Приложение 3
к Государственной программе
Республики Бурятия
"Развитие транспорта,
энергетики и дорожного
хозяйства"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА, ЭНЕРГЕТИКИ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА" ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Статус | Наименование Государственной программы, подпрограммы Государственной программы, мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | ||||||||
2013 год <*> | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Государственная программа | "Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства" | всего | 6129991,24 | 4083182,28 | 4296218,96 | 6964143,82 | 7299910,98 | 5267628,99 | 13584303,04 | 10088963,01 | 8602846,55 |
федеральный бюджет <*> | 2599034,40 | 1350954,57 | 1175021,50 | 3136619,01 | 2267514,36 | 1329189,0 | 1942780,30 | 1512300,30 | 1022980,30 | ||
республиканский бюджет | 2655788,29 | 2130340,63 | 2587040,10 | 3056481,49 | 3526580,0 | 3427292,2 | 3689665,46 | 3580172,97 | 3895696,25 | ||
местный бюджет <*> | 19100,00 | 8397,91 | 2121,60 | 8251,24 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники <*> | 856068,55 | 593489,17 | 532035,76 | 696711,00 | 1505816,63 | 511147,73 | 7951857,28 | 4996489,74 | 3684170,00 | ||
Подпрограмма 1 | Энергетика Республики Бурятия | всего | 333600,00 | 306600,00 | 301600,00 | 65100,00 | 122002,00 | 122873,00 | 700893,00 | 146351,00 | 0,00 |
федеральный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
местный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники <*> | 333600,00 | 306600,00 | 301600,00 | 65100,00 | 122002,00 | 122873,00 | 700893,00 | 146351,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по строительству инфраструктурных объектов для технологического присоединения новых потребителей | |||||||||||
Направление 1.1.1 | Строительство, реконструкция линий 35 - 330 кВ субъектами электроэнергетики | всего | 321000,00 | 294000,00 | 289000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
местный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники <*> | 321000,00 | 294000,00 | 289000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Направление 1.1.2 | Установка 2 ячеек 110 кВ на ПС 220 кВ Горячинская для осуществления присоединения заходов существующей ВЛ 110 кВ Турка - Усть-Баргузин (ТУБ-132) | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
местный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Направление 1.1.3 | ВЛ 500 кВ Усть-Кут - Нижнеангарская с заходами ВЛ 220 кВ | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
местный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Направление 1.1.4 | Установка двух БСК мощностью 20 Мвар каждая на ПС 220 кВ Северобайкальская | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
местный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Направление 1.1.5 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ГО ГРЭС - Гус. Озеро | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45000,00 | 45000,00 | 47773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
местный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45000,00 | 45000,00 | 47773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Направление 1.1.6 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Селендума - Гус. Озеро | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 | 45000,00 | 45000,00 | 0,00 |
федеральный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
местный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 | 45000,00 | 45000,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по увеличению электрической мощности | 0,00 | ||||||||||
Направление 1.2.1 | Замена турбогенератора N 6 на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
местный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Направление 1.2.2 | Замена турбогенератора ТГ-1 на Гусиноозерской ГРЭС | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586594,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
местный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586594,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Направление 1.2.3 | Строительство ПС 500 кВ "Нижнеангарская" | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
местный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Направление 1.2.4 | Строительство ПС 220 кВ "Озерная" | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
местный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Направление 1.2.5 | Комплексная реконструкция ПС 220 кВ Районная | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
местный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Направление 1.2.6 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Бурводстрой" | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3500,00 | 56699,00 | 88751,00 | 0,00 |
федеральный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
местный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3500,00 | 56699,00 | 88751,00 | 0,00 | ||
Направление 1.2.7 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Кырен" | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
местный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Направление 1.2.8 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Иволга" | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
местный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Направление 1.2.9 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "АРЗ" | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 18555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
местный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 18555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Направление 1.2.10 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Таежная" | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 45047,00 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
местный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 45047,00 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Направление 1.2.11 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Полигон" | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
местный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по снижению потерь в электрических сетях | 0,00 | ||||||||||
Направление 1.3.1 | Замена голого провода на СИП по территориям республики субъектами электроэнергетики | всего | 12600,00 | 12600,00 | 12600,00 | 12600,00 | 12600,00 | 12600,00 | 12600,00 | 12600,00 | 0,00 |
федеральный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
местный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники <*> | 12600,00 | 12600,00 | 12600,00 | 12600,00 | 12600,00 | 12600,00 | 12600,00 | 12600,00 | 0,00 | ||
Подпрограмма 2 | Транспорт и связь Республики Бурятия | всего | 236346,84 | 743186,56 | 377231,96 | 2260395,00 | 246497,09 | 178980,42 | 146014,15970 | 1961,00 | 1961,00 |
федеральный бюджет <*> | 16688,40 | 650000,00 | 302183,00 | 1702900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 16446,00 | 39920,80 | 21783,20 | 44000,00 | 146497,09 | 178980,42 | 146014,1597 | 1961,00 | 1961,00 | ||
внебюджетные источники <**> | 203212,44 | 53265,76 | 53265,76 | 513495,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Направление 2.1.1 | Реконструкция железнодорожного пункта пропуска через государственную границу (ЖДПП "Наушки") в части приобретения стационарного инспекторского досмотрового комплекса | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 2. Повышение транспортной доступности Республики Бурятия | |||||||||||
Направление 2.2.1 | Приобретение новых воздушных судов для местных воздушных линий на условиях государственно-частного партнерства | всего | 106531,52 | 53265,76 | 53265,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники <**> | 177967,94 | 53265,76 | 53265,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Направление 2.2.2 | Строительство железнодорожного вокзала на станции Мысовая на условиях государственно-частного партнерства | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники <**> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Направление 2.2.3 | Строительство железнодорожного вокзала на станции Заиграево на условиях государственно-частного партнерства | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники <**> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Направление 2.2.4 | Реконструкция железнодорожного вокзала на станции Улан-Удэ | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники <**> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Направление 2.2.5 | Реконструкция автомобильного пункта пропуска через государственную границу (МАПП "Кяхта") | всего | 0,00 | 300000,00 | 302183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 300000,00 | 302183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Направление 2.2.6 | Реконструкция аэродромного комплекса аэропорта г. Улан-Удэ | всего | 0,00 | 350000,00 | 0,00 | 1702900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 350000,00 | 0,00 | 1702900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники <**> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Направление 2.2.7 | Возмещение потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров в поездах пригородного сообщения на территории Республики Бурятия | всего | 5000,00 | 38456,30 | 21783,20 | 44000,00 | 46900,00 | 50000,00 | 46541,79472 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 5000,00 | 38456,30 | 21783,20 | 44000,00 | 46900,00 | 50000,00 | 46541,79472 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Направление 2.2.8 | Субсидии муниципальным образованиям на закупку транспортной техники повышенной проходимости для транспортного обслуживания жителей труднодоступных населенных пунктов | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3448,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3448,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Направление 2.2.9 | Субсидии муниципальным образованиям на софинансирование капитального ремонта трамвайных путей, находящихся в муниципальной собственности (в том числе разработка проектной и рабочей документации) | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54802,82 | 55000,00 | 13559,882 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54802,82 | 55000,00 | 13559,882 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Направление 2.2.10 | Субсидии муниципальным образованиям Республики Бурятия на компенсацию выпадающих доходов авиаперевозчикам, осуществляющим пассажирские авиаперевозки на территории муниципальных образований | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505,52 | 2241,00 | 2935,48 | 1961,00 | 1961,00 |
федеральный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505,52 | 2241,00 | 2935,48 | 1961,00 | 1961,00 | ||
внебюджетные источники <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Направление 2.2.11 | Субсидии муниципальным образованиям на строительство здания, обеспечивающего осуществление пассажирских авиаперевозок на местных воздушных линиях | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1522,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1522,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Направление 2.2.12 | Возмещение выпадающих доходов организациям воздушного транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Республики Бурятия | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39317,35 | 62341,10 | 62341,23 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39317,35 | 62341,10 | 62341,23 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Направление 2.2.13 | Разработка программ комплексного развития транспортной инфраструктуры и комплексных схем организации дорожного движения, в том числе комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, Улан-Удэнской городской агломерации | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9398,31914 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9398,31914 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Направление 2.2.14 | Субсидии муниципальным образованиям на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей в связи с приобретением специализированных транспортных средств для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6976,78 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6976,78 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 3. Создание интеллектуальных систем организации движения транспортных потоков | |||||||||||
Направление 2.3.1 | Создание (определение) хозяйственного общества - оператора информационно-навигационной системы | всего | 49499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
федеральный бюджет <*> | 16688,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 7566,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники <*> | 25244,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | ||
Направление 2.3.2 | Создание подсистемы мониторинга и управления школьными автобусами на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок детей | всего | 2838,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 2838,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Направление 2.3.3 | Создание подсистемы навигационно-информационной автоматизированной системы обмена информацией, обработки вызовов и управления с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС транспортом территориального центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи | всего | 1041,00 | 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 1041,00 | 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Направление 2.3.4 | Создание подсистемы высокоточного позиционирования транспортного комплекса | всего | 0,00 | 863,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 863,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 4. Организация распространения и трансляции радиоканала "Радио Россия" с региональными вставками ГТРК "Бурятия" в аналоговом формате на территории Республики Бурятия | |||||||||||
Направление 2.4.1 | Возмещение затрат по распространению и трансляции радиоканала "Радио Россия" с региональными вставками ГТРК "Бурятия" в аналоговом формате на территории Республики Бурятия | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13659,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13659,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Подпрограмма 3 | Дорожное хозяйство Республики Бурятия | всего | 4948112,80 | 2469771,20 | 2954797,90 | 3995441,40 | 5178360,46 | 4140823,7 | 5079960,2 | 4657709,9 | 4483913,0 |
федеральный бюджет <*> | 2582346,00 | 699219,60 | 872838,50 | 1433719,01 | 2267514,36 | 1329189,0 | 1942780,3 | 1512300,3 | 1022980,3 | ||
республиканский бюджет, в т.ч.: | 2365766,80 | 1770551,60 | 2081959,40 | 2561722,39 | 2910846,10 | 2811634,7 | 3137179,9 | 3145409,6 | 3460932,7 | ||
иные межбюджетные трансферты | 423058,00 | 242402,51 | |||||||||
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги") | всего | 1250000,00 | 1282377,5 | ||||||||
федеральный бюджет <*> | 625000,00 | 625000,0 | |||||||||
республиканский бюджет | 602497,70 | 632193,6 | |||||||||
местный бюджет <*> | 22502,30 | 25183,9 | |||||||||
Мероприятие: комплекс работ по поддержанию и восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | |||||||||||
Направление 1 | Ремонт автодорог <***> | всего | 537190,00 | 545854,76 | 444632,30 | 860804,90 | 1209337,00 | 677263,6 | 567997,9 | 763069,6 | 1192309,0 |
федеральный бюджет <*>, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187902,51 | 386357,80 | 91646,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги") | 210402,80 | 91646,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, в т.ч.: | 537190,00 | 545854,76 | 444632,30 | 672902,39 | 822979,20 | 585617,1 | 567997,9 | 763069,6 | 1192309,0 | ||
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги") | 210402,80 | 96952,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Направление 2 | Содержание автодорог <***> | всего | 405036,80 | 345958,70 | 408021,70 | 447000,00 | 547201,70 | 479010,8 | 573581,4 | 613354,4 | 947531,8 |
федеральный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,0 | 0,0 | |||
республиканский бюджет | 405036,80 | 345958,70 | 408021,70 | 447000,00 | 547201,70 | 478510,8 | 573581,4 | 613354,4 | 947531,8 | ||
Направление 3 | Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности (ремонт) | всего | 131960,80 | 0,00 | |||||||
федеральный бюджет <*> | |||||||||||
республиканский бюджет | 131960,80 | 0,00 | |||||||||
Направление 4 | Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ (ремонт) | всего | 0,00 | 187902,51 | 0,00 | ||||||
федеральный бюджет <*> | |||||||||||
республиканский бюджет | 187902,51 | ||||||||||
Направление 5 | Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия "Содействие развитию автомобильных дорог регионального межмуниципального и местного значения" ГП РФ "Развитие транспортной системы России" (ремонт) | всего | 0,00 | 0,00 | 175955,00 | ||||||
федеральный бюджет <*> | 175955,00 | ||||||||||
республиканский бюджет | |||||||||||
Направление 6 | Финансовое обеспечение дорожной деятельности (приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги") | всего | 0,00 | 0,00 | 210402,80 | 92146,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет <*> | 210402,80 | 92146,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет | |||||||||||
Мероприятие: комплекс работ, способствующих развитию и расширению сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | |||||||||||
Направление 1 | Строительство и реконструкция автодорог и мостов <***>, в т.ч.: | всего | 3226807,00 | 1005833,67 | 707228,00 | 1824395,40 | 1939198,6 | 1241994,88 | 1023281,7 | 1327761,6 | 436810,0 |
федеральный бюджет <*>, в т.ч.: | 2524696,00 | 539610,07 | 344712,80 | 1016955,40 | 1247271,9 | 600000,00 | 747000,0 | 686100,0 | 114010,0 | ||
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги") | 17426,70 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Финансовое обеспечение дорожной деятельности ("Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения") | 600000,00 | 747000,0 | 686100,0 | 114010,0 | |||||||
республиканский бюджет, в т.ч. | 702111,00 | 466223,60 | 362515,20 | 807440,00 | 691926,70 | 641994,88 | 276281,7 | 641661,6 | 322800,0 | ||
иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ | 171190,70 | ||||||||||
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги") | 17426,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Направление 2 | Субсидии и иные межбюджетные трансферты МО на дорожную деятельность <****> | всего | 779079,00 | 572124,07 | 1262955,10 | 863241,10 | 1482623,20 | 1742554,47 | 1088616,6 | 628485,1 | 583553,4 |
федеральный бюджет <*>, в т.ч.: | 57650,00 | 159609,53 | 528125,70 | 228861,10 | 633884,70 | 637042,5 | 406797,6 | 201200,3 | 283970,3 | ||
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги") | 397170,50 | 532853,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет | 721429,00 | 412514,54 | 734829,40 | 634380,00 | 848738,50 | 1105512,0 | 681819,0 | 427284,8 | 299583,1 | ||
иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ | 119906,50 | 54500,00 | |||||||||
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги") | 374668,20 | 534741,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги") | 25183,9 | ||||||||||
Мероприятие: федеральный проект "Дорожная сеть" | |||||||||||
всего | 1772832,6 | 1229489,2 | 1233058,8 | ||||||||
федеральный бюджет <*> | 788982,7 | 625000,0 | 625000,0 | ||||||||
республиканский бюджет | 983849,9 | 604489,2 | 608058,8 | ||||||||
Направление 1 | Строительство и реконструкция автодорог и мостов <***> | всего | 215881,6 | 34946,0 | 63572,6 | ||||||
федеральный бюджет <*> | 14622,7 | 17473,0 | 31786,5 | ||||||||
республиканский бюджет | 201258,9 | 17473,0 | 31786,1 | ||||||||
Направление 2 | Ремонт автодорог <***> | всего | 745383,7 | 345169,2 | 578457,0 | ||||||
федеральный бюджет <*> | 387483,5 | 172584,6 | 289228,5 | ||||||||
республиканский бюджет | 357900,1 | 172584,6 | 289228,5 | ||||||||
Направление 3 | Субсидии МО на дорожную деятельность <****> | всего | 811567,3 | 849374,0 | 591029,2 | ||||||
федеральный бюджет <*> | 386876,5 | 434942,4 | 303985,0 | ||||||||
республиканский бюджет | 424690,8 | 414431,6 | 287044,2 | ||||||||
Мероприятие: федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" | |||||||||||
всего | 53650,0 | 95550,0 | 90650,0 | ||||||||
Направление 1 | Строительство и реконструкция автодорог и мостов | республиканский бюджет | 6000,0 | 47900,0 | 43000,0 | ||||||
Направление 2 | Межбюджетные трансферты МО на дорожную деятельность | республиканский бюджет | 47650,0 | 47650,0 | 47650,0 | ||||||
Подпрограмма 4 | Совершенствование государственного управления в сфере транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия | всего | 264536,10 | 311084,10 | 432882,60 | 364014,60 | 385881,80 | 433254,0 | 365527,31 | 393256,30 | 393256,40 |
федеральный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
республиканский бюджет | 264536,10 | 311084,10 | 432882,60 | 364014,60 | 385881,80 | 433254,0 | 365527,31 | 393256,30 | 393256,40 | ||
Мероприятие 1. Руководство и управление в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия, всего | |||||||||||
Направление 4.1.1 | Содержание Центрального аппарата, текущее содержание подведомственных учреждений, осуществляющих свою деятельность вне государственного задания, информационное освещение деятельности органа государственной власти субъекта Российской Федерации, реализация отдельных положений законодательства о государственной гражданской службе | всего | 264536,10 | 311084,10 | 432882,60 | 364014,60 | 385881,80 | 433254,02 | 362069,10 | 393256,30 | 393256,40 |
федеральный бюджет <*> | |||||||||||
республиканский бюджет | 34361,20 | 34024,80 | 32113,40 | 32268,60 | 36095,40 | 35391,30 | 34440,60 | 34213,10 | 34213,10 | ||
200,50 | 226,50 | 94,10 | 94,10 | ||||||||
134,50 | 234,80 | 454,50 | 454,50 | 454,50 | |||||||
230174,90 | 277059,30 | 400769,20 | 331746,00 | 349651,90 | 397427,42 | 326947,50 | 358494,60 | 358494,70 | |||
Направление 4.1.2 | Возврат в федеральный бюджет денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета | всего | 3458,21 | ||||||||
республиканский бюджет | 3458,21 | ||||||||||
Мероприятие 2. Эффективное управление министерством в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия в целях исключения замечаний от федеральных органов власти | |||||||||||
Направление 4.2.1 | Исключение замечаний от федеральных органов власти | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
федеральный бюджет <*> | |||||||||||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Подпрограмма 5 | Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Бурятия | всего | 347395,5 | 244179,3 | 178970,0 | 189248,3 | 1283814,6 | 386697,7 | 7250964,3 | 4850138,7 | 3684170,0 |
федеральный бюджет <*> | 0,0 | 1735,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет | 9039,4 | 8784,1 | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 3423,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет <*> | 19100,0 | 36,8 | 0,0 | 5051,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники <*> | 319256,1 | 233623,4 | 177170,0 | 184197,1 | 1283814,6 | 383274,7 | 7250964,3 | 4850138,7 | 3684170,0 | ||
Основное мероприятие 5.1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в ТЭК | |||||||||||
Мероприятие 5.1.1 | Реализация мероприятий по энергосбережению субъектами энергетики Республики Бурятия | всего | 338356,1 | 233623,41 | 177170,0 | 189248,3 | 187794,6 | 383274,7 | 150964,3 | 113348,7 | 0,0 |
федеральный бюджет <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет <*> | 19100,0 | 0,0 | 0,0 | 5051,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники <*> | 319256,1 | 233623,4 | 177170,0 | 184197,1 | 187794,6 | 383274,7 | 150964,3 | 113348,7 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 5.2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на транспорте | |||||||||||
Мероприятие 5.2.1 | Реализация мероприятий по энергосбережению на транспорте | всего | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 5.3. Мероприятия по эффективному использованию энергетических ресурсов в муниципальных образованиях | |||||||||||
Мероприятие 5.3.1 | Реализация мероприятий по энергосбережению | всего | 9039,4 | 8820,889 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет | 9039,4 | 8784,137 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет <*> | 0,0 | 36,752 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 5.3.2 | Разработка технико-экономического обоснования строительства инфраструктурных объектов по обеспечению котельных г. Северобайкальск, Северо-Байкальского и Муйского районов Республики Бурятия газовым топливом | всего | 0,0 | 0,000 | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 3423,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет | 0,0 | 0,000 | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 3423,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет <*> | 0,0 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 5.4. Мероприятия по внедрению инновационных и возобновляемых источников энергии | |||||||||||
Мероприятие 5.4.1 | Проектирование и строительство электрических станций, использующих энергию солнца и воды | всего | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1096020,0 | 0,0 | 7100000,0 | 4736790,0 | 3684170,0 |
федеральный бюджет <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1096020,0 | 0,0 | 7100000,0 | 4736790,0 | 3684170,0 | ||
Подпрограмма 6 | Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия | всего | 0,00 | 8361,16 | 50736,50 | 89944,50 | 83355,00 | 0,00 | 40944,1 | 39546,1 | 39546,1 |
федеральный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 48614,90 | 86744,50 | 83355,00 | 0,00 | 40944,1 | 39546,1 | 39546,1 | ||
местный бюджет <*> | 0,00 | 8361,16 | 2121,60 | 3200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1. Развитие системы безопасного поведения участников дорожного движения | |||||||||||
Направление 6.1.1 | Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения <*****> | всего | 0,00 | 0,00 | 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 874,00 | 0,00 | 0,0 | ||||||
местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Направление 6.1.2 | Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения | всего | 0,00 | 0,00 | 20892,10 | 72734,50 | 66163,40 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 20892,10 | 72734,50 | 66163,40 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Направление 6.1.3 | Приобретение спецавтотранспорта (автовышки) для обслуживания систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения | всего | 0,00 | 0,00 | 2448,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 2448,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Направление 6.1.4 | Мероприятия по информированию граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения <******> | всего | 0,00 | 0,00 | 20150,00 | 14010,00 | 17191,60 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 20150,00 | 14010,00 | 17191,60 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Направление 6.1.5 | Информационно-техническое сопровождение программного обеспечения систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1398,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1398,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | |||||||||||
Направление 6.2.1 | Строительство стационарного детского автогородка на базе республиканского детско-юношеского центра туризма и краеведения (в том числе разработка ПСД) | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Направление 6.2.2 | Приобретение мобильных автогородков для организаций, осуществляющих деятельность по формированию у детей дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на улично-дорожной сети | всего | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Направление 6.2.3 | Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений | всего | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Направление 6.2.4 | Обеспечение проведения республиканских и всероссийских конкурсов с несовершеннолетними участниками дорожного движения | всего | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Направление 6.2.5 | Приобретение для дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 3. Федеральный проект "Безопасность дорожного движения" | |||||||||||
Направление 6.3.1 | Обслуживание и содержание работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения в отношении автомобильных дорог регионального значения | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6681,70 | 6681,70 | 6681,70 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6681,7 | 6681,7 | 6681,7 | ||
местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Направление 6.3.2 | Оплата расходов, связанных с обработкой и рассылкой постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях, выявленных с помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32864,40 | 32864,40 | 32864,40 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32864,4 | 32864,4 | 32864,4 | ||
местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 4. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышения безопасности дорожных условий | |||||||||||
Направление 6.4.1 | Строительство, реконструкция, техническое перевооружение светофорных объектов | всего | 0,00 | 6785,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,00 | 6785,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Направление 6.4.2 | Реконструкция, строительство на участках улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходных ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов | всего | 0,00 | 1575,60 | 2121,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,00 | 1575,60 | 2121,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Направление 6.4.3 | Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов средствами повышения безопасности дорожного движения | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 7 | Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Бурятия | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 3000,0 | 1500,0 | 1500,0 |
федеральный бюджет <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 3000,0 | 1500,0 | 1500,0 | ||
Основное мероприятие 7.1. Мероприятия по строительству автогазозаправочных станций | |||||||||||
Мероприятие 7.1.1 | Строительство автогазозаправочных станций | всего | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 3000,0 | 1500,0 | 1500,0 |
федеральный бюджет <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 3000,0 | 1500,0 | 1500,0 |
________________
* Справочно.
** Объем денежных средств частных инвестиций предварительный.
*** Пообъектное распределение ассигнований по объектам подпрограммы "Дорожное хозяйство" представлено в приложениях 4, 5, 6, 7.
**** Методики, порядок распределения субсидий муниципальным районам на дорожную деятельность изложены в приложении 9.
***** Пообъектное распределение ассигнований мероприятия "Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения" подпрограммы 6 "Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия в 2014 - 2020 годах" представлено в приложении 13.
***** Пообъектное распределение ассигнований мероприятия "Мероприятия по информированию граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения" подпрограммы 6 "Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия в 2014 - 2020 годах" представлено в приложении 14.