Недействующий

О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.09.2013 N 405 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области "Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса" на 2014 - 2021 годы



II этап 2019 - 2024 годы

N п/п

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия/регионального проекта/ведомственного проекта, мероприятия

Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица измерения

Плановое значение целевого показателя (индикатора)

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса" на 2014 - 2024 годы

1

Подпрограмма "Транспорт"

Перевезено пассажиров автомобильным транспортом

млн. человек

170,0

170,0

170,0

-

-

-

Перевезено пассажиров городским электрическим транспортом

млн. человек

100,0

100,0

100,0

-

-

-

Регулярность выполнения рейсов пассажирским автомобильным транспортом

процентов

97,0

97,5

97,5

-

-

-

1.1

Мероприятие "Приобретение пассажирского транспорта для государственных и муниципальных нужд"

Количество приобретенных транспортных средств для государственных и муниципальных нужд

штук

152

0

40

-

-

-

1.1.1

Приобретение пассажирского транспорта для государственных и муниципальных нужд Кемеровской области

Доля уплаченных лизинговых платежей в общей сумме платежей, предусмотренных лизинговым контрактом

процентов

-

-

-

-

-

-

Доля платежей по заключенным договорам на приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд в общих расходах Государственной программы

процентов

19,1

17,1

17,8

-

-

-

1.1.2

Погашение кредиторской задолженности за приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд

Доля расходов на погашение кредиторской задолженности за приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд в общих расходах Государственной программы

процентов

-

-

-

-

-

-

1.1.3

Погашение лизинговых платежей за приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд

Доля расходов на погашение лизинговых платежей за приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд в общих расходах Государственной программы

процентов

-

-

-

-

-

-

1.2

Мероприятие "Приобретение оборудования для государственных предприятий пассажирского автотранспорта"

Коэффициент технической готовности парка подвижного состава пассажирского автотранспорта

-

-

-

-

-

-

-

1.2.1

Приобретение оборудования для государственных предприятий пассажирского автотранспорта Кемеровской области

Количество приобретенного котельного оборудования (комплектов) для государственных предприятий пассажирского автотранспорта

штук

-

-

-

-

-

-

Количество приобретенных тахографов для пассажирского автотранспорта

штук

-

-

-

-

-

-

Количество приобретенных систем видеорегистрации для пассажирского автотранспорта

штук

-

-

-

-

-

-

1.2.2

Погашение кредиторской задолженности за приобретение оборудования для государственных предприятий пассажирского автотранспорта

Доля расходов на погашение кредиторской задолженности за приобретение оборудования для государственных предприятий пассажирского автотранспорта в общих расходах Государственной программы

процентов

-

-

-

-

-

-

1.3

Региональный проект "Чистый воздух"

1.3.1

Мероприятие "Обновление подвижного состава общественного транспорта"

Количество приобретенного более экологически чистого общественного транспорта для города Новокузнецка в рамках проекта

штук

-

-

-

-

-

-

Снижение совокупного объема выбросов за отчетный год

процентов

98

97

95

92

88

78

1.4

Мероприятие "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов транспортной инфраструктуры"

Техническая степень готовности строящегося объекта

процентов

40

100

-

-

-

-

1.5

Мероприятие "Строительство АГНКС"

Количество построенных и введенных в эксплуатацию АГНКС

единиц

3

-

-

-

-

-

2

Подпрограмма "Создание спутниковой мультисервисной сети"

Охват населения Кемеровской области услугами регионального телевещания

процентов

-

-

-

-

-

-

Охват населения Кемеровской области услугами регионального радиовещания

процентов

-

-

-

-

-

-

Количество государственных учреждений, имеющих доступ к услугам сети "Интернет"

единиц

-

-

-

-

-

-

Удельный вес времени выпуска цифрового ТВ-контента собственного производства в общем времени вещания

процентов

-

-

-

-

-

-

2.1

Мероприятие "Поставка комплексов связи для модернизации центральной земной станции спутниковой связи"

Количество приобретенных комплексов связи

штук

-

-

-

-

-

-

2.2

Мероприятие "Поставка технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи"

Количество приобретенных технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи

штук

-

-

-

-

-

-

2.2.1

Поставка технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи в Кемеровской области

2.2.2

Погашение кредиторской задолженности за поставку технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи

Доля расходов на погашение кредиторской задолженности за поставку технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи в общих расходах Государственной программы

процентов

-

-

-

-

-

-

3

Подпрограмма "Государственное регулирование в сфере транспорта и связи"

Количество предприятий, с которыми заключены государственные контракты на оказание услуг по перевозке пассажиров

единиц

24

24

24

-

-

-

Транспортная подвижность населения Кемеровской области

поездок/1 житель

130,0

130,0

130,0

-

-

-

3.1

Мероприятие "Обеспечение деятельности органов государственной власти"

Доля расходов, направленных на обеспечение деятельности органов государственной власти, в общей сумме расходов, предусмотренных на реализацию Государственной программы

процентов

1,7

1,8

1,8

-

-

-

Доля пригородных и междугородных маршрутов автомобильного транспорта от общего объема всех маршрутов автомобильного транспорта в Кемеровской области

процентов

54,5

54,5

54,5

-

-

-

3.2

Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений"

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося в управлении подведомственных учреждений

единиц

127

127

127

-

-

-

Количество объектов движимого имущества (транспортных средств), находящегося в управлении подведомственных учреждений

единиц

290

270

270

-

-

-

3.3

Мероприятие "Государственная поддержка железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения"

Окупаемость пассажирских перевозок пригородным железнодорожным транспортом с учетом компенсации из бюджета

процентов

-

-

-

-

-

-

Средняя наполняемость вагона

человек

22

22

22

-

-

-

3.3.1

Государственная поддержка железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения в Кемеровской области

Перевезено пассажиров пригородным железнодорожным транспортом

млн. человек

4,4

4,3

4,3

-

-

-

3.3.2

Погашение кредиторской задолженности по государственной поддержке железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения

Доля расходов на погашение кредиторской задолженности по государственной поддержке железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения, в общих расходах Государственной программы

процентов

1,2

1,2

1,2

-

-

-

3.4

Мероприятие "Государственная поддержка автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки"

Окупаемость пассажирских перевозок государственным автотранспортом с учетом компенсации из бюджета

процентов

95,0

95,0

95,0

-

-

-

3.4.1

Государственная поддержка автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки в Кемеровской области

3.4.2

Погашение кредиторской задолженности по государственной поддержке автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки

Доля расходов на погашение кредиторской задолженности по государственной поддержке автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки, в общих расходах Государственной программы

процентов

-

-

-

-

-

-

3.5

Мероприятие "Государственная поддержка воздушного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки"

Перевезено пассажиров воздушным транспортом

тыс. человек

18,8

19,5

20,2

-

-

-

3.6

Мероприятие "Осуществление отдельных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом (субвенции)"

Машино-часы работы на пригородных маршрутах, выполняемой за пределами городской черты

тыс. часов

341,0

341,0

341,0

-

-

-

3.6.1

Осуществление отдельных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом органом местного самоуправления городского округа - города Кемерово

Машино-часы работы на пригородных маршрутах, выполняемой за пределами городской черты

тыс. часов

196,6

196,6

196,6

-

-

-

3.6.2

Осуществление отдельных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом органом местного самоуправления Новокузнецкого городского округа

Машино-часы работы на пригородных маршрутах, выполняемой за пределами городской черты

тыс. часов

144,4

144,4

144,4

-

-

-


Целевые показатели (индикаторы) Государственной программы устанавливаются в соответствии с показателями для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Кемеровской области - Кузбасса, утвержденными распоряжением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 05.07.2019 N 405-р "Об оценке эффективности деятельности Губернатора Кемеровской области - Кузбасса и деятельности органов исполнительной власти Кемеровской области - Кузбасса", и значениями целевых показателей в сфере деятельности департамента транспорта и связи Кемеровской области.


Оценка эффективности Государственной программы определяется в соответствии с разделом 6 настоящей Государственной программы.