ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО В КАМЧАТСКОМ КРАЕ"
N п/п | Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия | Код бюджетной классификации | Объем средств на реализацию Программы (тыс. руб.) | |||||||||
ГРБС | ВСЕГО | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Государственная программа Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае" | Всего, в том числе: | 1 728 004,00730 | 217 885,31989 | 181 959,72396 | 244 452,38265 | 211 582,74725 | 315 826,54132 | 276 430,18223 | 144 586,89000 | 135 280,22000 | ||
за счет средств федерального бюджета | 34 521,90000 | 6 000,00000 | 19 500,00000 | 3 705,10000 | 5 316,80000 | |||||||
843 | 6 000,00000 | 6 000,00000 | ||||||||||
813 | 10 000,00000 | 10 000,00000 | ||||||||||
815 | 522,50000 | 522,50000 | ||||||||||
820 | 8 499,40000 | 3 182,60000 | 5 316,80000 | |||||||||
833 | 9 500,00000 | 9 500,00000 | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета, в т.ч. | 1 689 113,00590 | 209 685,31989 | 180 809,51145 | 224 333,49376 | 211 482,74725 | 311 821,44132 | 276 430,18223 | 139 270,09000 | 135 280,22000 | |||
804 | 19 791,65051 | 6 757,76151 | 987,50000 | 2 185,00000 | 1 379,00000 | 3 268,38900 | 2 100,00000 | 1 614,00000 | 1 500,00000 | |||
812 | 4 763,04691 | 4 585,16631 | 177,88060 | |||||||||
813 | 600,00000 | 600,00000 | ||||||||||
815 | 119 644,21524 | 38 002,92539 | 10 080,73757 | 9 727,50000 | 31 833,05228 | 15 000,00000 | 15 000,00000 | |||||
820 | 1 429 864,04182 | 185 420,50988 | 174 711,13085 | 168 378,90437 | 190 469,00968 | 262 934,55232 | 218 513,62472 | 116 656,09000 | 112 780,22000 | |||
825 | 19 474,59026 | 2 966,77626 | 4 933,00000 | 5 101,81400 | 2 900,00000 | 3 573,00000 | ||||||
826 | 5 749,50000 | 5 749,50000 | ||||||||||
829 | 10 472,63300 | 2 315,35000 | 1 854,00000 | 1 865,00000 | 2 438,28300 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | |||||
833 | 56 827,22223 | 2 000,00000 | 3 800,00000 | 26 672,00000 | 18 355,22223 | 3 000,00000 | 3 000,00000 | |||||
837 | 5 971,00000 | 3 781,00000 | 190,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | |||||||
843 | 10 955,10593 | 9 955,10593 | 1 000,00000 | |||||||||
858 | 5 000,00000 | 3 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000.00000 | ||||||||
за счет средств местных бюджетов, в т.ч. | 4 369,10140 | 2 200,00000 | 1 150,21251 | 618,88889 | 100,00000 | 300,00000 | ||||||
812 | 519,76451 | 500,00000 | 19,76451 | |||||||||
820 | 3 849,33689 | 1 700,00000 | 1 130,44800 | 618,88889 | 100,00000 | 300,00000 | ||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||||||
1. | Подпрограмма 1 "Электронное правительство в Камчатском крае" | Всего, в том числе: | 892 974,26370 | 101 039,65136 | 88 856,49193 | 138 513,29114 | 93 224,65764 | 192 604,99540 | 170 456,97623 | 55 994,00000 | 52 284,20000 | |
за счет средств федерального бюджета | 34 521,90000 | 6 000,00000 | 19 500,00000 | 3 705,10000 | 5 316,80000 | |||||||
843 | 6 000,00000 | 6 000,00000 | ||||||||||
813 | 10 000,00000 | 10 000,00000 | ||||||||||
815 | 522,50000 | 522,50000 | ||||||||||
820 | 8 499,40000 | 3 182,60000 | 5 316,80000 | |||||||||
833 | 9 500,00000 | 9 500,00000 | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 854 332,15119 | 92 839,65136 | 87 706,27942 | 118 643,29114 | 93 124,65764 | 188 599,89540 | 170 456,97623 | 50 677,20000 | 52 284,20000 | |||
804 | 19 791,65051 | 6 757,76151 | 987,50000 | 2 185,00000 | 1 379,00000 | 3 268,38900 | 2 100,00000 | 1 614,00000 | 1 500,00000 | |||
812 | 4 763,04691 | 4 585,16631 | 177,88060 | |||||||||
813 | 600,00000 | 600,00000 | ||||||||||
815 | 119 644,21524 | 38 002,92539 | 10 080,73757 | 9 727,50000 | 31 833,05228 | 15 000,00000 | 15 000,00000 | |||||
820 | 595 083,18711 | 68 574,84135 | 81 607,89882 | 62 688,70175 | 72 110,92007 | 139 713,00640 | 112 540,41872 | 28 063,20000 | 29 784,20000 | |||
825 | 19 474,59026 | 2 966,77626 | 4 933,00000 | 5 101,81400 | 2 900,00000 | 3 573,00000 | ||||||
826 | 5 749,50000 | 5 749,50000 | ||||||||||
829 | 10 472,63300 | 2 315,35000 | 1 854,00000 | 1 865,00000 | 2 438,28300 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | |||||
833 | 56 827,22223 | 2 000,00000 | 3 800,00000 | 26 672,00000 | 18 355,22223 | 3 000,00000 | 3 000,00000 | |||||
837 | 5 971,00000 | 3 781,00000 | 190,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | |||||||
843 | 10 955,10593 | 9 955,10593 | 1 000,00000 | |||||||||
858 | 5 000,00000 | 3 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | ||||||||
за счет средств местных бюджетов | 4 120,21251 | 2 200,00000 | 1 150,21251 | 370,00000 | 100,00000 | 300,00000 | ||||||
812 519,76451 | 500,00000 | 19,76451 | ||||||||||
820 | 3 600,44800 | 1 700,00000 | 1 130,44800 | 370,00000 | 100,00000 | 300,00000 | ||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||||||
1.1. | Управление развитием информационного общества и формированием Электронного правительства в Камчатском крае | Всего, в том числе: | 21 534,34250 | 7 584,84250 | 6 314,90000 | 7 000,00000 | 255,60000 | 79,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | |
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 21 534,34250 | 7 584,84250 | 6 314,90000 | 7 000,00000 | 255,60000 | 79,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | |||
820 | 21 349,54250 | 7 584,84250 | 6 314,90000 | 7 000,00000 | 70,80000 | 79,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | |||
815 | 184,80000 | 184,80000 | ||||||||||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||||||
1.2. | Развитие инфраструктуры Электронного правительства в Камчатском крае | Всего, в том числе: | 302 427,64758 | 41 727,37785 | 57 890,76662 | 41 275,40464 | 45 656,12207 | 59 229,00540 | 22 601,57100 | 15 663,20000 | 18 384,20000 | |
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 301 657,64758 | 41 727,37785 | 57 890,76662 | 40 905,40464 | 45 556,12207 | 58 929,00540 | 22 601,57100 | 15 663,20000 | 18 384,20000 | |||
804 | 3 275,26151 | 3 275,26151 | ||||||||||
820 | 285 234,23781 | 36 280,28008 | 56 314,45462 | 39 205,40464 | 43 656,12207 | 56 729,00540 | 20 401,57100 | 14 963,20000 | 17 684,20000 | |||
825 | 9 548,14826 | 2 171,83626 | 1 576,31200 | 1 700,00000 | 1 900,00000 | 2 200,00000 | ||||||
858 | 3 600,00000 | 2 200,00000 | 700,00000 | 700,00000 | ||||||||
за счет средств местных бюджетов | 820 | 770,00000 | 370,00000 | 100,00000 | 300,00000 | |||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||||||
1.3. | Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг | Всего, в том числе: | 53 079,74600 | 7 804,35000 | 4 401,50000 | 6 416,79500 | 6 200,00000 | 7 257,10100 | 7 000,00000 | 7 000,00000 | 7 000,00000 | |
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 53 079,74600 | 7 804,35000 | 4 401,50000 | 6 416,79500 | 6 200,00000 | 7 257,10100 | 7 000,00000 | 7 000,00000 | 7 000,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||||||
1.4. | Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде | Всего, в том числе: | 30 737,61772 | 2 452,00000 | 5 691,67000 | 4 400,00000 | 5 284,00000 | 6 655,10000 | 1 254,84772 | 1 000,00000 | 4 000,00000 | |
за счет средств федерального бюджета | 820 | 3 182,60000 | 3 182,60000 | |||||||||
за счет средств краевого бюджета | 27 555,01772 | 2 452,00000 | 5 691,67000 | 4 400,00000 | 5 284,00000 | 3 472,50000 | 1 254,84772 | 1 000,00000 | 4 000,00000 | |||
820 | 26 363,34772 | 2 052,00000 | 5 300,00000 | 4 000,00000 | 5 284,00000 | 3 472,50000 | 1 254,84772 | 1 000,00000 | 4 000,00000 | |||
825 | 1191,67000 | 400,00000 | 391,67000 | 400,00000 | ||||||||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||||||
1.5. | Внедрение универсальных электронных карт | Всего, в том числе: | 11 201,01345 | 5 778,25914 | 3 955,25220 | 1 467,50211 | ||||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 11 201,01345 | 5 778,25914 | 3 955,25220 | 1 467,50211 | |||||||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||||||
1.6. | Развитие, внедрение и сопровождение информационных систем | Всего, в том числе: | 301 557,69645 | 35 692,82187 | 10 602,40311 | 77 953,58939 | 20 828,93557 | 49 049,38900 | 57 716,55751 | 26 914,00000 | 22 800,00000 | |
за счет средств федерального бюджета | 26 022,50000 | 6 000,00000 | 19 500,00000 | 522,50000 | ||||||||
843 | 6 000,00000 | 6 000,00000 | ||||||||||
813 | 10 000,00000 | 10 000,00000 | ||||||||||
815 | 522,50000 | 522,50000 | ||||||||||
820 | ||||||||||||
833 | 9 500,00000 | 9 500,00000 | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 272 184,98394 | 27 492,82187 | 9 452,19060 | 58 453,58939 | 20 828,93557 | 48 526,88900 | 57 716,55751 | 26 914,00000 | 22 800,00000 | |||
804 | 16 516,38900 | 3 482,50000 | 987,50000 | 2 185,00000 | 1 379,00000 | 3 268,38900 | 2 100,00000 | 1 614,00000 | 1 500,00000 | |||
812 | 4 763,04691 | 4 585,16631 | 177,88060 | |||||||||
813 | 600,00000 | 600,00000 | ||||||||||
815 | 119 459,41524 | 38 002,92539 | 9 895,93757 | 9 727,50000 | 31 833,05228 | 15 000,00000 | 15 000,00000 | |||||
820 | 30 735,89963 | 9 075,10963 | 5 321,79200 | 4 599,00000 | 1 899,99800 | 1 840,00000 | 2 000,00000 | 5 000,00000 | 1 000,00000 | |||
825 | 8 734,77200 | 394,94000 | 2 965,01800 | 3 001,81400 | 1 000,00000 | 1 373,00000 | ||||||
826 | 5 749,50000 | 5 749,50000 | ||||||||||
829 | 10 472,63300 | 2 315,35000 | 1 854,00000 | 1 865,00000 | 2 438,28300 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | |||||
833 | 56 827,22223 | 2 000,00000 | 3 800,00000 | 26 672,00000 | 18 355,22223 | 3 000,00000 | 3 000,00000 | |||||
837 | 5 971,00000 | 3 781,00000 | 190,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | |||||||
843 | 10 955,10593 | 9 955,10593 | 1 000,00000 | |||||||||
858 | 1 400,00000 | 800,00000 | 300,00000 | 300,00000 | ||||||||
за счет средств местных бюджетов | 3 350,21251 | 2 200,00000 | 1 150,21251 | |||||||||
812 | 519,76451 | 500,00000 | 19,76451 | |||||||||
820 | 2 830,44800 | 1 700,00000 | 1 130,44800 | |||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||||||
1.7. | Развитие инфраструктуры связи на территории Камчатского края | Всего, в том числе: | 101119,40000 | 15 000,00000 | 70 335,40000 | 15 784,00000 | ||||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 101119,40000 | 15 000,00000 | 70 335,40000 | 15 784,00000 | |||||||
за счет средств местных бюджетов |
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||||||
1.8. | D2 Региональный проект "Информационная инфраструктура (Камчатский край)" | Всего, в том числе: | 66 000,00000 | 66 000,00000 | ||||||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 66 000,00000 | 66 000,00000 | |||||||||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||||||
1.9. | D3 Региональный проект "Кадры для цифровой экономики (Камчатский край)" | Всего, в том числе: | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||||
за счет средств краевого бюджета | ||||||||||||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||||||
1.10. | D4 Региональный проект "Информационная безопасность (Камчатский край)" | Всего, в том числе: | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 820 | |||||||||||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||||||
1.11. | D5 Региональный проект "Цифровые технологии (Камчатский край)" | Всего, в том числе: | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 820 | |||||||||||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||||||
1.12. | D6 Региональный проект "Цифровое государственное управление (Камчатский край)" | Всего, в том числе: | 5 316,80000 | 5 316,80000 | ||||||||
за счет средств федерального бюджета | 820 | 5 316,80000 | 5 316,80000 | |||||||||
за счет средств краевого бюджета | ||||||||||||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||||||
2. | Подпрограмма 2 "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Камчатского края" | Всего, в том числе: | 58 352,76968 | 44 579,20000 | 1 718,10936 | 6 964,32132 | 1 448,24000 | 742,89900 | 900,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | |
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 58 352,76968 | 44 579,20000 | 1 718,10936 | 6 964,32132 | 1 448,24000 | 742,89900 | 900,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||||||
2.1. | Создание, развитие и сопровождение государственной информационной системы Камчатского края "Инфраструктура пространственных данных Камчатского края" | Всего, в том числе: | 820 | 47 539,24000 | 43 000,00000 | 870,00000 | 501,00000 | 1 132,24000 | 536,00000 | 500,00000 | 500,00000 | 500,00000 |
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 47 539,24000 | 43 000,00000 | 870,00000 | 501,00000 | 1132,24000 | 536,00000 | 500,00000 | 500,00000 | 500,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||||||
2.2. | Развертывание и поддержание системы высокоточного позиционирования на основе космических систем ГЛОНАСС/GPS | Всего, в том числе: | 10 813,52968 | 1 579,20000 | 848,10936 | 6 463,32132 | 316,00000 | 206,89900 | 400,00000 | 500,00000 | 500,00000 | |
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 10 813,52968 | 1579,20000 | 848,10936 | 6 463,32132 | 316,00000 | 206,89900 | 400,00000 | 500,00000 | 500,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||||||
3. | Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации Программы" | Всего, в том числе: | 776 676,97392 | 72 266,46853 | 91 385,12267 | 98 974,77019 | 116 909,84961 | 122 478,64692 | 105 073,20600 | 87 592,89000 | 81 996,02000 | |
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 776 428,08503 | 72 266,46853 | 91 385,12267 | 98 725,88130 | 116 909,84961 | 122 478,64692 | 105 073,20600 | 87 592,89000 | 81 996,02000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 820 | 248,88889 | 248,88889 | |||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||||||
3.1. | Обеспечение реализации государственной политики в области информатизации и связи Камчатского края | Всего, в том числе: | 180 365,05517 | 21 296,66900 | 21 291,50000 | 24 561,78889 | 22 678,08896 | 23 639,10832 | 22 299,30000 | 22 299,30000 | 22 299,30000 | |
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 180 116,16628 | 21 296,66900 | 21 291,50000 | 24 312,90000 | 22 678,08896 | 23 639,10832 | 22 299,30000 | 22 299,30000 | 22 299,30000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 820 | 248,88889 | 248,88889 | |||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||||||
3.2. | Выполнение технологических функций в области информатизации | Всего, в том числе: | 463 313,67275 | 50 969,79953 | 70 093,62267 | 74 412,98130 | 50 775,76065 | 52 486,03860 | 55 737,76000 | 54 356,79000 | 54 480,92000 | |
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 463 313,67275 | 50 969,79953 | 70 093.62267 | 74 412,98130 | 50 775,76065 | 52 486,03860 | 55 737,76000 | 54 356,79000 | 54 480,92000 | ||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||||||
3.3. | Создание, развитие и сопровождение системы автоматической фиксации административных правонарушений в области безопасности дорожного движения | Всего, в том числе: | 128 398,24600 | 43 456,00000 | 46 353,50000 | 22 436,14600 | 10 936,80000 | 5 215,80000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 128 398,24600 | 43 456,00000 | 46 353,50000 | 22 436,14600 | 10 936,80000 | 5 215,80000 | |||||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||||||
3.4. | R2 Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Камчатского края" | Всего, в том числе: | 4 600,00000 | 4 600,00000 | ||||||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 4 600,00000 | 4 600,00000 | |||||||||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |