Таблица 1
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Общий объем финансирования, тыс. рублей | Расходы (тыс. рублей), годы | Итого на I этапе (2014 - 2020 годы) | ||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Государственная программа | "Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области" | ВСЕГО | 165 068 356 | 5 364 685 | 7 091 720 | 9 421 682 | 17 660 814 | 19 713 451 | 21 616 610 | 17 346 619 | 98 215 581 |
федеральный бюджет | 13 321 022 | 757 682 | 1 311 527 | 736 284 | 752 208 | 2 753 559 | 2 752 149 | 9 063 409 | |||
областной бюджет | 149 649 196 | 5 052 183 | 5 856 638 | 7 802 422 | 16 772 837 | 18 826 983 | 18 576 835 | 14 334 556 | 87 222 454 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1 348 391 | 25 842 | 80 884 | 241 162 | 151 693 | 134 260 | 286 216 | 259 914 | 1 179 971 | ||
внебюджетные источники | 749 747 | 286 660 | 396 516 | 66 571 | 749 747 | ||||||
Подпрограмма 1 | "Совершенствование и развитие дорожной сети" | ВСЕГО | 152 288 556 | 4 852 092 | 6 397 153 | 8 458 966 | 16 756 302 | 18 701 585 | 19 343 753 | 16 308 274 | 90 818 125 |
федеральный бюджет | 13 321 022 | 757 682 | 1 311 527 | 736 284 | 752 208 | 2 753 559 | 2 752 149 | 9 063 409 | |||
областной бюджет | 136 968 047 | 4 539 590 | 5 162 071 | 6 839 706 | 15 868 325 | 17 815 117 | 16 402 629 | 13 296 211 | 79 923 649 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1 249 740 | 25 842 | 80 884 | 241 162 | 151 693 | 134 260 | 187 565 | 259 914 | 1 081 320 | ||
внебюджетные источники | 749 747 | 286 660 | 396 516 | 66 571 | 749 747 | ||||||
Задача 1. Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог | |||||||||||
Основное мероприятие 1.1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения | областной бюджет | 77 507 851 | 570 523 | 668 181 | 1 659 072 | 6 739 811 | 8 695 803 | 10 131 136 | 7 154 783 | 35 619 309 |
внебюджетные источники | 26 404 | 23 653 | 2 751 | 26 404 | |||||||
Задача 2. Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог с целью снижения транспортных издержек | |||||||||||
Основное мероприятие 1.2. | Капитальный ремонт (реконструкция) автомобильных дорог и мостов общего пользования | областной бюджет | 3 532 042 | 488 969 | 529 490 | 1 016 176 | 463 734 | 29 873 | 500 800 | 3 029 042 | |
федеральный бюджет | 452 545 | 20 000 | 250 000 | 182 545 | 452 545 | ||||||
внебюджетные источники | 19 319 | 18 123 | 769 | 427 | 19 319 | ||||||
Мероприятие 1.2.1. | Капитальный ремонт автомобильных дорог и мостов общего пользования | областной бюджет | 3 465 064 | 481 739 | 522 090 | 1 015 905 | 445 330 | 500 000 | 2 965 064 | ||
федеральный бюджет | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||||||||
внебюджетные источники | 19 319 | 18 123 | 769 | 427 | 19 319 | ||||||
Мероприятие 1.2.2. | Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт уникальных искусственных сооружений, находящихся в предаварийном или аварийном состоянии | областной бюджет | 27 800 | 27 800 | 27 800 | ||||||
федеральный бюджет | 432 545 | 250 000 | 182 545 | 432 545 | |||||||
Мероприятие 1.2.3. | Проектно-изыскательские работы | областной бюджет | 39 178 | 7 230 | 7 400 | 271 | 18 404 | 2 073 | 800 | 36 178 | |
Проект 1.R.1 | "Дорожная сеть" | федеральный бюджет | 6 353 827 | 1 168 827 | 1 037 000 | 2 205 827 | |||||
областной бюджет | 4 838 466 | 528 959 | 953 919 | 1 482 878 | |||||||
Мероприятие 1.R.1.1 | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации мероприятий национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | федеральный бюджет | 2 561 531 | 305 837 | 449 600 | 755 437 | |||||
областной бюджет | 3 128 340 | 125 801 | 721 969 | 847 770 | |||||||
Мероприятие 1.R.1.2 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | федеральный бюджет | 3 792 296 | 862 990 | 587 400 | 1 450 390 | |||||
областной бюджет | 1 710 126 | 403 158 | 231 950 | 635 108 | |||||||
Задача 3. Увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений | |||||||||||
Основное мероприятие 1.3. | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования | федеральный бюджет | 2 365 336 | 743 082 | 1 186 558 | 435 696 | 2 365 336 | ||||
областной бюджет | 22 769 756 | 2 575 489 | 2 475 864 | 2 321 801 | 6 564 285 | 4 335 220 | 1 340 731 | 81 366 | 19 694 756 | ||
внебюджетные источники | 415 473 | 31 563 | 321 046 | 62 864 | 415 473 | ||||||
Задача 4. Обеспечение круглогодичной транспортной доступности сельских населенных пунктов, обеспечение автодорогами с твердым покрытием улично-дорожной сети населенных пунктов, микрорайонов массовой жилищной застройки и объектов агропромышленного комплекса | |||||||||||
Основное мероприятие 1.4. | Строительство (реконструкция) межмуниципальных автомобильных дорог, соединяющих населенные пункты, автомобильных дорог в районах массовой жилищной застройки | федеральный бюджет | 1 490 868 | 14 600 | 104 969 | 300 588 | 752 208 | 95 702 | 113 188 | 1 381 255 | |
областной бюджет | 14 292 598 | 672 039 | 902 265 | 1 357 285 | 1 612 145 | 2 330 527 | 1 519 900 | 876 169 | 9 270 330 | ||
внебюджетные источники | 288 551 | 213 321 | 74 701 | 529 | 288 551 | ||||||
Проект 1.F.1 | "Жилье" | федеральный бюджет | 2 658 446 | 1 239 030 | 1 419 416 | 2 658 446 | |||||
областной бюджет | 706 676 | 329 363 | 377 313 | 706 676 | |||||||
Основное мероприятие 1.5. | Субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | областной бюджет | 13 320 658 | 232 570 | 586 271 | 485 372 | 488 350 | 2 453 567 | 2 522 667 | 3 351 861 | 10 120 658 |
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1 249 740 | 25 842 | 80 884 | 241 162 | 151 693 | 134 260 | 187 565 | 259 914 | 1 081 320 | ||
Подпрограмма 2 | "Совершенствование и развитие транспортной системы" | ВСЕГО | 2 515 430 | 47 227 | 90 527 | 165 835 | 150 185 | 150 696 | 1 015 247 | 137 859 | 1 757 576 |
областной бюджет | 2 416 779 | 47 227 | 90 527 | 165 835 | 150 185 | 150 696 | 916 596 | 137 859 | 1 658 925 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 98 651 | 98 651 | 98 651 | ||||||||
Задача 1. Создание условий для организации транспортного обслуживания населения | |||||||||||
Основное мероприятие 2.1. | Субвенции на организацию транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении | областной бюджет | 295 037 | 20 027 | 20 027 | 27 658 | 21 564 | 21 708 | 22 469 | 23 900 | 157 353 |
Основное мероприятие 2.2. | Субсидии организациям железнодорожного транспорта | областной бюджет | 1 311 368 | 17 200 | 60 500 | 128 177 | 128 621 | 128 988 | 113 753 | 113 959 | 691 198 |
Основное мероприятие 23. | Государственная поддержка региональных авиаперевозок воздушным транспортом | областной бюджет | 30 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 30 000 | ||||
Основное мероприятие 2.4. | Государственная поддержка межмуниципальных пригородных пассажирских перевозок автомобильным транспортом | областной бюджет | 780 374 | 780 374 | 780 374 | ||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 98 651 | 98 651 | 98 651 | ||||||||
Подпрограмма 3 | "Обеспечение реализации государственной программы" | ВСЕГО | 9 950 876 | 465 366 | 604 040 | 796 881 | 754 327 | 861 170 | 944 116 | 900 486 | 5 326 386 |
областной бюджет | 9 950 876 | 465 366 | 604 040 | 796 881 | 754 327 | 861 170 | 944 116 | 900 486 | 5 326 386 | ||
Задача 1. Исполнение государственных функций органом исполнительной власти области в сфере дорожной деятельности и организации транспортного обслуживания населения области | |||||||||||
Основное мероприятие 3.1. | Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов | областной бюджет | 290 111 | 87 818 | 32 626 | 12 555 | 12 524 | 16 790 | 16 914 | 17 487 | 196 714 |
Основное мероприятие 3.2. | Мероприятия в части уплаты налога на имущество организаций в отношении автомобильных дорог общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой частью | областной бюджет | 8 597 570 | 377 508 | 516 133 | 707 000 | 662 677 | 738 252 | 820 000 | 788 000 | 4 609 570 |
Задача 2. Оказание бюджетных услуг населению Белгородской области в сфере сертификации услуг автомобильного транспорта | |||||||||||
Основное мероприятие 3.3. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | областной бюджет | 940 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 440 |
Задача 3. Обеспечение исполнения казенным учреждением функций в сфере дорожной деятельности | 0 | ||||||||||
Основное мероприятие 3.4. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | областной бюджет | 1 062 255 | 55 231 | 77 276 | 79 076 | 106 078 | 107 102 | 94 899 | 519 662 | |
Подпрограмма 4 | "Повышение безопасности дорожного движения" | ВСЕГО | 313 494 | 313 494 | 313 494 | ||||||
областной бюджет | 313 494 | 313 494 | 313 494 | ||||||||
Задача 1. Совершенствование условий и организации движения транспортных средств и пешеходов | |||||||||||
Основное мероприятие 4.1. | Проведение мероприятий для выявления и профилактики правонарушений в транспортной отрасли | областной бюджет | 47 961 | 47 961 | 47 961 | ||||||
Проект 4.R.2 | "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" | областной бюджет | 50 589 | 50 589 | 50 589 | ||||||
Основное мероприятие 4.2. | Обеспечение контроля, анализа и управления грузовыми транспортными потоками Белгородской области на базе интеллектуальных камер | областной бюджет | 199 500 | 199 500 | 199 500 | ||||||
Основное мероприятие 4.3. | Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования) | областной бюджет | 15 444 | 15 444 | 15 444 |