ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2014-2020 ГОДЫ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА, ОПРЕДЕЛЕННЫХ УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 МАЯ 2018 ГОДА N 204 "О НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ И СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА"*
N п/п | Наименование национального проекта (программы), федерального проекта, мероприятия | Наименование подпрограммы государственной программы | Наименование ГРБС | Источник финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей | ||
2019 | 2020 | Итого | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Национальный проект "Демография" | x | x | Всего | 743 044,20 | 230 048,50 | 973 092,70 |
федеральный бюджет | 719 158,60 | 230 048,50 | 949 207,10 | ||||
областной бюджет | 23 885,60 | 0,00 | 23 885,60 | ||||
местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
1) | федеральный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" | Подпрограмма 3 "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" | Дептрудсоцзащиты Костромской области | Всего | 646 611,90 | 230 048,50 | 876 660,40 |
федеральный бюджет | 623 517,60 | 230 048,50 | 853 566,10 | ||||
областной бюджет | 23 094,30 | 0,00 | 23 094,30 | ||||
местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | Всего | 187 766,80 | 230 048,50 | 417 815,30 | |||
федеральный бюджет | 187 766,80 | 230 048,50 | 417 815,30 | ||||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | Всего | 458 685,10 | 0,00 | 458 685,10 | |||
федеральный бюджет | 435 750,80 | 0,00 | 435 750,80 | ||||
областной бюджет | 22 934,30 | 0,00 | 22 934,30 | ||||
местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
расходы на оплату услуг по доставке ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | Всего | 160,00 | 0,00 | 160,00 | |||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
областной бюджет | 160,00 | 0,00 | 160,00 | ||||
местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2) | федеральный проект "Старшее поколение" | Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" | Всего | 96 432,30 | 0,00 | 96 432,30 | |
федеральный бюджет | 95 641,00 | 0,00 | 95 641,00 | ||||
областной бюджет | 791,30 | 0,00 | 791,30 | ||||
местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
приобретение автотранспорта | Всего | 17 309,60 | 0,00 | 17 309,60 | |||
федеральный бюджет | 17 309,60 | 0,00 | 17 309,60 | ||||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | Всего | 79 122,70 | 0,00 | 79 122,70 | |||
федеральный бюджет | 78 331,40 | 0,00 | 78 331,40 | ||||
областной бюджет | 791,30 | 0,00 | 791,30 | ||||
местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2. | Прочие мероприятия, не отнесенные к национальным проектам (программам) | Всего | 3 885 535,02 | 3 962 769,15 | 7 848 304,17 | ||
федеральный бюджет | 761 167,10 | 921 885,40 | 1 683 052,50 | ||||
областной бюджет | 3 120 357,00 | 3 037 423,10 | 6 157 780,10 | ||||
местный бюджет | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ||||
внебюджетные источники | 3 810,92 | 3 460,65 | 7 271,57 | ||||
1) | подпрограмма 1 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" | Всего | 1 783 804,50 | 1 941 621,70 | 3 725 426,20 | ||
федеральный бюджет | 534 357,80 | 689 878,20 | 1 224 236,00 | ||||
областной бюджет | 1 249 446,70 | 1 251 743,50 | 2 501 190,20 | ||||
местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2) | подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" | Всего | 1 065 865,00 | 1 010 244,10 | 2 076 109,10 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
областной бюджет | 1 065 865,00 | 1 010 244,10 | 2 076 109,10 | ||||
местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
3) | подпрограмма 3 "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" | Всего | 1 025 172,90 | 1 007 442,70 | 2 032 615,60 | ||
федеральный бюджет | 220 461,80 | 232 007,20 | 452 469,00 | ||||
областной бюджет | 804 711,10 | 775 435,50 | 1 580 146,60 | ||||
местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
4) | подпрограмма 4 "Доступная среда" | Всего | 6 881,70 | 0,00 | 6 881,70 | ||
федеральный бюджет | 6 347,50 | 0,00 | 6 347,50 | ||||
областной бюджет | 334,20 | 0,00 | 334,20 | ||||
местный бюджет | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ||||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
5) | подпрограмма 6 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в подведомственных организациях" | Всего | 3 810,92 | 3 460,65 | 7 271,57 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
внебюджетные источники | 3 810,92 | 3 460,65 | 7 271,57 | ||||
3. | ИТОГО (3 = 1 + 2) | x | x | Всего | 4 628 579,22 | 4 192 817,65 | 8 821 396,87 |
федеральный бюджет | 1 480 325,70 | 1 151 933,90 | 2 632 259,60 | ||||
областной бюджет | 3 144 242,60 | 3 037 423,10 | 6 181 665,70 | ||||
местный бюджет | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ||||
внебюджетные источники | 3 810,92 | 3 460,65 | 7 271,57 |
________________
* Объем финансирования программных мероприятий подлежит уточнению при формировании (изменении) федерального, областного бюджетов на соответствующий финансовый год и на плановый период.