 599,30000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 536 803,93324 | 34 117,35000 | 34 983,97824 | 33 353,25500 | 37 861,00000 | 69 036,30000 | |||
813 | 250,00000 | 120,00000 | 130,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 473 970,77824 | 29 643,70000 | 29 896,77824 | 29 825,30000 | 32 651,00000 | 63 070,00000 | |||
816 | 12 419,30000 | 1 062,00000 | 2 371,30000 | 1 341,00000 | 670,00000 | 625,00000 | |||
846 | 21 736,95500 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 1 736,95500 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | |||
847 | 28 426,90000 | 1 291,65000 | 585,90000 | 450,00000 | 2 540,00000 | 3 341,30000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 362,60000 | 91,70000 | 95,50000 | 87,10000 | 88,30000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.1. | Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае | Всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.2. | Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста | Всего | 21 736,95500 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 1 736,95500 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 21 736,95500 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 1 736,95500 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 21 736,95500 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 1 736,95500 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | |||
815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
846 | 21 736,95500 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 1 736,95500 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.3. | Укрепление здоровья граждан пожилого возраста | Всего | 488 698,77824 | 30 543,65000 | 30 221,77824 | 29 995,00000 | 34 813,00000 | 59 341,30000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 488 698,77824 | 30 543,65000 | 30 221,77824 | 29 995,00000 | 34 813,00000 | 59 341,30000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджет | 488 698,77824 | 30 543,65000 | 30 221,77824 | 29 995,00000 | 34 813,00000 | 59 341,30000 | |||
815 | 460 271,87824 | 29 252,00000 | 29 635,87824 | 29 545,00000 | 32 273,00000 | 56 000,00000 | |||
847 | 28 426,90000 | 1 291,65000 | 585,90000 | 450,00000 | 2 540,00000 | 3 341,30000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.4. | Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста | Всего | 8 430,50000 | 681,40000 | 992,40000 | 802,40000 | 579,30000 | 475,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 8 430,50000 | 681,40000 | 992,40000 | 802,40000 | 579,30000 | 475,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 8 067,90000 | 589,70000 | 896,90000 | 715,30000 | 491,00000 | 475,00000 | |||
813 | 250,00000 | 120,00000 | 130,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 829,90000 | 91,70000 | 16,90000 | 15,30000 | 16,00000 | 0,00000 | |||
816 | 6 988,00000 | 378,00000 | 750,00000 | 700,00000 | 475,00000 | 475,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 362,60000 | 91,70000 | 95,50000 | 87,10000 | 88,30000 | 0,00000 | |||
815 | 362,60000 | 91,70000 | 95,50000 | 87,10000 | 88,30000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
1.5. | Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста | Всего | 10 662,30000 | 934,00000 | 1 785,30000 | 891,00000 | 557,00000 | 565,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 10 662,30000 | 934,00000 | 1 785,30000 | 891,00000 | 557,00000 | 565,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 10 662,30000 | 934,00000 | 1 785,30000 | 891,00000 | 557,00000 | 565,00000 | |||
815 | 5 231,00000 | 250,00000 | 164,00000 | 250,00000 | 362,00000 | 415,00000 | |||
816 | 5 431,30000 | 684,00000 | 1 621,30000 | 641,00000 | 195,00000 | 150,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
1.6. | Научно-методическое и информационное обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста | Всего | 325,00000 | 50,00000 | 80,00000 | 15,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 325,00000 | 50,00000 | 80,00000 | 15,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 325,00000 | 50,00000 | 80,00000 | 15,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 325,00000 | 50,00000 | 80,00000 | 15,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.Р3 | Региональный проект "Старшее поколение" | Всего | 14 912,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 14 254,30000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 14 912,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 14 254,30000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 7 599,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7 599,30000 | |||
815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7 599,30000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 7 313,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 655,00000 | |||
815 | 7 313,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 655,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
2. | Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" | Всего | 56 688 810,09619 | 4 377 990,18155 | 4 972 153,41396 | 5 123 719,18896 | 5 048 952,57500 | 5 758 000,54542 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 56 626 968,06489 | 4 377 990,18155 | 4 972 153,41396 | 5 123 719,18896 | 5 048 952,57500 | 5 758 000,54542 | |||
за счет средств федерального бюджета | 815 | 10 835 361,41452 | 1 127 470,66011 | 1 263 271,39645 | 1 272 330,72796 | 1 268 992,13000 | 2 015 153,20000 | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 815 | 61 842,03130 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 45 791 606,65037 | 3 250 519,52144 | 3 708 882,01751 | 3 851 388,46100 | 3 779 960,44500 | 3 742 847,34542 | |||
815 | 44 102 896,00342 | 3 142 143,14104 | 3 567 193,75096 | 3 681 388,46100 | 3 634 960,44500 | 3 565 847,34542 | |||
810 | 1 688 710,64695 | 108 376,38040 | 141 688,26655 | 170 000,00000 | 145 000,00000 | 177 000,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
2.1. | Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством | Всего | 8 614 303,62322 | 836 995,48500 | 1 027 573,99422 | 1 173 500,91400 | 1 065 651,43000 | 1 217 388,30000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 8 614 303,62322 | 836 995,48500 | 1 027 573,99422 | 1 173 500,91400 | 1 065 651,43000 | 1 217 388,30000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 815 | 6 055 549,05400 | 731 508,31000 | 817 624,00000 | 848 804,71400 | 743 397,53000 | 1 005 968,70000 | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 2 558 754,56922 | 105 487,17500 | 209 949,99422 | 324 696,20000 | 322 253,90000 | 211 419,60000 | |||
815 | 2 558 754,56922 | 105 487,17500 | 209 949,99422 | 324 696,20000 | 322 253,90000 | 211 419,60000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
2.2. | Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан установленных законодательством Камчатского края | Всего | 22 042 100,26016 | 1 673 309,63271 | 1 783 376,26800 | 1 764 570,05335 | 1 721 144,33000 | 1 882 448,64480 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 21 980 258,22886 | 1 673 309,63271 | 1 783 376,26800 | 1 764 570,05335 | 1 721 144,33000 | 1 882 448,64480 | |||
за счет средств федерального бюджета | 26 508,72235 | 0,00000 | 4 191,02100 | 7 363,20135 | 5 563,80000 | 3 117,20000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 61 842,03130 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 21 953 749,50651 | 1 673 309,63271 | 1 779 185,24700 | 1 757 206,85200 | 1 715 580,53000 | 1 879 331,44480 | |||
815 | 21 953 749,50651 | 1 673 309,63271 | 1 779 185,24700 | 1 757 206,85200 | 1 715 580,53000 | 1 879 331,44480 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
2.3. | Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | Всего | 6 187 036,27260 | 489 659,04330 | 537 36 830 230 | 533 804,44900 | 532 722,99500 | 547 232,18300 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 6 187 036,27260 | 489 659,04330 | 537 368,30230 | 533 804,44900 | 532 722,99500 | 547 232,18300 | |||
за счет средств федерального бюджета | 815 | 3 112,78845 | 1 686,15011 | 1 426,63834 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 6 183 923,48415 | 487 972,89319 | 535 941,66396 | 533 804,44900 | 532 722,99500 | 547 232,18300 | |||
815 | 6 183 923,48415 | 487 972,89319 | 535 941,66396 | 533 804,44900 | 532 722,99500 | 547 232,18300 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
2.4. | Реализация мер социальной поддержки семей с детьми | Всего | 16 263 921,58779 | 1 318 914,27054 | 1 557 282,26944 | 1 569 915,97261 | 1 658 052,90000 | 1 054 711,67520 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 16 263 921,58779 | 1 318 914,27054 | 1 557 282,26944 | 1 569 915,97261 | 1 658 052,90000 | 1 054 711,67520 | |||
за счет средств федерального бюджета | 815 | 2 427 392,84972 | 394 276,20000 | 440 029,73711 | 416 162,81261 | 520 030,80000 | 210 270,70000 |