N п/п | Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия/регионального проекта/ведомственного проекта, мероприятия | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение целевого показателя (индикатора) | |||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса" на 2014 - 2024 годы | |||||||||
1 | Подпрограмма "Транспорт" | Перевезено пассажиров автомобильным транспортом | млн. человек | 170,0 | 170,0 | 170,0 | - | - | - |
Перевезено пассажиров городским электрическим транспортом | млн. человек | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | ||
Регулярность выполнения рейсов пассажирским автомобильным транспортом | процентов | 97,0 | 97,5 | 97,5 | - | - | - | ||
1.1 | Мероприятие "Приобретение пассажирского транспорта для государственных и муниципальных нужд" | Количество приобретенных транспортных средств для государственных и муниципальных нужд | штук | 152 | 0 | 40 | - | - | - |
1.1.1 | Приобретение пассажирского транспорта для государственных и муниципальных нужд Кемеровской области | Доля уплаченных лизинговых платежей в общей сумме платежей, предусмотренных лизинговым контрактом | процентов | - | - | - | - | - | - |
Доля платежей по заключенным договорам на приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд в общих расходах Государственной программы | процентов | 19,1 | 17,1 | 17,8 | - | - | - | ||
1.1.2 | Погашение кредиторской задолженности за приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд | Доля расходов на погашение кредиторской задолженности за приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд в общих расходах Государственной программы | процентов | - | - | - | - | - | - |
1.1.3 | Погашение лизинговых платежей за приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд | Доля расходов на погашение лизинговых платежей за приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд в общих расходах Государственной программы | процентов | - | - | - | - | - | - |
1.2 | Мероприятие "Приобретение оборудования для государственных предприятий пассажирского автотранспорта" | Коэффициент технической готовности парка подвижного состава пассажирского автотранспорта | - | - | - | - | - | - | - |
1.2.1 | Приобретение оборудования для государственных предприятий пассажирского автотранспорта Кемеровской области | Количество приобретенного котельного оборудования (комплектов) для государственных предприятий пассажирского автотранспорта | штук | - | - | - | - | - | - |
Количество приобретенных тахографов для пассажирского автотранспорта | штук | - | - | - | - | - | - | ||
Количество приобретенных систем видеорегистрации для пассажирского автотранспорта | штук | - | - | - | - | - | - | ||
1.2.2 | Погашение кредиторской задолженности за приобретение оборудования для государственных предприятий пассажирского автотранспорта | Доля расходов на погашение кредиторской задолженности за приобретение оборудования для государственных предприятий пассажирского автотранспорта в общих расходах Государственной программы | процентов | - | - | - | - | - | - |
1.3 | Региональный проект "Чистый воздух" | ||||||||
1.3.1 | Мероприятие "Обновление подвижного состава общественного транспорта" | Количество приобретенного более экологически чистого общественного транспорта для города Новокузнецка в рамках проекта | штук | - | - | - | - | - | - |
Снижение совокупного объема выбросов за отчетный год | процентов | 98 | 97 | 95 | 92 | 88 | 78 | ||
1.4 | Мероприятие "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов транспортной инфраструктуры" | Техническая степень готовности строящегося объекта | процентов | 40 | 100 | - | - | - | - |
1.5 | Мероприятие "Строительство АГНКС" | Количество построенных и введенных в эксплуатацию АГНКС | единиц | 3 | - | - | - | - | - |
2 | Подпрограмма "Создание спутниковой мультисервисной сети" | Охват населения Кемеровской области услугами регионального телевещания | процентов | - | - | - | - | - | - |
Охват населения Кемеровской области услугами регионального радиовещания | процентов | - | - | - | - | - | - | ||
Количество государственных учреждений, имеющих доступ к услугам сети "Интернет" | единиц | - | - | - | - | - | - | ||
Удельный вес времени выпуска цифрового ТВ-контента собственного производства в общем времени вещания | процентов | - | - | - | - | - | - | ||
2.1 | Мероприятие "Поставка комплексов связи для модернизации центральной земной станции спутниковой связи" | Количество приобретенных комплексов связи | штук | - | - | - | - | - | - |
2.2 | Мероприятие "Поставка технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи" | Количество приобретенных технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи | штук | - | - | - | - | - | - |
2.2.1 | Поставка технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи в Кемеровской области | ||||||||
2.2.2 | Погашение кредиторской задолженности за поставку технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи | Доля расходов на погашение кредиторской задолженности за поставку технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи в общих расходах Государственной программы | процентов | - | - | - | - | - | - |
3 | Подпрограмма "Государственное регулирование в сфере транспорта и связи" | Количество предприятий, с которыми заключены государственные контракты на оказание услуг по перевозке пассажиров | единиц | 24 | 24 | 24 | - | - | - |
Транспортная подвижность населения Кемеровской области | поездок/1 житель | 130,0 | 130,0 | 130,0 | - | - | - | ||
3.1 | Мероприятие "Обеспечение деятельности органов государственной власти" | Доля расходов, направленных на обеспечение деятельности органов государственной власти, в общей сумме расходов, предусмотренных на реализацию Государственной программы | процентов | 1,7 | 1,8 | 1,8 | - | - | - |
Доля пригородных и междугородных маршрутов автомобильного транспорта от общего объема всех маршрутов автомобильного транспорта в Кемеровской области | процентов | 54,5 | 54,5 | 54,5 | - | - | - | ||
3.2 | Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений" | Количество объектов недвижимого имущества, находящегося в управлении подведомственных учреждений | единиц | 127 | 127 | 127 | - | - | - |
Количество объектов движимого имущества (транспортных средств), находящегося в управлении подведомственных учреждений | единиц | 290 | 270 | 270 | - | - | - | ||
3.3 | Мероприятие "Государственная поддержка железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения" | Окупаемость пассажирских перевозок пригородным железнодорожным транспортом с учетом компенсации из бюджета | процентов | - | - | - | - | - | - |
Средняя наполняемость вагона | человек | 22 | 22 | 22 | - | - | - | ||
3.3.1 | Государственная поддержка железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения в Кемеровской области | Перевезено пассажиров пригородным железнодорожным транспортом | млн. человек | 4,4 | 4,3 | 4,3 | - | - | - |
3.3.2 | Погашение кредиторской задолженности по государственной поддержке железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения | Доля расходов на погашение кредиторской задолженности по государственной поддержке железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения, в общих расходах Государственной программы | процентов | 1,2 | 1,2 | 1,2 | - | - | - |
3.4 | Мероприятие "Государственная поддержка автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки" | Окупаемость пассажирских перевозок государственным автотранспортом с учетом компенсации из бюджета | процентов | 95,0 | 95,0 | 95,0 | - | - | - |
3.4.1 | Государственная поддержка автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки в Кемеровской области | ||||||||
3.4.2 | Погашение кредиторской задолженности по государственной поддержке автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки | Доля расходов на погашение кредиторской задолженности по государственной поддержке автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки, в общих расходах Государственной программы | процентов | - | - | - | - | - | - |
3.5 | Мероприятие "Государственная поддержка воздушного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки" | Перевезено пассажиров воздушным транспортом | тыс. человек | 18,8 | 19,5 | 20,2 | - | - | - |
3.6 | Мероприятие "Осуществление отдельных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом (субвенции)" | Машино-часы работы на пригородных маршрутах, выполняемой за пределами городской черты | тыс. часов | 341,0 | 341,0 | 341,0 | - | - | - |
3.6.1 | Осуществление отдельных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом органом местного самоуправления городского округа - города Кемерово | Машино-часы работы на пригородных маршрутах, выполняемой за пределами городской черты | тыс. часов | 196,6 | 196,6 | 196,6 | - | - | - |
3.6.2 | Осуществление отдельных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом органом местного самоуправления Новокузнецкого городского округа | Машино-часы работы на пригородных маршрутах, выполняемой за пределами городской черты | тыс. часов | 144,4 | 144,4 | 144,4 | - | - | - |
Целевые показатели (индикаторы) Государственной программы устанавливаются в соответствии с показателями для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Кемеровской области - Кузбасса, утвержденными распоряжением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 05.07.2019 N 405-р "Об оценке эффективности деятельности Губернатора Кемеровской области - Кузбасса и деятельности органов исполнительной власти Кемеровской области - Кузбасса", и значениями целевых показателей в сфере деятельности департамента транспорта и связи Кемеровской области.
Оценка эффективности Государственной программы определяется в соответствии с разделом 6 настоящей Государственной программы.